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            內審師考試《審計基礎》試題及答案

            時間:2024-09-13 05:49:40 內審員考試 我要投稿
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            2017內審師考試《審計基礎》精選試題及答案

              經營管理層 行政管理層 內部審計

              A.負責風險管理 監督作用 咨詢作用

              B.監督風險管理 負責風險管理 咨詢作用

              C.負責風險管理 咨詢作用 監督作用

              D.監督作用 咨詢作用 負責風險管理

              【正確答案】:A

              【答案解析】:A正確。經營管理層負責風險管理,行政管理層負責監督,內部審計師以監督和咨詢的角色提供服務。

              B不正確。經營管理層在風險管理中履行執行職能。

              C不正確。內部審計師通常起保證和咨詢作用。

              D不正確。經營管理層不涉及監督職能。

              2、對年末應收賬款的余額進行函證時,肯定式函證的答復率比以前年度低很多,而否定式函證的答復率比以前年度高很多,此時,審計師應該怎么做?

              A.僅關注那些肯定式函證的應收賬款

              B.僅關注那些否定式函證的應收賬款

              C.不需進一步開展工作

              D.應關注從肯定式和否定式函證所獲取得證據

              【正確答案】:D

              3、在審計倉儲部門確定的最小存貨數量是否恰當時,下列各項中哪一個是內部審計人員考慮最少的項目?

              A.由經濟訂貨數量模型決定的最優訂貨規模

              B.存貨過期的潛在可能性

              C.存貨缺貨的成本

              D.預測存貨需求的季節性差異

              【正確答案】:A

              4、審計師在比較某零售店本年度與上一年的人工成本時發現,工資總額增加了,支付的加班費更多了,店員的人數也增加了,并證實本年度的凈收入總額下降了5%,僅僅根據這一資料,審計師得出的有效結論應該是:

              A.店員人均凈收入下降

              B.店員工資比率上升

              C.店員效率下降

              D.人工小時數增加

              【正確答案】:C

              5、下列哪項在評價產成品存貨控制中為內部審計師提供的信息最無用?

              A.檢查用于進行庫存實物盤點的指令;

              B.和管理層共同完成一份內部控制調查問卷;

              C.對入庫和出庫程序完成一份流程圖;

              D.實地觀察存貨倉

              【正確答案】:A

              6、在風險評估中,內部控制目標是確保員工能夠有效保護自己的密碼,下列哪種表述能夠概括員工將密碼留在顯示屏上的情況?

              A.固有風險

              B.風險應對

              C.風險事件

              D.剩余風險

              【正確答案】:C

              7、內部審計師正在對公司信用卡的使用情況進行審計,以下哪項是其應主要關注的內容?

              I.職責分工不充分

              Ⅱ.采購職能被削弱

              Ⅲ.信用卡可能被用于私利

              Ⅳ.銀行要求公司進行大額付款而不是多筆小額付款

              A.只有I和III

              B.只有II和Ⅳ

              C.只有III

              D.I、II、III和Ⅳ

              【正確答案】:A

              8、內部審計師懷疑某人力資源管理計算機系統中存在錯誤數據,諸如無效的工種分類;已超過退休標準的年齡;無效的種族分類等。為確定這些潛在問題程度的最佳方法是:

              A.輸入測試數據,以驗證對輸入數據進行編輯控制的有效性。

              B.檢查并測試接觸控制,確保只有經授權的職員才能進入系統。

              C.運用通用審計軟件,確認未包括在特定參數中的所有數據。

              D.運用通用審計軟件抽取雇員記錄樣本,確定樣本中數據項目的有效性,并以此推斷總體情況。

              【正確答案】:C

              9、雇員抗拒公司某些過程中出現的重要變動,以下哪項內容最不可能成為其中的原因?

              A.失去工作的威脅。

              B.需要參加培訓課程。

              C.現有小組必須拆分。

              D.最高管理層在未經事先討論的前提下就加強新程序的過程。

              【正確答案】:B

              10、侵吞公司資金的舞弊者與財務報告舞弊者(篡改財務報表)相比,后者最不可能

              A.處于一種獨裁的管理體制下。

              B.生活條件超過他們正常收入水平。

              C.使舞弊行為合理化。

              D.把公司的期望作為自己行為的理由。

              【正確答案】:B

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