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            客戶管理管理制度

            時間:2023-04-10 15:00:56 制度 我要投稿

            客戶管理管理制度通用

              在學習、工作、生活中,接觸到制度的地方越來越多,制度具有合理性和合法性分配功能。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢?以下是小編幫大家整理的客戶管理管理制度通用,歡迎閱讀與收藏。

            客戶管理管理制度通用

            客戶管理管理制度通用1

              1、凡科普等所得的顧客檔案,都應本著公平、公開的`原則進行分配,都應按照本規定相應條款執行分配方案。

              2、部門組織科普所得顧客檔案分配程序規定

              1)、由科普部門負責人將科普所得的檔案先交CRM管理中心進行錄入處理;

              2)、經CRM管理中心處理后,再將處理后的顧客檔案返還該部負責人;

              3)、該部負責人收到檔案后,將其按公平公開的原則平均分配給該部參加科普的員工后進行邀約,并完成顧客檔案分配程序。

              4)、本規定流程圖(略):

            客戶管理管理制度通用2

              為加強天然氣用戶的氣費收取工作,提高氣費的`回收效率,根據公司的有關規定,制定本制度。

              1、上門抄收、送達結算單等嚴格遵照“入戶工作準則”,做到文明作業、用語規范;

              2、嚴格執行公司相關管理制度,按約定時間入戶抄表,抄收率不低于公司制定的標準,三日內用戶上門繳納氣款,氣費回收率達到≥95﹪;

              4、每月20日—25日為公福與商業用戶的上門抄收日,抄表工作完成后,抄表員填開《氣費結算單》給客簽字確認,抄表員將《氣費結算單》交由前臺收費處,由收費員把用氣量輸入公司收費系統。

              5、每月上報月度抄收報表、氣費結算單,數據要求準確、清楚,時間要求及時,上報準確率達到100﹪;

              6、公福與商業用戶在《氣費結算單》送達一周內到營業廳辦理交費手續。居民用戶在一周內到營業廳辦理交費手續。

              7、規定期限內,用戶未結算氣費,由抄表員電話通知或書面通知用戶。

              8、電話通知、書面通知三日后,用戶仍未結算氣費,營業員將用戶欠費數據交由抄表員,由抄表員下達《氣費催繳通知單》直至停氣處理。

            客戶管理管理制度通用3

              (一)凡發生客戶投訴案件,經職責歸屬判決行政處分,給予一個月的轉售時間,如果售出,則以A級售價損失的金額,依職責歸屬分攤至個人或班。未售出時以實際損失金額依職責歸屬分攤。

              (二)客戶投訴實際損失金額的職責分攤計算:

              由總經理室每月10日前匯總結案與制造部依發生異常原因歸屬職責,若系個人過失則全數分攤至該員,若為兩人以上的共同過失(同一部門或跨越部門)則依職責輕重分別判定職責比例,以分攤損失金額。

              (三)處分標準如下表:(經判定后的個人職責負擔金額)。

              (四)客戶投訴行政處分判定項目補充說明:

              1、因票據錯誤或附樣等資料錯誤遭客戶投訴者。

              2、因財務錯誤遭客戶投訴者。

              3、未依“制作規范”予以備料、用料遭致客戶投訴者。

              4、經剔除的不合格產品混入正常品繳庫遭致客戶投訴者。

              5、成品交運超出應收范圍未經客戶同意遭客戶投訴者。

              6、擅自減少有關生產資料者。

              7、業務人員對于特殊質量要求,未反映給有關部門遭客戶投訴者。

              8、訂單誤記造成錯誤者。

              9、交貨延遲者。

              10、裝運錯誤者。

              11、交貨單誤記交運錯誤者。

              12、倉儲保管不當及運輸上出問題者。

              13、外觀標示不符規格者。

              14、檢驗資料不符。

              15、其他。

              以上一經查覺屬實者,即依情節輕重予以行政處分,并以簽呈呈總經理核示后會人事單位公布。

              (五)行政罰扣折算:

              1、警告一次,罰扣400元以上。

              2、小過一次,以每基數罰扣800元以上。

              3、大過以上者,當月效益獎金全額罰扣。

              (六)以上處分原則,執行時由總經理室依應受處分人及情節的輕重,確定以簽呈會各職責部門,并呈總經理核示后會人事單位公布。

              客戶投訴經濟處罰準則

              (一)客戶投訴罰扣的職責歸屬,制造部門以各組單元為最小單位以歸屬至發生各組單元為原則。未能明確歸屬至發生組單元者方歸屬至全科。

              (二)業務部門、服務部門以歸屬至個人為原則,未能明確歸屬至個人者,才歸屬至業務部門、服務部門。

              (三)客戶投訴罰扣方式:

              1、客戶投訴案件罰扣依“客戶投訴罰扣判定基準”的原則,判定有關部門或個人,予以罰扣個人效益獎金,其罰扣金額歸屬公司。

              2、客戶投訴罰扣按件分別罰扣。

              3、客戶投訴罰扣標準依“客戶投訴損失金額核算基準”罰扣,職責歸屬部門的營業人員,以損失金額除以該職責部門的'總基點數,再乘以個人的總基點數即為罰扣金額。

              4、客戶投訴罰扣最高金額以全月效率獎金50%為準,該月份超過50%以上者逐月分期罰扣。

              (四)制造部門的罰扣方式:

              1、歸屬至發生部門者,依“客戶投訴罰扣標準”計扣該部門應罰金額。

              2、歸屬至全科營業人員,依“客戶投訴罰扣標準”每基點數罰扣計全科每人的基點數。

            客戶管理管理制度通用4

              (一)目的

              為求迅速處理客護投訴案件,維護公司信譽,促進質量改善與售后服務,制定本辦法。

              (二)范圍

              包括客戶投訴表單編號原則,客戶投訴的調查處理、追蹤改善、成品退貨、處理期限,核決權限及處理逾期反應等項目。

              (三)適用時機

              凡本公司PCB產品遇客戶反應質量異常的申訴(以下簡稱“客戶投訴”)時,依本施行辦法的規定辦理。(如未造成損失時業務部或有關單位前往處理時,應填報“異常處理單”反應有關單位改善)。

              (四)處理程序

              (五)客戶投訴分類

              客戶投訴處理作業依客戶投訴異常原因的不同區分為:

              1、非質量異常客戶投訴發生原因(指人為因素造成)。

              2、質量異常客戶投訴發生原因。

              (六)處理部門

              (七)處理職責

              各部門客戶投訴案件的處理職責

              1、業務部門

              (1)詳查客戶投訴產品的訂單編號、料號、數量、交運日期。

              (2)了解客戶客戶投訴要求及客戶投訴理由的確認。

              (3)協助客戶解決疑難或帶給必要的參考資料。

              (4)迅速傳達處理結果。

              2、質量管理部

              (1)綜理客戶投訴案件的調查、提報與職責人員的擬定。

              (2)發生原因及處理、改善對策的檢查、執行、督促、防之提報。

              (3)客戶投訴質量的檢驗確認。

              3、總經理室生產管理組

              (1)客戶投訴案件的登記,處理時效管理及逾期反應。

              (2)客戶投訴資料的審核、調查、提報。

              (3)客戶投訴立會的聯系。

              (4)處理方式的擬定及職責歸屬的判定。

              (5)客戶投訴改善案的提出、洽辦、執行成果的督促及效果確認

              (6)協助有關部門與客戶接洽客戶投訴的調查及妥善處理。

              (7)客戶投訴處理中客戶投訴反應的意見提報有關部門追蹤改善。

              4、制造部門

              (1)針對客戶投訴資料詳細調查,并擬定處理對策及執行檢查

              (2)提報生產單位、機班別、生產人員,及生產日期。

              (八)客戶投訴處理表編號原則

              1、客戶投訴處理的編號原則

              年度(××)月份(××)流水編號(××)

              2、編號周期以年度月份為原則。

              (九)客戶反應調查及處理

              1、業務部人員于接到客戶反應產品異常時,應即查明該異常(編號、料號、交運日期、數量、不良數量)、客戶要求,并即填具“客戶抱怨處理表”(表14.6.3)連同異常樣品簽注意見后送總經理室辦理。

              若客戶要求退(換)貨數量因客戶尚在加工中而無法確定時應于“客戶要求”欄注明:“客戶加工中未確定”。

              2、客戶投訴案件若需會勘者,業務部門在未填立“客戶抱怨處理單”前為應客戶需求及確保處理時效:業務人員應立即反應質量管理部人員(或制造部品保組)會同制造部門人員共同前往處理,若質量管理部人員無法及時前往時由總經理指派有關人員前往處理,并于處理后向總經理報告。

              3、為及時了解客戶反應異常資料及處理狀況,由質量管理部或有關人員于調查處理后三天內提出報告呈總經理批示。

              4、總經理室生產管理組接到業務部門的“客戶抱怨處理表”后即編列客戶投訴編號并登記于“客戶抱怨案件登記追蹤表”后送質量管理部追查分析原因及判定職責歸屬部門后,送生產單位分析異常原因并擬定處理對策,并送經理室批示意見,另依異常狀況送研發部提示意見,再送回總經理室查核后送回業務部門擬定處理意見,再送總經理室綜合意見后,依核決權限呈核再送回業務部依批示處理。

              5、業務人員收到總經理室送回的“客戶抱怨處理表”時,應立即向客戶說明、交涉,并將處理結果填入表中,呈主管核閱后送回總經理室。

              6、總經理室生產管理組接到業務部填具交涉結果的“客戶抱怨處理表”后,應于一日內就業務與工廠的意見加以分析作成綜合意見,依據核決權限分送業務部經理、副總經理或總經理核決。

              7、判定發生單位,若屬我方質量問題應另擬定處理方式,改善方法是否需列入追蹤(人為疏忽免列案追蹤)作明確的判定,并依“客戶投訴損失金額核算基準”及“客戶投訴罰扣判定基準”擬定職責部門損失金額,個人懲處種類呈主管批示后,依罰扣標準辦理,若涉及行政處分則依“客戶投訴行政處理原則”辦理。

              8、經核簽結案的“客戶抱怨處理表”第一聯質量管理部存,第二聯制造部門存,第三聯送業務部門依批示辦理,第四聯送會計科存,第五聯總經理室存。

              9、“客戶抱怨處理表”會決后的結論,若客戶未能理解時業務部門應再填一份新的“客戶抱怨處理表”附原抱怨表一并呈報處理。

              10、總經理室生產管理組每月10日前匯總上月份結案的案件于“客戶投訴案件統計表”會同制造部、質量管理部、研發部及有關部門主管判定職責歸屬確認及比率并檢查各客戶投訴項目進行檢查改善對策及處理結果。

              11、業務部門不得超越核決權限與客戶做任何處理的`答復協議或承認。對“客戶抱怨處理表”的批示事項據以書信或電話轉答客戶(不得將“客戶抱怨處理表”影印送客戶)。

              12、各部門對客戶投訴處理決議有異議時得以“簽呈”專案呈報處理。

              13、客戶投訴資料若涉及其他公司,原物料供應商等的職責時由總經理室會同有關單位共同處理。

              14、客戶投訴不成立時,業務員于接獲“客戶抱怨處理表”時,以規定收款期收回應收帳款,如客戶有異議時,再以“簽呈”呈報上級處理。

              (十)客戶投訴案件處理期限

              1、“客戶抱怨處理表”處理期限自總經理室受理起國內13天國外17天內結案。

              2、各單位客戶投訴處理作業流程處理期限

              (十一)客戶投訴金額核決權限

              (十二)客戶投訴職責人員處分及獎金罰扣

              1、客戶投訴職責人員處分

              總經理室生產管理組每月10日前應審視上月份結案的客戶投訴案件,凡經批示為行政處分者,經整理后送人事單位提報“人事公布單”并公布。

              2、客戶投訴績效獎金罰扣:

              制造部門、業務部門及服務部的職責歸屬單位或個人由總經理室依客戶投訴案件發生的項目原因決定職責歸屬單位,并開立“獎罰通知單”呈總經理核準后復印三份,一份自存,一份會計單位查核,一份送罰扣部門罰扣獎金。

              (十三)成品退貨帳務處理

              1、業務部門于接到已結案的“客戶抱怨處理表”第三聯后依核決的處理方式處理:

              (1)折讓、賠款:業務人員應依“客戶抱怨處理單”開立“銷貨折讓證明單”一式二聯,呈經(副)理、總(副)經理核簽及送客戶簽章后一份存業務部,一份送會計作帳。

              (2)退貨、重處理:即開立“成品退貨單”注明退貨原因,處理方式及退回依據后呈經(副)理核示后,除第一聯自存督促外其余三聯送成品倉儲據以辦理收料。

              2、會計科依據“客戶抱怨處理表”第四聯中經批示核定的退貨量與“成品退貨單”的實退量核對無誤后,即開立傳票辦理轉帳,但若數量、金額不符時依左列方式辦理。

              (1)實退量小于核定量或實退量大于核定量于必須比率(即以該客戶訂制時注明的“超量允收比率,若客戶未注明時依本公司規定)以內時,應依“成品退貨單”的實退數量開立“傳票”辦理轉帳。

              (2)成品倉儲收到退貨,應依業務部送來的“成品退貨單”核對無誤后,予以簽收(如實際與成品退貨單所載不符時,得請示后依實際狀況簽收)。“成品退貨單”第二聯成品倉儲存,第三聯會計科存,第四聯業務部存。

              (3)因客戶投訴之故,而影響應收款項回收時,會計部門于計算業務人應收帳款回收率的績效獎金時,應依據“客戶抱怨處理表”所列料號之應收金額予以扣除。

              (4)業務人員收到成品倉儲填回的“成品退貨單”應在下列三種方式中擇一取得退貨證明:

              ①收回原開立統一發票,要求買受人在發票上蓋統一。

              ②收回注明退貨數量、單價、金額及實收數量、單價金額的原開立統一發票的影印本,且務必由買受人蓋統一。

              ③填寫“銷貨退回證明單”由買受人蓋統一后簽回,取得上述文件后與成品銷貨退回單一并送會計部作帳。

              (5)客戶投訴處理結果為銷貨折讓時,業務人員依核決結果開立“銷貨折讓證明單”依下列三種方式取得折讓證明:

              ①收回注明折讓單價,金額及實收單價、金額的原開立統一發票影印本,影印本上務必由買受人蓋買受人蓋統一。

              ②填寫“銷貨折讓證明單”由買受人蓋統一后簽回。

              取得上述文件之后與“銷貨折讓證明單”一并送會計科作帳。

              (十四)處理時效逾期的反應

              總經理室于客戶投訴案件處理過程中,對于逾期案件應開立“催辦單”催促有關部門處理,對于已結案的案件,應查核各部門處理時效,對于處理時效逾期案件,得開立“洽辦單”送有關部門追查逾期原因。

              (十五)實施與修訂

              本辦法呈總經理核準后實施,修訂時亦同。

            客戶管理管理制度通用5

              一、客戶管理制度

              1.1總則

              為使公司增加對客戶管理的規范化、有效化,提升公司客戶服務水平,特制定本辦法。

              1.2客戶界定

              公司客戶主要指與公司有業務往來的客戶。

              公司客戶分為四個類別:目標客戶、一般客戶、重點客戶和潛在客戶。

              1.3客戶存檔

              1、每發展一個新客戶,均應建立客戶檔案戶頭。

              2、客戶檔案須標準化、規范化,并具有客戶基本信息,如客戶名稱、客戶類別、企業性質、主管單位、地址、聯系人、聯系電話等。

              3、客戶檔案的更新、修改。

              (1)客戶方面的重大變動事件須錄入客戶檔案

              (2)公司與客戶方面的重大變動事項,須錄入客戶檔案

              1.4客戶備案

              1、業務部門接觸到新客戶后,須在5個工作日內到市場推廣部進行備案,填寫《客戶基本信息表》。

              2、已備案客戶的最新變動情況,業務部門均須在5個工作日內向市場推廣部反饋,并填寫《客戶信息維護表》。

              1.5客戶檔案查閱

              1、本業務部門客戶檔案,經部門經理批準后,可以進行查閱。

              2、非本業務部門客戶檔案,經總經理批準后,可以進行查閱。

              1.6客戶管理

              1、接待客戶,按公司對外接待辦法處理,對重要的客戶按貴賓級別接待。

              2、與客戶的信函、傳真、長話交往,均應按公司各項管理辦法記錄在案,并整合在客戶檔案內。

              3、對一些較重要、未來發展潛力巨大的新客戶,公司要有兩名以上的人員與之聯系,并建立聯系報告制度。

              4、負責與客戶聯系的`員工調離公司時,應由公司及時通知有關客戶,并指派其他員工代替調離員工迅速與客戶建立聯系。

              1.7客戶維護

              1、對于不同類別的客戶,市場推廣部將根據公司市場客戶的管理辦法,進行分類維護,并制定相應的客戶拜訪及關系維護方案。

              2、公司將定期對客戶進行回訪及滿意度調查,并以此做為業務部門相應考核依據。

              3、公司將定期組織統一層面的客戶答謝,各業務部門須提供相應名單。

              1.8懲罰措施

              1、對于沒有備案的客戶,凡涉及到與此客戶相關的招待、差旅、禮品等費用,財務部門一律不予報銷。

              2、對于不及時進行客戶存檔備案,經市場管理人員多次督促均不配合的,月底KPI考核時給予相應懲罰。

              1.9附則

              本制度由市場推廣部解釋、補充,經總經理批準后頒行。自20xx年7月1日起實行。

              二、客戶管理流程

              客戶管理過程中主要涉及到三個流程,客戶備案流程、客戶拜訪流程和客戶費用報銷流程。流程圖如下所示:

              2.1客戶備案流程

              2.2客戶拜訪流程

              2.3客戶費用報銷流程

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            客戶的投訴管理制度10-05

            客戶報修管理制度12-06

            物業客戶管理制度01-24

            客戶管理制度范本11-01

            物業客戶管理制度11-01

            客戶信用管理制度07-01

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