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            登山作文300字

            時間:2025-07-28 19:47:35 300字 我要投稿

            【精選】登山作文300字三篇

              在我們平凡的日常里,越來越多地方需要用到制度,制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。擬定制度的注意事項有許多,你確定會寫嗎?下面是小編為大家整理的倉庫管理規章制度,僅供參考,大家一起來看看吧。

            【精選】登山作文300字三篇

            倉庫管理規章制度1

              1、目的:為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范,制定倉庫管理制度,確保本公司的物資儲運安全。

              2、范圍:針對物流部倉庫和理貨區。

              3、內容:

              1、嚴格遵守公司和部門各項規章制度。

              2、嚴格按照公司規定的作息時間上下班,做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡;上班時間內在各自崗位上盡職盡責,不做與工作無關的事情。

              3、非本公司員工不得進入倉庫,因工作需要的其它人員經請示上級同意后,在倉管員的陪同下方可進入倉庫,任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。

              4、非物流部員工不得進入理貨區,因工作需要的其它人員經請示上級同意后,在理貨員的陪同下方可進入理貨區;物流部配送人員在進入理貨區后,及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據簽收工作,任何進入理貨區的人員必須遵守倉庫管理制度。

              5、任何人員不得在倉庫和理貨區內吸煙。

              6、服從上級的工作安排,并按時保質保量完成上級交待的任務。

              7、嚴格執行倉庫的貨物保管制度。

              8、規范倉庫貨物管理。

              9、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環境、堆層、搬運等注意事項,以及貨品配置、性能和一些故障及排除方法。

              11、理貨員對所有入庫貨物的質量進行嚴格檢查和控制。

              12、貯存在倉庫的貨物,按照貨物的品牌、型號、規格、色號等分區歸類整潔擺放,在貨架上作相應的標識,并制作一個《倉庫貨物擺放平面圖》,張貼倉庫入口處。

              13、同類型的貨物,不同批次入庫要分開擺放,發放貨物時,要按照先進先出的順序原則出庫。

              14、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環境要求(如:溫、濕度等)進行貯存保管,定時對貨物進行清潔和整理。

              15、保證倉庫環境衛生、過道暢通,并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作,并學會使用滅火器等工具,每天下班前必須檢查各種電器電源、門、窗、等安全情況。

              16、倉管員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況,每天做好盤點對數工作,保證賬目和實物一致。

              17、倉管員、理貨員不得挪用、轉送倉庫內的任何物品,其他人員需要到倉庫借用貨物,必須經過本部門負責人在借條上批準后才能讓其借走。

              18、倉庫、理貨區、包裝箱及其它貴重物品的'專柜鎖匙由主管保管,不得轉借、轉交他人保管和使用,更不得隨意配制。

              19、嚴格執行貨物進出倉庫規程。

              20、嚴格執行倉庫的貨物進出倉的運作流程,確保倉庫區域的貨物的貯存安全。

              21、倉管員在接到理貨員入庫通知時,按照入庫單與理貨員做好貨物清點交接工作,并在入庫單上簽字確認。

              22、倉管員在接到理貨員出庫通知時,按照調撥單與理貨員做好貨物清點交接工作,并在要求理貨在調撥單上簽字確認。

              23、倉管員、理貨員必須按照進出倉流程做好各項交接工作。

              倉庫主管職責

              1. 負責倉庫整體工作事務及工作日常管理,協調部門與各職能部門之間的工作。

              2. 負責制定和修訂倉庫收發貨、作業流程等管理制度,完善倉庫管理的各項流程和標準;建立規范、完整的物流倉儲操作報表,及時反饋倉儲操作;

              3. 庫房的合理化布局和管理,合理規劃各分倉的儲存空間及貨物的儲存方式,倉位調整;負責制定各倉庫儲位的規劃、標識、防火、防盜、防潮及物料的準確性管理標準;

              4. 制定倉庫工作計劃;制定部門每月工作計劃、分析、總結部門工作狀況與下一步工作思路,帶領督促員工完成目標任務,

              5. 負責分配倉庫員工工作及日常工作監督;充分調動和帶領倉庫工作人員完成日常工作,做到高效、準確、有序;、負責對倉庫運營效率、成本、人員管理、流程改善等方面進行統計、分析、改進。

              6. 負責對倉庫進、出庫,庫存等操作進行審核與監督對各項工作制度的執行情況進行跟蹤,簽收貨倉各級文件和單據;

              7. 及時地反映倉庫的庫存狀況,確保庫房帳、卡、物數量一致;確保庫存數據的正確性。數據統計分析能力;完成業務數據的整理和分析;

              8. 審訂和修改貨倉的工作規定和工作績效;檢查和審核貨倉各級員工的工作進度和工作績效;

              9. 監督各項管理制度的執行,制訂質量改善計劃,

              10. 負責倉庫的貨物、人員安全及防護,進行安全評估,不斷改善庫存管理安全,確保倉儲物資免受損失。倉庫安全管理。倉庫安全設施的維護,指導倉庫人員的安全行為及倉庫的安全。及時地定期回顧并匯報倉庫的安全及運行狀況,采取預防措施,

              11. 組織倉庫日常盤點。報表賬目實物之相符;定期組織實物盤存,做到帳實相符、帳卡相符。出具盤存及分析報告。

              12. 建立安全庫存機制,進行存量分析和控制,采取有效措施控制庫存成本;

              13. 能夠按照成本會計的要求提供物料消耗情況并進行有效控制;

              14. 督促各分倉對各類報表的準時上呈及監督。負責加強報表填寫準確性和分析管理,參考分析結果提出改進建議并組織落實;物料數據管理和統計,

              15. 負責督促及時評估和處理不良物料及呆滯物料;

              16. 倉庫人員工作指導、業務知識培訓和考核,不斷改善工作效率和工作質量;

              17. 負責落實執行品質安全政策的要求,確保ISO9001得到有效實施

              18. 按時按質地完成上級交辦的工作任務。

              19. 負責庫存盤點缺損率;收貨及時率;發貨及時率;收發貨準確率;單據完整率。

            倉庫管理規章制度2

              為了加強倉庫管理,保管好公司的庫存物資,做到數量準確,質量完好,確保安全,降低費用,便于統計特制定本制度。

              一、貨物出入庫管理

              1、貨物出入庫應嚴格按照公司有關貨物出入庫的流程辦理;

              2、貨物入庫要嚴格按照公司的訂單數量和質量要求,如有出入問題應及時向有上級主管部門映;

              2、貨物入庫時,倉庫保管員要親自同交貨人辦理交接手續,核對、清點貨物名稱、數量是否與采購計劃單一致,并同時通知質管部對貨物進行檢驗,如數量、質量均符合要求的,應在收到貨物后出具貨物入庫單;

              3、對超出訂單數量以及不符合質量要求的貨物應另行存放,待有關部門作出處理意見后再另行作出出入庫處理;

              5、用戶退貨入庫,

              6、貨物出庫時,應做到手續清楚,倉庫保管員應嚴格按照相關部門出具的并有財務部門確認的發貨(調撥)單進行配貨、裝箱、發貨;

              二、庫存管理

              1、貨物入庫后,倉管員應必須隨時辦理入庫手續,及時將貨物分門別類的進行上架、歸位堆放,并在顯著位置掛上貨物進銷存卡片;

              2、庫存貨物應有明顯標志進行分類,做到帳、卡、物相符;

              3、倉庫內要保持整潔、美觀,物品擺放合理;

              4、各類貨物應堅持先進先出、后進后出的原則;

              5、倉庫貨物如有損失、報廢、盤盈、盤虧等,倉管員應及時報告有關部門,分析原因,查明責任,按規定辦進報批手續;

              6、倉庫統計員及時進行進銷存的帳務登記,并按要求及時把數據報告有關部門;

              三、安全管理

              1、切實加強倉庫的安全管理,督促、檢查、落實防火、防潮、防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉壞等安全措施,保證庫存貨物的完好無損;

              2、倉管員每日上、下班前,要檢查倉庫、庫區周圍是否存在不安全的`隱患,門、窗、鎖、電源是否完好,如有異常應采取必要措施并及時向有關部門反映,做到早發現早處理;

              3、各類貨物之間、貨架之間應留有一定的防火通道;

              4、在規定禁止吸煙的地段和庫房內,應嚴禁明火及吸煙,倉庫禁止攜入火種;

              5、倉管員應保持本庫區內的消防設備、器具的完整、清潔,不許他人隨意挪用;對他人在庫區內進行不安全作業的行為,有權監督和制止;

              6、倉管員對自己所管貨物,對外有保密的責任。

              7、倉管員應嚴格遵守保衛制度,本公司以外人員不得隨意進出庫房;

              8、倉庫是存放公司物資的場所,任何人不得隨意將私人物品存入庫內;

              9、倉管員對辦理入出庫人員有進行宣傳教育、監督、檢查的義務。

              四、其他

              1、倉管員應嚴格執行公司的有關規章制度,按章辦事;

              2、倉管員對庫存貨物以及設備、工具等負有經濟責任和法律責任,如有損失,分清責任,視情節輕重,承擔相應的經濟責任和法律責任;

              3、本制度如有與公司其他制度相抵觸的,以公司制度為準。

            倉庫管理規章制度3

              一、倉庫管理人員工作制度規則:

              1、各倉管人員應負責整理倉庫物品的出貨、儲存、保管、檢驗及帳務報表的登錄等工作。

              2、倉庫物資實行先進先出的作業原則,并按此原則分別決定儲存方式及位置。

              3、倉庫不準代私人保管物品,也不得擅自答應未經領導同意的其他單位和部門的物品存倉。

              4、任何人員除驗收時所需外,不準將倉庫物資試用試看。

              5、除倉管人員和因業務工作需要的有關人員外,任何人未經許可,不得進入倉庫。嚴禁庫內會客及其他部門職工圍聚閑聊。

              6、倉庫嚴禁煙火。配置的消防器材,倉管人員應會使用,并定期接受行政部的安全檢查和監督。

              7、倉管人員對物品進、出倉,應當即辦理手續,不得事后補辦;應保證帳物相符,經常核對,并得隨時受單位主管或財務部稽核人員的抽點。

              8、每月倉庫應盤點一次,檢查貨的實存、貨卡結存數、物資明細賬余額三者是否一致;每年年終,倉儲人員應會同財務部、采購部門共同辦理總盤存,并填具《盤存報告表》。

              9、倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,應及時上報主管,分析原因,查明責任,按規定辦理報批手續。未經批準一律不得擅自處理;倉管員不得采取“盈時多送,虧時克扣”的違約做法。

              10、保管物資未經總經理同意,一律不得擅自借出;總成物資一律不準拆件零發,特殊情況應經總經理批準。

              11、倉管人員下班離開前,應巡視倉庫門窗、電源、水源是否關閉,以確保倉庫的安全。

              12、實施電腦化后,《物資盤點表》由電腦制表,倉管員應不斷提高自身業務素質,提高工作效率。

              二、入庫管理制度:

              物品的入庫是指根據供貨合同的規定,完成物品的接貨、驗收和辦理入庫手續等業務活動的全過程。入庫必須具有存貨單位正式開出的物品入庫單,并與相應的供貨合同相一致的條件下方可入庫。入庫單是倉庫據以接收物品的唯一憑證。

              物品入庫單應包括:物品來源、收貨單位、物品名稱、品種、規格、數量、單價、實收數、收單時間、存貨單位簽章等內容。

              1、接貨

              接貨應做到準備充分,手續清楚、責任分明、單據和憑證齊全。接到到貨通知后,應了解貨物的類別、特性、數量、件重等具體情況。安排和準備卸貨場地及貨位,準備卸貨、搬運設備及勞動力;并通知檢驗員作好準備。

              2、檢驗憑證

              憑證檢驗的依據是供貨合同。它包括的主要內容有物品規格、型號、數量、供貨單位、供貨方式、時間、地點、包裝標準、責任區分及爭論解決方式、雙方主管人簽章。

              3、貨物檢查和驗收

              首先對貨物進行外觀檢查,看有無受潮、進水、破損、變形、污染等現象;核對到貨品名、規格、型號、標志、數量、發貨單位、收貨單位等是否正確。如發現有不相符的現象,倉管員有權拒絕辦理入庫手續,并視其程度報告采購部、財務部及總經理處理。

              對貨物內在質量的檢驗,由倉管員填寫“報檢單”,通知質管部進行材質檢驗。

              4、入庫

              貨物驗收合格后,應立即辦理入庫手續。入庫時應進行以下工作:

              1)復核

              主要復核內容如下:

              貨物驗收記錄及入庫單和各項資料憑證是否移交清楚完整。

              復核入庫貨物與上架、上垛貨物是否相符,編號是否正確,件數是否準確,計量測試記錄與實物批號是否符合。

              貨物應掛上的貨牌是否準確到位,在輸入電腦的建帳數據是否已準確錄入,帳、牌、物三者是否相符。

              2)登帳

              登錄貨物保管明細帳,無論用計算機或手工生成,都應詳細反映倉庫貨物進、出、結存的準確情況。主要內容有:

              物品編號、入庫日期、品名規格、數量、單價、收入、支出等。

              登錄或消除保管賬必須以正式收發憑證為依據。賬目不得任意涂改,必要修改時應加蓋訂正章。

              賬目應做到:

              實記錄入、出、結存數,賬物相符;

              筆筆有結算,日清月結,

              手續健全,賬頁清楚,數據準確;

              堅持會計記賬規則,嚴格遵守;

              出現問題,經處理后,賬面要明確反映,并如實說明。

              3)建檔

              應建立庫存貨物檔案,以備處理問題時,也便于總結提高倉儲管理水平。為此:

              將每份入庫單所列的到貨原始資料和憑證、驗收資料及相關問題處理的資料、憑證出、入庫及存儲期相關記錄和資料等分別裝訂成冊建立檔案,由各庫區保管員統一保管。

              檔案要統一編號,以便查閱。

              檔案部門保管期為一年,到期交由管理部統一存檔。

              電子計算機倉儲管理系統,要設立檔案管理子系統,以輔助檔案管理工作。

              三、出庫管理制度:

              貨物出庫應遵循“先進先出、推陳儲新”的原則。

              出庫單內容包括:收貨單位、日期、貨物入庫時的批號、品名、規格型號、數量、倉管員簽字等。

              1、出庫程序及作業方法

              倉庫一切貨物的對外發放,一律憑有關人員簽章的“申請單”或“出貨通知單”由相關人員辦理出庫手續。

              1)復核

              復核的內容:

              對出庫單,應核對數量、規格品種與庫存是否有出入。

              檢查包裝的完好性,凡包裝破損未經修復加固一律不準出庫,無論是否倉庫原因導致的破損,均應修復。標志應清楚、完好。

              經復核確認無誤后,即可允許放行出庫。

              2)放行

              根據貨物實發情況,倉管員開具出門證,交提貨或發運人員作為出門交門衛放行的依據。門衛必須接到簽發的出門證才可放行。

              3)登賬

              登錄貨物保管明細帳,無論用計算機或手工生成,都應詳細反映倉庫貨物進、出、結存的準確情況。主要內容有:

              物品編號、出庫日期、品名規格、數量、收入、支出等。

              登錄或消除保管賬必須以正式收發憑證為依據。賬目不得任意涂改。

              賬目應做到:

              實記錄入、出、結存數,賬物相符;

              筆筆有結算,日清月結,

              手續健全,賬頁清楚,數據準確;

              堅持會計記賬規則,嚴格遵守;

              出現問題,經處理后,賬面要明確反映,并如實說明。

              4)建檔

              參照入庫管理制度的相關建檔條例。

              四、貯存:

              1、堆碼

              1) 、堆碼原則

              保證貨物不變形,且能確保人員、貨物及設備的作業安全。

              方便管理人員收發、盤點和維護,便于裝卸搬運作業。

              便于信息系統管理,充分提高作業效率和倉儲利用率.

              2)、碼垛要求

              輕啟輕放,大不壓小,重不壓輕。標志直觀清晰,標簽朝外。

              四角落實,整齊穩當。

              通道寬度適當,方便作業。

              對不同品種、規格型號、批次及不同生產企業的貨物要分開堆碼。碼垛間距為10公分。為保證“先進先出”的方便,要按進貨先后的順序堆碼。

              袋裝貨物定型碼垛,重心應傾向垛內;紙箱包裝和桶裝貨物箱口應向上;破包貨物要另行堆放。

              堆碼的貨物必須是驗收完畢,允許入庫的;應包裝完好,標志清楚。

              3)、堆碼方法

              堆碼作業依靠叉車等設備與人工相結合,并按照貯存要求進行動作。

              對袋裝貨物,可采用方便于計量的“五五化”堆碼法,便于過目成數、整齊、方便盤點和出庫。

              對規格品種繁多的小件物品和零件,如軸承、電子產品及各類配件等,應采用貨架式堆碼法。存放時要分清品種、規格、型號等,同類貨物應盡量存放在相同的貨架,便于存取。

              托盤式堆碼法:根據貨物的包裝情況,及倉庫的存重壓力進行運作。

              4)、墊垛

              墊垛的目的在于隔潮,應根據貨物性能和氣候條件來確定。墊垛材料可采用油氈、墊板等,木料作墊料時要經過防潮、防蟲處理。

              5)、苫蓋

              為了防止貨物受潮,可采用苫蓋的形式。苫蓋后的貨垛應穩固、嚴密、不滲漏雨雪。可供用雨布、油氈、帆布等,就貨物堆碼外形,把苫蓋物直接敷蓋在貨物上面。

              2.防護

              1) 、倉庫溫濕度控制法

              通風

              利用庫內外空氣溫度不同而形成的氣壓差,使庫內外空氣形成對流,來達到調節庫內濕度的目的。通風時應開啟背風面上部的窗戶,并打開庫門,以促進庫內空氣的完全循環。倉管員可根據實際情況,確定通風時間長短和通風時開啟門窗的數目。在有風的日子,借風的壓力更能加速空氣對流,但風力不能過大(風力超過5級灰塵較多)。

              對怕熱類物資,主要是利用通風降溫。在炎熱季節,對空氣溫度條件要求不高的物資,可在夜間或凌晨6點左右通風,每星期1-2次。

              對怕凍類物資,是利用通風提溫。在寒冷季節,需在陽光充足、庫外溫度最高時通風,一般在下午2點至3點左右進行。可每天進行。

              對怕潮類物資,是利用通風降潮。通風時應選擇庫外絕對溫度小的條件情況政,秋冬季這種條件最多,春季其次,夏季最少,可在適當的時機進行。

              在庫內懸掛干濕表,表應安置在空氣流通、不受陽光照射的地方,不要掛在墻上,掛置高度約1.5米左右。每日必須對庫內溫濕度進行觀測,以確定庫內溫濕度的變化。

              吸潮

              在梅雨季節或陰雨天,不宜進行通風散潮時,可在庫內用吸潮的辦法降低庫內濕度。可使用吸潮劑或機械吸潮的方法。

              2)倉儲物資的霉腐防治法

              加強入庫驗收。易霉物品入庫,首先應檢驗其包裝是否潮濕,在保管期間應特別注意勤加檢查,加強防護。

              加強倉庫溫濕度管理,尤其是在梅雨季節,使霉菌不宜生長。

              選擇合理的儲存場所。易霉物品應盡量安排在空氣流通、光線較強、比較干燥的庫房,并應避免與含水量大的商品同儲在一起。

              合理堆碼,下墊隔潮。商品堆垛不應靠墻靠柱。

              做好日常的清潔衛生。倉庫里的積塵能夠吸潮,容易使菌類寄生。

              化學藥劑防霉。可采用適當的化學藥物放在貨物或包裝內進行防霉腐。

              對已經發生霉腐但可以救治的商品,應即根據物品性質選用晾曬、烘烤、熏蒸等方法以防霉腐繼續發展。并對物品重新進行小樣試驗,合格者可繼續使用。

              3)倉庫蟲害、鼠害的防治

              每半年對庫區進行一次藥物防蟲、殺蟲的防治,并不定期地進行捕鼠活動。

              保持庫區的清潔衛生,使害蟲及其他生物不易生長和隱藏。

              入庫物資的蟲害檢查及處理。

              4)金屬物品的銹蝕與防治法

              金屬銹蝕主要是針對影響金屬銹蝕的外界因素進行的,應控制和改善儲存條件。

              金屬商品儲存的倉庫,應選擇地勢高、不積水、干燥的場地。較精密的五金工具、零件等金屬商品不應與化工商品或含水量較高的商品同庫儲存。在某些金屬制品表面涂(或浸或噴)一層防銹油脂薄膜進行防銹處理。

              除銹方法分手工除銹及化學除銹:

              人工除銹

              人工除銹時使用鋼絲刷、銅絲刷、砂紙、砂布等打磨銹蝕物表面,除掉銹層。對于比較粗糙的鋼鐵制品,可使用鋼絲刷或粗砂布(紙)打磨;一般精度的金屬制品及零件,可使用細砂布(紙)打磨;表面有鍍層或經過拋光的金屬制品,可用砂布蘸拋光膏、去污粉等打磨。

              化學除銹

              化學除銹是利用酸溶液與金屬表面銹蝕產物發生化學反應,以達到除銹的目的。

              其酸洗工藝過程為:

              脫脂→水洗→酸洗→水洗→磷化→表面調整→水洗→自然干燥

              3.先進先出(FIFO)

              采用物料先進先出的管理方式,可防止物料由于長時間堆積而發生變質。

              保證“先進先出”的方便應按進貨先后的順序堆碼。

              對倉庫內的場地進行有效、合理的'庫位劃分及管理。倉管員應熟識庫位的運用及規則。

              對庫位現場進行看板式管理,明確有效地執行出貨任務。

              在庫存卡及登錄的帳薄上,同類同廠同規格的物品每年年初按進貨的時間順序從1開始編號。出庫時,倉管員應檢查庫存卡上該貨物最早批次的留存量,并按“先進先出”的原則發貨。

              4.庫存周轉率

              通過庫存周轉率的計算,調整重點物資的庫存周轉,以期達到庫存資產的有效使用,改進倉庫管理。

              庫存周轉率的計算公式:

              庫存周轉率=月度發出數量/月度平均庫存數量

              月度平均庫存數量= (每月1日的庫存數量+每月30日的庫存數量)/2

              倉庫于每月初對上月的庫存周轉率進行計算,當周轉率<0.5時,相關部門主管應分

              原因,縮短采購周期,調查安全庫存量,并由各部門相關人員提出改進意見和措施,優化庫存周轉效率。

              五、盤點檢查:

              物資盤點檢查是指對倉庫保管的物資進行數量和質量的檢查,以清點庫存物資的實際數量,做到賬、物、卡三相符;查明超過保管期限、長期積壓物資的實際品種、規格和數量,以便處理檢查庫存物資盈虧數量及原因;

              通過盤點要求做到:庫存物資數量清、規格清、質量清、賬卡清、盈虧有原因,事故損壞有報告,調整有根據,確保庫存物資的準確。

              1、盤點檢查的內容

              1)檢查物資實存量與賬、卡的數字是否相符,查明物資盈虧的原因;

              2)查明庫存物資的質量狀況,有無銹蝕、霉變、潮解、蟲蛀等情況必要時重新進行小樣檢驗;

              3)查明有無超過保管期限及長期未使用的積壓物資,并查明積壓原因;

              4)檢查堆垛是否穩固,場地有無積水和雜物,庫房有無漏雨,門窗通風孔是否良好,庫房溫濕度是否符合保管要求,清潔衛生是否符合要求等;

              5)檢查計量工具是否準確,使用與維護是否合理;

              6)檢查各種安全措施和消防設備是否齊全,是否符合安全要求。

              2、盤點檢查的方法

              1)針對倉庫管理人員在日常物資發生動態變化時,應進行分批、分類盤點法。倉庫在收到每一批物料,事先制定收、發料庫存卡,栓附在每一批包裝件上,當每次發料時,立即在庫存卡上記錄下來,并將申請單保存。在盤點時,通過它查對該批物資發放數與申請單及實存數是否相符。

              2)重點盤點法

              對儲存保管的重點物資用重點盤點法進行定期清查。在每年的7月初,由財務部、倉管員、質量檢驗人員共同進行清查,在盤點中應先對庫存物資質量進行核查,再確定物資的數量、品名規格,主要用以掌握庫存重點物資的變動情況,防止并及時發現差錯,并填具《庫存狀況核查表》,以備有關部門及總經理參考及查閱。

              定期盤點法

              在每年年尾(12月份)時,對庫存物資的質量進行全面的核查和盤點。為了減少盤點中的混串和疏漏,使盤點結果能獲得準確的數字,需關閉倉庫,全面清理,因此要求在定期盤點工作開始之前,作好充分的準備,以確保盤點的順利進行。

            倉庫管理規章制度4

              一、目的

              通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定,指導和規范倉庫人員的日常工作行為,對有效提高工作效率起到激勵作用。

              二、適用范圍

              倉庫的所用工作人員

              三、職責

              倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理,協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務,培訓和提高倉庫人員行為規范及工作效率。

              倉管員負責產品的收料、入庫、發貨、退貨、儲存、防護工作。

              四、倉儲管理規定

              1、貨品入庫

              (1)需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業。

              (2)物流司機將“客戶送貨單”給到倉庫后,倉庫需安排裝卸,搬運到制定區域內。

              (3)倉庫收貨時需要求物流司機給“客戶送貨單”,沒有時需追查,直到拿到單據為止,倉庫人員有追查和保管單據的責任。

              (4)倉庫收貨時需按采購單收貨,否則拒絕收貨。

              (5)倉庫人員與物流司機共同確認送貨單的數量和實物,如不符由物流司機聯系供貨商處理,并由物流司機在送貨單簽字確認實收數量。

              (6)倉庫對已入庫的產品進行分區,分類擺放,不得隨意擺放。

              2、產品出庫

              (1)按照產品出庫單、產品贈送單、產品調撥單、現金單、預付款單的流程進行操作。

              (2)倉庫出庫產品的原則是同一產品做到先進先出。

              (3)倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的原材料出庫。

              3、退廠產品處理

              (1)需嚴格按照“退廠產品通知單”進行操作。

              (2)質量問題的產品需要及時上報

              4、產品報廢

              (1)嚴格執行“報廢單”進行操作

              (2)發現倉庫庫存產品不良時及時處理或通知上級主管部門處理。

              (3)需要區別分開庫存產品報廢、產品不良的、客戶退回的報廢產品,并且分開保管。

              五、貨物管理

              1、產品在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原則,做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

              2、每天檢查貨物信息,如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。

              3、保持貨物的正確標示,由倉管負責,對于錯誤標示及時更正。

              4、貨物的單據、帳交到財務。每月的.單據由其分類保管好,原則上單據保管2年,在此期間不得銷毀。做到帳、物、一致。

              六、貨物的盤點

              1、倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。

              2、盤點過程中需要其他相關部門予以配合。

              3、盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性,嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員,以免少盤、多盤、漏盤等。

              4、盤點分初盤、復盤,但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。

              七、倉庫的安全、衛生管理

              1、倉庫每天都對倉庫區域進行清潔整理工作,清理掉不要、不用的東西和壞的東西,并將倉庫內的產品整理到提定的區域內,達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。

              2、對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規劃。

              3、倉庫衛生可以在倉庫空閑的時間進行。

              4、倉庫內保持安全通道暢通,不可有堆積物,保證人員安全。

              5、倉庫內嚴禁煙火,嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

              6、倉庫內的規劃區域要有明確標識

              7、上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。

              8、做好及時檢查物貨,如有異常或者安全隱患及時處理和上報。

              八、倉庫人員的工作態度及作風

              1、倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風,形成良好的工作習慣。

              2、倉庫工作人員要求做事細心,認真,負責,誠實,有良好的團隊意識及職業道德。

              3、對于上級下達的任務要按時按質完成。

            倉庫管理規章制度5

              為加強對施工現場的材料物資的管理,確保其能夠保質保量投入使用,滿足工程施工的需求,防止材料資損壞、變質和丟失等,特制定本制度:

              一、物資的入庫驗收

              1.物資到工地后庫管員依據材料請購單及公司采購辦提供的送貨單或材料清單上所列的名稱、數量、規格進行核對、清點,經檢驗人員對質量檢驗合格后,方可入庫。

              2.對入庫物資核對、清點后,庫管員及時填寫入庫單,經庫管員簽字認可后,庫管員、采購各持一聯做帳。

              3.因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現場核對驗收,并及時補填“入庫單”。

              二、物資保管

              1.物資入庫后,填寫“材料出/如庫記錄”,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放,做到物資擺放整齊、庫容干凈整齊。 2.庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤店,若發現誤差須及時找出原因并更正。

              3.庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對,確保報表數據的準確性和可靠性。

              4、庫房保管員對在庫產品應堅持盤點和不定期抽檢,隨時掌握品種、數量的變化情況,及時報告項目經理進行補充以滿足施工的需求。

              5、對露天存放的材料要根據天氣變化情況,及時采取擋雨、防曬措施,保證材料不受損失。

              6、庫房保管員有義務要做好日常通風、降溫、晾曬、防塵、防銹、涂油工作,保持庫房清潔、整齊、通風、干燥良好環境,

              7、庫房內嚴禁吸煙,電爐取暖、做飯等動用明火的行為,無關人員嚴禁進入庫房,注意防盜、防火、防毒以確保庫房的安全。發現違規者一次200元處罰,二次以上辭退。

              8、庫房保管員要恪守職責,遵紀守法,當發現因玩忽職守造成物資材料丟失、損壞、變質等情況要及時報告項目經理,并進行相應賠償,違紀不報者,經發現將根據情節輕重給予處分,或追究法律責任。

              三、物資的領發

              1.庫管員憑領料人的領料單如實領發。領料人必須是各施工班組班組長,領料單上須經項目經理簽字生效,庫管憑領料單發放材料。若項目經理和施工員不在現場,又急需發放材料,庫管可在接到項目經理或施工員以電話通知方式后發放材料,事后應及時補填。

              2.庫房保管員對材料物資的發放,遵循先進先出的原則,認真辦理出庫的記賬手續,填寫單據數量要準確,字跡清晰可辨,簽字認真,日期要確切。

              3.庫管員發放材料時應要求領料人協同檢查發放材料的質量,不合格的產品一律不準發放。庫管員應要求領料人在出庫單上簽字確認,出庫單上的材料數量不能大于領料單。出庫單是庫管員做帳的.依據,是證明倉庫材料未丟失、損壞的直接證據。

              4.領料人員所需物資無庫存前,庫管員應及時通知項目經理,項目經理安排填寫材料采購申請單,經批準后及時采購。

              5任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。

              6.以舊換新的工具一律交舊領新,領用的各種工具使用完畢均得歸還倉庫。

              四、人員請假

              1、請假必須寫請假條,得到上級領導的批準。一天請假不得超過1人,每人一個月請假不得超過2天。病假必須要有醫院出具證明(特殊情況者如喪假、婚假、、等,經領導商量給予合理的假期).情況嚴重者處以辭退。無故缺席者處以500元罰款,二次以上處以辭退。

              2、人員辭職必須提前一個月向相關領導提交辭職報告,進行審批,做好相關工作的交接。如擅自離開,工資將不予與結算。未經請假同意擅自離崗達3天,則說明本人已自動離職并已放棄原勞動所得。

              材料出/入庫記錄

              夜間值班管理制度

              為保障公司正常工作秩序不間斷和財物安全,特制定本制度。

              1、夜間值班。公司依據自身情況,設立輪流值班制度,24小時值班。

              2、夜間值班時間責任界定:以值班時間為責任時間,即當日正常下班以后至次日上班的全程時間段。

              3、值班管理要求

              (一)保證通訊系統暢通;

              (二)防止財物失竊;

              (三)及時排除辦公區、生活區及施工現場火災、漏水事故;

              (四)監查下班后公司人員進出情況;

              (五)巡查施工現場及生活區安全情況;

            倉庫管理規章制度6

              為使本公司的倉庫管理規范化,保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規定。

              一、倉庫管理工作的任務

              (1)做好物資出庫和入庫工作。

              (2)做好物資的保管工作。

              (3)做好各種防患工作,確保物資的安全保管。

              二、對于入庫的貨物,保管人員要認真驗收物資的'數量、名稱是否與貨單相符,對于實物與貨單內容不相符的,辦理入庫手續要如實反映。

              三、對于貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象,保管人員有權拒絕辦理入庫手續,并視具體情況報告主管經理。

              四、對于一切手續不全的提貨,保管員有權拒絕發貨,并視具體情況報告主管經理。

              五、倉庫保管員要及時登記各種貨物明細賬,做到日清月結,達到賬賬相符、賬物相符,賬卡相符。

              六、每月月底之前,保管人員要對當月各種貨物“入、出、存”情況予以匯總,并編制報表上報公司總經理。

              七、保管員會同財務人員對庫存貨物每季季末盤點對賬。發現盈余、短少、殘缺,必須查明原因,分清責任,及時寫出書面報告,提

              出處理意見,報公司總經理。

              八、做好倉庫與運輸環節的銜接工作,在保證貨物供應、合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。

              九、根據各種貨物的不同種類及特性,結合倉庫條件,保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進出和盤存方便。

              十、對于有特殊要求等貨物,應指定專人管理,并設置明顯標志。

              十一、建立健全出入庫人員登記制度。

              十二、嚴格執行安全工作規定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和貨物財產的安全。

              十三、庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”,確保財產貨物的完整。如有異常情況,要立即上報主管經理。

              (1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。

              (2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

              (3)檢查有特殊要求物品是否單獨存儲、妥善保管。

              十四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規定,倉庫保管紀律內容規定;

              (1)嚴禁在倉庫內吸煙。

              (2)嚴禁無關人員進入倉庫。

              (3)嚴禁涂改賬目。

              (4)嚴禁在倉庫內存放雜物、廢品。

              (5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。

              (6)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。

              (7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

              (8)嚴禁在倉庫內亂放電源,臨時電線,臨時照明。本管理流程自下發之日起試行。

            倉庫管理規章制度7

              第一章總則

              第一條為規范員工勞動紀律管理,加強全體員工的紀律意識,進一步適應公司管理的需要,根據公司實際情況,特制定本制度。

              第二條本制度適用于貴州黔創資產管理有限公司湄潭分公司全體員工。

              第三條基本定義

              1、遲到:上班時間應到仍未到崗

              2、早退:未到下班時間而提前離崗

              3、脫崗:工作時間未經領導批準離開工作崗位

              4、曠工:無任何手續無故不上班。有下列情況者,均按曠工論處:遲到、早退或脫崗連續超過60分鐘;或未經準假而不到崗者;或不服從工作調動,經教育仍不到崗者;或采取不正當手段,涂改、騙取、偽造休假證明者;或違紀、違規行為造成的缺勤;或未辦完離職手續而擅自離職的。

              5、考勤統計時間:每月考勤周期按自然月計算,即每月1日至每月最后一日。

              第四條考勤是公司人力資源管理的基礎性工作,是計發工資、獎金、勞保、福利等待遇的重要依據。

              第二章考勤規定

              第五條標準工作時間為星期一至星期五,星期六和星期日休息。每天標準工作時間為上午八時至中午十二點,下午二點至五點三十分。

              第六條每天上班的員工,須每天上午上班和下午上班考勤各一次。因工作需要,各部門可根據實際情況對員工考勤次數進行補充規定并及時報備。

              第七條全體員工須在楊總辦公室簽到視為有效考勤。

              第八條員工確因工作需要直接外出不能按時簽到,須提前一天填寫外出登記表或提前告知,經部門負責人(主管領導)審批后及時報備。

              第九條違反考勤制度者,按以下標準予以處罰:

              1、遲到、早退的處罰標準:月累計遲到、早退次數不超過五次(含五次)者,警告;超過六次(含六次)者,扣罰50元。

              2、曠工半日扣罰三個工作日的薪資額,最高扣罰總額原則上不超過本人月薪資總額,連續3天曠工為自動離職。

              3、由公司發文組織的活動、會議、培訓學習及各類值班等須統一考勤管理,遲到、早退、無故缺席等人員將按文件相關規定予以處罰。

              第三章請假、出差規定

              第十條請假及出差批準權限如下:

              1、請假或出差1-2個工作日以內(含2個工作日),應由主管領導批準。并填寫相關表格,以便考勤員記錄。

              2、請假或出差超過3個工作日,應由總經理批準。第十一條請假規定

              請假包括:事假、病假、婚假、產假、喪假、工傷假等。

              1、事假:辦理事假須明確提出事假理由。

              2、病假:辦理病假須提供相應的醫療或住院證明材料。

              3、婚假:凡符合《中華人民共和國婚姻法》,已履行正式登記手續者,給予帶薪婚假三天,請假時原則上需交驗三個月內《結婚證》。

              4、產假、計劃生育假等根據國家相關法律執行。

              5、喪假:員工親屬過世,根據國家相關法律給予一至三天的帶薪喪期。

              6、工傷假:因公負傷,持醫院診斷證明及工傷鑒定,可辦理工傷假。

              7、年休假:公司員工原則上每年春節期間享受十五天帶薪年假(含法定節假日),員工的探親假及年休假統一安排在春節假期中,不另行給假。

              第十二條請假手續的辦理

              1、請假須至少提前1-3日填寫《請假申請單》,按審批權限報相關領導審批后及時報備。未辦理請假手續擅自離崗者,視不同情況,按早退、曠工等相關處罰規定處理。

              2、特殊情況不能提前履行請假手續者,須于當日按審批權限電話向上級負責人說明原因,經同意后方可請假,并于事后一天內補辦請假手續,否則視同曠工。

              3、如有特殊情況需續假者,須提前一天按審批權限電話向上級

              負責人說明原因,經批準后可順延,否則超假部分按曠工處理。假期結束后須補辦請假手續,未補辦天數按曠工處理。

              第十三條出差手續的辦理

              員工出差須提前一天填寫出差單,按審批權限報相關領導審批后及時備案。

              第四章假期規定

              第十四條員工具體享受國家法定節日和具體放假日期以政府相關規定及總公司發文為準。

              第五章員工培訓考勤管理

              第十五條因公學習培訓

              因工作需要由公司組織參加各類學習、培訓,學習、培訓時間一天以內的報本公司主管領導審批,兩天(含兩天)以上的須再報本公司總經理審批。

              第十六條新員工入職考察期

              1、考察期時間為一周。

              2考察期間不允許請假,不遵守者按曠工處理。

              3、考察期間全勤且上崗滿一個月的'新入職員工,考察期間視為正常出勤。

              第六章人事變動的考勤管理

              第十七條人事變動的考勤管理

              1、未辦理正式調動手續而擅自調整工作崗位者,視為脫崗或曠工。

              2、任何員工的崗位調整或變動需經分管領導批準,方可實施,否則按曠工處理。

              3、員工的崗位調整,必須按分公司總經理意見執行。

              第七章員工離職管理辦法

              第十八條離職釋義

              1.員工和本公司解除勞動關系,包括辭退、辭職、和自動離職。

              2、公司綜合人事部負責收集、傳達意見,簽發《離職單》,辦理人事變動相關手續,監督離職者的移交工作,將有關離職的文字材料存檔。

              第八章職責分工

              第十九條各部門負責人和考勤員職責如下:

              1、綜合管理部直接負責分公司考勤工作。

              2、綜合管理部具體負責督促及指導分公司員工辦理外出登記、請假及出差等手續。

              3、對無故不上班的員工,綜合管理部應及時向分公司經理匯報。

              4、綜合部必須堅持每天的考勤工作,并做好每月統計上報。第二十條綜合人事部考勤專員職責

              1、綜合管理部每月1日下午17點前將經審批后的上月考勤統計表交分管領導審批。

              2、綜合管理部負責考勤資料的保管,保存期限為2年。

              第二十一條綜合管理部是員工勞動紀律的職能管理部門,主要檢查員工在崗情況及上班秩序,如上班時間脫崗、串崗,做與工作

              無關的事情等。一經查實,將視其情節輕重給予警示、罰款處理。相關部門負責人及考勤員負連帶責任。

              第九章附則

              第二十二條具體考勤表由綜合管理部根據公司的人員編制及需求進行統一規劃。

              第二十三條本制度由湄潭分公司綜合管理部負責解釋。第二十四條本制度于發文之日起執行。

            倉庫管理規章制度8

              一、目的

              通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定,指導和規范倉庫人員的日常工作行為,對有效提高工作效率起到激勵作用。

              二、適用范圍

              倉庫的所用工作人員

              三、職責

              倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理,協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務,培訓和提高倉庫人員行為規范及工作效率。倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作。倉務員負責單據追查、保管、入帳。倉庫雜工負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。倉庫主管、iqc、采購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

              四、倉儲管理規定

              1、原材料收貨及入庫

              需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業。采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后,倉庫需將此物料放在指定的檢驗區內,作好防護措施。倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”,沒有時需追查,直到拿到單據為止,倉庫人員有追查和保管單據的責任。倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單(或者說po),否則拒絕收貨。倉庫人員與采購共同確認送貨單的數量和實物,如不符由采購人員聯系供貨商處理,并由采購人員在送貨單簽字確認實收數量。倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知iqc進行物料品質檢驗。對iqc檢驗的合格原材料進行開“物料入庫單”并經倉庫主管簽名確認后進倉,對不合格原材料進行退貨。

              倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢,如有特殊最遲不得超過一個星期。倉庫對已入庫的原材料進行分區分類擺放,不得隨意堆放,如有特殊情況需在當天內完成。倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區,由倉庫主管、采購共同確定退貨。

              2、原材料出庫需嚴格按照“物料領料單”、“生產通知單”、“開發部調用單”的流程進行操作。倉庫的生產原材料出庫依據是物料部門提供的bom(即單件用量通知單),生產通知單中生產數量,及廠部所規定的原材料損耗進行核料,并由部長簽名確認。倉庫把所出庫之原材料配好,并填好“物料領料單”后,通知相關的領料部門進庫領料,并由領料部門負責人簽名確認后方可讓原材料出庫。倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。超用物料的出庫必須依據由生產部長簽名確認“領用超單”,且超用人注明了超用原因,以及得到上級主管部門的批準的“領用超用單”,倉庫方可發料。開發部門的物料調用依據是由開發部門填寫“調用單”,并由開發部負責人簽名確認,并經物料部門同意后,倉庫才可以依此辦理相關手續,否則予與拒絕。倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的原材料出庫。

              3、退廠原材料的處理

              需嚴格按照“退廠物料通知單”進行操作。對采購來的不良物料需要及時通知采購部,并由采購部給予處理意見且簽名確認后,可暫放倉庫,待采購部把原材料退與供應商。對于不良原材料不可以辦理出入庫用續。

              4、原材料報廢

              嚴格執行“報廢單”進行操作發現倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。需要區別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料,并且分開保管。

              5、成品的收貨及出庫a. b. c.成品的收貨及入庫嚴格按照“成品入庫單”進行操作所有入庫之成品必須為合格之產品,并由終查(即qa)提供qc報告之允許入庫的成品,否則拒絕入庫。入庫成品隨貨提供產品的`數量,碼數,顏色,款號,單價等信息的送貨單,對產品與單不符的不予辦理入庫手續。對合格產品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續。并按要求存放好。成品的出貨嚴格按照“成品出貨單”進行操作。成品出貨的依據是由營銷部提供“客戶貨物配送單”,進行檢貨,并把檢好成品進行包裝。對于即將出庫之成品通知營銷部,由營銷部簽名確認,并辦理相關出庫手續后方可發貨。成品的退貨嚴格按照“成品退貨單”進行操作由客戶退回之不合格產品進行核對款號、顏色、碼數、數量無誤后,辦理相關的退貨手續。客戶退回之不合格產品及時通知生產部進行維修,盡快返還客戶。

              五、貨物管理貨物的品質維護:

              物料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原則,做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。每天檢查貨物信息,如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。保持貨物的正確標示,由倉管負責,對于錯誤標示及時更正。貨物的單據、咭、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據一同交到財務。每月的單據由其分類保管好,原則上單據保管2年,在此期間不得銷毀。做到帳、物、咭一致。

              六、貨物的盤點

              倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。盤點過程中需要其他相關部門予以配合,需入庫和發料統一按內部盤點安排操作。盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性,嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員,以免少盤、多盤、漏盤等。盤點分初盤、復盤,但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。

              七、倉庫的安全、衛生管理倉庫

              每天都對倉庫區域進行清潔整理工作,清理掉不要、不用的東西和壞的東西,并將倉庫內的物料整理到提定的區域內,達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規劃。倉庫衛生可以在倉庫空閑的時間進行。倉庫內保持安全通道暢通,不可有堆積物,保證人員安全。倉庫內嚴禁煙火,嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。倉庫內的規劃區域要有明確標識(如:物料擺放區、安全通道、物料報廢區、物料發放區、配料區、不合格物料存放區、待檢物料存放區、消防設施擺放區、辦公區等),其中物料擺放區內要分類分小區存放,且有清楚的標識。上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。做好及時檢查物貨,如有異常或者安全隱患及時處理和上報。倉庫內需要高空作業時做好安全防范。

              八、倉庫人員的工作態度及作風

              倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風,形成良好的工作習慣。倉庫工作人員要求做事細心,認真,負責,誠實,有良好的團隊意識及職業道德。對于上級下達的任務要按時按質完成。其他的工作制度和行為準則依廠部規定為準則。

            倉庫管理規章制度9

              一,工作目的:

              加強庫房物資規范管理,保證內部物流暢通、為公司經營計劃順利實施,滿足顧客需求,提供基礎保障。

              二,工作范圍:

              本規范適用于公司原材料庫、車間在制品、成品庫和綜合庫(含:工具、輔料、備件等)的管理。

              三,工作職責:

              1, 生產技術質量部負責:車間在制品管理,在廠物資的質量檢驗、驗收和質量監督檢查。

              2,行政人事財務部:原材料庫、綜合庫和成品庫的管理、進、出廠物資的稽查。

              四,工作基本要求:

              1,廠區、庫內物品,應按區域,整齊擺放,合理有序、方便生產;每發生一次進、出事項,應立即按進、出單具,據實填存放卡片,登記記賬。

              2,所有物資出、入庫必須憑有效單據(入庫單、出庫單、發貨通知單、領用單、報廢單),方可辦理。

              3,認真把好入庫關,切實做到三不收:

              無入庫單手續不收;

              實物件號、名稱、數量與入庫單件號、名稱、數量不符不收;

              件號名稱數量零部件外觀質量不符合要求不收;

              4,認真把好出庫關,切實做到三不發:

              無發貨通知單或出庫單不發;

              成品(零部件)外觀質量不符合要求不發;

              外包裝不牢固不發;

              5, 車間、庫房要保持整潔,業務無關人員不準進入,認真做好“三防”工作(防火、防盜、防破壞)。

              6,建立健全各類物資臺帳和報表制度:

              A:原材料收、發、存臺帳、月末庫存報表(外協加工的應含:在外數)。

              B:車間在制品(壓制→刮灰→打磨→噴漆→裝配)收、入、存臺帳、月末在制品庫存報表。

              C:成品庫收、發、存臺帳、月末庫存報表。

              D:綜合庫收、發、存臺帳、月末庫存報表。

              E:復核當日操作者工票數量,每天登帳、月末匯總報表。

              五,操作細則:

              1,原材料、輔料、工具、備件入庫:

              A: 原材料、輔料、工具、備件入庫,庫管員應對照送貨單清點核對物資的名稱、規格、型號、數量等是否一致,核對無誤后方可在送貨單上簽字。

              B: 庫房收貨后應將來料放置在待檢區,通知檢驗人員員檢驗,檢驗合格后出具檢驗報告。

              C: 庫管員依據送貨單及合格檢驗報告單,填寫入庫單,辦理入庫手續與單據傳遞,并即時報告相關人員。

              D: 入庫后將合格品按規格、型號、品名分區、分類、分批堆放,做到標識目視清楚。在存料卡上標明材料規格、型號、批號及數量。不合格材料應隔離存放和做出明顯標識,并通知采購人員聯系退貨事宜。

              入庫單一式三聯,分別由經辦人、庫房、和財務部存查(下同)

              2, 原材料出庫:

              A: 每月末當日車間根據生產壓制合格數量,填寫出料單補辦領用手續。庫管員依據出庫單上的材料名稱、規格、數量,下原材料庫存帳,上車間在制臺帳。

              B:原材料送外協加工發出。

              出庫單一式三聯,分別由經辦人、庫房、和財務部存查(下同)。

              3, 半成品、成品入庫:

              A: 半成品應經檢驗合格后由業務人員辦理入庫手續,被判定為不合格或未經檢驗的半成品,應堆放在不合格區域或待檢區域,并做出醒目標識。

              B:成品必須經檢驗合格后,由車間填寫成品入庫單。

              C:成品入庫后,應按產品規格型號分區、分類、分批存放,并即時填制存放卡。

              入庫單一式三聯,分別由經辦人、庫房、和財務部存查

              4,成品出庫:

              A;庫管員按發貨通知單組織貨源,安排包裝,填制出庫單,發貨時須當面與送貨人員交點清楚(核對品種、規格、數量、外包裝可靠性),送貨人在出庫單上簽字驗收。

              B:庫管員發貨后即時填寫存放卡,清理現場做好清潔。

              發貨通知單一式兩份,經廠長批準(或經理)。分別由經辦人、庫管員存查,

              出庫單一式三聯,分別由經辦人、庫房、和財務部存查

              5,工具、輔料、備件的入庫:

              A: 采購物資入庫時,由采購人填寫入庫單,庫管員接收簽字。對質量要求高的或價值大的物品應由相關人員進行檢驗認可,對于未經同意,擅自采購的物品不予入庫和報銷。

              B: 入庫物資應按類別、型號分別存放,設存料卡、標識牌,登記入帳。

              C: 日常工作中,物資庫房人員應對入庫物資的發放情況進行統計,關注生產必需和消耗量大的'物資、及時上報使用情況,以便即時采購,確保生產。

              6, 工具、輔料、備件的出庫:

              A:由使用部門開具領料出庫單領出,經主管簽字后,憑單發放。

              B: 工具、電器、備件類物品執行交舊領新的原則。生產中損壞的工具設備等,經生產管理簽字批準,交回庫房,重新領取新設備。

              C: 對不適合生產要求或有質量問題的工具、配件、輔料,領用人員可以退回庫房,庫管員通知采購人退貨更換或重新采購。

              出庫單一式三聯,分別由經辦人、庫房、和財務部存查

              7, 盤存:

              A: 每月末,物資庫管員對管理范圍內的物品自行盤存一次,發現庫存產品的盈虧、損壞、品種、規格串混等情況,要分析原因,提出預防和糾正措施,并及時匯報。

              B: 每年12月底,由公司辦擬訂盤存計劃,報總經理審批后,對公司內所有材料、半成品、成品進行清點;年末盤存應由以下人員參加:董事會委派的人員、廠長、生產計調員、財會人員、物資庫管員和輔助工。

              C:總經理可根據需要,直接按排財會人員,不定期的到庫房進行財務稽查。

              D:所有盤存結果,都要在盤存表上據實反映出來,對帳物不符的,主管領導應提出處理意見,報總經理審批。

              六,公司根據需要,臨時下達的其它工作規定。

            倉庫管理規章制度10

              一、倉庫內嚴禁吸煙及使用明火,并設明顯標志牌。

              二、倉庫內部照明用燈,應使用60w以下白熾燈或大于60w具有防爆功能的燈具,禁止亂拉亂設臨時電源線。

              三、應根據貨物的不同性質分類存放。

              四、嚴禁使用電熱器。

              五、各種滅火器材,消防設施不得擅自動用。

              六、倉庫保管員下班前要進行一次防火檢查,在確認無問題后關閉電源,鎖門離開。

              七、知道所在部門滅火器材的位置并會使用各種滅火器,能熟練地掌握其性能、作用和使用方法。

              八、未經許可,無關人員不準進入倉庫。

              電、氣焊防火制度

              一、倉庫內嚴禁吸煙及使用明火,并設明顯標志牌。

              二、倉庫內部照明用燈,應使用60w以下白熾燈或大于60w具有防爆功能的燈具,禁止亂拉亂設臨時電源線。

              三、應根據貨物的不同性質分類存放。

              四、嚴禁使用電熱器。

              五、各種滅火器材,消防設施不得擅自動用。

              六、倉庫保管員下班前要進行一次防火檢查,在確認無問題后關閉電源,鎖門離開。

              七、知道所在部門滅火器材的位置并會使用各種滅火器,能熟練地掌握其性能、作用和使用方法。

              八、未經許可,無關人員不準進入倉庫。

              電、氣焊防火制度

              一、焊工應經過專門培訓,掌握焊割安全技術,并經過考試合格后,方準獨立操作。

              二、焊割前按規定進行動火作業申請,核準后方可進行。

              三、焊割作業要選擇安全地點,焊割前要仔細檢查上下左右情況,周圍的'可燃物必須清除,如不能清除時,應采取澆濕、遮隔等安全可靠措施加以保護。

              四、盛過或盛有可燃性氣體或粉塵的易爆場所焊割,在這些場所附近進行焊割時,應按有關規定,保持一定距離。

              六、焊割操作不準與油漆、噴漆、木工等易燃操作同部位、同時間、上下交叉作業。

              七、電焊機地線不準接在建筑物、機器設備、各種管道、金屬道、金屬架上,必須設立專用地線,不得借路。

              八、不得使用有故障的焊接工具。電焊的導線不要與裝有氣體的氣瓶接觸。

              九、焊割工作點火前要遵守操作規程,焊割結束或離開現場時,必須切斷電源、氣源,并仔細查現場,清除火災隱患;在悶頂,隔墻等隱蔽場所焊接,在操作完畢半小時內反復檢查,以防暗燃發生。

              十、焊割現場必須配備滅火器材,應有專人現場監護。

            倉庫管理規章制度11

              一、總則

              倉庫是公司物料供應體系的一個重要組成部分,是公司各種物資周轉儲備的環節。主要職能是:保管好庫存物資,做到數量準確、質量完好、確保安全、收發迅速,配合公司提高營運效率。

              二、物資驗收入庫存

              1、物資入庫存,倉庫員要親自同交貨人交接手續,核對清點物資名稱,數量是否一致,按物資交接單上的要求簽字,應當認識到簽收是經濟責任的.轉移。

              2、物料入庫存,要如實填制“入庫規格單”,一式三份,做到貨單相符,一聯倉庫員存根,作為倉庫實物賬,其余一聯交財務部,一聯交客戶服務部。

              三、物料的儲存保管

              1、倉庫物料必須按類別,在合理安全可靠的前提下在固定位置堆放,注意留通道,做到整齊,成行成列,過目見數,檢點方便。

              2、庫內嚴禁火種,嚴禁吸煙,非工作人員不得進入庫存內。

              3、倉管員要認真做好倉庫安全工作,作業時要注意安全,經常檢查倉庫,認真做好防火、防潮、防盜工作。

              4、物料保管,倉管員一律不準擅自借出。

              5、倉管員要愛護物料,并注意物料清潔干凈。

              6、每月必須對庫存物料進行實物盤點一次。財務人員予以抽查或監盤,并由倉管員填寫制盤點表,一式三份,一聯倉庫留存,一聯交財務部,一聯交客戶服務部,以保證財務賬、倉庫實物賬和實物相符合。

              四、倉庫物料的出庫

              1、物料出庫按“推陳儲新,先進先出”原則發放,發料堅持一盤點、二核對、三發料、四減數的原則

              2、倉管員必須按送貨單發貨,遇到特殊情況要向領導請示。

              3、倉管員在發料時,必須清潔物料才出倉。

              4、倉管員發料要立即填制出倉單,一式三聯,一聯倉庫留存,一聯交財務部,一聯交客戶服務部,便予減數工作。

            倉庫管理規章制度12

              一、目的

              通過制定倉庫管理規定,指導和規范倉庫人員日常作業行為。

              二、工作范圍

              物資庫、成品庫、工具

              三、工作職責

              1、按規定做好物資設備進出庫的驗收、記帳和發放工作,做到帳物相符。

              2、隨時掌握庫存狀態,保證物料及時供應,缺貨及時申報,充分發揮周轉效率。

              3、定期對庫房進行清理,保持庫房的整齊美觀,存放整齊。

              4、熟悉相應物料品種、規格、型號及性能,填寫分明。

              5、搞好庫房的安全管理工作,檢查庫房的防火、防盜設施,及時堵塞漏洞。

              四、物資入庫和保管

              1、倉管員根據申購單和入庫單進行驗收入庫。

              2、物資少于最低庫存量時,要及時填寫申購單,經總經理或部門主管批準后,交采購人員及時采購。

              3、倉管員要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫:

              1)未經總經理或部門主管批準的采購。

              2)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

              3)與要求不符合的采購物資。

              4、物資入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放,

              做到"二齊、三清、四號定位"。

              1)二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

              2)三清:材料清、數量清、規格標識清。

              3)四號定位:按區、按排、按架、按位定位。

              五、物資的領發

              1、倉管員憑領料人的領料單如實領發,若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的,庫管員有權拒絕發放物資。

              2、倉管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的'倉庫管理制度原則。

              3、領料人員所需物資無庫存,庫管員應及時通知使用者,使用者按要求填寫申購單,經總經理或部門主管批準后交采購人員及時采購。

              4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。

              5、領用或以舊換新的工具,需填寫工具領用/更換單,經總經理或部門主管批準后,方可領用。領用的各種工具均要在工具領用登記表上登記,并由領用人簽字。

              六、物資退庫

              1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時,應及時退庫并辦理退庫手續。

              2、廢品物資退庫,庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗后,入庫并做好記錄和標識。

              入庫流程

              出庫流程

              倉庫管理流程說明

              1、倉管員根據物資最低庫存量,車間根據生產計劃或實際生產情況,開具物資申購單,總經理或部門主管審批簽字后,交由采購人員采購,采購人員核實物資后,開具入庫單后,交由庫管員驗收入庫。

              2、領料人開具領料單,部門主管或總經理審批簽字后,庫管員根據領料單出庫。

            倉庫管理規章制度13

              一、目的

              通過制定倉庫作業規定及獎懲制度,指導和規范倉庫人員日常作業行為,通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。

              二、范圍

              倉庫工作人員

              三、職責

              倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作;

              倉庫協調員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作;

              采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作;

              倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定;

              四、驗收及保管

              1、物資的驗收入庫倉庫管理制度

              1.1 物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點,經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后,方可入庫。

              1.2 對入庫物資核對、清點后,庫管員及時填寫入庫單,經使用人、貨管科主管簽字后,庫管員、財務科各持一聯做帳,采購人員持一聯做請款報銷憑證。

              1.3 庫管要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

              a) 未經總經理或部門主管批準的采購。

              b) 與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

              c) 與要求不符合的采購物資。

              1.4 因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現場核對驗收,并及時補填"入庫單"。

              2、物資保管倉庫管理制度

              2.1 物資入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放,做到"二齊、三清、四號定位"。

              a) 二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

              b) 三清:材料清、數量清、規格標識清。

              c) 四號定位:按區、按排、按架、按位定位。

              2.2 庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發現誤差須及時找出原因并更正 2.3 庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對,確保報表數據的準確性和可靠性。

              3、物資的領發倉庫管理制度

              3.1 庫管員憑領料人的領料單如實領發,若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的,庫管員有權拒絕發放物資。

              3.2 庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。

              3.3 領料人員所需物資無庫存,庫管員應及時通知使用者,使用者按要求填寫請購單,經總經理批準后交采購人員及時采購。

              3.4 任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。

              3.5 以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡,并由領用人和總經理簽字。

              4、物資退庫倉庫管理制度

              4.1 由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時,應及時退庫并辦理退庫手續。

              4.2 廢品物資退庫,庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗后,入庫并做好記錄和標識。

              五、規定

              1、倉儲管理規定

              1.1 物料收貨及入庫

              1.1.1 需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“收貨確認單”的`流程進行作業。 1.1.2 采購將“送貨”給到倉庫后,倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部,不允許放在倉庫外,尤其不能隔夜放在倉庫外,下班后必須將貨物檢查放在倉庫內部。

              1.1.3 收貨時需要求采購人員給到“送貨單”,沒有時需要追查,直到拿到單據為止,并填寫入庫單。倉庫人員負追查和保管單據的責任。

              1.1.4 所有產品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產品尤其需要共同確認。新產品需要仔細核對物料的產品描述,以避免出錯。

              1.1.5 倉庫與采購共同確認入庫單物料數量時,如發現如送貨總單上的數量不符,應找相應采購簽字確認,由采購聯絡處理數量問題。

              1.1.6 物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放,不得隨意擺放物料,不得在規劃的區域外擺放物料,特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。

              1.1.7 原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數,進行“入庫單”入庫信息的統計,點數入庫。

              1.1.8 生產技術部測試借料必須登記借料數量及規格產品名稱、且需要注明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料,以便后續確認累計入庫數量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數確認,且需要將良品和不良品進行區分放在指定區域。

              1.1.9 倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個入庫單入庫物料進行數量確認,即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符,不符合的需要追查原因到底和解決完成。(有借料的需要見到產品借用單據,測試壞的需要補單且不能登帳入庫,如登帳入庫需要開“退貨廠通知單”扣除等同入庫數量)。

              1.1.10 入庫物料需要擺放至指定儲位。

              1.1.11 “收貨確認單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫主管簽字后才能給到采購。

              1.2 物料出庫(出庫領料)

              1.2.1 需嚴格按照“物料領用表”來發物料,并填寫“出庫單”“借用單”進行作業。 1.2.2 包裝組給到的出庫單無特殊原因當天必須全部完成取貨、包裝。

              1.2.3 取貨時注意不要堆積過高損壞產品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。 1.2.4 “出庫單”發完貨后需要及時將物料給到使用部門,并要求其簽名確認。

              1.2.5 內部領料需要部門主管簽字,部門經理簽字方可發貨。

              1.3 工具借用

              1.3.1需嚴格按照“工具領用表”來發工具,并填寫 “借用單”進行作業。

              1.3.2 “借用單”上特別需要注明工具產品名稱及規格,以便于后續識別進行工具入庫作業。 1.4 工具歸還

              1.4.1 已辦理歸還的可以裝訂存檔,未歸還的不予裝訂,需要對當事人進行追查,直到歸還工具或開具相關單據作歸還手續。

              1.4.2工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認,借用人未簽名的不予辦理借用。

              1.5 物料及工具報廢

              1.5.1需按照“工具及材料報廢比表”進行作業。

              1.5.2 發現庫存物料及工具不良時需要及時處理或報告上級處理。

              1.5.3 需要嚴格區分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。

              1.6 退貨物料處理

              1.6.1需按照有關“退貨通知單“的進行作業。

              1.6.2 采購來料不良物料需要及時給采購部門處理并要求其簽字,可以暫放倉庫。 1.6.3 不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數量。

              1.7 倉庫衛生、安全管理

              1.7.1 每天根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作,清理掉不要不用和壞的東西,將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。 1.7.2 衛生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。

              1.7.3 部門將根據工作結果進行評分,作為獎金的依據。

              1.7.4 考量物料區域擺放是否合理,并做合理擺放和規劃。

              1.7.5 安全

              1.7.5.1 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉,按倉庫十二防”安全原則檢查貨物,異常情況及時處理和報告。

              1.7.5.2 門禁管理:非倉庫人員謝絕進入倉庫,如需要進入必須予以登記方可進入。 1.7.5.3 倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火,發現一例立即報告處理。

              1.7.5.4 高空作業需要使用作業車,并注意安全。

              1.7.5.5 保障疏散通道、安全出口暢通,以保證人員安全。

              1.8 物料管理(異常處理及呆滯物料處理)

              1.8.1 物料品質維護:在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中,遵循倉庫“十二防”安全原則,防止物料損壞,有異常品質問題進行反饋處理。

              1.8.2 發現物料異常信息,如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。

              1.8.3 每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理,根據處理結果對物料進行分別管理。

              1.8.4 保持物料的正確標示和定期檢查,由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。

              1.9 單據、卡、帳務管理

              1.9.1 倉庫所有單據的登帳方式和要求當天按時完成。

              1.9.2 需要給到財務的單據電子檔和手工單據一起給到財務。

              1.9.3每月的單據登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。

              1.9.4 倉庫對貴重物料卡帳登記,由指定人員管理。

              1.10 盤點管理

              1.10.1 盤點時作業人員根據“盤點內部安排”文件進行相關作業。

              1.10.2 盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。

              1.10.3 盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性,弄虛作假,虛報數據,盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤,書寫數據潦草、錯誤,丟失盤點表,隨意換崗等,不按盤點作業流程作業等需要根據情況追查相關責任。

              1.10.5 盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。

              1.11 帳物不符處理

              1.11.1 庫存物料發現帳物不符時需要查明原因,查明原因后根據責任輕重進行處理。

              2、包裝管理規定

              2.1 倉庫管理員根據出庫單上數據取貨、發貨并確認。包裝前由倉庫協調員及使用部門相關人員再次檢查確認。

              2.1.1 無特殊情況當天的使用數據必須當天生成出庫單給到倉庫管理員安排取貨并發貨 2.2 包裝前物料確認

              2.2.1 使用部門相關負責人需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認簽字方可出庫。

              2.2.2 有取貨錯誤的根據工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責任人。

              3、倉庫工作作風及態度

              3.1 倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風,形成良好的工作態度。

              3.2 倉庫工作人員倡導細心(嚴謹)、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。

              4、其他

              4.1 下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成,且保證工作品質。

              4.2 倉庫每日根據“倉庫工作品質統計表”對各組進行評比并進行工作指導和總結。 4.2 上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律,遵守作息時間,不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位,不得以私人理由會客等。

              4.3 需要嚴格遵守公司的各項管理規定。

              4.4倉庫人員調動或離職前,首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續,要求逐項核對點收,如有短缺,必須限期查清,方可移交,移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。 4.5對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管,細心維護,如造成遺失或人為損壞,則按公司規定進行賠償。

              4.6 倉庫人員要保守公司秘密,愛護公司財產,發現異常問題及時反饋。

              5、獎懲規定

              5.1 工作評估

              5.1.1 部門將定期根據“績效考核表”對員工的表現和業績進行評估,以便于: 肯定員工的工作成果,鼓勵員工繼續為公司作出更大的貢獻;

              5.1.1.2 檢查工作表現是否符合崗位的要求;

              5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;

              5.1.1.4工作評估將以一定方式與員工溝通,以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流,以提高工作效率;

              5.1.1.5創造互相理解的氣氛,以鼓勵員工團結一心地工作,以實現公司的經營宗旨及經營目標。

              5.1.2 對未達到工作表現要求的員工,公司將視該員工不能正常工作,并對其提供進一步的培訓或調整崗位。

              5.2 獎懲級別

              5.2.1 獎勵

              5.2.1.1 通報表揚: 對于日常工作表現優良按照倉庫管理規定執行的給予記“書面表揚”,并予以通告。

              5.2.1.2 嘉獎:對于日常工作表現突出的按照倉庫管理規定執行的給予記“表揚”,并予以通告,獎勵20元。

              5.2.1.3 小功:對于在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”,并予以通告,獎勵50元。 5.2.1.4 大功:對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規定執行的給予“大功”,并予以通告,獎勵100元。。

              5.2.2 懲罰

              5.2.2.1通報批評:對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規定執行的給予記“書面警告”處分,并予以通告,不予以罰款。

              5.2.2.2 警告:對于日常工作表現差的不按照倉庫管理規定執行的給予記“警告”處分。并予以通告,罰款50元。

              5.2.2.3 小過:對于違反倉庫管理規定且損害到公司利益的給予記“小過”處分,并予以通告,罰款100元。

              5.2.2.4 大過:對于嚴重違反倉庫管理規定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分,并予以通告,罰款150元,數額巨大的根據公司財產損失的20%予以罰款,并提交公安機關追究法律責任。

              5.3 獎懲原則

              5.3.1 倉庫獎懲規定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理,起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。

              5.4 獎懲規定

              5.4.1 獎懲評估小組:由倉庫主管、總經理組成獎懲評估小組,對責任事件進行評估。當評估小組人員為當事人時,由2名部門負責人代替評估。

              5.4.2 獎懲結果最終由評估小組確定,并告知行政部及溝通并予以執行。

            倉庫管理規章制度14

              1、倉庫管理的分類:

              酒店倉庫管理總的來說有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉,商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉,動力部的油庫、石油氣庫,建筑,裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉,機械、汽車零配倉,陶瓷小貨倉,家具設備倉等等。

              2、物品驗收:

              (1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、小等都要進行驗收,并做到:

              ①發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收;

              ②發票上的數量與實物數量不相符,但名稱、規格、型號相符可按實際驗收;

              ③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。

              ④對購進品已損壞的不驗收。

              (2)驗收后,要根據發票上列明的`物汽稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷,一份交材料會計。

              3、入庫存放:

              (1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;

              (2)進倉的物品一律按固定的`位置堆放;

              (3)堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。

              (4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數加上,發出時按數減出),結出余數;卡片固定在物品正前方。

              4、保管與抽查:

              (1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質,將物資的損耗率降到最低限度。

              (2)抽查:

              ①倉管員要經常對所管物資進行抽查,檢查實物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查對;

              ②材料會計或有關倉庫管理制度人員也要經常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

              5、領發物資

              (1)領用物品計劃或報告:

              ①凡領用物品,根據倉庫管理制度規定須提前做計劃,報庫存部門準備;

              ②倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好,做好目錄,準備好物品,以便取貨人領取;

              (2)發貨與領貨

              ①各部門各單位的領貨一般要求專人負責;

              ②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發貨;

              ③領料單一式三份,領料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計一份,憑單記明細賬;

              ④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、后進的后發。

              (3)貨物計價:

              ①貨物一般按進價發出,若同一種商品有不同的進價,一般按平均價發出。

              ②需調出酒店倉庫管理制度以外的單位的物資,一般按原進價或平均價加手續費和管理費調出。

            倉庫管理規章制度15

              倉庫是企業各種物資周轉儲備的環節,是企業物資供應體系的一個重要組成部分,擔負著物資管理的多項業務職能。為加強公司對物料的管理與監督,進一步規范物資和成品流通、保管和控制程序,健全物料在倉儲、使用與處置等各個環節的責任體系,以維護公司利益,保障公司財產的安全完整,特制定本制度。(倉庫是貨物儲存、接收、發出和監管的部門是公司供應鏈中一個重要組成部分。)

              一、安全

              正常情況下未經倉庫人員同意不得進入倉庫,如因業務、工作需要進入倉庫時須經得倉庫人員的同意且由倉管員陪同方可進入。

              二、原材料入庫

              供應商送貨、快遞、物流時須有相關的單據,即送貨單、采購訂單和品質檢驗報告等單據方可接收,收料員根據送貨單及采購訂單上的信息打印《外購入庫單》,并通知QC對貨物進行檢驗。對檢驗不合格的物料品質需及時通知倉庫、采購處理。若檢驗合格后,倉管員及時辦理入庫手續,并將《外購入庫單》遞交賬務員進行系統審核工作,以方便公司各個部門及時查看到料及庫存情況。詳見《原材料入庫流程圖》

              三、生產領料

              1、正常領料:

              生產PMC根據BOM標準用量開出領料計劃,需提前4小時將領料計劃或領料單下發給倉庫進行備料。倉庫根據領料計劃核對BOM用量,無誤后及時備料,并將備好的物料放入倉庫待發料區。由生產領料人員與倉管當面確認物料規格、料號及數量等,確認無誤后雙方在領料單上簽字。

              2、異常領料:

              在非正常領料時間內,因物料品質或機器故障等原因重新安排新的領料計劃,需填寫《工作聯絡單》由部門經理簽字,倉庫方可發料。

              3、超領料

              生產過程中如因物料品質造成不良或在制成過程中不良率過多,造成原領物料不夠時需開超領單,由總經理簽字后方可到倉庫領料。

              四、半成品、成品入庫

              生產自制半成品、成品及外購成品在入庫時,須經品質檢驗合格后并在外箱標簽和入庫單上蓋合格QC Pa章才可接收入庫。入庫時間:早上8:30-10:30;下午15:00-17:00。

              五、銷售出貨

              1、物流員根據商務部下發的《發貨通知單》及時下推《銷售出庫單》并打印通知倉管備貨,倉管將準備好的貨物暫放待發貨區,通知物流員一一確認數量、名稱、規格型號等,確認無誤后,及時通知QC檢驗。

              2、在貨物發出時,物流員根據送貨單提前寫好《貨物出門證》交部門主管簽字審批后方可發貨。

              3、物流員根據貨物體積大小安排相應的車輛來公司提貨。運輸方提貨時需當面清點貨物總件數,并填寫對應的信息如運輸公司名稱、車牌號及姓名等。詳見《成品出貨制度》

              六、盤點

              1、日盤;當天入庫,發貨的物料進行盤點,并與系統核對。

              2、月盤;對本月內經常發出,入庫或移動的物料進行盤點。

              3、A、B、C盤;按物料使用頻率或價值進行分類盤點。

              4、半年盤/年終盤;進行賬、務、卡等全方面檢查和清查使用狀態。

              七、單據處理

              單據是倉庫貨物進出的.重要憑證。包括電子版和系統打印單,賬務員須每月按生產部門進行分類整理。如領料單、入庫單、送貨單等。單據由賬務員統一保管。如其他部門借出,需事先由部門負責人批準,并填寫相應的《工作聯絡單》方可借閱。倉庫并將做好借出記錄,如借出時間、用途、歸還時間等內容。詳見《送貨回單管理制度》

              八、物流公司管理

              1、考察物流公司背景及公司資歷,是否具有合法的營運執照,公司注冊證明,規模大小,公司制度,運輸管理,承保構成,以及事故處理能力,包括事故賠償,后期方案改善等。

              2、索要運輸報價單,范圍包括國內主要大中城市零擔價格,報價中應體現按重量、體積的單價計費,另外提送、貨費、裝卸費也應明確。所報價格必須有效,真實,對于虛報價格,含糊價格,采取拒絕合作。

              3、約定提送貨,貨物從本公司到交客戶手里期間的操作流程,單據交接,緊急處理方法等。

              4、每月對物流供應商進行KPI考核,內容包括破損率,準時率,投訴率、回單等綜合考核。詳見《物流公司運輸考核表》

              九、化學品

              詳見《化學品倉庫管理制度》。

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