<delect id="sj01t"></delect>
  1. <em id="sj01t"><label id="sj01t"></label></em>
  2. <div id="sj01t"></div>
    1. <em id="sj01t"></em>

            <div id="sj01t"></div>

            差旅費報銷管理制度

            時間:2025-04-18 10:10:07 制度 我要投稿

            差旅費報銷管理制度

              在不斷進步的時代,大家逐漸認識到制度的重要性,好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。一般制度是怎么制定的呢?以下是小編收集整理的差旅費報銷管理制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

            差旅費報銷管理制度

            差旅費報銷管理制度1

              1、出差人員必需事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數、所需資金,經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。

              2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“用款申請單”,列明用款方案,由部門負責人簽字擔保后,經財務負責人審核,分管領導審批后方可借款。

              3、出差人員回公司后,應形成出差完成狀況書面報告,并向分管領導匯報,由分管領導考核結果,簽署考核意見。

              4、審核人員依據簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據,按費用包干標準規定,經審核后方可報銷差旅費。

              5、凡與原出差申請單規定的`地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特別緣由或狀況變化需轉變路線、天數、人數、交通工具的,需經分管領導簽署意見后方可報銷。

              6、出差回公司應在一星期內報賬,超過一星期報銷差費,每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據按每月30元累積加罰(發票日期),并追究其部門擔保人責任。

              7、出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責任自負,特別狀況由總經理特批,對各部門違反規定賜予借款而造成賬務混亂的,追究財務經辦人及負責人的責任。

            差旅費報銷管理制度2

              第一章 總則

              一、為了加強公司內部管理,規范公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想,合理控制費用支出,結合本公司的具體情況特制定本制度。

              第二章 借款報銷程序

              一、借款報銷的審批權限

              1.公司人員出差費用及日常費用支出須經總經理簽字;

              2.各部門所有報銷單據必須經總經理審批。

              三、借款流程

              1.借款人員因公需要領用現金或支票時,應按規定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現金。經總經理審核簽字。

              2.借款人員執審批后的“借款單”到財務部,財務負責人根據公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付,經會計制單、審核,由出納按照批準金額予以支付;

              四、借款管理規定

              1.出差借款:借款人員借款后必須及時報銷。差旅費借款必須在返回公司上班之日起3天內辦理報銷及還款手續。

              2.其他臨時借款,如業務費、周轉金等,借款人員應及時報帳,除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。

              3.各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。

              五、報銷管理程序

              1.借款銷賬時應以借款申請單為依據,據實報銷,超出申請單范圍使用的,須經主管領導批準,否則財務人員有權拒絕銷帳;借款人員在任務完成之后要及時報銷,原則是前賬不清,后賬不借;

              2.報銷時,報銷單上應注明所辦事由和用途,并附原始單據和發票,經總經理批準后到財務部報賬;

              3.會計人員對報銷憑據的合法性、真實性、合理性予以復核;

              第三章 差旅費報銷程序

              一、費用標準:

              直轄市

              2.省會城市

              3.縣級及以下

              二、費用標準的補充說明

              1.住宿費報銷時必須提供住宿發票,實際發生額未達到住宿標準金額,不予補償;超出住宿標準部分由員工自行承擔。

              2.實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返京時間為準,12:00以后出發(或12:00以前到達)以半天計,12:00以前出發(或12:00以后到達)以一天計。

              3.伙食標準、交通費用標準實行包干制,依據實際出差天數結算,原則上采用額度內據實報銷形式,特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。

              4.宴請客戶需由總經理批準后方可報銷招待費,同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼。

              5.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。

              6.關于私事繞道的.報銷規定:趁出差或調動工作之便,事先經公司領導批準就近回家省親、辦事,所發生的車票,一律按直線距離報銷,多開支的部分由個人自理,不發放繞道和在家期間的一切補助費;

              7.出差期間市內交通費及業務招待費經公司領導審批財務審核后報銷;

              8.其他費用報銷標準按照有關規定審核報銷。

              第四章 交通費、通訊費報銷程序

              一、交通費報銷管理規定

              (一)費用標準:

              1.員工因公需要用車可根據公司相關規定申請公司派車,在沒有車的情況下經行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車

              2.市內因公公交車費應保存相應車票報銷。

              (二)報銷辦法:

              1、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時)而未乘坐臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷,如遇特殊情況需寫書面匯報,報分管領導批準后,方可報銷。

              2、對于自帶車輛人員,交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經主管領導同意)。

              3、乘坐的出租車費用不在報銷范圍之內,但下列情況除外:

              (1)出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;

              (2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;

              (3)收、發貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;

              (4)陪同重要客人外出的;

              (5)執行特殊業務或夜間辦事不方便的。

              以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。

              2、通訊費報銷管理的規定

              (1)為了兼顧效率與公平的原則,員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制,即依據不同崗位,根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準,員工通訊費每人每月不得超過100元;銷售人員通訊費每人每月不得超過200元。

              (2)特殊情況由總經理核定報銷金額。

              第五章 報銷辦法

              1.本人填寫好報銷單,經公司領導批準后由專人匯總統一交到財務部;

              2.財務部按照規定核審后予以報銷。

              第六章 附則

              一、本規定由公司財務部負責解釋。

              二、本制度經總經理辦公會議討論通過并由董事長或其授權人簽字后生效。

              三、本規定自發布之日起執行。

              附:報銷流程圖

            差旅費報銷管理制度3

              為進一步加強對差旅費的管理,適應當前的物價水平,根據省財政廳文件精神,結合我公司具體情況,重新修訂公出人員差旅費標準:

              一、公出人員交通費

              1、公司各部門經理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙,其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙,長途汽車憑據報銷。

              2、嚴格控制公出人員乘坐飛機,需乘坐飛機的應事先經總經理同意批準。

              3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間,在火車上過夜六小時以上或連續乘坐超過十二小時,可購買同席臥鋪票。符合本規定而不買臥鋪票,可依據實際乘坐火車票價按以下比例發給個人補貼;直快的`按票價60%;特快以及新型空調直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發給個人,另外加收的空調費不計入座位票價之內。

              二、費用標準

              公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費按實際天數計算包干限額,超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數每日補助15元。宿費、市內交通費、補助費、雜費等包干標準:

              人員:

              部門經理以上人員

              副科長以上人員、高級職稱人員

              其他人員

              地區:

              直轄市、計劃單列市:

              實報實銷150100

              省會城市:

              實報實銷12080

              其他地區:

              實報實銷10060

              1、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。

              2、在本市區公出需在外就餐者,每日補助10元(含交通費),其他城市當日往返補助15元。

              3、歡迎您訪問公司外派的技術服務人員,食宿由公司負責解決,補助費每人每天40元。

              4、公司員工陪同部門經理外出的,隨部門經理的標準報銷。

              5、因工作需要超出差旅費包干標準的,需總經理事先批準方可實報實銷。

              6、旅途期間,在非工作地不許滯留。

              7、財務嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領導批準,否則發生費用自理。

              三、報銷票據:

              公出人員報銷票據必須符合國家有關票據報銷規定,否則不予報銷,各種票據丟失一律不予報銷。

              四、報銷時間:

              公出人員回來后一周之內,到財務部門報銷,如有故意拖欠不及時報銷的,適情節給予50元以上的處罰。

              五、其他

              本規定自8月1日起執行,以前有關規定與本規定有抵觸的,均按本規定執行。

            差旅費報銷管理制度4

              一、 差旅費報銷規定

              1、 住宿費: 住宿標準為經濟適用型酒店,費用標準參考當地如家快捷酒店經濟型客房均價。一般同性二人一起出差的,按一個房間標準報銷。出差人員由單位接待或住親友家的,一律不予報銷住宿費。員工趁出差之便,事先經部門經理或分管領導批準就近回家省親辦事的,多開支的住宿、伙食、交通費等由個人自理。

              2、 城際交通費:高鐵為二等座標準、其他火車為硬臥硬座標準。員工乘坐飛機要從嚴控制,出差任務緊急、路途較遠的,經部門主管同意,分管領導批準后方可乘坐飛機。

              3、 市內交通費:市內交通費實報實銷,以經濟兼顧效率為原則,優先選擇地鐵、公交結合短程的出租車,報銷票據日期應與出差日期吻合。

              4、 出差補貼:出差補貼原則為伙食補貼,填列在外埠出差費報銷單上的住勤補助欄憑發票報銷,標準為50元/天,其中分為早餐10元,午餐20元,晚餐20元。若已報銷陪同客戶就餐的招待費,則扣除相應的餐費補貼。

              5、 手機話費:手機話費補助每月150元,憑發票報銷。為了工作的方便和便于聯系,每月報銷話費的手機不得少于規定的開機時間。工作日:早8:00-晚21:00 節假日:早10:00-晚18:00。

              6、 業務招待費:因業務需要發生招待費的應通過出差計劃、客戶拜訪計劃等事先上報并列明大致費用預算,經部門主管核準同意后再報分管領導批準,財務部方可給予報銷。

              7、 禮品贈送:除了必須當面贈送或者不適宜郵寄的禮品外,贈送給客戶的禮品原則上由上海本部統一準備和寄送,以保證禮品的質量,加強管理。必須當面贈送的禮品須在出差計劃或者客戶拜訪計劃中事先向領導提出申請。

              二、 出差計劃和出差報告

              1、 出差計劃:出差前須提前三天提交出差計劃給部門主管,詳細列明擬出差的城市、拜訪客戶全稱、接待人、接待人聯系方式、拜訪目的、擬發生的業務招待費項目及費用 預算等內容,經部門主管批準同意后再出差。

              2、 出差報告:出差結束三天內須完整填寫出差報告并發送給部門主管,出差計劃和出差報告可使用同一張表格。

              三、 拜訪計劃和拜訪報告

              拜訪市內客戶需填寫拜訪計劃,于每周三下班前將下周客戶拜訪計劃發郵件給部門主管,同時總結上周客戶拜訪報告,格式可參考出差計劃和出差報告,詳細列明拜訪客戶全稱、接待人、接待人聯系方式、拜訪目的、擬發生的.業務招待費項目及費用預算等內容

              四、 費用報銷流程

              1、 報銷流程:需先經財務部出納、財務部負責人、部門主管、總經理針對費用真實性合理性及報銷單據粘貼的合規性等審批流程,再交由財務部出納、財務負責人、總經理進行報銷付款。報銷流程一般需耗時10天左右。

              2、 報銷程序:由報銷人填寫報銷單,將出差計劃和出差報告、拜訪客戶記錄表、費用報銷明細表等發送給部門主管及財務部相關審核人員,經財務部出納、財務部負責人比對相關出差及拜訪報告、費用明細表、報銷單據無誤后,將報銷單據送至部門主管及總經理簽署審批,整個審批流程結束后再交財務部出納付款。

              3、 發票注意事項:發票按日期順序依次粘貼,并與報銷單一一對應,同一天的發票則按時間順序依次粘貼,時間早的發票貼在上面,時間晚的發票貼在下面。若遺失票據或發生無票據的費用,須由報銷人自行找其他類似發票 代替并附上書面報告寫明用其他發票 代替的原因,經總經理審批后再交財務出納報銷。超標準的票據由總經理根據報銷人提交的書面申請進行審批。

              4、 其他報銷注意事項詳見《上海鴻曄財務報銷具體規定(20xx年第1號文)》

              五、 附則

              1、 財務部有權要求報銷人就報銷事項做出詳細的書面說明。

              2、 本制度由財務部負責解釋和修訂,并自20xx年5月1日起正式執行。

            差旅費報銷管理制度5

              第一條目的:為規范公司員工出差管理,完善差旅費報銷制度,根據公司實際情況,制定本制度。

              第二條適用范圍:公司員工因公出差期間發生的各種交通工具費及附加費用、住宿費、生活補助費等。

              第三條公司員工出差實行差旅費“定額包干、超標準自負”的報銷原則;交通費在規定標準內憑據報銷,住宿費、伙食補助費實行定額包干。出差包干費用的住宿費的計算天數采取算頭不算尾的辦法執行(如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天),在出差完畢后憑出差單及報銷發票進行報銷. 第四條公司員工出差分別按以下定額標準報銷差旅費。

              4.1.1、部門總監及其他職務人員出差,當出現以下情況之一的經總經理批準后可乘坐飛機:當出差任務需要時;當陸地交通工具行駛時間達24小時(含)以上時;當機票折扣后票價與陸地交通工具票價差價在10%以內(含10%)時; 4.1.2、乘坐飛機的,往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份),憑據報銷;

              4.1.3、市內交通費憑票每人每天分別按上限:省會(區)城市上限60元/天;地、市(區)城市及以下地區40元/天;縣(市)城市30元/天;鄉鎮10元/天,據實報銷。隨公司車輛出差,只報汽油費、過路費、停車費,不報銷其他交通費; 4.1.5、票據丟失或無票據者,一律按定額標準的80%報銷(需提供同類性質發票);

              4.1.5、所有因公需報銷交通費用的員工,必須在交通票據背面注明事由及往返地點(票據正面已注明了往返地點的除外)。

              4.2、出差住宿費標準(上限):單位:元/天

              4.2.1、特別地區:指北京、上海、廣州、大連、深圳、青島、珠海、廈門、汕頭、寧波、海南;

              4.2.2、省會、直轄市及沿海城市:指各省會城市(成都除外)及天津、重慶、煙臺、溫州、湛江、中山、佛山、蘇州、揚州、北海、無錫; 4.2.3、省外一般地區指上述二類以外的`地區;

              4.2.4、公司人員出差,應入住公司指定的酒店,住宿費按其協議價格憑票報銷。如果沒有入住公司指定的酒店,其住宿費報銷標準按省內地級城市及以下標準報銷。

              4.3、生活補助費標準:

              4.3.1、地區劃分同上第4.2條;

              4.3.2、員工出差期間從事業務應酬的,業務招待、應酬等需用餐費應以郵件、短信等書面形式提前向直接上級予以報批,經同意方可進行,否則不予報銷。在公司報銷了業務應酬費用的,對參加人員每參加一次招待用餐扣除當天生活補助費的50%。

              第五條員工外出參加會議,由會議主辦方統一安排食宿的,會議期間的住宿費、伙食費由會議主辦單位按會議費規定統一開支的,員工只能對在途期間的住宿費、伙食補助費按照差旅費規定進行報銷。員工外出參加培訓或駕駛員外派等情況參照此規定執行。

              第六條員工因調動工作所發生的交通費、住宿費、生活補助費按此規定執行。

              第七條員工出差途中,經批準可繞道回家探親,其繞道車船費扣除直線單程車、船費后全部自付,在家期間不享受生活補助、住宿補貼和交通補貼。

              第八條車船費、住宿費、市內交通費必須與出差時間、地點、途經路線一致,繞道、到不屬出差地、借出差旅游、辦私事的車船費、住宿費、市內交通費、生活補助費不予報銷。對弄虛作假、虛報冒領、違反規定的,按照公司有關規定嚴肅處理。

              第九條出國人員差旅費的報銷標準公司另行規定。

              第十條公司因經營需要臨時聘用外部人員(簡稱臨聘人員)發生出差事項的,如臨聘工資中不含出差費用的,可參照上述公司人員的相關規定執行。

              第十一條以上差旅費報銷均需提供有效發票。

              第十二條各部門應加強差旅費的財務管理,各級審核人員應嚴格按規定審核差旅費,充分發揮監督作用。對未按規定程序審批的出差事項以及不真實、不合法、記載不完整、不準確的票據,財務部有權拒絕報銷。第十三條各部門要建立健全出差審批管理制度,有效控制出差人數、次數、天數、路線。對不合理出差現象,財務部有權拒絕報銷出差費用。

              本制度從5月起開始執行

            差旅費報銷管理制度6

              為加強差旅費用管理,在保證出差人員工作和生活需要的前提下,本著勤儉節約、艱苦奮斗的原則,結合VN項目實際情況,特制定本辦法。

              一、交通費等級標準和住宿費及出差補助標準

              出差人員交通費實行按乘坐標準憑據報銷;住宿費實行限額內憑據報銷的辦法,按出差的實際住宿天數計算報銷。伙食補助費和市內交通費實行包干的辦法,按出差的自然(日歷)天數計發;通訊費憑據按實報銷。

              二、交通費開支辦法

              1、員工出差乘坐交通工具標準必須嚴格按附表1相關規定執行,實行憑據按實報銷的辦法。因超過乘坐標準而增加的部分自理,不予報銷。

              2、乘坐火車,連續乘車時間超過4小時的,可購同席臥鋪票。

              3、員工出差乘坐飛機要從嚴控制,出差路途較遠或出差任務緊急的,經審批人批準方可乘坐飛機。

              4、員工長途出差,原則上不得乘坐出租車,如有特殊情況需乘坐出租車時,需經審批人批準后,方可報銷。長途汽車票盡量用電腦打印的汽車票,少用定額汽車票。

              5、出差人員自行降低乘坐標準的,其差價不獎勵給個人。

              6、交通費有超過標準的應事先向審批人報告,報銷時應書面說明超標金額及原因,并經審批人簽字同意,否則不予報銷。

              三、市內交通費包干辦法

              1、員工出差期間,市內交通費按每人每天發10元包干使用,不再憑據報銷市內交通費。

              2、外地出差期間,若遇特殊緊急情況,并經審批人批準后可乘坐出租車。凡發生出租車費用時不再實行市內交通費包干辦法,憑據報銷。

              3、出差到本市各縣區鎮鄉的交通費不實行包干,憑據報銷;原則上在本市內出差,只報銷公交車票,公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況,不得報銷出租車票。

              4、自帶交通工具的出差人員不報銷市內交通費,也不實行包干辦法。

              四、住宿費開支辦法

              1、員工出差期間的住宿費按附表1所規定的限額內憑據報銷。實際住宿費超過規定的限額標準部分自理,不予報銷。出差期間無住宿發票的,一律不予報銷住宿費。

              2、同一次出差期間同類地區(住宿費標準相同的地區)可以平均計算日住宿費。

              3、出差到公司設有辦事處的目的地不再報銷住宿費用(特殊情況除外)。

              4、員工外出開會,由會議主辦單位統一安排住宿的,憑據報銷住宿費。

              5、隨住宿發票收取的取暖費、空調費、治安費、城市建設費、教育附加費、人身保險費等住宿費以外的'費用,與住宿費一并計算。

              6、員工出差由接待單位免費接待的,不予報銷住宿費。

              7、住宿費有超過標準的應事先向審批人報告,報銷時應書面說明超標金額及原因,并經審批人簽批同意,否則不予報銷。

              五、出差人員的伙食補助

              1、按表1所規定的定額標準,以出差自然(日歷)天數計算,計發員工出差期間的伙食補助,不再報銷相關的費用。

              2、員工出差過程中由公司負責吃住的,不再報銷伙食補助費。

              3、在出差期間,若有參與宴請客戶的,則根據實際情況不再給予或減半給予伙食補助。

              六、項目建設期間的生活補助費

              在VN項目建設期間,公司可租用民房作為臨時生活辦公用房,在此期間,可給予相關項目管理人員一定額度的生活補助費,具體額度結合當地生活水平并參照出差人員伙食補助標準確定,并經總經理批準后執行。

              七、出差審批和差旅費報銷審批流程

              1、員工出差由總經理審批,相關差旅費報銷的簽批手續按《VN項目籌建期間開辦費管理制度》中的審批流程和核銷流程條款執行。

              2、因工出差應填寫出差“申請單”,并按規定程序批準后,到財務部門預借差旅費。

              3、員工出差返回后,填寫“差旅費”報銷單、“出差明細清單”和“出差日志”,按規定的時間及審批手續到財務部門報銷,無“出差明細清單”和“出差日志”的財務不予報銷。

              八、差旅費管理

              (一)加強對備用金和預借款項的管理和監督。

              公司員工因公借款,必須辦理借款申請單。會計根據內容填寫齊全,完整的經審批人簽批的借款申請單,編制會計憑證,會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。原則上借款上前款不清,后款不借。借款人應在規定的期限內憑費用支出單據到財務部門核銷。對無正當理由超過規定期限,未能報銷而又沒還款的備用金,若超期時間在三個月內的收取資金占用費日息的萬分之二;三個月以上一年之內的收取資金占用費日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。

              (二)加強差旅費核銷管理。

              1、員工出差返回后于5個工作日內報銷,未按規定時間報銷的,財務部可從借款人的當月工資中扣回預借的差旅費,待報銷時再行支付。

              2、對違反規定用途和不符合開支標準的支出以及超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據,財務部不予報銷,并有權對原始單據涉及的員工出差居住地酒店進行直接查詢,如發現有虛假行為,公司將按情節輕重處罰。

              (三)加強原始憑證的審核。

              1、原始憑證應具備的內容:(1)、憑證名稱;(2)、填制憑證的日期;(3)、填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;(4)、經辦人的簽名或蓋單;(5)、接受憑證的單位名稱;(6)、經濟業務的內容;(7)、數量、單價和金額;(8)、各種的發票、收據必須符合《中華人民共和國發票管理辦法》和實施細則的規定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證,必須加蓋單位公章,其中辦理收款

              業務的要加蓋本單位財務專用單。

              2、對原始憑證的技術性要求:

              (1)、凡填有大小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。

              (2)、購買實物的原始憑證,必須有手續完備的驗收證明。需入庫的物資,必須填寫出入庫驗收單,由實物保管人員按計劃或合同驗收后,在驗收單上填寫實收數額并簽章。不需入庫的物資,除經辦人在憑證上簽章外,必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收,并在憑證上簽章。

              (3)、支付款項的原始憑證,必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字,有審批人簽字,并有付款的依據。

              (4)、職工因公出差借款的借據,必須附在記賬憑證上。收回款項時應另開收據,不得退還原借款借據。

              (5)、凡憑證內容不全、字跡模糊不清、與經濟業務本身內容不符者,應予退回或重新補正。

              九、差旅費的核算

              差旅費在長期待攤費用--開辦費的三級科目差旅費中列支。

              十、報告與監督檢查

              差旅費的報告與監督制度按《VN項目籌建期間開辦費管理制度》有關規定執行。

              十一、其他

              1、本辦法經總經理批準,上報董事會備案后,于20xx年1月1日起執行。

              2、本辦法解釋權屬VN項目籌建部。

            差旅費報銷管理制度7

              1、為保證全校教職員工因公出差的實際需要,進一步規范差旅費開支的項目及標準,特制定本制度。

              2、教職員工應充分利用現代通訊網絡技術辦理外地公務,盡量掌握公務出差,縮短出差時間,削減出差次數。確需因公務出差須經分管校領導同意,報校長批準,否則,不報銷差旅費。

              3、出差人員的差旅費,按“交通費憑票據實報銷,住宿費限額憑據報銷,伙食補助費、市內交通費、通訊費包干使用”的方法報銷。

              4、住宿費報銷方法

              ①住宿費限額掌握標準:直轄市、省會城市80元/晚/人;地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特別狀況需要突破標準的須經校長批準,然后據實報銷。

              ②出差住宿費在規定的限額標準內憑據報銷,實際住宿費超過限額標準的部分自理,不予報銷。

              ③出差人員由接待單位免費供應住宿或住在親友家的,不予報銷住宿費。

              ④學校委派外出學習、培訓人員的住宿費以學習、培訓舉辦單位出示的發票為準報銷,但不得超出第4條第①款的規定,若舉辦單位免費供應住宿的,按第4條③款執行。

              5、交通費報銷方法

              ①出差人員乘坐火車、汽車、輪船、飛機或其它交通工具(不含租用出租車)的交通費據實報銷。出差人員未經校長批準一律不得乘坐飛機、火車軟臥、輪船頭等艙,也不得租用出租車。

              ②出差期間市內交通費按直轄市、省會城市每人每天30元,地縣每人每天15元包干使用。

              ③到外地參與會議和被學校委派學習培訓的人員在會期和學習培訓期間不報市內交通費。

              ④自帶交通工具或由接待單位供應交通工具的'出差人員不報市內交通費。

              ⑤乘坐火車的按實際乘坐火車硬臥座位票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內)的10%計發個人補助費。乘坐硬座按票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內)的30%計發個人補助費。

              ⑥經批準乘坐飛機的,如遇航班打折,一律按打折后票價據實報銷。

              6、出差人員的伙食費補助方法

              ①縣城外出差伙食補助(不分途中和住勤)每人每天補助標準為:本省地州市及以下每天每人20元,省會每天每人30元,省外每天每 人40元。

              ②經學校討論,校長同意參與各種短期學習的培訓人員,不分區域,學習期間每人每天補助生活費8元。

              ③小專業同學外出培訓和同學實習就業的帶隊駐點老師,來回培訓點和實習就業點的旅差費按學校旅差費標準報銷,駐點期間的各種補助按每人每天100元包干。駐點住宿由學校與培訓點和實習就業單位聯系解決。

              7、出差人員通訊費補助方法

              ①本市內出差不補通訊費,本市外省內出差每天補助15元,省外每天補助25元。

              ②參與各種短期學習和培訓的人員,除補助來回學習和培訓地點兩天的通訊費外,學習期間不補通訊費。

              8、出差人員未按審批出差路線繞道出差的,其繞道期間多開支的交通費和住宿費用由個人自理,且不發繞道期間的出差伙食補助費、市內交通費和通訊補助費。

              9、出差人員出差期間因巡游或非工作需要參觀而開支的一切費用均由個人自理。

              10、外出處理公務確需開支公關費用的,必需事前報校長批準,然后憑據在相關專項經費中報銷。

            差旅費報銷管理制度8

              為了規范出差行為,提高效率,制定本制度。本制度適合公司所有員工。

              1、差旅所乘坐交通工具標準:

              (a) 公司員工出差乘坐火車(高鐵,動車),公司所有人員出差在600

              公里(含)以內的,按照動車二等座或高鐵二等座標準的實際票價予以報銷,如果員工換成其他交通工具均按此標準執行,超出標準以外的金額部分自已承擔。600公里以上按照硬臥級別票價予以報銷,換成其他交通工具按此標準執行,超出標準以外的金額部分自已承擔。如果是特殊原因,在非常緊急的.情況下,選擇其他交通工具:例如飛機,做情況說明請總裁(委托人)特批后,可以報銷。

              (b) 自駕車報銷標準

              為防止出現安全隱患,公司不鼓勵駕駛汽車出差,在總裁特批許可的情況下,員工出差可以選擇自駕。

              自駕車報銷標準:150公里內每車每次補助 150元, 150- 300公里內每車補助往返油費過路費 500元, 300—600 補助 700 元, 每次不限時間。 600公里以上 至1000元封頂。

              2、差旅住宿、補貼標準:

              員工同性雙人出差按住標準間進行報銷,報銷標準等同于住宿單人住宿標準,住宿標準單人出差每人住宿費,一線城市(北京、天津、上海、廣州、深圳等)每天300元,二線城市260元(省會級城市),三線城市200元(普通城市)。出差補貼每人每天60元補貼,一律按發票(收據)報銷。 連續出差7日以上按40元/天補助。公司除交通工具、 住宿費、補貼,不再報銷其他費用。

              3、出差日期的計算

              員工出差可以按所乘交通工具日期計算出差天數,出差天數(24小時)算頭不算尾,但一天(24小時)超過8小時,可增加一天補助;自駕車按公里計算,補助按4-1(b)執行。

              4、員工出差前,到財務處辦理出差借款手續,回來后,差旅費由出差人本人將票據分類匯總,包括出差申請,各類票據,按差旅費報銷制度規定,在結束出差一周內到財務報銷費用,過期不予報銷。 4-6.員工報銷必須填寫差旅費報銷單,由出差人填寫簽字,(多人出差要寫明人數),出差起止日期必須和火車票一至,住宿日期要和該發票一致。補貼按住宿日期發放。報銷單由經理簽字,人力、財務部經理審批簽字,特殊情況總裁(委托人)簽字后,出納核實后辦理。

              備注:以上費用必須在實際發生后按標準報銷(必須提供正規發票,并注明起始和終止時間、地點、內容)。公司舉辦的會議和活動由人力行政部統一安排食宿。

              5、本制度自發布日執行。

            差旅費報銷管理制度9

              1、為保證全校教職員工因公出差的實際需要,進一步規范差旅費開支的項目及標準,特制定本制度。

              2、教職員工應充分利用現代通訊網絡技術辦理外地公務,盡量控制公務出差,縮短出差時間,減少出差次數。確需因公務出差須經分管校領導同意,報校長批準,否則,不報銷差旅費。

              3、出差人員的差旅費,按“交通費憑票據實報銷,住宿費限額憑據報銷,伙食補助費、市內交通費、通訊費包干使用”的辦法報銷。

              4、住宿費報銷辦法

              ①住宿費限額控制標準:直轄市、省會城市80元/晚/人;地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特殊情況需要突破標準的須經校長批準,然后據實報銷。

              ②出差住宿費在規定的限額標準內憑據報銷,實際住宿費超過限額標準的`部分自理,不予報銷。

              ③出差人員由接待單位免費提供住宿或住在親友家的,不予報銷住宿費。

              ④學校委派外出學習、培訓人員的住宿費以學習、培訓舉辦單位出示的發票為準報銷,但不得超出第4條第①款的規定,若舉辦單位免費提供住宿的,按第4條③款執行。

              5、交通費報銷辦法

              ①出差人員乘坐火車、汽車、輪船、飛機或其它交通工具(不含租用出租車)的交通費據實報銷。出差人員未經校長批準一律不得乘坐飛機、火車軟臥、輪船頭等艙,也不得租用出租車。

              ②出差期間市內交通費按直轄市、省會城市每人每天30元,地縣每人每天15元包干使用。

              ③到外地參加會議和被學校委派學習培訓的人員在會期和學習培訓期間不報市內交通費。

              ④自帶交通工具或由接待單位提供交通工具的出差人員不報市內交通費。

              ⑤乘坐火車的按實際乘坐火車硬臥座位票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內)的10%計發個人補助費。乘坐硬座按票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內)的30%計發個人補助費。

              ⑥經批準乘坐飛機的,如遇航班打折,一律按打折后票價據實報銷。

              6、出差人員的伙食費補助辦法

              ①縣城外出差伙食補助(不分途中和住勤)每人每天補助標準為:本省地州市及以下每天每人20元,省會每天每人30元,省外每天每人40元。

              ②經學校研究,校長同意參加各種短期學習的培訓人員,不分區域,學習期間每人每天補助生活費8元。

              ③小專業學生外出培訓和學生實習就業的帶隊駐點教師,往返培訓點和實習就業點的旅差費按學校旅差費標準報銷,駐點期間的各種補助按每人每天100元包干。駐點住宿由學校與培訓點和實習就業單位聯系解決。

              7、出差人員通訊費補助辦法

              ①本市內出差不補通訊費,本市外省內出差每天補助15元,省外每天補助25元。

              ②參加各種短期學習和培訓的人員,除補助往返學習和培訓地點兩天的通訊費外,學習期間不補通訊費。

              8、出差人員未按審批出差路線繞道出差的,其繞道期間多開支的交通費和住宿費用由個人自理,且不發繞道期間的出差伙食補助費、市內交通費和通訊補助費。

              9、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀而開支的一切費用均由個人自理。

              10、外出處理公務確需開支公關費用的,必須事前報校長批準,然后憑據在相關專項經費中報銷。

            差旅費報銷管理制度10

              第一條制定目的

              為有效的控制費用支出,進一步完善財務管理,打造節約型企業特制定本制度。

              第二條基本原則

              公司及各部門應本著勤儉節約的原則,合理安排出差人員數量及次數。凡能通過函電辦理的事宜,不允許安排出差;凡能一人出差辦理的事宜,不派多人出差;所有需出差辦理的事宜,盡可能在最少的出差次數內辦理妥當。公司杜絕以出差為由的變相旅游活動。

              第三條差旅費管理內容

              1、差旅費的批準和借款

              (1)出差人員須填寫《出差計劃申請表》(附件1),確定出差人員、職務、事由、時間、路線及出差任務等;

              需預借出差款的,持運營總監簽字的《出差計劃申請表》和《借款單》(附件2),按借款流程經相關人員簽字后由財務出納審核后辦理借款。

              (2)差旅費的借支要及時清賬,堅持前清方可后借的原則,若前次借款尚未清賬,則不允許再次借款;

              回差后一周內到財務報賬,但除特殊情況不得跨月報銷;如因出差時間延長須在差旅費報銷單上注明原因;無任何理由逾期不報的,財務部門有權從借款人工資中扣回。

              (3)兩人及兩人以上協同出差的,需由主辦業務部門或人員填寫上述申請表和借款單。

              (4)因公務緊急,未能履行出差審批手續的,須在出差前或出差途中通過電話

              方式知曉給相關負責人,出差后補辦手續。

              2、差旅費的報銷

              (1)報銷單的處理:差旅費報銷時需填制《差旅費報銷單》(附件3),按報銷流程經相關負責人簽字后財務出納才能辦理,并根據《出差計劃申請表》確定的出差事項據實報銷;

              無合理原因而超時、超額的差旅費開支由個人承擔。

              (2)火車票、飛機票、汽車票、船票等票據要按出差行程順序整齊排列粘貼,為便于歸檔管理,凡粘貼不合格的,財務部門有權要求經辦人按要求重新粘貼。

              (3)工作人員出差期間,除有公司特別批準外,不得以任何名義、任何方式用公款進行游覽;

              未經同意的游覽開支,財務部不予報銷。

              (4)出差人員的住宿費、市內交通費實行限額、憑據報銷的辦法,伙食補助費實行包干辦法;

              伙食補助費、市內交通費按出差的'自然(日歷)天數計算。

              3、交通費標準

              (1)為節約開支,出差人員應選擇汽車、火車為主要交通工具,但機票價格不高于同距離火車硬臥票價的視同火車,乘坐火車動車組的,只限于乘坐二等座。

              (2)連續乘火車時間超過8小時的可購硬臥車票,若未買硬臥車票的,按乘坐列車硬席坐位的50%計發臥鋪補助費,乘坐動車組不予補助費。

              (3)乘坐飛機要從嚴控制,因任務重、時間緊且路途遠需乘坐飛機時,須由公司總經理批準,凡未經批準私自乘坐飛機者一律按相應路段火車硬臥車票報銷,超額部分由個人承擔。

              (4)市內交通費按限額、憑票報銷,超支部分自理;

              出差人員經批準乘坐飛機的,其乘坐往返機場的專線客車費用在市內交通費包干的范圍之外憑票報銷。

              (5)凡公司配備車輛公出或參加會議的,不計發市內交通費。

            差旅費報銷管理制度11

              1、私車公用車貼方案:每公里2元,事先申請;報銷時,需注明私車公用理由,如:帶貨、有客戶、緊急成行,等等;日期、起點、終點、公里數;

              2、請客戶吃飯:150元/位,例如:來客戶四人,加你五人,最多可報:150__5=750元;報銷時,需寫明項目名字、公司名字、客戶名字、職務;

              3、所有出差需郵件預申請,報預算,包括可能的請客送禮;如果申請中寫明差旅費的某部分由第三方支付,此部分不管任何理由不得報銷;

              、出差(指上海以外地區)飯貼為:早餐:15元/人(如果酒店不含早餐,允許報),午餐20元/人;晚餐:20元/人;如果請客戶或客戶請,這餐補貼不能計入的.;

              、住宿費:300元/晚;北京、廣州、深圳,400元/晚;二人同性成行,為標準雙人房,無預先申請批準,只能報一間;

              、公司已為所有員工買了保險,包括意外險,其他未經預申請批準的個人保險,一律不得報銷;

              4、報銷匯總單需對應每張報銷單據。

            差旅費報銷管理制度12

              為了更好地調動業務人員的極積性.保證公司出差人員在外工作與生活的基本需要,提高各類業務人員的辦事效率,有效控制差旅費用的支出,根據目前運行中存在的實際情況.特作部份適當調整,修定本辦法.從頻布之日起生效.原規定同時廢止

              一、費用開支范圍和標準

              1、總體原則:對出差人員的補助費、差旅費實行“包干使用,節約歸己,超支不補”的.原則。

              2、開支范圍:包括出差地點的市內交通費、住宿費用、伙食費用、電話費用及其他零星費用開支.實行包干制

              3、執行標準:

              (1)十堰市內及城區以及周邊五縣一市銷售出差補助150元/天,季度考核不通過者(0銷售業績)扣發1次補助。

              (2)十堰市區以外城市180元/天.季度考核不通過者(0銷售業績)扣發1次補助。

              (3)上海、廣東、北京地區銷售補助230元/天,季度考核不通過者(0銷售業績)扣發1次補助。

              (4)公司報銷異地往返火車票、長途客車票,并以車票時間計算實際出差補助天數。

              (5)招待客戶招待費用5個人以上不能超過500元,5人以下不能超過300元。特殊客戶需報董事長事前批準方可超標.不能先斬后奏

              二、辦理程序及報銷辦法

              1、省內(不含十堰城區)、省外出差人員必須事先填寫“差旅費(備用金)借款單”,注明出差地點、事由、預計天數、所需資金,經部門主管審核簽字,及主管領導批準后,方可差旅費借款。

              2、財務審核人員根據簽有領導審批意見的差旅費報銷單,附有效出差單據,按費用包干標準規定,經審核后報銷差旅費。

              3、凡與原出差規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的,需經領導簽署意見后方可報銷。

              4、出差返回公司應在三天內報賬,超過三天報銷差費,每超過一天考核一天補助,一星期以上,不予報銷,后果自負。

              5、出差借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責任自負,(特殊情況由公司領導特批),對違反規定給予借款而造成賬務混亂的,追究財務經辦人的責任。

              6、中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。

              7、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得繞行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其繞行期間多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。

              三、其他規定

              1、十堰市內經營、或在出差過程中因業務工作需要使用業務招待費,應事先經部長同意,并由公司領導簽署核準金額意見,方可執行。財務部依據報銷程序(原始單據注明:單位名稱及準確的日期、金額)審核報銷。

              2、出差人員應保留完整車票、住宿、招待費等費用票據作為核銷費用的依據。

              3、隨公司領導一同出差人員費用由公司領導統一到財務核銷。

              4、外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再實行包干辦法。會議費用中不含食宿時,按標準予以補助。

              5、出差人員預借差旅費最高限額20xx元/次。

              6、售后服務出差補助比照上述標準同級執行(發生的運費及安裝調試費用應計入銷售計價當中)。

              四、本辦法自董事會通過之日起開始施行。

              湖北京漢動力科技有限公司

              20xx年4月6日

            差旅費報銷管理制度13

              一、本方法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

              二、出差旅費分交通費、膳宿費及特殊費三項:

              1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

              2、膳宿費系指餐費及住宿費。

              3、特殊費系指因公支付郵電或款待費等。

              三、員工因公出差,應事先填寫員工出差申請單,經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差,如因事情緊急而未準時填表,須事先由部門負責人口頭報告總經理,等返回公司后,應馬上補辦手續,員工出差報支表的`處理程序如下:

              1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經部門負責人審批后呈報總經理批準。

              2、出差人憑核準的預支金額,填寫借款單,向財務部預支差旅費。

              3、出差人返回后7日內應填寫差旅報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總裁批準,由財務部在報銷時沖銷預支數。

              四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下:略

              五、其他

              1、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經事業部總經理核準,依票據實報實銷,同時取消當日伙餐費補助。

              2、不同級別人員一同出差,差旅費標準一般按領導指示標準執行,并堅持從眾、節約原則。

              3、公司員工出差期間,因巡游或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。

              六、附則

              1、本制度由運營事業部起草;

              2、本制度解釋權修訂權歸運營事業部;

              3、本制度經總裁審批下發后執行;

              4、若本制度與以往制度存在異議,以本制度為準;

              5、本制度自下發之日起執行。

            差旅費報銷管理制度14

              為壓縮管理費用的支出,提高各類業務人員的辦事效率,使企業各項管理規范化、制度化,根據財政部財文字(20xx)313號文件精神,結合本單位的具體情況,特制定本制度。

              一、因公出差的辦理程序

              1、因公出差人員必須事先填寫“出差審批單”,注明出差地點、事由、天數、所需資金,經公司領導簽署意見并批準后方可出差。“出差審批單”為借款和報銷的依據。

              2、出差人借款需持“出差審批單”填寫“公司專用借款單”,經公司領導簽批,財務部門核準后方可借款。

              3、出差人員返回公司后,應在“出差審批單”中情況匯報一欄填寫出差完成情況、并向分管領導匯報,由分管領導考核結果,并在“出差審批單”任務完成情況欄中簽署考核意見。

              4、財務審核人員根據簽有公司領導考核意見的“出差審批單”和有效出差單據,按費用包干標準規定,經審核后方可報銷差旅費。

              5、凡與原出差審批單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線,增加天數、人數、改乘交通工具需經公司領導簽署意見后方可報銷。

              二、費用標準

              1、對出差人員的差旅費報銷,除往返的車、船、飛機票費用外,補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用,超支不補,勤儉節約”的原則;

              2、對住宿費、市內交通費等實行按出差性質和人員級別分別制定標準(扣除在途時間以每天為標準計算)為:

              (1)副總經理(包括總經理助理)可乘坐火車軟臥或飛機;

              (2)部門經理及高級職稱人員可乘坐火車軟臥;

              (3)其他人員出差,一般應乘坐火車硬臥(硬座)、或長途客車。特殊情況需乘“軟臥”或“飛機”應事先經總經理批準。在外地市區交通可乘“公交車”或“出租車”。乘“出租車”單程超過30元時,原則上不予以報銷,應改乘長途汽車或火車。如攜帶所需工具及配件20公斤以上的,可乘坐“出租車”;

              (4)長期駐礦(七天以上)從事技術服務人員(指直接從事勞務性服務,如地面驗收、修理、較長時間內的下井服務)實行出差包干——即住宿費、伙食補助、本地市內交通費,共計130天。如另行報銷長途車或出租車費時,扣減交通費20元天。如遇特殊情況,包干費不足時,應向總經理特殊申請,經核定后予以適當調整;

              (5)其他因公出差人員(從事非勞務性服務),一般應本著節約、實用,能保證正常生活條件的原則,提倡住業務對口單位的招待所。

              (6)住宿費在規定額度內實報實銷,副總經理150元天、部門經理及高級職稱人員120元天、其他人員100元天。因特殊情況住宿費超過規定額度時,應事先向總經理請示。伙食補助30元天。如陪同用戶、外國人及公司領導帶隊多人集體出差并集體用餐,由公司報銷餐費,不予以報銷伙食補助。

              (7)公司員工到本市遠郊區縣出差,如工作需要在當地住宿,給予餐補30元天,住宿費實報實銷,標準參照第6條執行;如當天返回,餐費補助15元天。如要招待用戶或協作單位人員共同用餐,應事前請示公司領導,憑票報銷。

              3、對于自帶車輛人員,交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經總經理同意);

              4、去往本市遠郊區辦事出差的人員,出差途中時間超過8小時,伙食補助費按餐費30元天標準補助。

              5、外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食、住費用,只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時,住宿費用按實列支,伙食補助、市內交通費按前述標準予以補助。

              6、出差人員的住宿費、伙食費、市內交通費,公司實行按天數包干,但必須取得實際有效發票,超標準的住宿費,超出部分由本人自理。

              三、幾點具體規定:

              1、旅途中未住宿,不享受住宿費包干,只享受伙食,市內交通補助費。

              2、

              (1)、中午12時前離開本市按全天補助伙食費;

              (2)、中午12時后離開本市按半天補助伙食費。

              (3)、中午12時前抵達本市按半天補助伙食費;

              (4)、中午12時后返抵本市按全天補助伙食費。

              3、旅途中符合乘臥“硬臥”,(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補助。

              4、出差人員乘坐長途汽車的,票價一般不得超過同目的地火車直快硬座票價的2倍,超過部分自理。

              5、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得總經理同意,須經公司領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

              6、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據,財務部門簽證時要加強對票據的審核,不是出差途中的.費用不予簽報。

              7、乘坐交通工具的規定:公司領導(總經理、副總經理)可乘飛機,火車軟臥(或軟席)、輪船二等艙、出租車。其余人員可乘火車、輪船三等艙以下艙位,如因工作需要乘飛機,火車軟臥或乘輪船二等艙位需經公司領導批準,方可報銷。

              8、出差人員乘座直達列車,沒有鋪位區別的,允許乘座軟臥(或軟席)。

              9、駕駛員出差補助標準;司機外出按xx元/百公里補助,司機按車同領導及工作人員住同檔次賓館,因特殊情況不能按時返回,應說明情況經公司領導簽署意見后,扣除2天往返時間、等候時間按每天==元給予伙食補助。

              10、駕駛員外出行車途中的違章罰款一律不準報銷。確需報銷的,經公司領導簽署意見批準后準予報銷。

              11、出差回公司應及時報帳或還款,出差時所借款項,前帳不清、后帳不借,延誤工作責任自負,特殊情況由公司領導特批,對于沒有公司領導批準財務人員擅自預借款項或報銷的,追究財務經辦人及負責人的責任。

              12、本制度自發布之日起執行。

            差旅費報銷管理制度15

              一、差旅原則

              1.全體職工員工必須服從上級及本單位外差工作安排,單位同意后方為因公出差。

              2.因公出差享受差旅費用報銷。

              3.凡因公務、學習、培訓、會務等出差必須填寫派差審批單,報分管院長、院長批準后方可離院。

              4.出差人員的差旅費,按交通費限額憑票據報銷,住宿費限額憑票據報銷。

              5.因公出差,學習,培訓等公務活動必須完成相關工作,否則不予報銷。

              二、差旅報銷標準

              1.所有差旅報銷必須使用規范票據,否則不予報銷。

              2.交通費一律據實限額報銷(到省外出差需乘坐火車的,根據文件要求予以報銷)。

              3、中途伙食補助:鄉級到村級出差的,補助伙食補助10元/每天;到縣級出差的,補助伙食補助30元/每天;到市級及以上地區出差的,補助伙食補助100元/每天(對提供食宿的只補助會議兩頭兩天的伙食補助)。

              4、市內交通費:縣內出差(往返)20元/每人每天,省內交通費40元20元/每人每天;省外交通費80/每人每天。

              5.職工多人同去同一目的地,市內交通費據實報銷,不按人頭重復計算。

              6.出差人員未按審批出差路線繞道出差的,其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。

              7.出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的,一切由個人自理。

              8.所有外出學習憑上級文件通知,并報院長審批后方可外出。只報銷文件通知的金額,一切自費項目不予報銷。

              9.到平涼市以外參加長期會議或被學校委派長期學習培訓的人員與會或培訓期間按教體局有關文件執行。

              10.因職務評聘、學歷培訓、個人考證等為目的.的各類學習培訓外出,原則上不報銷任何費用。

              11.出差回后一周內報銷,出差時需攜帶公務員卡,每次填一張差旅單,經院長簽字后報銷。

              12.自帶交通工具的按公共汽車標準報銷交通費,沒有經過院長同意的,安全自己負責。

              13.因特殊情況租用交通工具的參照租用車輛規定執行。

              14.職工乘坐單位租用車輛的,不再單獨報銷個人任何交通費。

              三、住宿費報銷標準

              1、縣級(四類地區、三類地區)出差、學習、培訓、會務一天內能來回的不報銷住宿費,因連續多天確需住宿的按最高限額每天280元,依據票據限額報銷,超過最高限額標準部分費用自理。

              2.市級(二類地區)按最高限額每天310元,依據票據限額報銷,超過最高限額標準部分費用自理。

              3.省級(一類地區)按最高限額每天330元,依據票據限額報銷,超過最高限額標準部分費用自理。

              四、報銷程序:

              由出差人填好差旅報銷單,粘貼好票據及文件通知,由分管領導簽字后,再由校長審批簽字后到財務處報銷。

              五、說明:

              1、制定本制度是為以后有制度可依,公正、公開、公平。

              2、本院差旅費報銷只為本院教職工服務。

              3、此制度從20xx年1月1日執行。

            【差旅費報銷管理制度】相關文章:

            單位差旅費報銷管理制度06-02

            差旅費用報銷管理制度06-15

            公司差旅費報銷管理制度最新04-25

            差旅費報銷管理制度范本(精選12篇)11-03

            公司差旅費報銷制度03-23

            差旅費報銷制度(精選20篇)08-16

            公司差旅費報銷制度標準11-09

            公司差旅費報銷制度201508-03

            企業差旅費報銷制度6篇10-26

            公司差旅費報銷制度(通用11篇)07-23

            <delect id="sj01t"></delect>
            1. <em id="sj01t"><label id="sj01t"></label></em>
            2. <div id="sj01t"></div>
              1. <em id="sj01t"></em>

                      <div id="sj01t"></div>
                      黄色视频在线观看