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            內審檢查表

            時間:2024-09-14 08:15:29 內審員考試 我要投稿
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            內審檢查表范本

              內審檢查表是我們內審員經常用到的資料,yjbys小編下面為你整理了內審檢查表的范本,希望對你有所幫助。

              內審檢查表范本1

            XXX有限公司

            內審檢查表

            編號: NO:

            涉及過程

            交付

            審核區域

            營銷科

            審 核 員

             

            過程類型

            04

            責 任 人

             

            審核日期

             

            審核內容

            (輸入、輸出、資源、人員、方法、指標)

            涉及

            條款

            審核發現和不符合事項的描述

            審核評估

                

            過程的責任人是否明確?是否有能力執行?

            6.2

             

             

                

            過程的資源是否充足?是否能有效支持?

            6.3

             

             

                

            是否策劃形成相關文件,以規范產品交付的各項作業?(查發貨信息,發貨單、裝箱單等)

            7.5.1.f)

             

             

                

            交付的.方式是否適宜、安全?

            7.5.1.f)

             

             

                

            各項的交付是否正確、齊全?

            7.5.1.f)

             

             

                

            交付是否外包?若是,追問以下內容:外包運輸商是否經過評價并合格?外包運輸商的績效如何?

            7.4.1

             

             

                

            如發生與產品交付有關的問題時,是否與顧客進行及時的溝通?

            7.2.3

             

             

                

            本過程的衡量指標是否明確?是否達成,進行監視?統計分析?未達到時,是否采取相應措施改善?

            8.2.3

            8.4/8.5

             

             

             

             

             

             

              內審檢查表范本2

            XXX公司

            內審檢查表

            編號: NO:

            涉及過程

            顧客要求評審

            審核區域

            營銷科

            審 核 員

             

            過程類型

            01

            責 任 人

             

            審核日期

             

            審核內容

            (輸入、輸出、資源、人員、方法、指標)

            涉及

            條款

            審核發現和不符合事項的描述

            審核評估

            1

            過程的責任人是否明確?是否有能力執行?

            6.2

             

             

            2

            過程的資源是否充足,是否能有效支持?

            6.3

             

             

            3

            通過哪幾種方式/途徑來了解顧客的要求?是否貫徹“以顧客中心”的原則?

            5.2

             

             

            4

            是否充分確定與產品有關的要求?包括:顧客規定的要求,預期或規定用途所必需的產品要求,與產品有關的法律法規的要求,公司的附加要求(如果有的話)。(查顧客的訂貨信息(樣品訂單/EMAIL/傳真),收集的法規要求、業界通用要求,公司的附加要求。)

            7.2.1

             

             

            5

            是否有顧客指定的特殊特性?如有,是否用顧客指定符號或本公司相應的'符號?

            7.2.1.1

             

             

            6

            是否對顧客產品的各項要求(包括與以往產品要求不一致的內容,)進行評審?

            顧客非書面形式的要求是否在接受前與顧客確認?

            當顧客產品要求發生更改時,是否予以修改并確保相關人員知道?(查銷售合同評審記錄,訂單更改通知等)

            7.2.2

             

             

            7

            是否在向顧客作出提供產品的承諾前進行制造可行性及風險評估?(查小組可行性承諾報告)

            7.2.2.2

             

             

            8

            當顧客有詢問、合同/訂單變更、抱怨時是否及時與顧客溝通?

            7.2.3

             

             

            9

            是否以顧客規定的語言/格式與顧客進行溝通?(查報價單、合同/訂單/售貨確認書等)

            7.2.3.1

             

             

            10

            本過程的衡量指標是否明確?是否達成,進行監視?統計分析?未達到時,是否采取相應措施改善?

            8.2.3

            8.4/8.5

             


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