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            驗收管理制度

            時間:2025-10-30 10:03:10 制度 我要投稿

            [必備]驗收管理制度15篇

              在我們平凡的日常里,制度的使用頻率逐漸增多,制度是國家機關、社會團體、企事業單位,為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序,保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。擬定制度的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編收集整理的驗收管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

            [必備]驗收管理制度15篇

            驗收管理制度1

              (一)醫療設備驗收的依據是合同,要根據合同中關于數量、質量、包裝、履約期限、地點等進行驗收;沒有書面合同的小設備應按廠家說明書中的技術規格、裝箱清單及采購約定的數量和質量要求進行驗收。

              (二)查驗醫療器械的有關合法證件。

              (三)醫療設備的驗收程序分到貨驗收和技術驗收(即質量驗收)兩部分,只有驗收合格后,才能做財務入庫。

              (四)不符合要求或質量有問題的產品應及時退貨或換貨索賠。

              (五)對于緊急或急救購置的設備不能夠按常規程序驗收時,設備管理部門應突擊組織力量配合臨床科室進行驗收,以滿足臨床科室的急需。

              (六)對違反驗收管理制度,造成經濟損失或醫療傷害事故的,應追究有關責任人的責任。

              (七)驗收程序

              1.大型醫用設備(暫定為100萬元及以上儀器設備,醫院可根據具體情況調低限額)的驗收:

              (1)參加驗收的人員:醫院分管院長、設備科長及設備工程技術人員、臨床科室負責人、廠商代表或經銷商代表;如法檢設備,必須由商檢部門的商檢人員參加。

              (2)到貨驗收:

              ①應參照省'醫療設備管理與技術規范'(以下簡稱'規范')中的大型設備到貨驗收報告和附表的.格式進行;

              ②驗收內容:外包裝檢查、開箱及數量清點,應按合同的品名、規格、型號、數量與主機、附屬設備及有關部件的規格、型號、數量進行核對;并逐項做好詳細的書面記錄。

              (3)技術驗收(即質量驗收):

              ①驗收內容:包括功能、技術指標的測量和臨床驗證二部分,在此,設備的軟件也是驗收的重點。

              ②驗收時間:在設備安裝調試結束后。

              ③驗收方法(根據具體情況選擇下述方法中的一種或二種方法):

              a要求廠商根據合同提供的方法逐項測試、演示并做好詳細的書面記錄。

              b請省衛生廳授權的檢測機構來院進行檢測;

              c請地方質監、計量檢測部門進行測量。

              d一般設備由設備科工程師進行測量和檢驗。

              ④臨床驗證

              通過上述驗收過程,驗收合格的前提下,進行臨床驗證;臨床驗證工作必須在廠商代表或設備科工程師在場的情況下進行。

              2.一般醫用設備的驗收,參照上述大型設備的驗收方法,參加驗收的人員應有設備工程技術人員、臨床科室負責人、廠商代表或經銷商代表等,具體視設備價值高低作靈活調整。

              (八)驗收報告的填寫

              設備驗收結束后,應填寫設備驗收報告,具體要求如下:

              1.對于100萬及以上的大型醫用設備應有二份報告:即到貨驗收報告和安裝調試驗收報告即技術驗收報告。

              2.對于一般設備(100萬以下的),必須填寫設備安裝調試驗收報告,它包括貨物的清點和性能檢驗結果。

              3.驗收報告上應有使用科室負責人、廠商代表(合同簽約人)、醫療設備科長三方代表簽訂字,安裝工程師也要在驗收報告上簽字。

              (九)檔案資料的收集

              驗收結束后,應收集儀器設備技術資料(包括使用說明書、維修手冊、產品合格證等)、驗收報告、測試報告等為設備建檔工作做好準備。

            驗收管理制度2

              第一章總則

              第一條為了加強入廠煤管理,健全完善入廠煤質量管理,保證安全生產,提高企業的經濟效益,特制定本制度。

              第二條本辦法適用于入廠煤質量驗收工作。

              第二章職責與權限

              第一條煤管班對入廠煤的采樣、制樣工作負全責。建立入廠煤采樣、制樣各環節的質量保證措施。

              第二條化驗班對入廠煤的分析測試工作負全責。嚴格按國標進行操作,并建立化驗質量保證措施。

              第三條公司燃料監督小組及燃料分場管理人員負責監督檢查入廠煤驗收的標準執行情況,完善規章制度,提出獎懲意見。

              第三章進煤質量驗收

              第一條火車進煤的質量驗收

              1火車計量人員接到來車通知后,在值班記錄上填寫來煤時間、礦別、品種、車數等信息。質檢人員準備好采制樣工具,到達采樣地點。

              2火車卸車前,煤管班長、質檢員應首先登車查看裝車情況,并進行目測,并檢查來煤品種是否與發運大票情況一致。

              3來煤品種與發運大票不一致,應立即通知調運人員、煤管專工,經質檢員、煤管班長共同認定屬實后,匯報燃料分場領導處理。

              4火車質檢人員對煤質熱值無十分把握的,通知燃料運行暫停卸煤,先取樣化驗確認后,再以上程序執行。

              5目測煤質基本合格后,根據來煤裝車、煤質均勻情況,以能最大程度采制到具有代表性煤樣為原則,制定采樣方案,并安排采樣工進行采樣。

              6所采樣品要及時制樣,并測試全水分,制樣要符合國標的操作要求,不得減省步驟,分析煤樣由制樣監督員及時送交化驗班。

              7火車質檢員應熟練掌握有關的標準和工作制度,增強工作的責任意識與質量意識,參與、監督采制全過程。

              8采制樣工作結束后,火車質檢員要將目測的全水分、收到基低位發熱量值,填入目測記錄本。

              9采樣人員上車按國標GB475—20xx規定采集煤樣,采樣人員采樣時,質檢人員應進行監督。

              10火車取樣必須堅持國標采樣和GB/T18666-20xx《商品煤質量抽查方法》進行抽查。底部抽樣法,按車皮兩側交叉布點隨機抽取煤樣。

              11采樣過程中如發現分層、包餡,應立即停止采樣、立即匯報燃料分場領導待處理。

              12燃料分場因工作需要,對來煤進行抽查,抽查樣的試樣編號與正常樣品一致,煤管班在分析煤樣瓶的標簽上要注明“試樣”字樣,將制好的分析煤樣送交化驗室,化驗結果發送到燃料分場參加抽查領導。

              13人工按國標采樣和底部抽樣法完畢后,通知翻車機及集采人員進行翻車與機械采樣。

              14采集的樣品放入煤樣專用桶或編織袋中,專用樣桶、樣袋上粘貼礦別對應一次編碼標簽,不同礦別要保留一定距離,防止混樣。

              15采滿一桶或一袋樣品后,立扎緊袋口,在桶蓋上貼采樣專用封條,在質檢員監督下將樣品轉送到煤樣存放處。

              16當進批煤全部完成后,由煤管班長和質檢員共同,將所采樣品按進煤單位分區存放,對樣品進行一次編碼正確性核查并粘貼。

              17煤樣編碼工作完成后,由質檢員監督下送往制樣室。

              18制樣人員接到樣品后,首先對所收樣品進行登記、過磅稱重,并做好記錄。

              19制樣人員要嚴格按GB/T474-20xx對樣品進行制備、全水分樣的采取、備查樣的存查,煤樣在未全部通過25 mm篩時不得進行縮分或舍棄。備查樣的存留時間不少于2個月。制樣完成后,由制樣組長和制樣員共同將分析煤樣及時送達化驗室(或三級編碼室)。

              20化驗班接到煤樣后,對分析樣品檢查、登記,在送交煤樣驗收單上簽字。按照相應的國標及《化驗工作制度》,進行入廠煤樣品的分析化驗、數據審核上報、基礎數據歸檔工作。分析煤樣的備查樣存放時間不少于2個月。

              21統計人員根據編碼,將該批進煤的信息錄入數據庫,打印出《進煤日報》,將數據審核后上報。對煤質指標不符或異常數據要及時匯報燃管辦領導,與煤管班或化驗班共同分析原困,制定整改措施。

              第二條汽車進煤質量驗收

              1驗收人員對于來煤應要逐車核對車輛的車號是否與礦發單相符,檢查運煤車輛封條,車號與礦發單不符、無封條或封條不完整的不予采樣,令其退回。

              2進廠汽車煤經目測合格后,采樣人員上車按國標GB475—20xx規定采集煤樣,采樣人員采樣時,質檢人員應進行監督。

              3汽車進入煤場卸車時必須取底樣,并采取目測、水沖洗和外卸抽查等方法進行監督。

              4采樣過程中如發現分層、包餡,等摻假現象時,應加采補充煤樣,并立即匯報,必要時可退回。

              5對于目測無法確定是否合格的煤炭,進行快速化驗,確定熱值,決定卸車或退回。

              6煤管班煤質檢驗員對到達卸煤溝的各礦批煤,必須洗樣目測,將目測結果記錄到《煤質目測驗收卡》。在卸煤過程中,要同時對汽車煤的上、中、下部進行洗樣檢查,出現過摻矸使假或煤質不穩定的礦別,要增加冼樣檢查的次數。

              7人工采樣按GB 475-20xx《商品煤樣采取方法》和DL/T 576-95《汽車運輸煤樣的采取方法》、GB/T18666-20xx《商品煤質量抽查方法》進行抽查。

              8人工卸的煤車上采樣子樣點應隨機分布于被采的全部煤量中。煤車車門打開后,沿煤層縱向對角線分上、中、下三點與車廂水平方向前、中、后布點,循環布點采樣。

              9自卸車的采樣,在卸煤過程用采樣工具在煤流中采樣。如果進煤煤質不均勻,先將煤炭卸到指定地點,用推煤機把煤堆橫、縱拋推開,在斷面上采樣,每車不少于三個子樣。

              10自卸車層面采樣:選用“上剖”、“中剖”或“下剖”用機械配合進行采樣,根據采樣要求,用推煤機分別按上、中、下三個層面推開煤層,暴露煤不同層面質量結構而用人工從中均勻分布點位進行采樣。

              11自卸車剖面采樣:根據采樣要求,選用“左剖”、“中剖”或“右剖”用機械配合進行采樣,用推煤機分別按左、中、右三個截面推開煤層,暴露煤不同截面質量結構而用人工從中均勻分布點位進行采樣。

              12采樣點數應均勻布點,煤炭凈重≤50噸的車輛,采取子樣不得少于3個,凈重每增加0-10噸范圍內,增加1個子樣。即:≤50噸采3個;50噸以上≤60噸采4個;60噸以上≤70噸采5個;70噸以上≤80噸采6個,以此類推。

              13采集的樣品放入煤樣專用桶或編織袋中,專用樣桶、樣袋上粘貼礦別對應一次編碼標簽,不同礦別要保留一定距離,防止混樣。

              14采滿一桶或一袋樣品后,立扎緊袋口,在桶蓋上貼采樣專用封條,在質檢員監督下將樣品轉送到煤樣存放處。

              15當日汽車進煤全部完成后,由煤管班長和質檢員共同,將所采樣品按進煤單位分區存放,對樣品進行一次編碼正確性核查。

              16煤樣編碼工作完成后,由質檢員監督下送往制樣室。

              17制樣人員接到樣品后,首先對所收樣品進行登記、過磅稱重,并做好記錄。

              18制樣人員要嚴格按GB/T474-20xx對樣品進行制備、全水分樣的采取、備查樣的存查,煤樣在未全部通過25 mm篩時不得進行縮分或舍棄。備查樣的存留時間不少于2個月。制樣完成后,由制樣組長和制樣員共同將分析煤樣及時送達化驗室。

              19化驗班接到煤樣后,對分析樣品檢查、登記,在送交煤樣驗收單上簽字。按照相應的國標及《化驗工作制度》,進行入廠煤樣品的分析化驗、數據審核上報、基礎數據歸檔工作。分析煤樣的備查樣存放時間不少于2個月。

              20統計人員編碼,解碼后將汽車進煤的信息錄入數據庫,打印出《汽車進煤日報》,將數據審核后上報。對煤質指標不符或異常數據要及時匯報燃管辦領導,與煤管班或化驗班共同分析原困,制定整改措施。

              第三條入廠煤機械采樣

              1到達采樣臺后,質檢人員首先對來煤進行目測,目測基本合格后,在進煤《目測驗收卡》上蓋質檢章,機采員按照國標GB/T475-20xx用采樣機開始采樣,采樣機在開機前要檢查并清理干凈制樣系統、樣品桶中的有余煤,采樣機有故障不能正常投運時,煤管班長要及時組織人員人工采樣。

              2汽車進煤的采樣必須車車采樣。來煤車輛帶拖掛的,主、付車要全采。為保證采樣的代表性,載煤量≤50噸的,要按“三點法”在同一車上采取三個子樣,凈重每增加0-10噸范圍內,增加1個子樣。即:≤50噸采3個;50噸以上≤60噸采4個;60噸以上≤70噸采5個;70噸以上≤80噸采6個,以此類推。

              3采樣機操作員根據當日進煤情況,合理安排盛裝每個礦點樣品的采樣機接樣桶,并做好書面記錄,放在操作室內,人員換崗時,交班人要與接班人交代清楚。

              4為防止混樣,采樣機采取不同礦別的煤樣時,礦別變化后,要先采取一個樣品,對制樣系統進行沖洗,所制樣品做為棄樣,然后在同一車上采取該礦煤樣。對于水分大、粘性大的來煤,及時檢查采制樣機的運行情況,清理縮分器與落煤管,防止制樣系統堵塞混樣。

              5采樣機接樣桶的樣品滿后,采樣人員要在質檢員監督下及時倒入自備的集樣桶或袋進行收集密封,集樣桶(袋)內要放置該礦點一次編碼信息的標簽,當集樣桶滿后,要立即加蓋并貼上封條,在質檢員監督下及時送煤樣暫存室。

              6當天批煤機采完畢后的管理工作程序與以上汽車、火車人工采樣相同。

              第四條入廠煤質量不合格處理程序

              1不合格煤質的認定。為杜絕低質煤入廠,保證鍋爐安全穩定運行,根據合同要求,屬下列情況之一的,認定為不合格煤質。

              (1)汽車進煤收到基低位熱值低于合同規定時按合同執行。

              (2)熱值、全硫、揮發份、水分等指標特性達到煤炭采購合同拒收、拒付條件下限的`。

              (3)入廠煤卸車時,檢查人員發現摻矸、摻假、使水的。

              (4)入廠煤卸車時,檢查人員發現質量較低劣但無十分把握認定其質量低于供煤合同要求,及時采樣化驗,化驗結果低于供煤合同要求最低下限值的。

              2質量不合格煤質否決程序

              (1)入廠煤到廠采樣前,質檢人員洗樣目測發現質量明顯達不到最低標準時,在指定位置令其停止采樣,并向燃料分場領導匯報,煤管班長及燃料分場領導、煤質監督小組人員到場確認無誤后,由煤管班長填寫《異常煤處理書》,經領導審核批準后,令其退回。

              (2)來煤經采樣堆存后,在卸車過程中現場質檢人員發現煤車有摻矸、兩層煤或注水時,應立即通知停止卸煤,保護好現場,并向煤管班長、燃料分場領導匯報,班長及燃料分場領導到場確認無誤后,由煤管班長填寫《異常沒處理書》,同時通知供煤商確認。

              (3)來煤卸車時,質檢人員發現質量較低劣但無十分把握認定其質量是否屬不合格煤質,先停止卸煤,匯報班長。由班長組織采取抽查樣化驗,如化驗結果低于供煤合同要求最低下限值,匯報燃料分場領導,由煤管班長填寫《異常煤處理書》,經領導審核批準后,令車輛退回或按規定處罰。

              第五條采樣與制樣交接

              1采樣完畢后,質檢員必須對煤樣袋進行標簽校對貼封,內容為一次編碼、進廠時間、車數、采樣人、監督人等。汽車以天為單元,火車以批為單元,由采樣人員填寫采樣工序卡,內容包括:運輸方式、采樣時間、氣候狀況、到廠車數、來煤數量、來煤煤種、來煤品種、采樣方式、采樣部位、標準子樣數、實際子樣數、標準總樣重、實際總樣重、標準子樣重、實際平均子樣重、密碼,然后采樣人、監督人、送樣人并在采樣工序卡上簽字。

              2簽字后,采樣工序卡、采樣人員與采集的煤樣一起在質檢監督人員的監督下,送至樣品室進行交接。

              3質檢監督員與采樣員共同將采集煤樣送至樣品室后,與樣品管理員進行交接,并做好編碼記錄,準備制樣。

              第六條煤樣制備

              1制樣人員收到樣品后,應首先對樣品進行人(機)采煤樣分類、登記、稱重,并做好記錄。

              2所采集樣品要及時制樣,制樣要符合GB474-20xx《煤樣的制備方法》、GB/T19494.2-20xx《煤炭機械化采樣---第2部分煤樣的制備》的操作要求,不得減省步驟。

              3以國標GB474—20xx《煤樣的制備方法》附錄A的要求為標準,檢驗人工制備煤樣全過程精密度,確保精密度符合要求。如果制樣過程中使用聯合制樣機、縮分機(破碎縮分機),以國標GB474—1996《煤樣的制備方法》附錄B要求為標準,進行精密度、系統偏差校驗,確保縮分機精密度符合要求,無系統偏差。

              4制樣篩網經檢驗合格后,方可使用。須有承檢部門頒發合格證書。

              5在煤樣的制備過程中,原始煤樣必須全部破碎到13mm粒度以下時方可進行縮分。

              6煤樣分別通過13mm、3mm(圓孔篩)的標準篩。

              在煤樣縮制過程中,遵循煤樣粒度與所保留樣品的最小質量的關系。

              7當煤樣破碎到小于6mm時(當水分較低,使用設備沒有實質性偏倚,可一次性破碎到6mm,用二分器分出1.25kg作為全水樣品),立即按九點法取出1.25kg樣品,用來測定全水分。因為制備全水分煤樣操作要快,要盡量減少水分的損失,全水分煤樣要進行密封處理,樣桶必須加蓋,做好稱重記錄。

              8當煤樣全部通過了3mm圓孔篩,則可用二分器直接縮分出不少于0.1kg的分析煤樣和不少于0.7kg的存查煤樣。

              9將縮分出不少于0.1kg的分析煤樣在40-50℃的干燥箱內干燥2-4h,取出,待與空氣濕度達到平衡后,全部磨細到粒度小于0.2mm,摻合均勻,裝入帶磨口塞的煤樣瓶中,煤樣量不超過煤樣瓶容積的3/4,并做好稱重紀錄。

              10制樣完成后,對分析煤樣進行二次編碼標簽校對粘貼,制樣監督人員填寫制樣工序卡,內容包括:收樣時間、原煤樣送樣人、制樣室收樣人、原煤樣總量、原煤樣編碼、制樣起始時間、制樣完成時間、制樣方式、全水分煤樣重量、備查煤樣重量、分析煤樣重量、全水分煤樣密碼、備查煤樣密碼、分析煤樣密碼、送樣時間、天氣,然后制樣員、制樣監督員、監督檢查員在制樣工序卡上簽字,在制樣監督員的監督下,與制樣員把分析樣品送到化驗室進行化驗分析。

              11制樣過程嚴格按照標準規定的方法與程序進行制樣,制樣時間不宜過長,一般不超過2h。對己制備的煤樣,應盡快送化驗室化驗。在未送化驗室之前制樣監督員應加強監督管理。

              第七條試樣(原煤樣)備查的管理

              1批次火車入廠煤、汽車每天煤入廠煤取樣完畢后,送至制樣室進行制樣,將煤樣全部過13mm的篩子,通過縮分后,縮分出18kg煤樣留作備查大樣。

              2建立原煤樣存樣登記記錄進行登記,包括類別、一次碼、運輸方式、車數、來煤時間、制樣時間、采樣人、制樣人、監督人、存放時間。

              3如原煤樣有爭議進行抽查時,必須由燃料分場主任同意,煤管班班長監督,煤質監督員啟封,抽查結束后重新封貼封條并簽字。

              4汽車煤原煤備查大樣保留3天,火車煤原煤備查大樣保留7天,待此批火車煤化驗數據上網無爭議后銷毀。

              5.備查煤樣管理

              1備查樣室環境溫度不應超過30℃,避免陽光直接照射,不應有熱源和強烈空氣對流。

              2備查樣室具有防盜措施,備查樣室的門必須實行雙鎖,出入備查樣室必須實行雙人進出制度。

              3備查煤樣放入備查樣室之前,應先將煤樣封存,外貼標簽和封條。

              4備查煤樣的容器,一律使用帶磨口塞的廣口瓶。

              5備查煤樣按時間、編號、入爐煤、入廠煤、分別擺放,并填寫存樣記錄。

              6對于做仲裁之用的分析煤樣和標準煤樣,制樣監督員要將煤樣存放在仲裁煤樣櫥內,做好記錄。要按照日期先后,分別儲存。并在專用櫥上加鎖。

              7抽查備查煤樣必須燃料供主任同意,由燃料分場指定人員拿取樣品。兩人共同打開備查煤樣室,取樣人員在備查煤樣登記薄記錄上簽字,記錄好取樣時間、樣品編號、拿取樣品人員姓名,并做好保密工作,不得對外透露樣品編號。抽檢結束后,由送樣人員取回備查煤樣送至存樣室,重新封存。

              8入廠煤備查煤樣必須保存2個月,產生煤質爭議的樣品可長期保存。

              9備查煤樣儲存、調取、銷毀記錄由煤管班進行管理,并做好記錄長期保存。

              10每月備查煤樣抽檢數目不少于樣品的5%,煤管班、化驗班做好抽檢記錄,并有考核紀錄。

              11每月清理一次過期煤樣,并做好記錄。

              第八條制樣與化驗交接

              1制樣完畢后,制樣監督員必須對全水分煤樣、分析煤樣瓶進行封貼,對煤樣進行二次編碼后,制樣人、監督人、送樣人并在制樣工序卡上簽字。

              2簽字后,制樣工序卡、制樣監督員與制樣員一起送到三級編碼室。

              3制樣監督員與制樣員共同將煤樣送至三級編碼室后,并與編碼人員進行交接,填寫交接記錄,內容包括:送樣時間、送樣人、接樣時間、接樣人。

              4三級編碼人員對三級編碼編寫、黏貼完后通知化驗室進行煤樣交接。

              5三級編碼人員與化驗員分別在煤樣交接記錄上簽字,該記錄按月匯編成冊,并進行保存歸檔。

              第九條煤樣化驗

              1化驗員接到測定全水分煤樣后,立即進行稱重,并與制樣交接卡上所注明的質量進行核對。如果稱出的總質量小于制樣卡上所注明的總質量(不超過1%),并且確定煤樣在運送過程中沒有損失時,進行補正全水分值。當運送過程中的水分損失量大于1%時,則不可補正。但測得的水分可作為化驗室受到煤樣的全水分。

              2化驗員按一定順序以煤樣為單位逐個稱重,以避免發生混樣現象。

              3嚴格按照國家標準進行化驗分析工作

              (1)GB/T211—20xx煤中全水分的測定方法

              (2)GB/T212—20xx煤的工業分析方法

              (3)GB/T213—20xx煤的發熱量測定方法

              (4)GB/T214—20xx煤中全硫的測定方法

              4化驗工作結束,填寫化驗報告單,全水分保留一位小數點,灰分、揮發份、固定碳、硫份、發熱量保留二位小數點,經化驗負責人審核后,方可報出。

              5化驗結果應于次日8點前報燃料分場統計員,由統計員解碼后統一報出。

              6化驗儀器根據每年送檢計劃,按時送檢(檢定周期:天平、熱量儀、全硫儀、溫度計一年,高溫爐半年,壓力表、氧彈為兩年),經檢驗合格,由承檢部門頒發證書,化驗室做好校檢紀錄,并保存歸檔。

              7每季度對熱容量進行標定,如果熱量計量熱系統沒有發生改變,重新標定的熱容量值與前一次的熱容量值相差不應大于0.25%。

              8每季度送省煤檢中心分礦別對煤樣的元素分析、灰熔融性進行測定。新進礦點必須做元素分析、灰熔融性、可磨性指數等試驗(目前沒有儀器,暫時不能做)。

              9定期做好自查自檢工作,使用標準物質自檢每月不少于4次,備查煤樣抽檢數目不少于樣品的5%,并有抽檢考核記錄。

              10每月、每季度對入廠的混合煤樣進行工業分析、含硫量發熱量進行測定。

              11對于分析完畢的余樣,應及時封存。

              第十條統計人員接到入廠煤化驗審核后的報告單后,首先進行煤樣解碼工作,然后根據化驗室及地中衡和軌道衡人員傳輸的質、量情況進行核對,確認無誤后方可上報。

              第四章附則

              第一條其他未盡事宜,按照國標、行業標準及公司有關規定執行。

              第二條本制度自頒布之日起執行。

              第三條本辦法由燃料分場負責解釋。

            驗收管理制度3

              驗收藥品管理制度是對藥品采購、入庫、存儲、銷售等環節的質量控制程序,旨在確保藥品的安全性和有效性。這一制度涵蓋了藥品的資質審核、實物驗收、質量檢驗、問題處理等多個方面。

              內容概述:

              1、藥品資質審核:所有入庫藥品需提供完整的`生產許可證、藥品注冊證、質檢報告等文件,確保來源合法、質量可靠。

              2、實物驗收:對藥品的包裝、標簽、有效期、批次等進行詳細檢查,防止假冒偽劣產品混入。

              3、質量檢驗:定期對庫存藥品進行抽樣檢測,確保其藥效和安全性。

              4、問題處理:建立快速響應機制,對發現的問題藥品立即隔離、記錄,并及時與供應商溝通解決。

              5、記錄管理:詳細記錄驗收過程,包括驗收時間、人員、結果等,便于追溯和審計。

              6、員工培訓:定期對相關人員進行藥品知識和驗收流程的培訓,提升其專業素養。

            驗收管理制度4

              一、重點:

              1、施工前對各可能的承包商作出公平的'評估。

              2、選定承包商后,于施工時需監督承包商是否按原有的工作要求(包括設計、施工方法、材料等方法)進行。

              3、監督施工現場的安全工作,包括防火、用電等工作。

              二、選定承包商

              1、保證各承包商均按同一個工作要求而報價,必要時以投標形式進行。

              2、按所設金額的多少,提交適當數量承包商的報價。

              3、在分析報價時,除以其總價作比較外,必須對其工作范圍,所有的材料、技術等做出比較。

              4、工程完工后,工程部人員需對其工程是否符合要求,并需要求承包商在工程完工后提交竣工圖紙,作存檔資料備查。

              安全制度

              1、全體員工必須加強治安防范意識,執行所制定的治安管理制度,協助保安部認真做好治安保衛工作。

              2、未經工程部批準,外來人員(包括參觀學習、探親訪友、施工等)嚴禁進入配電房,電梯機房、水泵房、噴泉機房等地。

              3、各崗位值班員,必須嚴守崗位責任制,除負責設備安全運行外,必須對所屬機房進行安全檢查,如發現不安全因素,須及時上報處理。

              4、高空作業范圍,周邊一米外加圍欄,防止以外墜物傷人,施工人員需配備安全帶。

              5、不得隨意配置各機房鑰匙,無人時各機房、門窗須鎖好。

              6、各班組工具、材料要有專人管理。如需攜帶工具、材料離開工作范圍,必須經工程經理同意,按規定辦理放行手續,并由班組做好登記。

            驗收管理制度5

              1、目的

              規范智能化工程部項目工程的驗收移交程序。

              2、適用范圍

              智能化工程部所承接的智能化工程。

              3、定義

              無

              4、職責

              部門/崗位職責

              城市負責人/城市技術負責人負責對甲方物業相關人員的`操作及維護培訓。

              城市負責人/城市技術負責人負責工程的驗收以及工程項目交接工作。

              區域主管/施工技術組負責協助及跟進區域內各項目的驗收工作。

              施工技術組負責收集并保管完工項目竣工資料。

              部門經理負責監督工程驗收移交和結算。

              5、方法和過程控制

              5.1設備安裝調試完成后,由現場施工負責人/項目助理提出內部驗收申請,深圳項目由施工技術組組織內部驗收,其他項目由施工技術組組織其它城市負責人驗收。

              5.2參與內部驗收的人員對不合格項提出整改要求,項目組必須針對整改要求制訂相應的整改措施。

              內部驗收的內容包括:

              a、系統功能驗收和感觀質量驗收(參考施工細化方案)

              b、前期檢查記錄的驗證(參考相關體系文件)

              c、施工工藝符合《施工作業指導書》的要求

              d、竣工資料齊全(過程資料齊全)

              e、完成用戶培訓,填寫《培訓簽到表》

              5.3項目組完成整改后,重新報施工技術組進行復查,直至所有內容符合施工規范、標準及合同要求,整改完成后報甲方組織驗收移交。

              5.4組織外部驗收時,由施工負責人填寫《智能化工程交接記錄》,并附《智能化工程設備清單》及《智能化工程竣工資料交接清單》,由甲方相關人員簽字蓋章確認后,雙方各保留一份(記錄表格可以采用甲方提供的類似表格替代)。

              5.5施工技術組負責收集完工項目竣工驗收資料并建立檔案。

            驗收管理制度6

              進貨檢查驗收管理制度是企業運營中的關鍵環節,旨在確保采購的商品或服務的質量、數量和合規性,以維護公司的經濟利益和品牌形象。該制度涵蓋了從供應商選擇、訂單確認、商品接收、質量檢驗到入庫登記等一系列流程。

              內容概述:

              1、供應商評估:對供應商的.資質、信譽、產品質量歷史進行審查。

              2、訂單管理:詳細記錄采購訂單,明確貨物規格、數量、交貨時間等信息。

              3、到貨驗收:檢查貨物的外觀、數量、批次,核對送貨單與訂單的一致性。

              4、質量檢驗:對貨物進行功能測試、性能檢測,確保符合公司標準和客戶要求。

              5、問題處理:對驗收過程中發現的問題及時反饋,采取退貨、換貨或索賠等措施。

              6、入庫登記:合格產品入庫,建立詳細的庫存記錄。

              7、數據記錄與報告:整理驗收數據,定期生成報告,為采購決策提供依據。

            驗收管理制度7

              藥品驗收管理制度的重要性不言而喻。它是藥品質量控制的第一道防線,能有效防止假冒偽劣藥品進入流通領域。嚴格的.驗收制度有助于維護企業聲譽,降低潛在的法律風險。

              良好的藥品驗收管理能夠保障患者用藥安全,提高公眾對醫療體系的信任度。

            驗收管理制度8

              接管驗收管理制度是企業運營中不可或缺的一環,它涉及項目交接、資產審核、人員配置等多個關鍵領域,旨在確保新接手的業務或項目能夠順利運行,減少潛在風險。

              內容概述:

              1、項目資料審查:包括項目背景、目標、進度、預算等相關文檔,確保信息完整無誤。

              2、資產盤點:核實設備、庫存、固定資產等實物資產,確保賬實相符。

              3、合同與法律文件檢查:確認所有合同的'有效性,避免法律糾紛。

              4、人力資源評估:評估現有團隊的能力和適應性,規劃可能的人力調整。

              5、運營流程梳理:理解并記錄現有的運營流程,以便優化和改進。

              6、風險識別與評估:識別潛在的風險點,制定應對措施。

              7、接管計劃與時間表:設定明確的接管步驟和時間安排。

            驗收管理制度9

              一、目的

              為了加強對我公司設備設施驗收過程的管理,確保設備驗收工作合理、高效的開展,特制定本制度。

              二、適用范圍

              本制度適用于公司所有生產設備設施。

              三、職責

              1、設備管理部門:設備的安裝、調試、驗收工作的專門負責部門。

              2、設備使用部門:嚴格地按設備的技術參數,對設備的性能進行功能驗收工作;依據綜合的設備選型參數,對設備的加工能力進行驗收工作。

              四、管理內容和要求

              1、設備開箱后,供應商或者公司技術人員進行安裝工作,設備管理部門需對設備的規格型號、外型尺寸、安裝位置、設備的固定、土建配合、管線連接、電氣連接認真確認無誤,整個安裝過程按照設備安裝規范標準和設備安裝的技術要求對設備的各部分進行檢查驗收。

              2、設備安裝后,供應商或者公司派專人開始調試工作。

              (1)設備調試前,調試負責人員須制定詳細的調試方案,并報設備科主管審批后實施。設備調試方案應包括調試時間計劃、調試人員及分工、調試實施辦法、調試所需材料、儀表儀器等內容。

              (2)調試人需協助設備的安裝,嚴格執行安裝操作規范,避免設備變形或損壞。

              (3)調試人員在調試工作開展前需認真檢查隨機物品及資料是否齊全,檢查設備的`各接頭、管路等,檢查調試所需用具是否齊備,檢查安全裝置,以保證正確可靠。

              (4)空運轉試驗。主要是為檢驗設備安裝精度的保持性,設備的穩固可靠性,傳動、操縱、控制等系統狀態是否正常。運轉應分步進行,由部件至組件,由組件至整機,由單機至全部自動線。

              (5)負荷試驗。主要是為檢驗設備在一定負荷下的工作能力,以及各組成系統的工作是否安全、穩定、可靠。

              (6)精度試驗。在負荷試驗后按說明書的規定進行,例如,對專門規定的檢查項目進行檢查。

              3、設備驗收

              (1)設備驗收項目主要針對設備的技術性能、安全要求、運行狀況能否滿足設計或生產工藝要求進行。

              (2)設備驗收在調試合格后進行,由設備使用部門負責。

              4、試車驗收指在設備負荷試驗和精度實驗期間,由參與調試、驗收的有關人員對設備負荷實驗、設備精度進行確認。

              6、驗收合格后,設備才能投入生產使用。驗收不合格的由調試人員重新調試直至驗收合格。

              7、驗收合格后相關人員填寫驗收記錄,設備使用部門負責人填寫確認意見。

            驗收管理制度10

              設施驗收管理制度是企業確保新建、改建或擴建項目符合預定功能和安全標準的關鍵環節。它涵蓋了從設施設計、施工到最終使用的全過程,旨在確保所有設施達到預期性能,滿足使用需求,并符合法律法規的要求。

              內容概述:

              1、設施設計審查:對設計方案的技術合理性、合規性進行評估,包括設施的功能布局、設備選型、材料選用等方面。

              2、施工過程監控:對建設過程進行監督,確保施工質量,防止偷工減料,確保設施結構安全。

              3、驗收標準設定:明確設施驗收的.各項指標,如功能性、安全性、環保性等,確保驗收有據可依。

              4、驗收程序:規定驗收流程,包括驗收申請、驗收小組組建、現場檢查、資料審核、問題整改及最終驗收報告的出具等步驟。

              5、驗收結果處理:對于驗收中發現的問題,應明確整改期限和責任人,對于無法達標的設施,應提出改進措施或拒絕接收。

              6、驗收文檔管理:整理和保存驗收相關文件,以便日后查詢和追溯。

            驗收管理制度11

              1、物業交接管理

              2、驗收前的準備工作

              驗收小組根據開發商提供的圖紙,按設計和施工要求編制驗收計劃,按國家標準《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》驗收;驗收小組編制驗收計劃和標準,由開發商和承建商向物業管理公司進行驗收和移交工作。驗收小組按開發商提供的竣工圖,設備清單,所有設施、設備出廠合格證書,設備調試運行記錄、試驗報告等,在開發商組織下進行驗收。

              3、驗收的實施

              驗收小組在預驗收過程中,按專業分工及標準、計劃、設備清單進行預驗收;主要驗收的設備和主材料的規格、型號、制造廠,并清點數量、安裝位置等。在預驗收過程中,檢驗出未達到驗收標準的設備及與設計要求不符的設備,提出書面《整改報告》返回開發商。由開發商督促施工單位進行整改。

              4、驗收后的處理工作

              驗收小組專業人員根據分工寫出單項的`驗收報告,驗收小組負責人根據全部單項驗收報告,寫出物業的綜合性驗收報告的評定及意見書,呈交公司項目工程負責人。對不合格的設備、設施,寫出書面報告,上呈開發商及監理公司。[[物業公司與物業的交接單位進行正式移交,并辦理有關手續。驗收小組要填寫物業竣工資料驗收記錄,填寫物業的交接記錄。管理處辦理正式物業驗收移交手續,會同發展商、施工單位簽字生效,將全部檔案資料移交物業管理處存檔。

              5、驗收后不合格的處理工作

              對在預驗收中未達到要求的設備,整改落實實施后,驗收小組進行檢查驗證,并在《整改報告》中記錄結果,整改合格后進行正式的驗收。對監理公司移交的竣工圖,在《交接記錄》中記錄。

              6、設備驗收

              設計圖紙與設備的規格型號、數量符合;主要設備、設施的安裝位置與安裝質量符合;設備與連接整個系統的技術性能,應與設計要求符合。

              7、相關記錄:

              7、1《管理處系統及設備接收報表》

              7、2《消防設施驗收記錄表》

              7、3《隱蔽工程驗收記錄表》

              7、4《照明工程驗收記錄表》

              7、5《設備驗收交接表》

              7、6《機房驗收交接表》

              7、7《給排水設備驗收記錄表》

              7、8《高低壓配電系統檢查表》

              7、9《單元設備工程驗收記錄表》

              7、10《辦公樓公共區域驗收交接表》

              7、11《辦公樓單元驗收交接表》

              7、12《商鋪單元驗收交接表》

              7、13《空調工程驗收記錄表》

            驗收管理制度12

              藥品購進驗收管理制度的重要性不容忽視:

              1.保障藥品質量:嚴格的.驗收流程可以防止不合格藥品進入流通環節,確保患者用藥安全。

              2.維護企業信譽:通過嚴謹的驗收,企業能夠樹立良好的市場形象,增強消費者信任。

              3.遵守法規:嚴格執行購進驗收制度,有助于企業遵守藥品經營相關法律法規,避免違法行為。

              4.控制風險:及時發現并處理問題藥品,降低企業因質量問題引發的法律風險和經濟損失。

            驗收管理制度13

              (一)采購保健食品時必須選擇合格的供貨方,須向供貨商索取加蓋企業紅色印章的有效的《衛生許可證》、《保健食品批準證書》和《產品檢驗合格證》,以及保健食品的包裝、標簽、說明書和樣品實樣,并建立合格供貨方檔案。進口保健食品必須有對應的《進口保健食品批準證書》復印件及口岸進口食品衛生鑒定費檢驗機構的檢驗合格證明。

              (二)采購保健食品應簽訂采購合同,并有明確質量條款,采購合同如果不是以書面形式確立的`,購銷雙方應提前簽訂明確質量責任保證協議。

              (三)購進的保健食品必須有合法真是的票據,做到票、賬、貨各項內容相符,并按日期順序歸檔存放,票據至少保存二年。

              (四)對購進保健食品的品名、規格、批準文號、生產批號(日期)、有效期、生產廠商、包裝、標簽、說明書等內容進行查驗,按規定建立完整的購進記錄,購進記錄必須注明保健食品品名、規格、有效期、生產廠商、供貨單位、購進數量、購貨日期等,購進記錄至少保存一年。

              (五)購入首營品種還應向供貨商索取加蓋企業紅色印章的保健食品批準文號證明文件、質量標準和該批號的保健食品檢驗報告書。

              (六)嚴禁采購以下保健食品:

              1、無《衛生許可證》生產單位生產的保健食品。2、無保健食品檢驗合格證明的保健食品。3、有毒、變質、被污染或其他感觀性狀異常的保健食品。4、超過保質期限的保健食品。5、其他不符合法律法規規定的保健食品。

              (七)保健食品驗收工作應在待驗區內進行,保健食品質量驗收包括保健食品外觀質量的檢查和保健食品包裝、標簽、說明書和標識的檢查,以及購進保健食品及銷后退回保健食品的工作。

              (八)對包裝、標識等不符合要求的或質量有疑問的保健食品,應報質量管理人員進行處理、裁決。

              (九)保健食品必須驗收合格后才能入庫或上柜臺,如發現假保健食品就地封存及時上報質量管理人員。

            驗收管理制度14

              第一條:任何單位或個人需新裝用電或增加用電容量、變更用電,都必須按電力法規定,事先到供電企業用電營業場所提出申請,辦理手續。

              第二條:供電企業應在用電營業場所公告辦理各項用電業務程序、制度和收費標準。供電企業的用電營業機構統一歸口辦理用戶的用電申請和報裝接電工作,包括用電申請書的發放及審核,供電條件勘查,供電方案確定及批復,有關費用收取,受電工程設計的審核、施工、中間檢查、竣工檢驗,供電用電合同(協議)簽定,裝表接電等項業務。

              第三條:供電企業對已受理的用電申請應盡速確定供電方案,在下列期限內正式書面通知用戶:

              居民用戶最長不超過五天,低壓電力用戶最長不超過十天,高壓單電源用戶最長不超過一個月,高壓雙電源用戶最長不超過兩個月。若不能如期確定供電方案時,供電企業應向用戶說明原因。用戶對供電企業答復的'供電方案有不同意見時,應在一個月內提出意見,雙方可再行協商確定。用戶應根據確定的供電方案進行受電工程設計。

              供電方案的有效期,是指從供電方案正式通知書發出之日起至交納供電費并且受電工程開工日為止。高壓供電方案的有效期為一年,低壓供電方案的有效期為三個月,逾期注銷。

              用戶遇有特殊情況延長供電方案有效期時,應在有效期到期前十天向供電企業提出申請,供電企業應視情情況予以辦理延長手續。但延長時間不得超過上述規定期限。

              第四條:用戶新裝,增裝或改裝受電工程的設計安裝、試驗與運行應符合國家有關標準;國家尚未制訂標準的,應符合電力行業標準;國家和電力行業尚未制定標準的,應符合省(自治區、直轄市)電力管理部門的規定和規程。

              第五條:用戶受電工程設計和有關資料應一式兩份送交供電企業審核。

              高壓供電的用戶應提供:

              1、受電工程設計及說明書;

              2、用電負荷分布圖;

              3、負荷組成、性質及保安負荷;

              4、影響電能質量的用電設備清單;

              5、主要電氣設備一覽表;

              6、節能及主要生產設備、生產工藝耗電以及允許中斷供電時間;

              7、高壓受電裝置一、二次接線圖與平面布置圖;用電功率因數計算及無功補償方式;

              8、用電功率因數計算及無功補償方式;

              9、繼電保護、過電壓保護及電用電計量裝置的方式;

              10、隱蔽工程設計資料;

              11、配電網絡布置圖;

              12、自備電源及接線方式;版權所有

              13、供電企業認為必須提供的其他資料。

              低壓供電的用戶應提供負荷組成和用電設備清單。供電企業對用戶送審的受電工程設計文件和有關資料,應根據電力法的有關規定進行審核。審核的時間,對高壓供電的用戶最長不超過一個月;對低壓供電的用戶最長不超過十天。供電企業對用戶的受電工程設計文件和有關資料的審核意見,應以書面形式連同審核過的一份受電工程設計文件和有關資料一并退還用戶,以便用戶據以施工。用戶若更改審核后的設計文件時,應將變更后的設計再送供電企業復核。

              用戶受工電工程的設計文件未經供電企業審核同意,不得據以施工。否則,供電企業將不予檢驗和接電。

              第六條:施工安裝材料必須符合國家行業標準,低壓用戶材料必須使用國產器材,大型器材采購應采用招標準方式擇優選用,并由電力企業統一采購,集中管理,按計劃領用,嚴控器材質量關,防止不合格器材流入電網。

              第七條:施工工藝及技術應符合國家相關規程要求,施工企業應經過資質考核合格,施工人員應崗前培訓。

              第八條:施工質量由專人負責管理,必要時由監理負責,工程竣工后由電力行業按設計要求進行驗收,合格后供電。版權所有

            驗收管理制度15

              設備設施驗收管理制度旨在確保企業所采購的設備設施符合預期的性能、質量和安全標準,降低運營風險,提高生產效率。這一制度涵蓋從設備設施的采購到驗收的全過程,包括但不限于設備選型、供應商評估、設備安裝調試、性能測試、安全檢查以及文檔管理等多個環節。

              內容概述:

              1、設備選型:明確設備的技術參數、性能指標和適用范圍,確保與企業生產需求相匹配。

              2、供應商評估:對供應商的資質、信譽、產品質量、售后服務等方面進行綜合評價。

              3、設備驗收流程:設定詳細的`驗收步驟,如開箱檢驗、功能測試、運行穩定性驗證等。

              4、安全檢查:確保設備設施符合國家和行業安全標準,消除潛在的安全隱患。

              5、文檔管理:建立設備設施的檔案,記錄設備信息、驗收報告、維護記錄等,便于后期管理。

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