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            采購流程的管理

            時間:2024-06-12 01:21:17 采購師 我要投稿

            采購流程的管理

              采購,既是一個商流過程,也是一個物流過程,那么怎么做好采購流程的管理呢,下面一起來看看!

              采購流程一,下單:

              1.一般情況下,采購人員接到缺料,獲取缺料以下基本信息:存貨編碼,產品型號,數量。

              2.分析缺料信息是否合理,再將訂單下給供應商,訂單必須含有以下信息:材料型號,數量,單價,金額,計劃到貨日期。

              3.采購審核員按照具體情況進行訂單審核

              4.訂單FAX給客戶以后,采購人員需要與客戶核對采購信息,同時要求簽字回傳。

              采購流程二,跟催:

              采購訂單完畢以后,采購人員按照采購訂單上要求的供貨日期,采用時間段向供貨商反復核對到貨日期直至材料到達我公司。

              采購流程三,入庫:

              一).實物入庫:

              收貨員收材料之前需核對供應商的送貨單是否具備以下信息:供應商名稱,訂單號,存貨編碼,數量;如訂單上的信息與采購訂單不符,征求采購人員意見是否可以收下。

              二).單據入庫:

              采購人員按照檢驗合格單,將檢驗單上的數據入到中,便于以后對帳。但也存在些問題,表現為:1.外加工的檢驗合格單沒有入庫;2.采購入庫訂單號和數量比較混亂。

              采購流程四,退貨:

              采購填寫退貨單,進行訂單退貨。

              五,對帳:

              一),月結表:

              每個月月初,各供應商將上月月結表送至我公司,采購人員按照我公司收貨員簽字的送貨單,我公司的入庫單據和單價表核對月結表。

              目前月結表中出現以下不足之處:無訂單號,存貨編碼,退貨數量,上月欠款余額,發生額至本期欠款余額等信息。

              二),增值稅發票:

              校對發票上的以下信息:我公司的全稱,帳號,稅號,發票上的材料名稱,數量,金額。

              在此發面我們也有欠缺表現為發票金額大于訂單金額,特指一張訂單只有一種材料的情況。

              六,付款:

              按照付款周期編制付款計劃,安排付款。

              詢價采購是指對幾個供貨商(一般至少三家)的報價進行比較以確保價格具有競爭性的一種采購方式。

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