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            恩師作文600字

            時間:2025-07-14 06:55:39 600字 我要投稿

            【必備】恩師作文600字四篇

              在日常生活和工作中,很多場合都離不了制度,制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。我們該怎么擬定制度呢?下面是小編為大家收集的采購管理制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

            【必備】恩師作文600字四篇

            采購管理制度1

              1. 申請與審批:供應商需提前至少一周提交來訪申請,包括來訪目的、人員名單、預計行程等。由采購部門初審后,交由相關部門負責人審批,確保來訪符合公司利益。

              2. 接待準備:接待人員應熟悉公司業務,提前了解供應商需求,安排合適的接待場地,并制定參觀計劃。接待過程中,保持專業禮貌,積極解答疑問。

              3. 信息管理:所有敏感區域應設置訪問權限,來訪人員不得攜帶未經許可的電子設備。簽訂保密協議,確保供應商理解并遵守公司信息保密政策。

              4. 反饋與評估:來訪結束后,收集雙方反饋,評估來訪效果,記錄在供應商檔案中,作為后續合作的參考依據。

              5. 違規處理:對于違反規定的'供應商,視情節輕重采取警告、暫停合作等措施;內部員工違規,將依據公司紀律處分條例進行處理。

              本制度旨在打造公平、透明的供應商關系,期待所有相關人員共同遵守,以實現共贏的合作伙伴關系。

            采購管理制度2

              一、總則

              (一)、為規范本集團及下屬生產企業的選購工作,特制定本制度。

              (二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業的選購活動。

              二、選購原則

              (一)、嚴格執行詢議價程序

              凡未通過招標確定供應商價格的物品的選購,每次選購金額在xx元以上,必需有三家以上供應商供應報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

              (二)、合同會簽制度

              固定資產的選購合同,必需經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備修理部共同參加,調研匯總各方看法,經公司分管領導審核,總經理批準簽約。屬集團選購的項目,應報總裁批準。

              (三)、職責分別選購人員不得參加物資和服務的驗收,選購物資質量、數量、交貨等問題的解決,應由選購部依據合同要求及有關標準與供應商協商完成。

              (四)、全都性原則

              選購人員定購的物資或服務必需與請購單所列要求規格、型號、數量相全都。在市場條件不能滿意請購部門要求或成本過高的狀況下,準時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單全都,經審核后,差值不得超過請購量的5%-10%。

              (五)、最低價搜尋原則

              選購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態及各地區最低價格,實現最優化選購。

              (六)、廉潔制度

              全部選購人員必需做到:

              1、喜愛企業,自覺維護企業利益,努力提高選購材料質量,降低選購成本。

              2、加強學習,提高熟悉,增加法治觀念。

              3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

              4、嚴格按選購制度和程序辦事,自覺接受監督。

              5、工作仔細認真,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

              6、努力學習業務,廣泛把握與選購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

              (七)、招標選購

              凡大宗或常常使用的'材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式,由生產、質量、財務、審計、選購、總經辦等相關部門共同參加,定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化選購程序,提高工作效率。

              對于價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標間隔時限外,還應隨著把握市場行情,調整選購價格。

              三、選購程序

              (一)、供應商的選擇和審計

              1、原輔材料的供應商必需證照齊全,具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必需經過送樣檢驗、小試、中試,征得生產、質量部門同意。必要時,報有關管理部門批預備案。

              2、對于大宗和常常使用的商品或服務,選購部應較全面地了解把握供應商的生產管理狀況、生產力量、質量掌握、成本掌握、運輸、售后服務等方面的狀況,建立供應商檔案,做好業務記錄,會同企業生產、質量、選購部門對供應商定期進行評估和審計。

              3、固定資產及零星物資選購在選擇供應商時,必需進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時,應調查其信譽、技術服務力量、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一打算的因素。

              4、為保證原、輔、包材質量的穩定,供應商也應相對穩定。

              5、為確保供應渠道的暢通,防止意外狀況的發生,對于生產運營所必需的商品,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互選購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨,以保證貨源、質量和價格合理。

              6、對于零星且規格繁雜的物資,每年度依據部門預算方案統計造表交選購部門,向三家以上供應商詢價,經有關部門及選購部門綜合評估后,選擇合適的供應商,簽訂特約供貨協議,定期結算。

              (二)、選購程序

              1、原輔包裝材料的選購方案及資金預算銷售方案生產方案資金預算

              2、固定資產及其他零星物品的申請,由各使用部門填寫請購單,寫清選購物資的數量、規格、型號、質量標準、技術指標、制作工藝、材質、要求到貨日期等,由部門經理簽字上報分管領導批準,交集團選購部門。

              3、選購詢價、綜合評估、會簽合同,由選購部門協調生產、財務、審計、質量、工程、修理總經辦及使用部門共同完成,報主管領導審批。生產、質量、工廠修理、使用部門負責選購材料的適用性,財務部門負責預算掌握、價格調查、資信調查、合同付款條款的審核,法律部門負責合同條款的審查,審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。選購部門負責合同條款的談判,付款申請、索賠、選購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產廠聯系貨物接送的時間、方式、到貨狀況、質量反饋及聯系售后服務事宜。凡由集團采供部代各生產企業選購的物資,選購合同簽訂后,由集團采供部選購人員將合同傳真至生產企業選購部。

              4、方案、倉儲主管負責方案匯總、接貨、記錄,接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收,并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。設備由申請部門、工程技術部門驗收,并出具驗收報告。

              (三)、中藥材選購:

              1、中藥材一般應實行招標選購,由于其價格隨市場行情波動較大,一般3月需重新組織招標一次。

              2、在招標確定了供應商以后,應通過市場調研,上網公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息,與供應商協商,不斷調整價格。

              四、審計監督

              選購全過程進行財務監督和審計。

              在選購招標、選購詢議價、合同簽訂和選購結算過程中,除有生產、質量、使用部門、工廠修理部門及相關領導參加外,財務、審計部門要全程參加。財務部門主要負責材料價格的核查,審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。

              選購人員要自覺接受財務和審計部門對選購活動的監督和質詢。

              對選購人員在選購過程發生的違犯廉潔制度的行為,審計部門將有權對有關人員提出降級、懲罰、開除的處理建議,直至追究法律責任。

            采購管理制度3

              第一章 總 則

              第一條為規范學校采購行為,保護采購當事人合法權益,促進廉政建設,依據《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國政府采購法》等法律法規,結合學校實際,制定本辦法。

              第二條本辦法適用于使用財政性(學校財務直接核算)資金的采購活動。本辦法所稱采購,是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行為,包括購買、租賃、委托、雇用等。

              第三條學校采購行為應當遵循公平、公開、公正和誠實守信原則。

              第四條各單位應加強采購計劃和預算管理,科學、準確地編制采購計劃和預算。

              第五條采購項目在申請采購前須落實采購經費來源并經過相關業務歸口管理部門批準。

              第六條學校按照《中央預算單位政府集中采購目錄及標準》中的政府分散采購限額標準(以下簡稱“政府限額”),制定學校統一采購限額標準(以下簡稱“校級限額”)。

              第七條學校采購分為“統一采購”和“零星采購”。

              (一)“統一采購”是指采購預算達到“校級限額”或“中央預算單位政府集中采購目錄”以內的由采購職能部門和招標中心共同組織的采購,包含“政府采購”與“校級采購”。“政府采購”是指采購預算達到“政府限額”以上或“中央預算單位政府集中采購目錄”以內的項目。“校級采購”是指“中央預算單位政府集中采購目錄”以外,采購預算達到“校級限額”以上“政府限額”以下的項目。

              (二)“零星采購”是指采購預算未達到“校級限額”且不在“中央預算單位政府集中采購目錄”內的項目,由項目申請單位或業務歸口管理部門自行組織的采購。

              第二章 組織機構及職責

              第八條學校采購工作遵循“統一領導、管辦分離”的原則。由采購領導小組、采購主管部門、采購職能部門、業務歸口管理部門,項目申請單位共同組成采購機構。

              第九條學校成立采購領導小組,由分管采購工作的副校長擔任組長,其他分管采購職能部門的副校長擔任副組長,成員由計劃財務處、政府采購與招投標管理中心(以下簡稱“招標中心”)、后勤管理處、實驗室及設備管理處、虎溪校區管理委員會、基建規劃處、審計處、法制辦等部門組成。其主要職責為:

              (一)全面領導學校的采購工作;

              (二)討論制定學校采購工作的規章制度;

              (三)討論決定學校采購工作的重大事項;

              (四)討論決定學校校級采購的范圍與限額標準;

              (五)討論決定學校采購工作的獎懲意見;

              (六)審定學校采購活動中其他需要決定的事項。

              第十條招標中心為學校采購主管部門,其主要職責:

              (一)貫徹執行國家政府采購與招投標法律法規和相關政策;

              (二)研究起草學校采購管理辦法及實施細則、督促相關部門擬定專項實施細則和工作規范;

              (三)協助財務部門編制學校年度政府采購預算;

              (四)負責政府采購計劃備案申請及審批申請的上報,向上級主管部門上報學校各類采購統計信息等政府采購管理工作;

              (五)負責“統一采購”項目采購方式審核及備案;

              (六)負責“_大學采購評審專家庫”的建設和管理;

              (七)負責審核政府采購文件,組織“統一采購”項目的開評標,依據評審結果按程序確定中標或成交供應商;

              (八)協助采購職能部門處理其承辦項目的質疑和投訴;

              (九)完成學校安排的其他工作。

              第十一條采購職能部門為學校采購工作的具體實施部門,必須配備專職采購人員組織實施統一采購項目,其主要職責:

              (一)負責執行和實施政府采購相關政策及學校采購相關規定,依據國家法律法規和學校的管理制度,擬定職責范圍內的專項實施細則和工作規范;

              (二)負責組織編制采購文件,實施業務范圍內項目的統一采購及協調工作;

              (三)負責處理業務范圍內采購項目的質疑和投訴;

              (四)負責政府采購項目合同公告并提交采購管理部門進行政府采購執行情況備案;

              (五)負責業務范圍內采購項目的數據統計、資料歸檔等;

              (六)完成學校安排的其他工作。

              第十二條采購職能部門采購業務范圍:

              (一)實驗室及設備管理處:集采目錄內的各種貨物,儀器設備、ABC校區家具、成品軟件和實驗材料,儀器設備升級及維保等;

              (二)虎溪校區管委會:虎溪校區貨物(科研儀器設備除外)、服務及自籌經費修繕工程等;

              (三)后勤管理處:ABC 校區修繕工程,后勤相關貨物、服務等;

              (四)基建規劃處:學校新、改、擴建工程及配套項目,虎溪校區國撥經費修繕工程;

              (五)招標中心:其他工程、貨物、服務等。

              第十三條相關職能部門為學校業務歸口管理部門,其主要職責:

              (一)負責業務歸口管理工作范疇的采購項目立項或計劃批準、論證;

              (二)負責審定項目申請單位的采購需求及其他技術性文件;

              (三)負責審核合同以及項目執行情況的監督檢查,填報政府采購合同執行情況表提交采購職能部門;

              (四)負責組織業務歸口管理采購項目的實施及驗收工作。

              第十四條業務歸口管理部門負責的項目范圍:

              (一)基建規劃處:國撥經費修繕項目,新建、改建、擴建工程項目及相關貨物、服務等;

              (二)后勤管理處:ABC 校區后勤管理與服務事項。國撥經費修繕項目,校園環境綠化改造,修繕裝修工程,特種設備維修,后勤保障物資及服務,水、電、氣的供用、維保、維修改造工程,物業服務等;

              (三)圖書館:各類圖書、期刊、電子出版物等及相關服務;

              (四)虎溪校區管委會:虎溪校區后勤管理與服務事項。各類貨物(科研儀器設備除外),國撥經費修繕項目,校園環境綠化改造,修繕裝修工程,特種設備維修,后勤保障物資及服務,水、電、氣的供用、維保、維修改造工程,物業服務等;

              (五)國際處:各類出國訪學、研修、實習實踐相關服務等;

              (六)項目未明確歸口管理部門的,由項目申請單位自行履行業務管理職責或者由學校采購領導小組指定相關部門負責,項目申請單位提交合同歸口部門審核合同。

              第十五條項目申請單位主要職責:

              (一)負責采購項目立項申請、預算申報和市場調研,科學合理確定采購需求;

              (二)負責采購申請,確認采購文件,起草采購合同項目專用條款。參與貨物類采購項目采購文件編制,擬定評審因素、評審標準及特殊的商務要求等;

              (三)列席校級采購項目評審會;

              (四)負責合同執行,項目實施、驗收及履約情況反饋。

              第三章 采購方式

              第十六條“統一采購”項目原則上由采購職能部門組織編制采購文件,招標中心組織開評標。采購預算金額達到“校級限額”的項目及“中央預算單位政府集中采購目錄”范圍內的項目,按照下列范圍及方式執行:

              (一)采購預算金額在“校級限額”與“政府限額”之間的項目,原則上采用校級采購;

              (二)采購預算金額達到“政府限額”的項目以及“中央預算單位政府集中采購目錄”范圍內的項目,按國家相關法律法規實施政府采購;

              (三)采購預算金額達到“政府采購”公開招標限額的貨物、服務,原則上采用公開招標方式采購,若需采用非公開招標方式采購,須按照相關法律法規要求報教育部、財政部批準后實施;

              (四)達到公開招標限額的工程項目按國家招投標法律法規和地方相關法律法規實施采購。

              第十七條政府采購方式包括:公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購等方式,政府采購項目選用采購方式時必須按國家有關法律法規的相關條款執行。集采目錄內的項目由實驗室及設備管理處按照國家和學校的相關規定組織采購。

              第十八條“校級采購”方式包括:競爭性采購、直接采購、入圍采購等經學校采購管理部門認可的方式。信息公開、采購周期、評審專家的要求和標準按校級采購相關規定執行。

              第十九條“零星采購”方式包括:電子采購,自行采購。零星采購工程項目由業務歸口管理部門統一組織,其他項目由項目單位自行組織。具體要求及標準按照學校零星采購相關規定執行。

              第二十條項目申請單位在一個財政年度內,不能將一個預算項目下的同一品目或者類別的貨物、服務項目,以化整為零方式多次采購。累計資金數額超過校級限額的原則上屬于規避“校級采購”,累計資金數額超過“政府限額”的,屬于規避“政府采購”。

              第二十一條學校“統一采購”分為自主采購和委托代理采購兩種形式。

              (一)屬中央預算單位政府集中采購目錄范圍內的采購項目,應委托中央國家機關政府采購中心代理采購,具體遵照國務院辦公廳印發的相關年度的《中央預算單位中央預算單位政府集中采購目錄及標準》執行,科研儀器設備除外。科研儀器設備,是指學校用于教學科研活動的儀器設備以及滿足其使用功能所需的附件、軟件等貨物,原則上不包括學校各級行政辦公、后勤保障等部門使用的設備。

              (二)“校級采購”項目原則上由采購職能部門組織編制采購文件,招標中心組織開評標;“政府采購”項目可根據需要委托代理采購。被委托機構按法律法規履行相關采購程序后,將采購結果移交給采購職能部門。

              第二十二條科研項目任務書或合同中有約定第三方協作單位的,可直接簽訂外協采購合同。

              第四章 采購程序

              第二十三條項目申請單位需按預算主管部門要求,提前申報采購預算,其中涉及政府采購的項目,業務歸口管理部門應將審核后的政府采購計劃在年度預算“一上”時匯總至計劃財務部門,統一報教育部、財政部審批備案,在采購活動開始前 30 日公開采購意向。含有進口設備的政府采購項目,還需要通過進口產品論證及備案后方可進行采購。

              第二十四條采購需求由項目申請單位或業務歸口管理部門在進行充分論證(市場調研、專家論證、征求意見等)的基礎上科學合理地編制。包括采購標的特征描述、技術要求和服務要求。采購需求編制應遵循真實透明原則、可判斷原則、公平公正原則、遵守法律法規原則、信任原則。

              第二十五條項目申請單位或業務歸口管理部門根據采購需求向采購職能部門提出采購申請,采購職能部門依據相關規定選擇采購方式。

              第二十六條招標中心對采購方式進行審核。按政府采購相關規定申請變更采購方式,由招標中心通過“政府采購計劃管理系統”統一上報,批準后實施。

              第二十七條采購文件由采購職能部門根據項目申請單位或業務歸口管理部門提供的采購需求及技術論證文件等,結合采購項目特點和實際需要,依據相關法律法規編制;采購文件應規定采購項目商務要求(報價要求、評審標準和方法等)、技術要求以及合同條款等內容的文件。

              第二十八條招標中心發布采購公告和采購文件,采購職能部門回復供應商詢問和質疑。

              第二十九條招標中心根據采購工作需要依合法依規組建采購項目評審委員會。評審委員會由有關技術、經濟等方面的專家組成,成員人數為 3 人及以上單數,其中技術、經濟等方面的專家不得少于成員總數的三分之二。

              第三十條評審委員會成員在采購工作中的主要職責為:

              (一)遵紀守法,客觀、公正、廉潔地履行評審專家權利、義務和職責,遵守職業道德,維護學校和供應商的合法權益;

              (二)依照相關法律規定,按照采購文件規定的評審辦法和標準,客觀公正地進行評審,并對個人的評審意見承擔法律責任;

              (三)參與評審報告的起草,對評審過程保密,不得向任何人透露涉及評審過程中的評審、比較、推薦等情況;

              (四)配合項目申請單位、采購職能部門答復供應商提出的質疑。

              第三十一條招標中心組織采購評審并發布中標或成交結果公告。

              第三十二條采購職能部門處理質疑、投訴與變更,發出中標(成交)通知書。校級采購中標通知書由采購職能部門加蓋部門印章。采購結束后將評審過程的記錄、相關文件等資料一并整理成冊立卷歸檔,也可以用電子檔案方式保存并歸檔。

              第五章 履約與驗收

              第三十三條自中標(成交)通知書發出之日起三十日內,按照采購結果事項,由項目申請單位或業務歸口管理部門與中標(成交)供應商商定合同具體內容并根據學校合同審批流程簽訂合同。政府采購合同自簽訂之日起2個工作日內,由采購職能部門在“中國政府采購網”上公告。

              第三十四條凡屬采購項目必須嚴格按照采購結果簽訂書面合同,以明確權利和義務;合同所涉及的相關單位均應依照合同的約定履行合同。

              第三十五條中標(成交)供應商未在規定時間內按要求簽訂合同或中標(成交)供應商自動放棄中標(成交)供應商資格的,采購職能部門可依據評審報告,在推薦的候選人中按順序重新確定中標(成交)供應商,亦可重新采購,原中標(成交)供應商的投標保證金不予退還并取消其中標(成交)資格。

              第三十六條合同簽訂金額原則上應與中標(成交)金額一致,原則上不能在中標(成交)后對合同關鍵條款及標的內容進行變更。

              第三十七條項目申請單位和業務歸口管理部門應按學校相關驗收管理規定及合同規定的技術、服務、安全標準組織對供應商履約情況進行驗收,并出合格或不合格的驗收結論。

              第三十八條合同履約及驗收結果作為學校采購誠信評價體系的依據,項目申請單位或業務歸口管理部門應及時以書面形式將履約及驗收過程中出現的供應商失信行為反饋給采購職能部門及采購管理部門。

              第六章 監督與責任

              第三十九條業務歸口管理部門應不定期組織項目申請單位對成交(或中標)人進行履約情況的監督與評價。

              第四十條采購職能部門應當建立健全內部監督管理制度。明確采購活動的決策和執行程序,內部工作人員定期輪崗交流,以形成相互監督、相互制約的工作機制。應加強對工作人員的教育培訓與考核,客觀評價其專業水平、工作實績和職業道德狀況。經考核不合格者,不得繼續任職。

              第四十一條學校審計部門應對學校采購活動按相關規定進行審計。

              第四十二條學校紀檢監察部門負責受理對采購活動中有關單位和個人提出的投訴,負責依紀依規處理有關單位和個人的違紀違規行為。

              第四十三條學校采購當事人不得有下列行為:

              (一)采取化整為零或者以其他方式規避統一采購,或擅自中止、終止統一采購;

              (二)以不合理的條件排斥、歧視潛在供應商,或與供應商串通、接受賄賂以及獲取其他不正當利益;

              (三)拒絕簽訂合同或者提出額外附加條件;

              (四)未按照本辦法的規定編制采購需求及其他要求;

              (五)其他違反法律、法規的'行為。

              第四十四條供應商有下列行為之一的視為不誠信供應商,應列入供應商不良行為記錄名單:

              (一)提供虛假資料謀取成交(或中標)的;

              (二)采取不正當手段詆毀、排擠其他供應商的;

              (三)與采購人、其他供應商或采購代理機構惡意串通的;

              (四)向采購人、采購代理機構行賄或者提供其他不正當利益的;

              (五)在采購過程中違反采購文件約定與采購人進行協商談判的;

              (六)拒絕有關部門監督檢查或者提供虛假情況的;

              (七)無正當理由不與采購人簽訂合同,或者不履行與采購人訂立的合同的;不按照采購文件和響應(或投標)文件與采購人訂立書面合同,或者另行訂立背離合同實質性內容的協議的;

              (八)將成交(或中標)項目轉讓給他人,或違反規定將成交(或中標)項目肢解后分別轉讓給他人的;

              (九)履行合同情況差的,存在企業信息欺詐、以次充好、假冒偽劣、圍標違規、惡意報價、成交(或中標)后遲遲不供貨或者不施工等行為的;

              (十)其他影響采購活動公平、公正的行為。

              第四十五條采購代理機構不得有下列行為:

              (一)借用他人資質或者超出資質范圍從事采購代理業務;

              (二)與學校相關政府采購當事人、供應商串通損害國家利益、社會公共利益、他人合法權益,或者在代理過程中接受賄賂或者獲取其他不正當利益;

              (三)泄露應當保密的信息以及隱匿、銷毀應當保存的文件資料或者偽造、變造文件資料;

              (四)其他違反法律、法規的行為。

              第四十六條采購項目評審委員會成員不得有下列行為:

              (一)接受單位、個人提出的傾向性意見或者排斥特定供應商的要求;

              (二)接受賄賂、獲取其他不正當利益、玩忽職守等行為;

              (三)其他違反法律、法規的行為。

              第四十七條凡參與學校采購活動的工作人員在學校采購活動中有違規、違紀、違法規行為的,應承擔相應的經濟責任、行政責任和法律責任。情節嚴重構成犯罪的,移送司法機關。

              第四十八條供應商、采購代理機構違反相關禁止性規定情節嚴重的,除依據有關法律法規依法處罰之外,可視情節輕重取消供應商、采購代理機構一年以上三年以下參與我校采購活動資格,情節特別嚴重的,永久取消參與我校政府采購活動資格。由采購職能部門提出處理方案送采購管理部門通報。

              第七章 附 則

              第四十九條校級限額的調整須經校長辦公會批準,政府限額及公開招標限額標準的調整須按照國家相關法律法規執行。采購限額標準調整后,采購管理部門應及時在全校范圍內公布。

              第五十條學校各附屬單位可參照本辦法執行。

              第五十一條本辦法自印發之日起施行。

            采購管理制度4

              1.采購過程實行“三比”(即比質比價比服務)的.采購原則,采購實行“三審一檢”(即采購計劃審核、價格審核、合同及票據審核和質量檢測)的控制原則。2.嚴把進貨渠道關,本著科學有效、公正公開、比質比價、監督制約的原則。在比貨、比價、比信譽、比售后服務的基礎上實行定點采購。

              3.采購非當日耗用的物品,都要辦理入庫手續,當日耗用庫存物品要辦理出庫手續。

              4.對庫存物資要定期進行盤點,如實反映盈余情況。

              5.物資保管員要建好物資管理臺賬,每天結出余額。

            采購管理制度5

              為仔細貫徹上級物資選購有關文件的精神,使學校物資選購規范化、程序化和制度化,經學校行政會議討論,結合我校詳細實際,特制定本制度。

              一、物資選購工作堅持五原則:

              1、堅持公開、公正、公正的原則。

              2、堅持自覺接受上級有關部門及群眾監督的原則。

              3、堅持節省有用的.原則。

              4、堅持量入為出、方案預算、統籌支配的原則。

              5、堅持申報、審批、入庫登記的規范化原則。

              二、物資選購工作程序:

              1、由需要購買人提出申請,填寫《物資選購申請清單》應寫清項目、數量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。

              2、申購清單由申購人送所屬各處室,由各處室主任依據需要仔細審核后送總務處審批。

              3、申購物資金額在100元以下由總務處主任審批,100元-200元送分管后勤的領導審批,200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資選購上報教育局并采納招投標方式。

              4、選購人員依據完整的審批手續簽字后的申購清單進行選購。

              5、教學試驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關人員提前三天填好申請清單,并送有關領導批準,如因遲報導致來不及選購,影響教育教學工作的開展及造成生活不便由申購人負責。

              6、專項大宗物品的選購或工程造價項目要列入財務預算并上報市教育局、市財政局,由政府選購部門選購辦理。

              三、物資選購留意事項:

              1、物資選購工作由學校分管后勤的領導把關,總務處負責落實。

              2、選購人員及保管人員應嚴格把好質量關、驗收關。

              3、200元以下的物資由選購人員在市場供應貨比三家的前提下,依據質優價廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與選購人員進行選購1000元以上須由總務主任或副主任、需方派人和選購人員三人以上進行選購;1000元以上須學校校級領導參加選購。

            采購管理制度6

              為了加強本食堂財務管理,適應激烈的市場競爭要求,也為加強對現金的管理和督促,保證現金安全和出納人員做到有章可循,特根據有關會計法規制定如下制度:一:總則1、公司各員工必須遵紀守法,從食堂整體利益出發,相互協作。2、公司各生產經營部門必須相互銜接,各負其責。3、須做到錢帳分管,帳物分管。4、每項業務必須簽字,簽字就是牽制。二:材料采購制度1、材料庫存既保證生產需要,又無積壓,采購費用小。2、采購必須保證材料及時、保鮮、保量、價優到位。3、材料采購后必須做到物單相符并清點入庫,并保證一季度盤存一次。4、供應商提供的欠款單必須與公司的訂單相符,經核對后可付款。三:費用報銷制度 本著既要保障公司的運營又要節約開支,做到報銷費用有章可循的原則,特制定本制度。1、各股東若有請客情況,誰的`客人誰買單。若是共同客人,直接共同簽字報銷。2、每次外交費用金額由董事會商定,開出證明,董事會簽字后財務方可報銷。3、公司外出辦事人員費用實報實銷,由董事會兩人簽字后財務方可報銷。 四:現金管理制度1、現金管理必須遵循錢帳分管,錢票分管原則,會計管帳票,出納管錢。2、出納必須確保現金的安全,防止遺失、偷竊等。如出現上述情況,一切責任自負。3、出納必須根據經董事會審批的憑據付款。4、出納必須對現金日記賬做到每日一校對,日清日結,以保證收入、支出、余額相符。5、出納不得擅自借款或預支員工工資,借款必須有董事會批準簽字,并不得超過該員工當月工資的50%。6、出納除保證食堂兩天的開支外,多余的現金必須及時存入銀行。7、帳目必須做到收支分開;不準將公司存款賬戶借給他人使用。8、月底,會計同出納核對現金余額和銀行存款,做到帳賬相符。五:以上財務管理制度及崗位職責,公司全體員工必須共同遵守,團結協作,為我們共同的事業而努力工作。(注: 以上制度為試行實施階段,其中會有不足之處,在具體工作實踐中,我們會進一步來健全和完善該制度。) 附表一:

              出納:(流水帳,記帳系列)

              會計:明細帳本(收入、支出,核算系列)

              1、早點票到會計打條領出走流水。

              1、記錄每筆早點票的金額,做好收入明細。

              2、中、晚餐點單一式三份,出納按實收走流水(操作間、出納、會計)。

              2、按點餐單實收金額入賬,做好收入明細。

              3、由出納支付采購款走流水。

              3、會計做好采購支出帳目明細。

              4、報銷及未付款記帳走流水,待付款后交會計入賬。

              4、報銷、工資會計做好支出帳目明細。

              5、前臺簽單三聯交出納,待結算后交會計入賬。

              5、前臺簽單二聯交會計記帳,待結算后銷賬。

              6、出納每月發員工工資走當月明細。

              附表二:員工各工資定位如下:

              姓名

              工種

              基本工資

              考核

              總計

              獎

              懲

            采購管理制度7

              為了確保楊浦高級中學學生校服質量安全,保障廣大學生的切身利益,現就加強本校學生校服管理制定如下制度:

              一、規范校服采購管理

              1、充分發揮家長委員會的作用,與家長委員會共同商定本校學生是否穿著校服;學校選擇質量保障體系健全、產品質量優良、社會信譽好的企業采購校服。

              2、學校與校服生產企業簽訂本市統一的校服采購合同,及時將校服采購情況與家長委員會溝通,并在學校公示欄或者網站公示校服采購情況,自覺接受家長的監督。同時,將校服采購合同向區縣教育部門備案。校服采購合同格式文本由市教委會同市工商局制定的版本。

              3、學校選擇的校服生產企業憑校服采購合同,主動向各區縣質量技監部門申報。質量技監部門應當加強對校服生產企業的質量監督。

              二、完善校服價格管理

              根據市教委會同市物價局、市財政局按照國家有關規定,制定并公布學校校服的價格。具體價格由學校在充分聽取家長委員會意見后與校服生產企業合同約定,并按照學生自愿和非營利原則據實收取,不得加收其他任何費用。

              三、建立校服雙重送檢制度

              1、校服生產企業應當在每批次校服出廠前,按照國家標準要求,將一定數量校服送法定檢驗機構進行檢驗。送達學校的校服,其質量標識應當完整齊全,并有法定檢驗機構出具的本批次產品質量檢驗合格報告。學校在接收校服時,認真進行檢查驗收,查看產品質量檢驗報告和質量標識。

              2、學校應當主動將校服抽樣送檢,檢驗合格后,發放給學生使用。

              四、建立問題校服退賠和懲處機制

              1、一旦發現采購的校服有質量問題,學校應當立即與校服生產企業進行交涉,依照校服采購合同約定,要求校服生產企業辦理退賠等事宜,并向上級教育部門匯報。同時,向質量技監部門舉報。

              2、學校工作人員在校服采購過程中,存在違反采購程序、收取回扣等違法違規行為的,由學校行政處理。

              3、校服生產企業如使用劣質原料生產校服,或者銷售質量不合格校服的,由質量技監部門或工商部門依法查處,情節嚴重的,吊銷營業執照;涉嫌構成犯罪的,依法移送公安機關處理。

              最新學校校服采購管理制度5

              優質、合體、美觀、舒適的校服是培育校園文化的重要載體,是培養團隊意識、傳播平等精神的有益嘗試。依據《教育部工商總局質檢總局國家標準委關于進一步加強中小學生校服管理工作的意見》文件精神為指導,對我區中小學校服管理工作具體操作制定如下細則。

              學校層面

              1、訂購校服是學生的自愿行為,學校不得以任何理由和任何方式要求學生必須訂購,對沒有訂購校服的學生不得加以歧視和諷刺。

              2、學校應在深入論證和與家長委員會充分溝通的基礎上確定是否采購校服,采購權在家委會,學校受家委會委托負責具體采購、采購工作。

              3、征訂和采購等各環節相應材料要全部存檔備查,各種信息披露必須公開透明,并及時作出公示,如家委會會議商討記錄、采購合同、生產企業相關資質文本、檢測報告等等。

              4、“明標識”、“雙送檢”制度是校服管理的`核心工作,學校必須以對每個學生高度負責的態度嚴把安全質量關,不得有絲毫懈怠。

              5、每批次校服進校,學校必須認真驗收,只有在獲取了廠家提供的由法定檢驗機構出具的本批次產品成衣(非布料)質量檢驗合格報告和具備成衣合格標識后方可接收,并及時抽樣送上海市質量監督檢驗技術研究院,完成學校第二次送檢工作。在未獲取檢驗合格報告之前,任何人都不得擅自下發校服于學生。此為校服管理工作的高壓線,學校不得以任何理由不進行二次送檢,也不得委托供應商代理送檢。

              5、以《上海市校服采購合同》(20xx版))為范本,規范合同簽署,對合同內容和條文原則上不得作隨意刪減和添加,未盡事宜可續簽補充協議。同時也要求學校網上下載合同版本,把握簽署主動權。

              6、學校應合理安排校服征訂各環節啟動時間,把控時間節點,對年度內所需訂購的各類校服做到心中有數,統籌規劃。每批次校服到校的確切時間必須在合同文本中有清晰表述以保障學生的切身利益。

              7、校服采購合同一年一簽,以利于學校對生產企業有較為全面審視,決定下年度是否繼續合作。自此細則頒布之日起,必須杜絕一簽多年現象的發生。

              8、學校應設立學生校服專管員,作為一項常規工作,各校應及時將采購合同與檢驗報告向主管教育行政部門備案。

              9、積極配合上級主管部門妥善處理學生家長的投訴信訪和問題反映,主動聯系,誠懇反饋,確保給家長滿意答復,力求問題圓滿解決。對于生產企業違約誤時和產品存在質量問題的,學校應及時與其進行交涉,并做好退回、更換、賠償等事宜。

              10、因違反操作規范而造成不良影響和后果的,將問責相關責任人并作通報。涉嫌構成犯罪的,依法移送司法機關處理。

              主管部門層面

              1、教育局安全管理中心為校服管理工作主管部門,成立領導小組,設專人具體負責區內中小學校服監管工作。

              2、建立一校一檔,完善校服管理工作備案制度,每月向市教委上報有關報表,及時完成上海市校服管理平臺上的問題校服處置匯報,保持與上級主管部門良好的信息溝通。

              3、通過座談、走訪學校、聯系家長、現場考察企業等方式,了解校服生產、銷售、監管、使用等情況。

              4、處理學生家長信訪投訴事件,解釋相關文件和政策精神,督促學校制定具體解決方案,妥善處置,避免造成不良社會影響。

              5、建立回訪制度,了解投訴事件處理結果和落實情況,幫助和指導學校進一步完善校服管理工作的操作流程和規范。

              6、建立與市場監管部門的溝通機制,加強對校服供貨企業的日常監督檢查,督促企業落實產品質量主體責任。

              7、牽頭學校和質監部門做好每學年度末一次“守信用講誠信重服務生產企業”評選工作,評選結果作網上公示,以供學校和學生家委會參考采購。

              8、會同學校和質監部門做好兩學年度一次面向全社會的“美麗校服添風采”優秀校服展和評選工作,評選結果作網上發布,以供學校和學生家委會參考采購。(以上兩次評選的具體辦法和細則另行制定)

              供貨企業層面

              1、供貨企業應嚴格執行國家相關標準要求組織生產。在與采購學校簽訂的合同“執行現行國家標準”一欄中必須寫明:GB18401《國家紡織產品基本安全技術規范》、GB31701《嬰幼兒及兒童紡織產品安全技術規范》、GB/T31888—20xx《中小學生校服》等國家標準。其中GB/T31888—20xx《中小學生校服》是第一個專門針對中小學生校服的綜合性國家標準,所有校服生產企業都要遵守。

              2、與采購學校的合同一年一簽,不得以幾年之內不調價等理由誤導學校一簽多年。自此細則頒布之日起,一簽多年的采購合同主管部門將不予認可。

              3、嚴格遵守合同約定,確保供貨及時。因誤時而造成的退回、賠償等損失自負。

              4、確保每批次每套校服標識清晰完備,法定機構出具的檢驗報告每項指標合格通過。無標識、無檢驗報告的一律被視為問題校服學校將作拒收處理。

              5、配合學校進一步加強和完善售后服務,對于學生試穿不合身等情況,盡力做好更換服務。

              6主動配合教育行政主管部門做好學生家長投訴信訪事件處置工作。因安全質量問題而造成較大社會反響的,主管部門將責令校方終止合同執行,必要時提起司法訴訟。

            采購管理制度8

              1.0目的

              為了進一步規范公司采購物資技術協議管理,明確部門管理內部職責,提高采購技術協議的保障作用,特制訂本規定。

              2.0范圍

              適用于公司采購物資技術協議制定、使用、監督等工作。

              3.0職責

              各申報部門負責采購物資技術協議的初稿制定工作;

              技術中心負責采購物資技術協議的審核、確定、備案、傳遞等工作;供應部負責嚴格按照技術協議要求進行采購。

              4.0規定細則

              4.1公司采購物資類技術協議確定流程

              4.1.1公司采購類物資需要制定《技術協議》的,應執行公司技術協議制定流程;不需制定《技術協議》的,由申報部門直接向供應部轉報采購物資相關規格參數等信息即可;

              4.1.2公司各部門采購物資前,首先由申報部門,根據使用要求,制定《技術要求》初稿,經本部門負責人審批,轉相關職能部室(設備、電氣、安全、信息化等)進行核定(需要進行核定時),具體物資技術協議制定分為以下幾類:

              4.1.2.1主要原材料、輔料等技術協議均由技術中心核定;

              4.1.2.2設備類技術協議由設備科組織核定;轉技術中心審核備案;

              4.1.2.3電氣類技術協議由生產部電氣科核定;轉技術中心審核備案;

              4.1.2.4公司新產線項目和大型技改類由公司項目小組核定;技術中心審核備

              案;

              4.1.2.5公司對某業務領域設立專門職能部室管理的(比如勞保、網絡等),采購協議應由專門職能部室審核后,再報技術中心核定備案。

              4.1.2.6公司其他事業部技術協議由生產車間確定,事業部審核,轉技術中心審核備案;

              4.1.3公司相關部門制定《技術協議》,需要和供應商確定相關技術標準的,應由供應部統一聯系供應商到廠進行溝通確定;

              4.1.4公司各申報采購部門向供應部提交采購申請時,應附帶正式的《技術協議》,協議須經相關職能部門和技術中心核定簽批,該技術協議應為能夠滿足正式采購需求。

              4.1.5技術中心應將已核定的各類《技術協議》同時轉供應部、使用部門、品管部,以利于過程使用和入廠檢測之用;

              4.1.6公司技術中心應對核定轉入的《技術協議》,進行統一編號管理。申購單位不需再制定技術協議(前期已制定完畢存檔),但應注明技術協議出處。以便使用備查。

              4.1.7供應部按照技術中心核定的《技術協議》與供應商簽訂,如果發生變動調整的,供應部必須向技術中心反饋。

              4.1.8技術協議確定后,任何部門不能自私更改,否則,由此產生的`后果,對相關責任人按損失額10—100%的比例進行處罰。

              4.1.9公司常用物資有固定供應商的,可以一次性簽訂長期技術協議,但是供應商發生調整的,應重新簽訂技術協議標準。

              4.10報購部門報購物資時,對需求物資范圍進行明確制定。

              4.2公司采購物資類技術協議制定分類

              公司由技術中心牽頭,組織生產、設備、電氣等部門專業人員,可以對公司采購物資的《技術協議》進行分類,類別分為:

              4.2.1需要制定物資技術協議;

              4.2.1.1公司申報使用部門在國家標準之外有特定需求的;

              4.2.1.2采購物資需要進行個性化定制制作的;

              4.2.2不需要制定技術協議的物資;

              4.2.2.1采購物資有國家技術標準,能夠按照國家技術標準執行驗收、使用;

              4.2.2.2前期已經制定,并且不需要補充完善的;

              5.0附則

              5.1本規定自下發之日起執行,之前關于采購技術協議等規定通知廢止;

              5.2違反以上管理規定的,給予責任人20—300元的罰款。

            采購管理制度9

              物業管理公司質量體系文件:采購控制程序

              1.0目的

              確保采購的物資符合規定的要求,以保證公司利益。

              2.0適用范圍

              2.1物業管理所需要的物資(如工程保養、修繕用途的物資,保潔用的物資,消防用的物資,保安用的物資等)的采購活動。

              2.2內部管理用、辦公室用的采購活動也可參照實行。

              3.0職責

              3.1提出采購要求的部門負責制定采購計劃。

              3.2物業管理公司經理負責審核采購計劃及配備資源,各管理處主任或部門主管可根據權限審批采購計劃。

              4.0程序

              4.1物資的采購

              4.1.1各部門負責人根據下月的物資預計用量并結合月末庫存情況,在每月30日之前提出下個月的物資采購計劃,說明物資的品種名稱、型號、規格、數量、單價等(如有特殊要求,須說明)。采購計劃也可以《采購申請單》提出。

              4.1.2各部門將月份物資采購計劃交各管理處主任或部門主管審批,必要時應經公司經理審批,具體執行參見《物業公司財務管理制度》。

              4.1.3單項金額在20xx元以上的應簽署合同、協議并經評審,參見《采購與分包合同協議簽定程序的有關規定》。

              4.1.4各部門將批準后的采購計劃交負責采購的人員,由其在合格供應商處進行采購。嚴格在計劃范圍內組織采購和安排開支。

              4.1.5如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應由各部門提出追加申請,并詳細說明原因,并按4.1.2各款執行,填寫《采購申請單》。

              4.1.6對常用物資、貴重物資,采購人員應在合格供應商處進行采購,如有急需等特殊情況,經部門主管或管理處主任批準后可在其他供應商處購買。

              4.1.7各部門在支付費用及采購物資前需借款時,由經辦人填寫《借款單》,財務部根據相關合同、協議或計劃審核后,按《物業公司財務管理制度》辦理借款。

              4.2供應商的選擇

              在采購物資時要選用符合要求的供應商,在指定的合格供應商名單內進行采購活動,按《分供方管理程序》和《工程發包、采購、外協加工的詢價制度》。

              4.3采購回來的物資由提出采購計劃的部門負責人驗收,交倉管員辦理入庫手續并留下記錄,入庫檢驗執行《進貨檢驗程序》。

              4.4采購資料的`控制

              4.4.1采購資料如有政府、地方法規關于建筑物業方面的規定用料要嚴格依照執行(如消防物資,裝修禁用的石棉等)。

              4.4.2對經常要采購的物資如涉及圖樣,規格,樣板時,要經過審批和批準確保依照這些資料正確購入物資,對外協加工及制作的產品,其圖紙要求必須要經工程部的認可,確保符合要求才能發出。這些資料作為驗收的依據。

              4.4.3對以上的采購資料要有準確的標識方法,如采購定單,分承包方的工程合同的編號。所簽合同應在《合同、協議收文登記目錄》上有記載。

              4.4.4對服務項目的分承包方合同須說明各項服務質量要求及服務的評價標準等。

              4.4.5服務項目的分承包方合同由公司的法人代表或其授權人員簽訂后實施。

              4.5對提供服務方面的供應商對其過程監控參見《工程發包、采購、外協加工的詢價制度》。

              4.6為確保采購的物資不受人為的影響,采購員應由各管理處主任或部門主管指定,并應遵守《員工手冊》及公司其它文件的相關規定。

              5.0相關文件

              5.1《分供方管理程序》

              5.2《進貨檢驗程序》

              5.3《工程發包、采購、外協加工的詢價制度》

              5.4《采購與分包合同協議簽定程序的有關規定》

              6.0 相關記錄

              6.1《采購申請單》

              6.2《借款單》

              6.3《合同、協議收文登記目錄》

              7.0 附錄

              7.1《員工手冊》

              7.2《物業公司財務管理制度》

              編寫: 審批:

            采購管理制度10

              口腔醫院管理制度是確保醫療服務質量、保障患者安全、優化工作流程、提升員工滿意度的關鍵。它涵蓋了醫院運營的'各個方面,包括但不限于:

              1. 醫療服務管理:包括診療流程、質量控制、患者隱私保護等。

              2. 人力資源管理:涉及招聘、培訓、績效評估、薪酬福利等。

              3. 設備與物資管理:涵蓋設備采購、維護、使用及耗材管理。

              4. 財務管理:包括預算制定、成本控制、收入管理等。

              5. 安全與衛生管理:涉及院感控制、應急預案、環境衛生等。

              6. 客戶服務與公共關系:關注患者滿意度、投訴處理、社區關系等。

              內容概述:

              1. 規章制度:明確各個部門的職責、工作流程和操作標準。

              2. 質量監控:設立質量管理部門,定期進行內部審計和患者滿意度調查。

              3. 員工發展:制定專業發展計劃,鼓勵員工持續學習和技能提升。

              4. 設施管理:確保醫療設施的安全、高效運行,定期進行設備維護和更新。

              5. 患者權益:保護患者隱私,尊重患者選擇權,提供透明的醫療服務信息。

              6. 合規性:遵守國家法律法規,定期進行法規培訓,確保合規經營。

              7. 應急處理:建立應急響應機制,應對各類突發事件。

            采購管理制度11

              一、采購管理制度的特點是什么

              1、文字化

              任何制度都是以文字的形式表示出來的,采購制度也不例外。制度不是上級的口頭命令或要求,口說無憑,應以文字的形式固定下來,作為大家共同的行動綱領,對任何人、任何采購活動均起規范作用。文字化的采購制度可以張貼起來,也可以打印成冊,分發給每一個采購人員,要求大家領會其內容,自覺地按采購制度要求自己。

              2、可行性

              任何企業的采購制度都應在充分考慮企業內外部條件、企業發展目標、行業特點以及采購人員本身實際情況的基礎上制定,應切實可行。不同類型企業的采購制度可以有差異,即使是同一個企業在不同時期也應有不同的`采購制度,我們反對照搬照抄和一成不變的采購制度,強調采購制度在實施貫徹中的切實可行性,而不是僵化的教條與清規戒律。

              3、嚴肅性

              采購管理制度一旦確定,采購人員應不折不扣地執行,只制定制度而不加強執行與實施的監督,這樣的規定、制度是毫無價值的。在實際運作中,對違反制度的采購人員應有相應的制裁措施,應提倡采購制度的嚴肅性。

              4、協調性

              采購管理制度要注重各部門、各崗位之間的協調,把上下級工作、前后環節工作有機地協調與聯系起來,以體現集體利益。

              5、相對穩定性

              采購制度已確定,一般地,短期內不要變動,通常一兩年、甚至更長時間應保持穩定,便于大家執行。如果經常變動,采購人員剛剛領會了老制度,又出現了新制度,這樣就會難以適應,容易造成采購工作的混亂。當然,采購制度并不是長期固定不變的,隨著外部環境的變化,企業內部條件的改進,采購制度也可以適當進行調整。

            采購管理制度12

              一、采購人員必須堅持認真負責,勤儉節約,辦事公開,廉潔自律的原則,采購500元以上物品,原則上必須2人到場,做到錢物分開。

              二、學校采購必須通過大型商場進行采購,所購物品要物美價廉,保質保量。

              三、學校正常的教育教學、辦公服務所需物質訂購,一律實行采購申報制度。小件物品集體采購,大件物品政府采購或招標采購。

              四、采購人員必須充分掌握市場信息,收集市場物資情況,預測市場供應變化。

              五、采購物品需事先填寫申購單,然后由后勤處審核報校長簽署意見。購買1000元以上的物品先請示分管校長和校長;購買5000元以上的物品由校長(行政)辦公會研究決定;10000元以上一般在先計劃的.基礎上,經校長(校務會)研究后報主管部門進行政府采購。

              六、簽訂采購合同,必須注明供貨品種、型號、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式,供貨方式、違約經濟責任等,否則,造成的損失由采購人員負責。

            采購管理制度13

              一、目的:

              為加強采購計劃管理,規范采購工作,保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應,降低采購成本,特制定本制度。

              二、適用范圍

              本辦法適用于公司總部所有物資(包括固定資產、易耗品、營銷禮品等)的采購。

              三、職責權限

              1、公司董事長負責采購管理制度的審批;3、公司財務部負責采購管理制度的。3、產品中心負責采購管理制度的制訂。

              四、采購原則

              1、詢價比價原則

              物品采購必須有兩家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

              2、一致性原則

              采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核后,差值不得超過請購量的5—10%。

              3、低價搜索原則

              采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態及最低價格,實現最優化采購。

              4、廉潔原則

              (1)自覺維護企業利益,努力提高采購物品質量,降低采購成本。(2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。(3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。

              (4)加強學習,廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新設備及市場信息。

              (5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標采購原則

              凡大宗或經常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由采購、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調整采購價格。

              6、審計監督原則:

              采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為,公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。

              五、物資分類:

              (一)物資分類

              1、固定資產類:單位價值在1000元以上,使用年限在一年以上的有形資產。2、經營物資類:與經營有關的各種物品。3、營銷禮品類:節日禮品、營銷禮品等。4、辦公用品類:與辦公有關的物品。5、后勤物資類:指廚房和宿舍方面的'物品。6、其他類型物資:其他需要采購的相關物品。

              (二)采購安排:

              由總公司統一采購:經辦人填寫申購單,經所在部門經理審批,子公司總經理審核后,原則上由總公司產品銷售中心統一采購。(子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批,財務審核后可由子公司自行采購)

              六、采購流程:

              1、采購申請:

              使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批后交產品銷售中心,申購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。

              2、詢價比價議價:

              (1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進行報價。

              (2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。

              (3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

              3、樣品提供和確認:

              (1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

              (2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。4、供應商選擇:

              (1)具有合法經營主體者。

              (2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。(3)信譽良好者。(4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。5、合同簽定:

              (1)供應商經送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應商簽訂合同。(2)交易發生爭執時,依據合同的核定條款進行處理。6、進度跟催

              (1)為確保準時交貨,采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。

              (2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會需求部門。

              7、驗收入庫:

              采購物品(物資)到公司后,屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收,辦公用品等常用品經庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的,由驗收部門通知采購部門,2日內辦理換(退)貨手續。

              8、對帳付款:

              采購付款實行審批制度,具體程序如下:

              (1)采購人員憑申購單、入庫單、購貨發票到財務處辦理申請付款手續;(2)付款方式:

              A、金額在200元以下,經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字后,公司財務審核后現金支付。

              B、金額在200元-1000元,經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字后,公司財務審核后轉賬支付。

              C、金額在1000元以上,經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務審核、董事長簽字后,轉賬支付。

              (3)需要預付款的部門,直接填制轉賬匯款申請單,經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續,財務部據此掛賬,待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。

              七、本制度解釋權歸財務部,自20xx年3月1日起執行。八、本制度附件:1、《請購單》2、《采購詢價記錄表》

            采購管理制度14

              一、食堂物資的采購方式及適用范圍

              一)采購方式

              食堂物資采購主要采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價采購等采購方式。后勤保障集團采供中心應嚴格按照學校和集團物資采購的有關劃定確定合理的采購方式。

              二)適用范圍

              1、學生食堂使用的米、面、油、豬肉及豬副產品、禽肉及禽副產品、豆制品、雞蛋和部分調味品等大宗食品原料采購適宜采用定期公開招標或邀請招標(每學期一至二次)。

              2、學生食堂使用的蔬菜、水果、米面制品、肉魚制品等食品原料,以及單件不超過500元的廚房用具、日雜用品、勞保用品、洗化用品等物資采購事宜采用詢價采購,由采供中心組織包括申購部門在內的至少2名人員直接到市場上進行詢價采購。

              3、其它物資設備采購

              1)批量采購價值在3萬元以上、單件采購金額在2萬元以上的物資設備,按學校規定要求實行公開招標或邀請招標。

              2)批量采購價值為5000~元、單件采購金額在1000~元的物資設備,由集團領導按照實際情形研究決定采用公開招標、邀請招標、競爭性談判或詢價采購等具體采購方式。

              3)單件采購金額在500~1000元的物資設備,由采供中心構造包括申購部分代表在內的至少3名人員直接到市場上詢價采購。

              二、食堂物資采購步伐

              一)物資申購

              食堂物資申購方式有兩種:一是網上申購,即申購人在后勤集團采供系統上填報“計劃申請單”,該申請單適用于采供系統現有商品名稱中單件不超過500.00元的食堂日耗的食品原料、煙酒飲料、蛋糕原材料、小型廚房設備和用具、普通清潔日雜用品、勞防用品、日用洗化用品等食品原料和物資設備的申購;二是書面申購,即申購人填寫書面“采購申請單”,該申請單適用于大型廚房設備和用具,或者其他單件在500.00元以上的物資設備。

              二)“計劃申請單”或“采購申請單”的審批

              申購人在采供體系上填報的“計劃申請單”由飲服中心具體負責同志進行網上審批;書面“采購申請單”須在飲服中心負責同志簽署意見后送集團分管領導或總經理審批。

              三)物資采購

              所有經過劃定步伐審批的“計劃申請單”或“采購申請單”統一提交后勤服務集團采供中心,采供中心按本制度第一條——“食堂物資的采購方式及適用范圍”實施具體采購行為。

              1、“計劃申請單”采購

              計劃申請單”中涉及集團通過招標采購確定中標人的招標項,采供中心采購員接單后直接聯系中標人進行供貨,其它非招標項,采供中心采購員接單后按本制度的規定要求進行采購。

              2、“采購申請單”采購

              所有“采購申請單”須統一提交采供中心負責同志,中心負責同志接單后按照本制度的規定要求組織落實采購工作。

              四)驗收入庫

              物資購回后,采購員必需實時管理驗收入庫手續。非急事特辦項目,嚴禁采購員在管理入庫手續之前將物資交付物資申購部分。采購員在管理物資入庫手續時須向保管員提供下列材料:

              1、物資申購部門填寫并經集團分管領導或總經理審批的“采購申請單”(凡屬于“計劃申請單”采購的,飲服中心倉庫保管員只需按集團采供系統上的“采購訂單”辦理驗收入庫手續即可)。

              2、銷售方出具并經所有采購當事人簽字的售貨或憑證。

              三、食品物資的采購管理

              一)采供中心必須嚴格按照本制度的'有關規定組織實施食堂食品原料和物資采購工作,嚴禁徇私舞弊和越權采購。

              二)采供中心必須嚴格按照申購人填報的“計劃申請單”和“采購申請單”購物。物資購回后首先辦理驗收入庫手續,嚴禁入庫前將物資交給申購當事人或部門(急事特辦項目除外)。

              三)國家要求進行質量安全強制認證的食品原料和物資設備,采供中心在采購時要認真查驗產品生產廠家的相關資質材料,尤其是《全國工業產品生產許可證》的真偽和有效期查詢,同時關注廠家和商家的信譽度。

              四)所有物資采購工作,采供中心必需親力親為,嚴禁將物資采購工作直接交給物資申購部分代辦,堅決杜絕物資采購工作“走過場”。

              五)無特殊情況,采購員在購買食品原料和物資設備時必須要有飲服中心安排的代表隨同。嚴禁采購員單獨采購、“打包”采購或者總價打包無明細,飲服中心隨同人員對整個采購過程要有一定的參與權和絕對的知情權。

              六)采供中心在采購集團通過招標采購確定中標人或通過其他方式明確供應商的食品原料或物資設備時,必須通知中標人或指定供應商供貨。

              七)采購食用后可能會引起食物中毒或食源性疾病的食品原料時,采供中心必需向銷售商索取銷售憑證,以便溯源。

              八)采供中心通過詢價采購方式購買食品原料或物資設備時,要做到“貨比三家”,確保所購物資的同質低價。不允許搞人情采購和電話采購(招標確定或集團指定供應商除外)。

              九)采供中心應嚴格按照“計劃申請單”或“采購申請單”上“需用時間”進行供貨,不允許借故拖延。如因貨源緊缺、價格波動、天氣等原因造成供貨不及時,采購中心應及時與申購部門進行溝通,必要時須向集團分管領導或總經理匯報,并在征得諒解或同意后,重新商定供貨時間。

              十)采供中心應按照集團有關規定和合同約定,及時核報或結清貨款,切實做到“誰經手誰負責”。堅決杜絕價格虛報、無故拖欠和“吃拿卡要”現象。

              四、食品物資的驗收管理

              一)倉庫保管員在辦理物資入庫手續之前,首先應檢查采購員有無入庫物資的“采購申請單”,或查詢后勤集團采供系統有無相關物資的“采購訂單”。如采購員不能出示“采購申請單”,或在后勤集團采供系統上查不到入庫物資的“采購訂單”,保管員必須立即停辦采購員的物資驗收入庫手續。

              二)保管員根據“采購申請單”或后勤集團采供系統上的“采購訂單”,對照實物和銷售方出具或憑證進行驗收,如發現驗收物資的品名、規格、型號、數量等與申購要求不一致,保管員應立即停辦采購員的物資驗收入庫手續。

              三)除直接入庫品種(米、面、油和部分調味品)實行“二級驗收”(即采購員驗收和保管員驗收),其余品種實行“三級驗收”(即采購員驗收、保管員驗收和食堂主任驗收),只有各級驗收都通過的食品原料或物資設備,保管員才能為采購員辦理物資驗收入庫手續。

              四)食品原料驗收時要注意檢查產品的生產廠家、生產廠址、生產日期和保質期;預包裝銷售的食品原料要特別注意查驗生產廠家的QS證書的真偽和有效期;對于集團通過招標方式確定供應商的采購品種,驗收人員還需檢查物資供應商以及產品的品牌或產地、規格與包裝與中標產品是否一致;有樣品留樣的食品原料還應與樣品留樣進行比對,確保所供食品原料不低于樣品留樣標準。

              五)驗收過程中,如發現采購員所購商品存在明顯的質量問題或假冒偽劣現象,驗收人員應在第一時間向采供中心領導匯報,以便追責。

              六)米、面、油等大宗食品原料驗收時,無論有無質量問題都必須填寫“大宗食品原料驗收單”,其余食品原料驗收時如出現質量問題,則需填寫“大宗食品原料驗收單”。對于存在質量問題的食品原料,“大宗食品原料驗收單”必須經采購員、保管員和供應商三方簽字后及時送采供中心處理。

              七)嚴禁驗收員瞞報和虛報,或呈現其它瀆職行為。

              八)嚴禁驗收員與采購員串通,欺上瞞下。

            采購管理制度15

              1、商品購進工作實行統一管理,分級負責的方式,在營運總監的領導下,由采購部經理分級負責商品的采購。

              2、采供經理對進貨的審批、管理、監督、協調工作,具體負責審批各采購人員的進貨渠道、采購計劃制定和決定與經營有關的進貨項目。

              3、采購部具體負責開發商品貨源渠道,建立商品基地,組織商品的購進工作。

              4、采購部負責編制所負責品類的商品購進計劃,經審批后具體負責計劃的實施。

              5、采購部負責引進新商品,生產廠家及“總代理”“總經銷”的供貨商,并組織落實購進環節的業務洽談。

              6、采購部要進行市場調查和進行市場預測分析判斷不同季節和其他不同時間段消費者的`消費變化特征,并根據消費特征的變化,制定合理采購計劃使所采購商品迎合消費者消費需求。

              7、采購部要不斷關注市場上的新產品動態,及時引進暢銷新產品。

              8、對供貨商產品進行評價分析,杜絕性價比低的產品進入超市。

              9、對采購商品進行把關,杜絕產品質量沒有保障的產品進入超市。

              10、根據采購商品的采購價和市場情況制定商品的零售價和利潤。

              11、每周監測采購商品和其他商品的銷售情況,對于銷售不佳且 供貨商支持不夠的給以供貨商降級處理。

              12、對于滯銷貨產品和利潤水平較低且不暢銷的商品給以下架處理。

              13、對各分店的經營業績負有連帶責任,必須從各方面為分店提供協助,幫助分店完成包括營業額、銷售利潤在內的各項任務。

              14、具體補貨行為由各店負責,由采購部進行監督。

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