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            配件管理制度

            時間:2025-10-30 12:27:10 制度 我要投稿

            【熱】配件管理制度15篇

              在現在社會,我們可以接觸到制度的地方越來越多,制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。制度到底怎么擬定才合適呢?下面是小編為大家收集的配件管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

            【熱】配件管理制度15篇

            配件管理制度1

              一、配件倉庫負責配套件的驗收、領發和保管等環節的管理。

              二、倉庫按人員分工負責各類零部件的管理,定崗、定人、職責明確,相互配合、相互監督。

              三、配件的驗收與入庫

              1、配件進廠后由配套部通知檢驗員進行檢驗。

              2、配件倉庫收到由檢驗員簽字檢驗合格的配件后進行驗收入庫。

              3、確定不合格件后不準入庫;檢驗發現質量問題即停止發放。

              四、零部件的保管管理

              1、零部件驗收入庫后,倉庫保管員按類別、車型、規格的順序,分庫、分區存放,要求便于發放、易于查點。不良品與積壓物資要分區存放,設置明顯標志,設立專帳,妥善保管。

              2、零部件的'儲備實行計劃控制和定額管理。

              ①各車型零部件的帳目和庫存卡應設立物料編碼,按編碼逐項標明;

              ②各種零部件應設立最低庫存量;

              ③以上兩條要求由倉管員登記在帳、卡上,以保證零部件的收發管理和控制庫存量,當庫存降至危險庫存時,倉庫保管員應及時上報《零部件缺件清單報表》報配套部;

              3、根據零部件的屬性和要求確定其保管、保養方法

              ①輪輞、減震、儀表、消聲器等貴重零部件必須重點管理,并定期檢查、清點、除塵。

              ②橡膠件、輪胎等要嚴禁日曬、重壓,防止老化、變形;

              ③配件倉庫要根椐零部件包裝注明的標志,對易碎怕壓、不準倒置、碼放層數要嚴格執行。

              五、零部件的發放與退庫

              1、配件倉庫要嚴格按照領料辦法執行,按照先進先出原則,根椐計劃按期、按量配好零部件,做好發放準備工作。實行按批次向車間發料,車間接收物料時要和倉管員認真核對,并在相關單據上簽字。(領料單)

              2、因計劃調整車間減少零部件需用,由車間通知倉庫辦理退庫,倉管員與車間崗位責任人當面交接,以清其責,并在相關單據上簽字。(退料單)

              3、對于工料廢件的零部件,倉庫收回后將不良品分區存放、明確標志,并及時退回供貨商。

              4、凡料廢、不合格件退倉必須完整無損,破損嚴重、數量不足,倉庫有權拒收。

              5、凡工廢件和車間管理不善造成缺件,由車間提出補料申請,經公司相關領導審核,倉庫負責人簽字后,倉管員方可發放,并在帳上注明。每當月末由倉庫保管員制做報表,上報財務部考核車間投入產出、結存、消耗并填寫分析報表。

              6、三包件領用按公司規定嚴格執行,由銷售部持批準手續完備的《領料單》與三包料廢件領用或更換。

              7、銷售零部件憑經財務結算后的提貨單發放。

              六、零部件的帳務處理

              1、倉庫管理員嚴格執行公司的有關規定,設立零配件明細帳,必須填寫清晰、規范,收發單據齊全、完備。

              2、倉庫帳、卡必須填寫零部件的編號、名稱、規格、型號、最底庫存量與收發存數量等、并保持帳、卡、物一致。

              七、盤點

              1、倉庫盤點是帳產清查、倉庫整理、整頓的綜合工作,倉庫必須按照盤點工作要求完成。

              ①月盤點

              ②季盤點

              ③半年盤點

              ④年終盤點

              2、各種盤點都有其重點和要求,半年盤點和年終盤點要對盈虧做出報表報財務部,對技術部門確定不再投入生產的積壓零件做出明細表報配套部,以待處理。

              3、倉庫帳目、報表經財務上報上級批準方可調整。

              八、安全與形象

              1、倉庫要把安全工作放在第一位,預防為主,庫內嚴禁煙火,設置配套的消防器材;下班前逐一檢查門窗是否關牢上鎖,設置兼職安全員,定期對倉庫各處安全檢查,應及時向分管領導反映存在的問題。

              2、外來人員一律不準進入倉庫,倉管員無權直接接待外來人員,未經倉庫負責人批準,倉管員有權拒絕無關人員查詢零部件情況。

              3、倉庫人員要禮貌待人,文明用語,認真負責,熱情服務

            配件管理制度2

              第一章總則

              一、目的

              為規范公司各類物資的倉儲管理,特制定本管理規定。

              二、范圍

              本管理規定適用于各類物資及成品的入庫、存放、發放,及倉儲管理部門與人員。

              第二章職責與權限

              三、驗收

              物資到貨后,倉庫管理員須檢查物料的外包裝情況并協助公司有關部門進行質量等方面驗收:

              (一)及時檢查物資應附各種單據、證件是否齊全,發現有不全現象時,應立即向主管領導匯報;

              (二)一般材料無質量異議的要在當日內驗收完畢并及時填寫相關記錄和憑證;

              (三)在遇特殊情況時視具體情況確定驗收時間。

              四、入庫

              (一)倉庫管理員須配合質量部等其他部門根據檢驗合格證內容對入庫物資的規格、數量、質量逐一進行驗證;

              (二)對于有包裝的到貨物資,要將包裝物拆除后清點,成套機電設備(包括附件)要按件進行認真、準確的清點。

              (三)對于有毒物品的入庫驗收,必須由兩人以上同時進行。

              (四)質量不合格物資嚴禁入庫,發現問題及時向上級匯報。

              (五)倉管員在物資入庫時,對物資名稱、型號等必須保證齊全正確,同種物資不同型號分入不同帳。

              (六)實物與送貨單不相符的物資一律不得辦理入庫手續,倉庫管理員要及時反饋進貨相關人員,并報上級主管。

              五、存儲

              (一)存

              1、存放應遵循三項基本原則

              :a、防火、防水、防壓;

              b、定點、定容、定量;

              c、先進先出。

              2、為方便存取物料,將倉庫分區、分道、分架、分層、定點管理,并根據劃分情況作出倉庫平面示意圖、物料存放分布示意圖等。發生調整時,應及時修正相關示意圖。

              3、物料存放要分門別類,按“先進先出”原則堆放物料,做好相應標識,并有相應帳、卡以供查詢。

              4、對可疑物品等須分開擺放。

              5、物料存放要盡量做到“上小下大,上輕下重,不超安全高度”,同規格物料要放一起,物料標識一律朝外。

              6、物料不得直接置于地上,必要時加墊板或置于容器內,予以保護存放。

              7、任何物料不得堆放倉庫通道上,以免影響物料的收發。

              8、不良品與良品必須分開存放、管理,并做好相應標識。

              9、存放場地須適當保持通風、通氣、通光,以保證物料品質不發生變異。

              10、對于有特殊保管要求的物料應考慮適當的防護措施,如危險品、貴重物品、易變質物料、有保存期限的物料,以保證物料的安全性與品質不受到影響。

              11、倉庫管理員在日常工作中發現物料散亂等情況,必須及時按整包裝數量整理。

              12、物料登記卡必須填寫開卡時間,如數量有修改必須由責任倉管員簽名。

              13、物料登記卡填寫完畢后必須收回并存檔,新老卡交接數據必須銜接。

              (二)盤點

              1、按盤點發生的頻次將盤點分為:

              1。1、日常盤點:日常盤點不僅是物資管理的需要,同時也是倉管員開展自檢自查的.過程。

              1。2、月度盤點:每月月底進行盤點,逢法定節假日順延。

              1。3、年中、年末盤點:根據財務年度的要求對庫存的各類物資作定期盤點。

              1。4、其他事項盤點:根據特殊情況的需要對庫存物資進行盤點。如倉庫相關人員離職或工作調動時組織盤點。

              1。5、按需要對倉庫的抽盤。

              2、核對

              2。1盤點后按實際盤點數量填寫“盤點表”,并進行存檔。

              2。2將“物資盤點表”的盤點數量與賬面數量核對,若有差異即出具盤點異常報告單,并計算其盤點盈虧數量,提出整改措施呈上級領導審批。2。3由財務部主導的盤點時,盤點差異須按財務部要求調整系統庫存。

              六、出庫

              (一)物資出庫均以正式領料單為準,領料單據必須有部門有效負責人簽字,手續必須齊備,缺一不可,如有不符,倉管員有權拒絕發放。

              (二)倉管員按單據實際寫明的名稱、規格、數量發放物資,不允許多發或欠發,嚴禁先發貨后補手續。

              (三)嚴禁發生無手續出庫現象。

              (四)嚴格按照先進先出原則發放物資。

              七、倉庫安全、防火、衛生管理

              倉庫管理員需要做好安全、防火、衛生工作,樹立“安全防范、常備不患”的思想。

              (二)倉庫安全管理。

              1、倉庫系物資保管重地,除倉管人員和因業務工作需要的有關人員外任何人未經批準不得進入倉庫。

              2、出入庫物資有關手續的辦理須在倉庫辦公區域辦理,不得在倉庫內進行。

              3、因業務工作需要需進入倉庫時必須要有倉庫人員陪同,不得獨自進倉。

              4、一切進倉庫人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進倉。

              5、倉庫范圍及倉庫辦公地點不準會客,其他部門職工更不準圍聚閑聊,不準帶親友到倉庫范圍參觀。

              6、倉庫不準代私人保管物品,也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存倉。

              7、任何人員除驗收時所需要,不準把倉庫商品物資試用試看。

              8、下班后關閉門窗、電源、水源。

              9、倉儲物資保管要達到“十不”,即不丟、不腐、不銹、不凍、不潮、不霉、不變、不壞、不漏、不爆。

              10、倉庫管理人員要定期檢查倉庫設備,發現不安全隱患及時報告、處理。

              (三)倉庫防火安全管理。

              1、倉庫管理員要有高度的責任心,樹立防火觀念,學習安全防火技術,熟悉防火工具。

              2、倉庫人員一律嚴禁在倉庫內吸煙,動用明火,倉庫電源使用后及時關閉。

              3、各倉庫要嚴格按標準配備防火器材,并設有專人負責,保證防火器材狀態良好,所有防火工具、器材不準隨意動用。

              4、倉庫應定期每月檢查防火設施的使用實效,并接受安全員的檢查監督。

              5、倉儲易燃、易爆物資必須設有防火標牌和醒目防火標志。

              6、如發現火情要立即上報并及時做出處理。

              (四)倉庫衛生環境管理。

              1、保持庫房整潔,做好防潮、防霉變措施,保證倉儲物資狀態良好,并經常清理倉庫內外,保持倉儲環境良好。

              2、每日對地面、貨架、物資進行清潔,保持地面無廢棄物,倉庫貨架、貨位清潔、無灰塵、油污。

              3、物資入庫所拆除的包裝物要及時清理、回收,集中存放。

              4、物資入庫后按規定進行擺放,及時上架,做好貨區管理。

              5、保持庫房周圍環境清潔,做到無雜草、無廢棄物。

              八、工作紀律規定

              (一)倉管員應服從上級安排,做到令行禁止。

              (二)倉庫人員應有良好的配合、服務意識,按要求做好備料、發料工作,及時為相關部門提供準確的庫存資訊。

              (三)倉庫人員不得監守自盜,嚴禁公物私用。

              (四)倉庫人員不得收受供應商禮金與物品,更不能因此損害公司利益。

              (五)無關人員未經允許不得隨意進入倉庫。

              (六)倉庫人員有責任對違反倉庫管理的行為予以制止,制止不聽的報上級處理。

              (七)倉庫必須隨時保持潔凈,物料擺放必須整齊。搬運物料要做到輕拿輕放。

              (八)倉庫主管應隨時巡視倉庫工作紀律情況,對違紀現象予以制止糾正,并采取相應預防措施。

              第三章罰則

              (一)未按以上規定者行者視情節給予警告、責令改正,嚴重的處以罰款。

            配件管理制度3

              日企精裝修材料檢驗方法

              1.材料、設備的管理與質量控制

              1.1嚴格控制材料的管理,包括供應計劃管理、質量控制、供應商履約情況的.評審等工作。

              1.2所有材料、構配件和設備的進場報驗都經過嚴格把關:

              其品種、規格、外觀、尺寸必須符合設計要求;

              必須包裝完好;

              要有產品合格證書、使用說明書及相關性能的檢測報告。

              1.3面磚、地磚、門板、地板、櫥柜、衛生潔具、龍頭、五金件等主要裝飾材料和構配件要嚴格按“樣板”和“封樣”核對驗收。

              1.4需要進行復驗的材料及項目,必須嚴格按照規范進行復試。

              材料驗收檢查表:

              材料名稱

              主要檢查方式

              出廠證明資料、外觀檢查

              取樣復檢(檢測項目、組數按國家規范)

              備注

              戶內木門、木門套★★

              當同一種人造木板、飾面人造木板面積大于500m2時,應對不同產品、不同批次材料的游離甲醛含量或游離甲醛釋放量分別進行送檢

              木地板★★(詳見技術標準)

              收納柜★★檢查板材

              成品櫥柜★★檢查板材

              細木工板★★

              硅膠★★玻璃★

              墻地磚(含馬賽克)★

              ★(增加放射性檢測)石材或瓷質磚使用面積大于200m2時,應對不同產品批次材料分別進行放射性指標復驗

              窗臺板、門檻石★

              ★放射性陶瓷粘結劑★★內外墻涂料★★膩子★★油漆★★

              龍骨及配件(含吊桿)★吊頂飾面板(石膏板、鋁合金扣板)★★石膏板

              木地板踢腳線★廚具★

              涂膜防水材料(如JS防水涂料及永凝液)

              ★★不透水性、拉伸強度、斷裂伸長率、低溫柔性

              衛生潔具★衛浴五金★配電箱、水表箱★閥門(含水龍頭)★開關、插座★終端盒、接線盒★電器(抽油煙機等)★燈具★給排水管材★★★給排水管件★電線管★燃氣管★電線★電纜★

              水泥★★細度、安定性、凝結時間、膠砂強度、標準稠度需水量

              防腐劑★★

              1.5進場材料未經檢驗合格并簽認,不能在工程上使用,且必須立即清除出施工現場,另行存放。

              2.施工過程中嚴格的質量控制

              2.1通過巡視、旁站、平行檢驗等措施,隨時了解和掌握施工質量情況及裝飾工程進度。

              2.2發現未按設計和規范要求施工的現象,及時予以糾正。

              2.3全過程跟蹤裝修工程施工過程,對關鍵工序嚴格進行質量控制,現場進場材料及時取樣送檢,嚴格執行規范要求的功能性檢驗。

              具體執行計劃如下:

              2.4嚴格執行隱蔽工程驗收制度,隱蔽工程質量控制是裝飾質量控制的關鍵過程,隱蔽工程未經驗收合格,嚴禁進行封閉施工。作為隱蔽工程驗收的項目為:

              各類管線(強、弱電排管,給排水管道)施工;

              所有吊頂內項目及龍骨施工;

              地板木龍骨施工。

              2.5督促檢查施工單位嚴格執行工序交接驗收制度,每道工序完成,認真實行“三檢”(自檢、互檢、專職),按規定嚴格進行檢查驗收,上道工序不合格,不準進入下道工序施工。

            配件管理制度4

              一、自覺遵守各項管理制度,倉庫嚴禁閑雜人員入內。

              二、及時做好供方的選擇,詳審工作,根據生產需要及時編制采購計劃單,計劃單經領導簽字同意后即按單就近采購。

              三、材料及零配件進庫前要驗收,未經驗收不合格的不準進庫,不準使用。

              四、材料入庫后要立卡,入帳,做到帳、卡、實物三符合。

              五、材料應分類,分規格堆放,保持整齊有序。

              六、保持倉庫整潔,做好材料、配件的防銹、防腐、防失竊工作,做好倉庫的.消防工作。

              七、庫管員根據前臺傳來的備料單準備材料及零配件,修理工憑派工單領料,領料人簽名、領用大總成件要經分管領導簽字同意,領新料必須交舊料,嚴格執行新交舊制度。

              八、加強對舊料的管理工作,上交舊料貼好標簽,出廠時交還車主。

              九、材料及零配件的領用應執行先進先出的規定,嚴格執行價格制度,不得隨便加價。

              十、倉庫每個月進行一次清倉盤點,消除差錯,壓縮庫存。

              汽車安全操作規程

              一、工作前應檢查所使用工具是否完好,施工時工具必須擺放整齊,不得隨地亂放,工作后應將工具清點檢查并擦干凈,按要求放入工具車或工具箱內。

              二、拆裝零部件時,必須使用合適工具或專用工具,不得大力蠻干,不得用硬物手錘直接敲擊零件,所有零件拆卸按順序擺放整齊,不得隨地堆放。

              三、廢油應倒入指定廢油捅收集,不得隨地倒流或倒入排水溝內,防止廢油污染。

              四、修理作業時應注意保護汽車漆面光澤,裝飾,座位以及地毯,并保持修理車輛的整潔,車間內不準吸煙。

              五、用千斤頂進行底盤作業時,必須選擇平坦、堅實場地并用角木將前后輪塞穩,然后用安全凳按車型規定支撐點將車輛支撐穩固,嚴禁單純用千斤頂頂起車輛在車底作業。

              六、修配過程中應認真檢查原件或更換件是否符合技術要求,并嚴格按修理技術規范精心進行作業和檢查調試。

              七、修竣發動機起動前,應先檢查各部件裝配是否正確,是否按規定加足潤滑油,冷卻水,置變速器于空擋,輕點起動馬達試運轉,嚴禁車底有人時發動車輛。

              八、發動機過執時,不得打開水箱蓋,謹防沸水燙傷。

              九、地面指揮車輛行駛,移位時,不得站立在車輛正前方與后方,并注意周圍障礙物。

            配件管理制度5

              第一條為了加強設備管理,提高生產技術裝備水平和經濟效益,保證安全生產和設備正常運行,根據我廠的實際情況,特制定本制度。

              第二條設備的管理是為了保證設備的健康,加強維護與計劃性檢修,依靠技術進步,進行設備更新與改造,堅持專業管理與群眾管理,技術管理與經濟管理相結合的原則。

              第三條設備管理有主管生產副廠長負責,生技部是設備管理的主要部門,并配置專職設備管理員(工程師),其主要任務是對設備進行綜合管理,保持設備完好。對車間或班組的設備管理工作進行業務指導工作。生產技術部設備管理工程師還必備我廠主要設備資料。內容應包括:制造廠家原始圖紙、合格證書、安裝使用說明書等完整資料

              第四條設備管理的主要經濟性、安全性、技術監督完成等考核指標,列入廠長任期責任目標。

              第五條生技部必須做好設備更新與改造的規劃、選型、購置及安裝調試等管理工作,購置重要生產設備應當進行技術、經濟論證,并按照有關規定上報審批。購置設備,應當由設備專責人員提出有關設備的可靠性和有利于維修的要求。

              第六條選購進口設備時,應當備有維修技術資料和必要的維修配件。

              第七條生產設備應當建立健全的操作、使用、維護規程。

              第八條設備的操作和維修人員必須嚴格遵守設備的.操作和維修規程。

              第九條按照國家的有關規定,加強對動力、起重、運輸、儀表、儀器、壓力容器等設備的維護,檢查檢測和預防性試驗。

              第十條設備的檢修工作應嚴格遵守檢修規程,執行檢修技術標準,以保證檢修質量,縮短檢修時間,降低檢修成本。

              第十一條根據設備的實際技術狀況,結合生產安排,編制設備檢修計劃,檢安公司必須嚴格執行檢修計劃。

              第十二條物質部門應按照備品配件儲備定額要求,合理儲備備品、配件。

              第十三條檢修公司各班組應當在保證設備檢修質量的前提下,做好設備的修復利用,節約檢修成本。

              第十四條設備的主管部門應當編制設備改造和更新的中長期和年度計劃,并組織實施。

              第十五條屬于下列情況之一的設備,應當報廢更新。

              1、經過預測,繼續大修后,均不能恢復設備健康,不能保證安全經濟運行的。

              3、屬于國家淘汰產品停止生產的。

              第十六條設備改造驗收后新增的價值,應當辦理固定資產增值手續。

              第十七條設備報廢,必須遵守國家有關規定,并辦理報廢手續。報廢設備所取得收益,必須用于設備的改造與更新

              第十八條生產技術部應建立健全的設備驗收交接、設備檔案管理和考核制度。組織制定設備檢修工時、資金、材料消耗及儲備定額。

              第十九條設備發生事故必須如實上報,發生設備事故,必須查明原因,并按照事故性質進行嚴肅出理。

              第二十條檢修每臺設備時,應指定管理負責人,管理負責人一般應具有中專以上文化水平,并由具有一定的實際工作經驗者擔任。

              第二十一條根據設備管理工作的需要,可以不定期開展各種不同類型的競賽活動,對作出顯著成績的設備專責人和集體給予一定的獎勵。

              第二十二條對由于設備管理不善,設備發生嚴重事故而影響安全生產的,根據情節對分管負責的有關人員追究責任。對玩忽職守,違章指揮,違反設備操作、使用、維護、檢修規程,造成事故和直接經濟損失的職工,根據情節輕重,分別追究經濟和行政責任;構成犯罪的,由司法機關依法追究刑事責任。

              1、自覺遵守各項管理制度,倉庫嚴禁閑雜人員入內。

              2、及時做好供方的選擇、評審工作。根據生產需要及時編制采購計劃單,計劃單經領導簽字同意后即按單就近采購。

              3、材料及零配件進庫前要驗收,末經驗收或驗收不合格的不準進庫,不準使用。

              4、材料入庫后要立卡、入帳,做到帳、卡、實物三符合。

              5、材料應分類、分規格堆放,保持整齊有序。

              6、保持倉庫整潔,做好材料、配件的防銹、反腐、防失竊工作,做好倉庫的消防工作。

              7、庫管員根據前臺傳來的備料單準備材料及零配件,修理工憑派工單領料,領料人簽名,領用大總成件要經分管領導簽字同意,領新料必須交舊料,嚴格執行領新交舊制度。

              9、材料及零配件的領用應執行先進先出的規定,嚴格執行價格制度,不得隨便加價。

              10、倉庫每個月進行一次清倉盤點,消除差錯,壓縮庫存。

            配件管理制度6

              1、因生產需要借用常用工具的,一律憑工具卡向倉庫借用,無工具卡一律不借。工具卡應妥善保管,因遺失工具卡造成損失,由本人負責。

              2、因工作需要借用精密儀器和專用工具的`,必須辦理借用手續,并應當日歸還,需要連續使用的,必須辦理續借手續。

              3、配備班組或個人的生產工具(用具),由班組指定人員妥善保管,正常損壞的,填報報損單,由生產部審批,交舊換新。

              4、領用設備零配件要辦理領用手續,報生產部審批。因產品質量問題損壞,填報報損單,由生產部審批,以舊換新。

              5、凡因私要求借用工具(含配備到班組),必須出具借條,經中轉庫領導批準方可借用。

              6、工具(含配備到班組、個人生產工具)、設備零配件因保管不善丟失或人為損壞,論質照價賠償。

            配件管理制度7

              一、申請擬定

              1.申請的擬定由各工廠設備科長負責。日常維修用配件每月集中申請一次。重要設備易損件申請應確保庫存配件數量至少滿足兩個更換周期或兩個月的用量。

              2.各類配件一次申請的數量最大限度不超過40天的用量。備用易損件申請數量最多不超過三次維修用量,最大備用時間不超過三個月,使用數量較少、需要生產廠家專門制作的設備易損件備用周期最大不超過一年。

              3.所有配件申請時必須注明配件的通用名稱、規格型號(或詳細測量數據)、質量(或使用壽命)要求、申請時間、計劃使用時間、庫存余量。關鍵零部件的申請需要注明價格范圍或參考供應商的公司名稱。4.采購費用較高(一次費用超過20xx元)的設備配件或設備改造申請,應單獨立項申請,不應當列于月度申請之中。

              二、申請審批

              1.月度申請必須于每月的28日前提報。由工廠設備科負責人確認署名后,分別送交工廠廠長及設備部審查簽字,再由事業部總經理簽字批準后交于采購科審查、采購,配件相關數據、技術參數未標注明確的,采購部門有權退回申請。

              2.應急申請可以由設備負責人題寫后交工廠生產廠長以上領導簽字審查后,由采購科部門購置。

              3.財務部門每月將設備配件庫存情況報表提供給設備部,以便設備部結合庫存情況對各單位的申請進行審查。4.設備部每月對閑置的設備、設施進行一次調查、統計,并建立電子臺帳,以便及時對部門申請進行合理審查和調配設備、設施得到最大限度的利用,減少資產閑置。

              三、配件采購

              1.設備配件的采購必須由采購部門完成。采購部門在接到部門申請7日內必須及時將采購物品采購入庫,不能按時完成的采購任務應及時與使用單位協調解決。

              2.配件供應商提供的所有配件必須滿足申請要求的各項數據、技術指標標準,否則設備部門將不予驗收并通知采購部門另行處理。

              3.工廠設備科不得私自與供應商聯系采購任何物資或外協維修、改造任何設備。

              4.采購部門在采購過程中,對配件申請單位提出的規格、技術參數要求有疑議時,應及時與申請單位協調落實。

              5.采購部門對申請單位提報的配件,通過市場調查和進行性價對比后認為可以提供性價比更合理的新型配件時,應及時與配件使用單位負責人進行溝通、討論,在征求同意的基礎上進行試用性采購。

              四、配件入庫

              1.采購回的零部件必須及時通知使用部門負責人安排專人進行質量檢驗。庫管人員在配件驗收合格并簽字認可后方可給予辦理入庫手續。

              2.未經驗收、驗收不合格或不符合公司其他規定的配件,一律不得辦理入庫,也不允許在庫房寄存,同時庫管人員應及時通知采購部門處理。

              3.關鍵配件及進口設備配件的驗收入庫工作,由設備部派專門人員參與質量檢驗。

              4.經驗收合格并入庫的配件,庫管人員在做好登記、入賬工作的同時,配件的存放明細單上必須詳細表明配件入庫時間、供應商名稱、批次數量、報廢周期。

              五、配件領取

              1.設備部門領取配件時,必須嚴格遵守以下程序:

              ①由維修、電工或其它設備部門出據書面申請領料單,領料單需填寫配件名稱、數量、用途、時間和領料人姓名。

              ②領料單交由設備科長簽字批準后,到財務科換取正式單據。③憑財務開據的領料單據到物料庫領取配件。

              ④緊急情況下,可由工廠設備科長批準后到物料庫憑單暫時借用配件,但必需于當日補齊手續。

              2.各工廠設備部門在領取物料前,必須將上日應退回的舊配件按規定退回物料庫管理。否則物料庫不予發放新配件。

              六、配件使用

              1.維修人員在設備維修過程中,首先要仔細確認待更換配件的質量要求和規格型號,以確保領取符合維修要求和數量相符的配件。

              2.維修或改造過程中使用的配件要在維修后及時做好維修記錄,維修記錄要簡要說明設備名稱、用途、維修過程和維修時間。配件更換的數量、具體位置、上次配件損壞的具體原因必須詳細標明,而且記錄要由設備使用部門班長以上干部確認簽字。

              3.每次維修后的剩余配件數量不得多于領取數量的10%,維修剩余配件暫存于維修部門的時間不得超過2天,否則應將剩余配件及時辦理退庫手續。4.維修班長每日至少抽查一處的維修工作狀況,抽查內容包括耗用時間是否合理,維修質量是否合格,配件使用是否真實正確,設備使用部門是否認可。設備科長每周不少于二次抽查,設備部每月不少于兩次抽查。

              七、配件儲備

              1.根據工作實際情況,允許各維修部門儲存一定數量的'易耗零件和關鍵部件,儲存數量最多不超過兩日用量。

              2.備用配件、零件的儲存必需建立詳細的《備件儲存明細臺帳》并由維修部門、工廠設備科、設備部分別存檔。

              3.備用配件一旦被使用,維修部門必須在24小時以內進行補充。

              八、配件報廢

              1.所有維修后更換下來的舊配件,必須在二日內辦理退庫手續,除改造、安裝工程外,要求做到領取數量與退庫數量吻合。

              2.舊零部件由維修部門負責辦理分類退庫,即報廢品根據材質不同分類、可再用與無價值的零部件進行分類。

              3.庫管人員對正常報廢的零部件,同樣需要進行登記、備案。

              4.庫管人員對舊件未及時退庫或舊件退庫工作混亂的部門,有權責令整改,嚴重時暫停發放新配件。

              5.屬于保質期內損壞的零部件,由維修部門出據書面使用報告(配件名稱、領用時間、損壞日期、損壞原因),連同報廢配件一起交回庫房,同時由設備使用單位負責人負責向采購部門說明情況、提出免費更換要求。6.庫房管理人員在供應商未及時辦好前期配件免費更換的情況下,不予接收該供應商提供的任何新配件或其他供應物資。

              九、廢品處理

              1.為保證最大限度的節省維修費用,要求各工廠維修部門對替換下來的舊配件要定期進行合理組合或修復利用。

              2.當報廢配件數量積攢到一定程度時,由庫管人員負責通知設備部、財務部對報廢配件進行報廢審查。

              3.經設備部確認予以報廢處理的配件,由辦公室負責集中處理,在處理過程中庫管、財務、設備部必須派人參與監督。

              4.報廢處理后的配件記錄,由財務部門協同庫管人員按相關規定進行消帳處理。

            配件管理制度8

              1.自覺遵守廠部各項管理制度,倉庫嚴禁閑雜人員入內。

              2.及時

              3.做好供方的選擇、評審工作。根據生產需要及時編制采購計劃單,計劃單經廠領導簽字同意后即按單就近采購。

              3.材料及零配件進庫前要驗收,末經驗收或驗收不合格的`不準進庫,不準使用。

              3.材料入庫后要立卡、入帳,做到帳、卡、實物三符合。

              4.材料應分類、分規格堆放,堆放應按“五五”法保持整潔。

              5.保持倉庫整潔,做好材料、配件的防銹、反腐、防失竊工作,做好倉庫的消防工作。

              6.修理工憑派工單領料,由庫管員填寫材料單,領料人簽名,領用大總成件要經分管領導簽字同意。

              領新料必須交舊料,嚴格執行領新交舊制度。

              7.加強對舊料的管理工作,上交舊料貼好標簽,出廠時交還車主。

              8.材料及零配件的領用應執行先進先出的規定,嚴格執行價格制度,不得隨便加價。

              倉庫每個月進行一次清倉盤點,消除差錯,壓縮庫存。

            配件管理制度9

              為了加強配件采購、儲存、發放的管理,保障高爐及燒結維修工作的順利進行,特制訂以下管理措施:

              1、倉庫管理員職責

              1.1認真貫徹執行公司質量體系文件和規章制度,確保生產所需倉貯物資的各項管理工作。

              1.2樹立優質服務意識,端正服務態度,遵守制度,接受配件主管的領導

              1.3負責經驗證合格的配件進行合理擺放,做好清楚標識。

              1.4嚴格按規定辦理配件的出入庫手續,記錄準確,做到賬物一致。

              1.5加強貯存配件管理,定期檢查庫存配件質量,發現問題應及時處理,并報告配件主管。

              1.6創造和維護良好的倉貯環境,做到庫內通風、整潔,安全設施齊全、通道暢通,安全措施符合消防要求。

              2、配件入庫管理

              2.1配件的入庫

              倉庫管理員按照材料申購單,核查《到貨清單》與實物品種、數量、包裝及供貨單位,發現問題應及時處理,并報告分管副總。

              2.2對入庫配件做好標識。

              2.3關鍵件和安全件的標識內容必須包括進貨批次、進貨日期。

              3、配件倉庫管理

              3.1按配件、附件類別建立臺賬。根據《到貨清單》認真核對,防止錯、漏、缺、銹蝕品入庫。倉庫管理員對入庫配件的數量和質量負責。配件、附件的賬面數任何人不得涂改,更不得銷毀,保證任何時候賬物相符。

              3.2配件、附件入庫必須經倉管員驗證,做好記錄,并分別將其放置在合理位置。

              3.3倉庫內所有配件應有配件標識,并置于明顯位置,易于識別,配件標識應牢固、可靠。

              3.4倉管員應依據《入庫單》、《領料單》等有效憑證記錄配件出入庫和庫存情況,做好登記、每月做好月報表報分管副總和財務室。

              3.5倉庫重地禁止無關人員擅自進入,更不允許無關人員私自提取配件附件。如發現有無關人員隨意進出倉庫罰當班人員200元,罰分管副總500元。

              3.6倉管員應對配件進行日常巡檢,每季抽檢配件質量情況,發現有不合格品應及時向配件主管匯報處理。發現賬物不符應查明原因,及時調整,確保帳物相符。

              3.7倉庫內嚴禁煙火,按消防規定配置消防器材,經常檢查消防器材的有效性。

              3.8配件實行“先進先出”原則。對將要或已超過貯存期的'配件應由倉管員及時出具清單向配件主管匯報,配件主管應及時進行驗證、評審和處理。

              3.9每三個月進行一次清倉盤點工作,將盤點報告及時上報財務室和總經理核批。

              3.10塑料件、橡膠件、油漆等有質保期的配件應規定儲存期限,規定橡膠件保存期為5年,塑料件保存期為3年,油漆原料保存期為2年。

              4、配件發放管理

              4.1配件發貨交付:倉庫管理員憑《領料單》,按“先進先出”的原則進行發貨。

              4.2所有的配件發貨都必須與領料員核對名稱的規格、型號、包裝、數量、質量狀況,由領料員簽字確認后方可出庫。

              4.3倉庫管理員都必須妥善保管所有《領料單》,不得丟失,《領料單》的保存期限為一年。

              5、舊件回收管理

              5.1維修舊件由配件倉庫負責回收,報分管副總進行處理。

              5.2配件部對維修舊件(不包括易損件、覆蓋件)進行標識,并放置在規定區域,防止非預期使用。

              5.3如領料人未將舊件拿回,拒絕為其領新的配件,如倉庫人員未見舊件私自將新的配件領出,一經發現罰款1000元正。

            配件管理制度10

              為了適應我礦目前的管理體制,使機電材料、配件管理制度化、程序化、高效化,特制定本制度:

              一、總則

              機電材料、配件管理是我礦機電管理的一項重要內容,它是從計劃、采購、驗收、保管、發放至使用報廢等一系列活動的全過程的受控管理,目的是能夠滿足機電設備在生產過程中的及時維護和檢修工作的正常進行。

              二、職責

              (一)機電管理部是全礦機電材料、配件管理的牽頭單位,負責機電材料和配件的選型、計劃的審批、到貨的督促與考核、質量問題的裁定和分析事故、修復的鑒定,并對使用情況進行監督考核等工作。

              (二)各使用單位負責編制月計劃,辦理耗料單,領取和回收機電材料、配件以及質量問題的信息反饋。

              (三)物資供應部負責按計劃匯總、采購、入庫保管、發放、到貨驗收、質量索賠。

              (四)計財部對全礦機電配件、材料資金的結算進行管理。

              三、管理程序

              (一)機電材料、配件月度計劃編制

              1、各單位的計劃必須有專職的計劃員編制匯總,于每月27日12:00前報機電管理部審批,若遇周六、周日則周五必須上報;特殊情況下,各單位當月需追加材料、配件計劃時,必須于當月15日12:00前報送機電管理部審批。

              2、機電材料、配件計劃要符合生產實際要求,內容要全,必須明確物資的品名、規格型號、單位、單價(計劃價)、數量、金額等,配件計劃還需明確主機型號、生產廠家及圖號等,有編碼的必須準確填寫對應的編碼,如有特殊要求的'還需注明生產廠家、質量要求、技術數據或附圖紙、樣品及到貨時間等。

              3、月度計劃要經使用單位分管機電的負責人及單位負責人簽字認可并蓋單位公章。

              4、電纜、五小、專用工具、膠帶、皮帶保護由機電管理部統籌管理。上述五類物資實行報廢補充制。

              5、用料計劃和實耗名細要字跡工整、內容齊全,嚴禁出現勾畫涂改。確需更改時,要在更改處劃單橫線,并加蓋編制人手章。

              6、凡屬國家標準系列的、有廠家配件規格明細或圖號的外購件,使用單位不再提供圖紙,只作計劃。其它情況由各使用單位提供圖紙和計劃,圖紙要按機械制圖國標繪制,并標注技術要求。圖紙必須由機電部技術負責人或主任工程師、機電副總、機電副礦長審核簽字。

              7、各單位必須將審批完后的計劃于當月30日前報送物資供應部,同時必須在兩日內向機電部報送已審批的計劃及相關加工圖紙的復印件一份。

              (二)、機電材料、配件的領取

              1、各使用單位必須有專職的領料員,根據計劃憑耗料單領取,耗料單必須由領用單位負責人簽字,經由機電部相關負責人根據該單位月度計劃,結合實際情況進行審核簽字后,方可到庫房辦理領用手續。

              2、所領機電材料、配件必須有月度計劃,否則不予審批,特殊情況下,經機電部部長批準后,方可審批領用,但同時要對無計劃領用材料、配件的單位進行處罰。

              3、電纜、鋼材、水泵(7.5kw以下)、礦用隔爆電磁起動器(200a以下)等周轉性機電材料的領用,領用單位必須出具圖紙,且圖紙必須由該單位技術負責人及單位負責人簽字后,并經機電部技術負責人或主任工程師、機電副總簽字后,方可按圖領用。

              4、各單位領用的機電材料及配件,必須在機電部登記備案。

              5、機電部將不定期對所領機電材料、配件的使用情況進行檢查,對機電材料、配件領用后不正確使用、不維護、不管理的,將對責任單位進行處罰。

              6、各單位材料、配件耗料單的審批時間為,每周一、三、五上午12:00以前,其它時間原則上不審批。若遇周末批料人員不在礦,由機電部當日值班領導審批。

              7、機電材料具體包括:電纜、膠帶、軸承、截齒、五小電器、風水管路、監測監控、立井提升鋼絲繩、高壓膠管、油脂、設備專用工具等。

              (四)其它

              1、使用單位如果發現質量問題要及時填寫質量跟蹤信息反饋卡,交機電管理部分析事故,不得隱瞞不報。經礦有關部門參加分析鑒定,做出退貨、索賠等處理。否則,因質量造成的費用超耗,由使用單位承擔,并根據情節給予罰款。

              2、機電材料、配件如有變更或改進,圖紙要經機電管理部技術負責人認可。

              3、周轉性機電材料及所有配件若因非正常使用而損壞的,機電部要對責任單位進行事故分析。

              4、周轉性機電材料及配件回收入庫后,回收單位材料員必須持庫房開具的收到證明,一日內到機電部登記備案。

              四、考核與獎懲

              (一)計劃不規范一次扣50元,計劃不準確每次扣100元。

              (二)未根據實際生產情況編制用料計劃,而造成材料積壓達90天以上的,配件積壓達180天以上的,或超過存儲期限無法使用的,則對該單位計劃員及單位負責人罰款200―20xx元,對責任單位處以物資原價值50%的罰款。

              (三)圖紙失誤一次扣50元,造成損失按損失的50%加扣。

              (四)違犯本辦法程序操作一次罰款100元。

              (五)機電材料、配件用料計劃、明細以及其它相關表單未按規定時間報送機電部或單據不夠,對責任者罰款50元。弄虛作假,偽造單據,每發現一次罰款200-500元。

              (六)無計劃耗料和透支耗料對責任者,根據情節每次罰款200―500元。

              (七)各單位要對加工件的設計嚴格把關,因設計失誤,造成成品不能適應生產需要,對責任單位處以200-1000元的罰款。

              (八)對機電材料、配件領用后不正確使用、不維護、不管理的,將對責任單位罰款200―1000元,對責任人及責任單位負責人罰款100―500元。

              (九)機電材料、配件若是因為非正常使用而損壞的,機電部分析事故劃定責任后,將對責任單位處以不低于材料或配件原價值10%的罰款,同時對責任人及責任單位負責人罰款100―1000元。

              (十)領取及回收入庫的機電材料及配件,未按時到機電部登記備案的,對責任單位材料員及其單位負責人各罰款100元。

            配件管理制度11

              為了加強配件及材料的管理,提高經濟效益,特制訂如下管理制度:

              1、自覺遵守各項管理制度,積極學習業務知識,定期組織業務培訓,堅守崗位,上班時間不準外出做私活,中午、星期日安排人員值班,倉庫嚴禁閑雜人員入內。

              2、配件部要及時保證修理車間維修所用各種配件,同時還要及時組織對外銷售,和對外的各種訂貨。

              廠內修理車間所用的配件,市內能采購到的必須在半天內完成,附近地區的當天要完成,超期一天,扣罰50元。

              3、配件部要設立計劃員,做好材料的計劃工作,倉庫的庫存要合理。采購要有計劃性,防止庫存積壓。工具采購,批量進貨,總成件的采購要經總經理審批,凡是盲目采購,造成積壓的,要追究責任。

              4、配件采購要有固定進貨網點,因固定網點無貨,需要其他點進貨的,價格不能偏高。價格高于固定網點的,需先請示報價,經同意后方能購買。

              5、嚴格進貨檢驗手續,所有采購回來的配件,進庫時必須核對數量、價格、質量,特別防止假貨入庫。發現假貨和質量問題要追究責任。

              6、修理工領料要派工單,由庫管員填寫,領料人簽名,總成或價值較大的'配件要有廠部審批手續。

              7、倉庫員在發料時,應填寫《發料單》,領料人必須在《發料單上簽章》,倉庫憑領料人簽證的《發料單》及時登記庫存做帳,發料應與派工單核對。

              8、嚴格執行交舊領新料同時交回舊件,舊件必須編上號,貼上標簽交回車主。

              9、對二保車、大修車的消耗量要實行定量管理,發現多領、冒領要追究責任。

              10、零配件的價格要合理,銷售價不能超過市場價(與車主協商定價的除外),發現隨便加價影響公司信譽的要追究責任。

              11、零配件及材料進庫后要立卡、建帳,做到帳、卡、物相符。月底要做好進、存銷核算表,沒季度要盤存一次。

              12、要嚴格執行工具管理制度、保管好各種工具和設備。

              13、倉庫管理員如有違反制度,不履行崗位職責,發現一次扣罰10—50元,造成損失的全部由個人承擔,一月內連續出現三次的調離崗位,情節嚴重的予以除名。

            配件管理制度12

              1、 施工用的各種材料、設備、構配件的采購必須檢查生產廠家的'生產能力、生產資質、檢查試驗報告是否證明產品合格有效。

              2、 必須嚴格把好材料、設備、構配件的采購進場源頭關,不合格的不能采購進場,證件不清來源不明的不能采購進場,確保進場后的材料,設備的質量。

              3、 材料、設備、構配件進場后,嚴格按照要求檢驗,復試及進場的外觀檢驗,經檢驗不合格的不能進場,應立即退場,不合格的材料不得隨意放行使用。

              4、 經檢驗合格的材料,分類進行堆碼整齊,怕潮濕的材料及容易銹蝕的材料,應按照要求苫、墊及覆蓋,防止因受潮影響質量。

              5、 所有進場后的材料、設備、構配件應分類進行存放保管,并進行標識,嚴格保管、發放制度。必須做到收發清晰,帳物相符,防止丟失和浪費。

            配件管理制度13

              為了使配件管理科學化、系統化、合理化,有效使用配件資金,控制配件費用指標,保證安全生產,特制定本辦法:

              1、全年設備配件費用,通過全年經營計劃測算下達,由礦機電部集中控制。

              2、各配件使用單位,每月20日前根據下月設備維修使用需要,將配件計劃報礦領導審批后,報供應站采購,計劃必須準確,否則不予落實。其它單位和個人不得私自采購。

              3、各單位使用礦集中費時,需將使用的預備部位,規格型號,件數標注清楚,如因意外或計劃外的急需配件,要有事故原因,礦按性質分配其配件費。

              4、配件管理人員要經常深入基層,及時掌握配件的使用情況,保證各類易損失件的庫存和配件質量,防止積壓,保證配件的及時準確供應。

              5、配件領取實行交舊領新,供應站嚴格執行交舊領新制度,當月領用配件,必須限期交舊,否則給予罰款處理。各單位更換下的配件應統一交礦供應站,不得私自進行處理。供應站要將各單位交來的廢舊配件分類妥善保管,且只能由礦上統一進行處理。

              6、供應站將交回的.舊件設專門庫房管理,由專人建帳立卡,便于修復使用。機電部會同配件使用單位對交回的舊配件進行鑒定,對于能夠修復的配件,通過計劃下達給機電隊,進行修復,同時月底負責修理費的結算,對于無法修復的配件實行報廢處理。

              7、機電隊設專人進行修舊利廢工作,并做好檢修記錄,檢修好的配件交機電部驗收后,統一保管,統一發放。

              8、修舊利廢的配件出庫,按照配件出庫手續辦理,價格按照礦校定價格出庫。

              9、機電設備大、中修的所需配件統一由機電隊電鉗班根據礦機電部每月月底所做機電設備大修理計劃,做出配件購置計劃,報機電部和機電副礦長及計劃科、供應站審批后領用和保管;

              10、機電設備大、中修理計劃的配件,只能用于設備的大中修,不得私自挪作它用;

              11、各單位正常生產過程中使用的機電設備,日常維護中所更換的小型配件,由各使用單位自己出費用;大中型配件在規定的使用期內損壞更換的,由機電部出大修理費;

              12、采掘工作面新安裝的機電設備,由機電部配齊所有零部件;搬運過程中或生產中因使用不當造成零部件損壞的,由損壞單位照價賠償,費用劃入機電設備大修理;

            配件管理制度14

              企業配件管理制

              1.自覺遵守各項管理制度,倉庫嚴禁閑雜人員入內。

              2.及時做好供方的選擇、評審工作。根據生產需要及時編制采購計劃單,計劃單經領導簽字同意后及按單就近采購。

              3.材料及零配件進庫前要驗收,未經驗收或驗收不合格的不準進庫,不準使用。

              4.材料入庫口要立卡、入賬,做到帳、卡、實物三符合。

              5.材料應分類、分規格堆放,保持整齊有序。

              6.保持倉庫整潔,做好材料、配件的防銹、防腐、防失竊工作,做好倉庫的'消防工作。

              7.庫管員根據前臺傳來的備料單準備材料和零配件,修理工憑派工單領料,領料人簽名,領用大總成件要經分管領導簽字同意,領新料必須交舊料,嚴格執行領新交舊制度。

              8.加強對舊料的管理工作,上交舊料貼好標簽,出廠時交還車主。

              9.材料及零配件的領用應執行先進先出的規定,嚴格執行價格制度,不得隨意加價。

              10.倉庫每個月進行一次清倉盤點,清楚差錯,壓縮庫存。

            配件管理制度15

              第一條為了加強設備管理,提高生產技術裝備水平和經濟效益,保證安全生產和設備正常運行,根據我廠的實際情況,特制定本制度。

              第二條設備的管理是為了保證設備的健康,加強維護與計劃性檢修,依靠技術進步,進行設備更新與改造,堅持專業管理與群眾管理,技術管理與經濟管理相結合的原則。

              第三條設備管理有主管生產副廠長負責,生技部是設備管理的主要部門,并配置專職設備管理員(工程師),其主要任務是對設備進行綜合管理,保持設備完好。對車間或班組的設備管理工作進行業務指導工作。生產技術部設備管理工程師還必備我廠主要設備資料。內容應包括:制造廠家原始圖紙、合格證書、安裝使用說明書等完整資料

              第四條設備管理的主要經濟性、安全性、技術監督完成等考核指標,列入廠長任期責任目標。

              第五條生技部必須做好設備更新與改造的規劃、選型、購置及安裝調試等管理工作,購置重要生產設備應當進行技術、經濟論證,并按照有關規定上報審批。購置設備,應當由設備專責人員提出有關設備的可靠性和有利于維修的要求。

              第六條選購進口設備時,應當備有維修技術資料和必要的維修配件。

              第七條生產設備應當建立健全的操作、使用、維護規程。 第八條設備的操作和維修人員必須嚴格遵守設備的操作和維修規程。

              第九條按照國家的有關規定,加強對動力、起重、運輸、儀表、儀器、壓力容器等設備的維護,檢查檢測和預防性試驗。

              第十條設備的檢修工作應嚴格遵守檢修規程,執行檢修技術標準,以保證檢修質量,縮短檢修時間,降低檢修成本。

              第十一條根據設備的實際技術狀況,結合生產安排,編制設備檢修計劃,檢安公司必須嚴格執行檢修計劃。

              第十二條物質部門應按照備品配件儲備定額要求,合理儲備備品、配件。

              第十三條檢修公司各班組應當在保證設備檢修質量的前提下,做好設備的修復利用,節約檢修成本。

              第十四條設備的主管部門應當編制設備改造和更新的中長期和年度計劃,并組織實施。

              第十五條屬于下列情況之一的設備,應當報廢更新。

              1、經過預測,繼續大修后,均不能恢復設備健康,不能保證安全經濟運行的。

              2、設備老化,技術性能落后,無備品備件來源的。

              3、屬于國家淘汰產品停止生產的。

              第十六條設備改造驗收后新增的價值,應當辦理固定資產增值手續。

              第十七條設備報廢,必須遵守國家有關規定,并辦理報廢手續。報廢設備所取得收益,必須用于設備的改造與更新

              第十八條生產技術部應建立健全的設備驗收交接、設備檔案管理和考核制度。組織制定設備檢修工時、資金、材料消耗及儲備定額。

              第十九條設備發生事故必須如實上報,發生設備事故,必須查明原因,并按照事故性質進行嚴肅出理。

              第二十條檢修每臺設備時,應指定管理負責人,管理負責人一般應具有中專以上文化水平,并由具有一定的實際工作經驗者擔任。

              第二十一條根據設備管理工作的需要,可以不定期開展各種不同類型的競賽活動,對作出顯著成績的設備專責人和集體給予一定的獎勵。

              第二十二條對由于設備管理不善,設備發生嚴重事故而影響安全生產的,根據情節對分管負責的有關人員追究責任。對玩忽職守,違章指揮,違反設備操作、使用、維護、檢修規程,造成事故和直接經濟損失的職工,根據情節輕重,分別追究經濟和行政責任;構成犯罪的,由司法機關依法追究刑事責任。

              設備管理制度及配件管理制度8 首先要按照設備使用管理制度規定的原則,正確劃分設備類型,并按照設備在生產中的地位、結構復雜程度、危險系數以及使用場所、維護難度,將設備劃分為:特種設備、常用設備、一般設備三個級別,以便于規程的編制和設備的分級管理。

              一、新增設備管理規定

              第一條本公司各部門需增置的設備經批準購買后,須報設備管理部門備案。

              第二條經設備管理部門進行可行性方面的技術咨詢,方可確定安裝項目或增置電氣及機械設備。

              第三條為保證設備安全、合理的使用,各部門應設一名兼職設備管理員,協助設備管理部門人員對設備進行管理,指導本部門設備操作者按照操作規程正確使用。

              第四條設備項目確定或設備購進后,設備管理部門負責組織施工安裝,并負責施工安裝的質量。

              第五條施工安裝完畢,由設備管理部門及使用部門負責人驗收合格后填寫“設備驗收報告”方可投入使用。

              二、使用設備管理規定

              第六條電氣機械設備使用前,設備管理部門要與生產部門配合,組織操作人員接受操作培訓,設備管理部門負責安排技術人員現場指導培訓。

              第七條使用人員會操作,清楚日常保養知識和安全操作知識,熟悉設備性能達到一定的程度,方可獨立操作。 第八條操作人員要嚴格按操作規程工作,認真遵守交接班制度,準確填寫規定的各項運行記錄。

              第九條設備管理部門要安排專人經常性地檢查設備運行情況,并做記錄。

              三、轉讓和報廢設備管理規定

              第十條設備年久陳舊不適應工作需要或無再使用價值,使用部門申請報損、報廢之前,設備管理部門要進行技術鑒定與咨詢。

              第十一條設備管理部門指派專人對設備使用年限、損壞情況、影響工作情況、殘值情況,更換新設備的價值及貨源情況等進行鑒定與評估。

              第十二條使用部門將附有設備管理部門確認的“報廢申請單”上報生產總部,申請報廢,再由后勤部門按有關規定處置。

              四、設備事故分析處理辦法

              第十三條發生設備事故,設備管理部門主管、生產部門主管要到現場察看、處理,及時組織搶修。

              第十四條發生設備事故的操作人員及當事人將事故時間、原因、設備損壞程度、影響程度等做記錄上報本部門負責人。

              第十五條設備管理部門主管、設備操作人員,當事人及有關部門負責人組織進行事故分析,寫出“事故分析報告”,簽注處理意見,報生產總部及總經理。

              第十六條對重大事故由設備管理部門上報生產總部及有關部門,按處理程序及時上報。

              第十七條事故處理完畢,設備管理部門主管將“事故分析報告”存入設備檔案。

              第十八條人為事故應根據情況按“獎懲條例”的條款及處理權限,對責任者給予行政、經濟處分。

              第十九條屬設備自然事故,設備管理部門要及時進行處理,采取防護措施。

              五、設備檢修保養規定

              第二十條設備管理部門要編制設備檢查保養計劃,填寫“設備檢修記錄表”,報部門經理審核批復。

              第二十六條維修人員根據月檢修保養計劃,按時按質完成各項內容,并做好記錄。

              六、設備日常維修管理辦法

              第二十七條生產設備發生故障,須由車間或生產部報設備管理部門。由設備管理部門派員及時維修。

              第二十八條設備管理部門主管或值班人員接到通知,隨即在“日常維修工作記錄”上登記收到時間,根據設備故障的輕重緩急及時安排有關人員處理,并在記錄本中登記派工時間。

              第二十九條維修人員在收到后24小時內不能修復的',由設備管理部門主管負責在登記簿上注明原因,并上報生產總部,聯系外援,盡快修復。

              七、設備運行動態管理制度

              第三十條設備運行動態管理,是指通過一定的手段,使各級維護與管理人員能掌握設備的運行情況,依據設備運行的狀況制訂相應措施。

              第三十一條建立健全系統的設備巡檢制度,各使用部門要對每臺設備,依據其結構和運行方式,定出檢查的部位(巡檢點)、內容(檢查什么)、正常運行的參數標準(允許值),并針對設備的具體運行特點,對設備的每一個巡檢點,確定出明確的檢查周期,一般可分為時、班、日、周、旬、月檢查點。

              第三十二條建立健全巡檢制度,保證操作人員負責對本崗位使用設備的所有巡檢點進行檢查,專業維修人員要負責對特種設備的巡檢任務。各使用部門都要根據設備的多少和復雜程序,確定設置專職巡檢員的人數和人選,專職巡檢員除負責重要的巡檢點之外,要全面掌握設備運行動態。

              第三十三條信息傳遞與反饋

              1、操作人員巡檢時,發現設備不能繼續運轉需緊急處理的問題,要立即通知車間管理,由車間管理通知設備管理部門或維修人員,組織處理。一般隱患或缺陷,檢查后登入檢查表,并做好維護工作。

              2、維修人員進行的設備點檢,要做好記錄,除安排處理外,要將信息向設備主管傳遞,以便統一匯總。

              3、維修人員巡檢時除做好記錄,還要按日匯總整理,列出當日重點問題并向設備主管反應。

              4、設備管理部門列出主要問題,及時安排處理,并登入臺帳。

              第三十四條設備薄弱環節的立項處理。凡屬下列情況均屬設備薄弱環節:

              1、運行中經常發生故障停機而反復處理無效的部位。

              2、運行中影響產品質量和產量的設備、部位。

              3、運行達不到小修周期要求,經常要進行計劃外檢修的部位(或設備)。

              4、存在不安全隱患(人身及設備安全),且日常維護和簡單修理無法解決的部位或設備。

              第三十五條對薄弱環節的管理

              1、要依據動態資料,列出設備薄弱環節,按時組織檢查,確定當前應解決的項目,提出改進方案。

              2、設備管理部門要組織有關人員對改進方案進行審議,審定后列入整改計劃。

              3、設備薄弱環節改進實施后,要進行效果考察,做出評估意見,經有關領導審閱后,存入設備檔案。

              八、設備故障處理辦法

              第三十六條設備發生故障,崗位操作和維護人員能排除的應立即排除,并在當班記錄中詳細記錄。

              第三十七條崗位操作人員無力排除的設備故障要詳細記錄并逐級上報,同時注意操作,加強觀察。

              第三十八條未能及時排除的設備故障,必須協同維修人員研究決定如何處理。

              第三十九條在安排處理每項故障前,必須有相應的措施,明確專人負責,防止故障擴大影響。 生產總部設備科

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