備件管理制度經典(15篇)
在社會一步步向前發展的今天,很多地方都會使用到制度,制度具有合理性和合法性分配功能。我們該怎么擬定制度呢?下面是小編收集整理的備件管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。
備件管理制度1
一、目的
為加強公司生產等設備備件(含機械配件、機加工材料和五金交電等)管理,控制好備件采購質量和采購成本,提高生產效率,特制定本規定。
二、適用范圍
本規定適用于公司所屬各單位所有生產等設備備件的計劃、審批、采購、驗收、保管和領用等環節的管理。
三、具體內容
A、計劃
1、備件采購計劃是組織備件采購的主要依據。公司所屬各生產設備使用單位應根據實際生產需要,分別編制年、季度和臨時緊急采購計劃。
2、編制備件采購計劃應依據有關技術標準和資料,結合實際庫存,查閱平時的'設備維修和檢查記錄,參照消耗規律,填寫備件采購計劃表,標明備件名稱、規格、型號、使用部位、采購數量等信息,要正確編制。
3、編制備件采購計劃時,要充分考慮先進合理性,略有余地堅持節約,壓縮庫存,合理儲備(一般易損件確保6個月的庫存量,特殊件或貴重件的計劃量需報公司領導審批),在滿足生產的前提下,盡量減少占用資金,加速資金周轉。
B、審批
1、審批權限分為兩級,一級是設備使用單位的主管負責人初審,另一級公司指定的相關領導終審。
2、設備使用單位的計劃員將備件采購計劃擬定后,交給本單位主管負責人審批,主管負責人應結合庫存量對備件名稱、規格、型號、使用部位、采購數量等信息進行核對審查,確保合理無誤后簽字。
3、備件配件采購計劃經設備使用單位主管負責人初審后,交給采購單位采購員詢價,報預算。
4、做完預算后的備件采購計劃必須經公司指定的相關領導對數量、單價和總金額進行核查,確保合理無誤后簽字。
C、采購和驗收
1、備件采購工作應遵守公司的各項管理制度,采購員應樹立主人翁思想,不謀私利,兢兢業業搞好備件采購工作。
2、采購備件要堅持專業化、就近、擇優(優質優價)的原則,為控制產品成本,采購員應進行比質比價采購,盡量將價格波動范圍控制在最小。年、季度采購計劃一般在國內采購,臨時緊急采購計劃一般就地采購。
3、采購員應嚴格按采購計劃中注明的備件名稱、規格、型號、數量或按圖紙和技術要求進行采購(包括外協加工件),按計劃要求及時組織備件配件回公司。
4、備件到達公司后,采購員必須在三天內與計劃員和倉庫保管員進行交檢,并辦理入庫手續,入庫單應詳細填寫各項內容。
5、采購員應對采購的備件質量負責。出現質量問題不能使用的備件,采購員要承擔一定比例的責任。
D、保管和領用
1、備件驗收入庫后,倉庫保管員要建立臺帳,按規定分類存放,掛好標牌卡片,標明相關參數,做到帳卡物相符。
2、保管員要經常查看備件庫存狀況,應該對庫存備件做好防塵、防銹和防腐處理。
3、領用備件必須經主管負責人批準,及時登記銷賬。
4、保管員要及時、準確填報各種備件的統計資料,掌握和了解各類備件的庫存情況,定期向公司財務部門上報有關報表。
四、其它
1、本規定未及之處日后完善;
2、本規定由公司辦公室負責解釋;
3、本規定自公布之日起執行。
備件管理制度2
(1)流動性。備品備件是一種很重要的資源,在企業備件送檢與物流配送等多個環節,存在一定的流動性。
(2)交互性。很多企業為了不斷提升備品備件之使用效率,大幅度節約企業各種生產成本,常常會在各個管理點中間實施同類型備件的交換使用,因此存在一定的交互性。
(3)唯一性。企業為了能夠讓備品備件在每一個流通環節中可以實現追蹤與定位等,往往使備品備件具有唯一性。運用獨一的“序列號”當作備品備件的唯一的標識。
備品備件管理中常見的問題
(1)企業對庫房當中的備品備件的庫存量,沒有及時給予盤點,物卡存在不符的現象,使得在領用備品備件的過程中才覺察到有的零件短缺,但是這些零件是不能及時給予采購,進而會直接影響企業車間的檢修與生產。
(2)企業車間沒有按照既定的月使用計劃進行使用備品備件,但是一旦使用起來的備品備件,卻漏報或少報,已經備案上報的卻是經常不需要使用的。
(3)備品備件的采購質量沒有嚴格把關,導致一些備品備件存在質量缺陷無法使用,有的備品備件的使用壽命也比較短使得檢修與更換非常頻繁。非標件與標準件之劃分的職責不夠明確,直接影響到非標件供貨跟實際圖紙尺寸不符合,從而影響了檢修時間與檢修效率。
備品備件管理的關鍵因素
1備品備件的分類
(1)易損件。所謂的易損件指的就是指使用周期比較短的一些備件,譬如:水泵聯軸器花墊、皮帶輪傳動皮帶、油浸盤根、電動機法蘭蓋和刮板等。
(2)關鍵件。所謂的關鍵件指的就是制造周期比較長、購置困難、關系到生產順利進行、所占用的資金較多、要重點進行管理的備品。比如:循環泵泵軸及葉輪、機械密封、風機葉輪、翅片換熱器、復式節流閥以及剛性給料器等。
(3)標準件。指的就是結構、規格和技術參數都符合國家生產標準或者是行業標準的,并且各種儀器中廣泛使用的備件。比如:軸承、螺栓、法蘭及絲杠等。
(4)通用件。指的就是儀器上的通用零件,通用件不僅作為主機制造廠被廣泛使用的配套部件,而且還是市場儀器維修時所需量非常大的備件。比如:閥門、壓力表以及流量計等。
2備品備件的管理方法
(1)在備件庫存的占用資金方面可以運用“ABC分析法”。“ABC分析法”又稱之為重點選擇法以及不均勻分布定律法,它是一些借助數理統計進行分析來選取對象的一種方法。它的原理是“關鍵的少數和次要的多數”,找準關鍵的部分能夠處理問題的多少。
(2)基本管理思路。首先將一個商品的各個零配件,根據購置保管經費額度的大小從高到低進行排列,再匯成經費使用累計統計表。接著再把占總成本費用百分之七十到八十,而占零配件總數量百分之十到二十的`備件,劃分成A類備件;
把占總成本經費百分之五到十,而占零配件總數量百分之六十到八十的備件,劃分到C類備件區域;其他的則為B類部件。
(3)備件的動態化管理(以一個周期,月、季或年為單位,實行PDCA管理)。備件的管理作為一個動態性的程序,應該時刻關注進行環節中的任何一個變化,并及時地進行調節。
P”所表示的是計劃。“D”所表示的是實施。也稱為執行,“C”所表示的是檢查核實。“A”所表示的是處置。在PDCA地旋轉與循環下,如果實現改進目標,那么改進之后的狀況就成為了下一個改進的目標。唯有在動態化的管理循環過程中,結合實踐的相關經驗不斷進行總結,方能讓定額管理和成本管理日趨合理最大化。
(4)從細節入手,實施“二級三定”管理制度。要從細節入手,實施嚴格的管理制度。從細節入手,實施“二級三定”管理制度。所謂“二級”,即通用備件按一級管理、普通備件按二級管理。所謂“三定”,指所有現場備件按指定的區域堆放,所有現場備件按指定的數量堆放,所有現場備件定時由各帶班長、材料管理人員按臺帳進行核實檢查,每周對領用備品備件及使用地方跟蹤復查,檢查結果納入經濟責任制月底進行考核,所有用過的工具備件實行以舊換新,能修復使用的要求各區域進行修復使用,不能修復使用的由車間統一回收管理。通過實施新的管理辦法,有效避免了備品備件亂領、亂放、亂用現象,現場治理明顯改觀。
備件管理制度3
1.目的
本規定明確了設備備件從申報、入庫、保管到發放領用的制度及管理職責,對設備備件的申報、收、發、存進行控制。
2.適用范圍
本規定適用于公司生產、檢測、試驗設備備品備件及工裝易損件的管理活動。
3.術語及定義
3.1設備備件:為了設備維護保養工作的順利進行,在設備出現故障時縮短故障的修復時間而備用的配件。
3. 2待修件:不能正常工作但能通過修復再使用的配件。
3. 3報廢件:不能工作且無法修復或維修費用接近甚至高于購買該件的成本的配件。
3.4工裝易損件:在工裝使用周期內,需要多次更換的零件或部件。
4.職責與權限
4.1,設備維修班是備品備件的歸管理部門負責備品備件清單的制作及優化更新。
4.2;設備維修班負責對申報備件及報廢件的確認負責優化備件品牌及替代件;對車間的備件使用情況監督檢查;負責到庫房現場查詢設備備件情況。
4. 3設備科負責組織保全員修復待修件。
4.4庫房管理員負責設備備品備件的入庫、保管、發放工作;負責每月月底對設備備品備件進行盤點;負責對在庫備件申報填補,負責對設備備件消耗量的統計,于次月初上交設備維修班。
4.5供應科負責根據庫房、車間的`《半月物品請購項目清單》采購備件。
5,工作程序
5.1制定備品備件安全庫存/關鍵設備備件清單
生產部設備科根據設備說明書、《設備檢修保養指導書》、《設備臺帳》制定《備品備件清單》,發放給供應科、保全員和庫房備品備件保管員。
《備品備件清單》應包括類別、名稱、規格型號、更換周期、最大和最小庫存、適用設備、獲得途經、代用件、采購周期等內容,《備品備件清單》應根據實際使用情況進行優化補充,不斷持續改進。
新增設備的設備維修班更新《備品備件清單》。
5. 1.4新設備隨機附帶備件入庫,記手工帳。
在保修期內的設備原則上也應建立備品備件,以保證設備可動率,設備廠家賠付的備件可用于補足庫存。
5.2設備備件的采購申報
在備品備件庫建有庫存的,每月末庫房根據期末庫存、《設備備品備件清單》,執行零采程序;未到期末即達到最小庫存的填寫《急件請購單》迅速補足。
5. 2.2更換周期較長不留備件的,保全員負責在充分考慮提前期的情況下按月填
報采購。
突發故障損壞的備件由保全員填《急件請購單》交供應科快速采購。
5. 3設備備件入庫
設備備件到貨后,采購員交由保全員檢驗填寫《到貨待檢及退貨單》,合格的庫房核對所購設備備件的名稱、數量、規格型號按正常手續辦理入庫。對不符合的備品備件由采購員退貨或更換。
5.4設備備件保管
各種設備備件分類存放,按規定掛好標識卡片,并注明備品備件名稱、規格、在庫量、最大、最小庫存量。
每月底盤點一次,庫管員要認真做好盤點工作,保證帳、物、卡一致。備件庫要保持清潔、衛生,做好防護避免落地放置,備件碼放整齊,取用方便,以保證庫存設備備件不變形、不銹蝕、不變質,始終處于良好狀態。
5. 5設備備件的領用
設備備件領取由保全人員填寫《備件領用單》經設備科長審核后,領取備件。
特殊情況(如中夜班時)可先領用,但必須做好領用登記,并在小時之內(節假日順延)補清手續。
5. 5.3庫房應保證先進先出。
5.6待修件、報廢件管理
5. 6.1替換下來的零部件,由保全員及設備科長在一周內作出處置意見。
5.6.2對于待修件,保全員負責進行修復維修后的零件經設備維修班技術員檢驗合格后記入手工帳,庫房應以修復件優先出庫為原則。
5. 6.3凡符合下列條件之一者做報廢處理:
(1)備件嚴重損毀無法修復的;
(2)使用時間較長,外形嚴重損壞修理后達不到技術指標的;
(3)更新換代技術落后,效率低,經濟效益差的;
由于設備改造、清理、報廢等原因造成不再使用的備件,每月號前設備科填寫《廢棄物處置單》,報生產部長及主管領導審核,總經理批準后交總經辦處理。
庫房對待修件、報廢件必須定置管理,做好標識,建立清單。
5.7統計分析與持續改進
5.7. 1每月末設備維修班對備件存貯更換情況進行統計,尋求改進機會。改進
機會包括庫存減少增加,備件質量,采購成本,采購周期等。
設備維修班將改進措施更新到《備品備件清單》。
5. 7.3設備維修班將備件管理情況納入設備月報。
備件管理制度4
備品備件管理制度是對企業中設備維護、修理及替換所需零部件的管理和控制體系,旨在確保生產運營的連續性和效率。它涵蓋了備品備件的采購、存儲、領用、報廢等全過程管理。
內容概述:
1. 備品備件的分類與編碼:建立統一的分類標準和編碼系統,便于識別和管理。
2. 需求預測與采購計劃:依據設備使用情況,預測需求,制定合理的.采購計劃。
3. 庫存管理:設定安全庫存,防止過度積壓或短缺,確保庫存周轉率。
4. 發放與領用:明確領用流程,確保備品備件的合理使用。
5. 維修與替換:規定維修保養流程,確定更換標準,提高設備運行效率。
6. 報廢處理:設定報廢標準,及時清理過期或損壞的備件。
7. 成本控制:監控備品備件的投入產出,優化成本結構。
8. 數據記錄與分析:收集使用數據,定期分析,為決策提供依據。
備件管理制度5
備品備件管理制度是企業管理中不可或缺的一部分,其主要目的是確保企業的.生產運營順暢,降低因設備故障導致的停工損失。通過有效的備品備件管理,企業能夠及時替換損壞的零部件,減少維修時間,提高設備的利用率和整體生產效率。
內容概述:
備品備件管理制度主要包括以下幾個方面:
1. 分類管理:依據設備的重要性和故障頻率,將備品備件分為關鍵類、常用類和備用類,分別制定不同的儲備策略。
2. 庫存控制:定期盤點,確保庫存準確,防止過度積壓或短缺。
3. 采購計劃:根據設備維護需求和歷史消耗數據,制定科學的采購計劃。
4. 存儲與保養:合理存放,避免備件損壞,并定期進行保養,確保備件性能。
5. 領用與發放:規范領用流程,記錄領用信息,確保備件使用的透明度。
6. 報廢與更新:設定報廢標準,及時更新過期或淘汰的備件。
備件管理制度6
材料備品備件管理制度旨在規范企業內部的物資管理流程,確保生產運營的連續性和效率,防止因物料短缺導致的生產中斷。該制度涵蓋了采購、存儲、領用、維護、報廢等多個環節。
內容概述:
1. 采購管理:明確采購標準,制定采購計劃,控制采購成本,保證備品備件的.質量和及時供應。
2. 庫存管理:設定合理的庫存水平,實施定期盤點,防止積壓和短缺,確保庫存信息的準確性。
3. 領用管理:規定領用流程,控制領用數量,追蹤消耗情況,避免浪費和濫用。
4. 維護保養:制定保養計劃,執行定期檢查,確保備品備件的良好狀態,延長使用壽命。
5. 報廢處理:設立報廢標準,規范報廢流程,合理處置廢舊備品備件,防止環境污染。
備件管理制度7
1.目的
為實現材料及備品備件的可控管理,降低噸鐵成本費用,實現零浪費,費用計劃控制、計劃使用,特制定本制度。
2.使用范圍
廠屬各生產單位。
3.職責
庫房負責統計各車間每月材料備件的領用情況。
設備科負責根據廠下發的經濟責任制考核各車間的材料備件消耗費用。
4.內容和要求
4.1各車間備件、材料費用按經濟責任制所確定的分配值為考核目標;
4.2各車間要嚴格控制材料備件消耗費用,每月考核一次;
4.3此考核辦法指的是廠屬各單位的正常消耗費用;廠長批示的技改費用不在該制度的考核之內;
4.4出現重大生產事故,因搶修而出現的材料備件消耗費用,根據廠長的批示不在其考核之內;
4.5對于需要剔除考核的材料備件費用,各責任車間應在每月五日前把上月的`廠領導批復的剔除報告的復印件交予設備科,否則在考核時,將不考慮剔除。
4.6各單位的生產費用應執行月清月畢的原則;不得擅自存留。
4.7對于某些備件材料價格不清楚的情況下,估價出庫,待價格明確后多退少補;
4.8杜絕浪費,發現一次或由于計劃失誤造成材料備件費用浪費,考核責任車間50分。
4.9各車間要及時匯總本車間月材料與備件消耗費用總額,一切均依照《領料單》實際領用數為準;
4.10各車間應提前就本車間領取材料明細,于每月25日前到庫房進行核對,對照領料單實際發生額分類劃價,對價格有疑問的項目費用當面同庫房管理人員進行核實,待正確無誤后匯總,作為材料月消耗原始憑證,以備廠考核。
5.機組檢修備品備件管理內容和辦法
5.1生技部每年9月15日前,根據機組年度運行健康狀況、重大技改修理項目計劃安排等因素,科學合理地制定下一年度(今冬明春)機組檢修計劃,報上級管理單位。機組年度檢修計劃應包含機組檢修性質、檢修天數及主要檢修項目等內容,詳見附表6。
5.2生技部每年10月10日前,根據機組年度運行健康狀況、重大技改修理項目計劃安排、設備評級狀況、設備缺陷、技術監控監督檢查項目等,完成機組(含主變)年度檢修項目表的編制工作,并以文件形式予以下達。
5.3機組檢修項目表公布后,檢修公司及班組應根據當前設備檢修備品備件庫存情況、機組檢修計劃及主要檢修項目、設備缺陷、設備評級、運行潛在問題、設備安全狀況、設備易損程度、歷年設備檢修經驗等,在10月25日前,完成年度機組檢修備品備件定額計劃的填報及部門匯總工作,報送生技部。
5.4生技部每年10月30日前,完成年度機組檢修備品備件采購計劃的審核修訂,報總工程師審定,主管生產副廠長批準,11月份的第2個工作日前提交供應部按計劃采購。
5.5機組年度檢修期間,考慮到機組運行健康狀況改變、計劃與實際的差異、機組檢修當中發現的重大缺陷等,可根據實際情況,適當補充機組年度檢修備品備件的數量及品種類型。報批手續仍為生技部審核,總工程師審定,主管生產副廠長批準。
5.6檢修備品備件的采購、訂貨、加工以及到貨驗收等管理環節,參照4.3條款和4.4條款組織實施。
5.7檢修備品備件到貨驗收后,由檢修公司合理調度,原則上按“誰計劃誰領用”的辦法直接辦理領用手續,提取相應的檢修備品備件。
5.8檢修公司所提取出來的檢修備品備件,公司及班組都有責任做好妥善儲存及保管的職責和義務,要求參照4.5條款的相關內容,認真做好儲存及保管工作,做到檢修備品備件使用的可追溯性。
5.9機組年度檢修結束,即每年4月30日前,檢修公司根據去冬今春機組檢修備品備件領用及實際使用消耗情況,形成總結報告,提交生技部。
5.10對年度機組檢修剩余的備品備件,檢修公司及班組應參照4.5條款的相關內容,建立臺帳,認真做好儲存及保管工作。
5.11每年5月20日前,生技部、總廠安監部聯合組織相關管理人員,對檢修公司及班組各工器具房及備品備件倉庫進行一次專項檢查,進一步核實檢修備品備件領用、使用及匯報情況。
6.檢查與考核
備件管理制度8
為規范車間設備、備品備件、材料、辦公用品的計劃提報工作,明確責任,特制定本規定:
1.由技術管理人員負責車間備品備件等計劃的提報管理工作。
2.備品備件等采購計劃上報的程序。
2.1班組根據生產的`實際情況,每月20日前編織月度備品備件、材料、辦公用品計劃。
2.2班組將本月度計劃交至分管技術員處校核,
2.3技術員校核后的計劃,交至車間分管領導處審核,審核后的計劃交至車間綜合管理員匯總。
2.4車間綜合管理員匯總簽字后的計劃經車間主任審批后上報。車間領導審批時限為一天。
2.5車間綜合管理員負責計劃上報手續辦理工作,并于每月25日前辦理完畢。
3各班組應本著安全生產、認真負責、節約資金的原則及時提報責任范圍內電氣物資計劃。
4班組應認真填報‘月度采購計劃申請單’,應按要求認真填報,采購計劃應具有可執行性,杜絕有綱無目的計劃(所需物品應注明型號、規格、數量、用途等必要的技術數據,如型號規格仍不能說明問題,應由分管技術員編制采購技術規格書)。
5計劃上報過程中遇到特殊情況必須向分管車間副主任和車間主任說明原因。特殊急需材料必須于當日完成計劃上報工作并及時向分管車間副主任和車間主任匯報。
備件管理制度9
1.管理機構設置:備件管理具體工作暫由運輸安全部兼管,設兼職備件管理員1名,兼職管庫員1名,兼職采購員1名,以后業務量增加后再作調整。
2.備件管理職責分工
2.1備件管理的范圍:按照公司的管理辦法和規章對生產備件的使用計劃、庫存計劃、采購、驗收入庫、儲存、發放流程中的各個環節進行規范、管理,保障生產備件、配件、工具的供應。
2.2備件主管人(兼職管理人)職責
2.2.1帶頭組織執行國家相關法律、法規和公司的各項規章制度。
2.2.2起草有關備件的管理辦法、規章、制度及管理程序文件,及時提出管理建議和計劃。
2.2.3負責本系統崗位分工計劃和臨時工作安排。
2.2.4主動完成本職工作,檢查、督促本系統其它崗位的工作。
2.2.5根據生產需要組織提報備件、配件、工具備存計劃,組織做好其供應工作。
2.2.6及時反映本系統存在的問題,提出改進意見,并及時處理。
2.2.7及時完成領導交辦的其它臨時工作。
2.3采購員(兼職采購員)職責
2.3.1執行國家相關法規和公司規章制度,依照本辦法規定程序開展工作。
2.3.2按照已審批的《備件采購計劃》和《備件備存計劃》實施采購。
2.3.3收集相關備件供應商的信息和生產備件、配件、工具的使用反饋信息,參與對商品供應商的等級評定工作。擬定合格供應商目錄。
2.4管庫員(兼職管庫員)職責
2.4.1執行國家相關法規和公司規章、制度,依本辦法規定程序開展工作。
2.4.2庫存備件的登記、建賬、分類、保管工作。
2.4.3采購備件及返庫備件的驗收、登記工作。
2.4.4庫存備件的發放、發放登記及銷賬工作。
2.4.5定期對庫存備件進行盤點、對賬。
2.4.6及時組織回收剩余備件和散亂備件入庫。
2.4.7備件工作檔案管理和統計報表工作。
2.4.8提報日常消耗品及易損件建議備存計劃,及時反映庫房管理存在的問題和改進建議。
3.備件管理程序
3.1備件計劃
3.1.1備件計劃的提報、審批程序:《備件計劃》分為《備件備存計劃》、《備件申領計劃》和《備件采購計劃》。《備件備存計劃》是增加庫存量的計劃,先由管庫員或技術管理人員提報建議計劃,主管人審定后提報,并根據審批權限呈報部門經理及主管公司領導審批,之后交與采購員采購。《備件申領計劃》是由維修人員、班組長,也可由技術管理人員直接提報,是實際要使用的計劃,
經技術管理人員審核并按審批權限報呈部門經理和分管公司領導審批后交管庫員核發。如無庫存或庫存量不夠,管庫員據此及時提報《備件采購計劃》,報主管人審核后交采購員采購。如審批人不在,在緊急情況下可以經電話請示同意后,現行購買或發放,之后不起手續。
3.1.2計劃審批權限:價值5000元以下的《備件計劃》由部門經理核定、主管副總經理審批,5000元以上的.須經部門經理、主管副總經理核定、總經理審批。
3.2備件采購采購員根據已審批的《備件備存計劃》和《備件采購計劃》實施采購。采購時應在詳細調查、了解的基礎上,以滿足質量、成本、付款、供貨、售后服務等要求為原則,擇優選擇供應商。采購員應主動調查、搜集相關供應商的信息,開展合格供應商評定工作,逐步走向制度化和規范化。
3.3備件驗收采購員將購入的物品及時交給管庫員驗收,入庫存放,管庫員驗收時應核對購入物品的型號、規格、數量等是否與發票相符,質量是否存在缺陷,如發現異常,應拒絕驗收,提出退換要求。驗收入庫時,管庫員填寫《驗收記錄》,驗收人簽字,自留一聯存根,另一聯交與采購員作為報銷憑證。
3.4庫存備件的管理
3.4.1庫存備件管理應嚴格遵守《庫房管理制度》和《燃油管理制度》的規定。
3.4.2管庫員應對庫存備件進行分類妥善存放,明確標識,便于查索、檢查保養、搬運和存取。
3.4.3做好庫存備件的預防損壞、防銹蝕、防潮濕、防雨水、防火、防盜等預防工作,配備相應設施,定期對庫存備件進行檢查、保養。
3.4.4怕擠壓、碰撞的物品應據情上架分層存放,并設防護措施,庫房保持良好通風,地面良好鋪墊,防止直接放置地板上,光敏物品應有預防陽光直接照射的措施。
3.4.5有時效的化學品應有預防失效措施,保持適量儲存,先入先出的原則。
3.4.6危險品、易燃、易爆物品應按照相關公安、消防“安全監察條例”、及行業規定,異地儲存。
3.5備件(出庫)發放
生產班組可持經審批的《備件申領計劃》到庫房領取所需物品,管庫員憑單發放給持單人,同時填寫《發料單》,領料人在《發料單》上簽字備查,一聯自存,另一聯可提供給財務等部門作出賬憑證。在備件發放工作中應堅持“交舊領新”的原則。
備件管理制度10
為加強備品備件管理,應建立健全備品備件管理組織機構和管理制度,理順備品配件全過程管理中的各環節的關系和責任,以保證備品配件的及時供應并降低庫存。
一、生產中心根據公司批準的年度備品備件材料計劃,編制并上報每月備品備件材料計劃表,由生產中心審查后,報主管領導審批后實施。
二、經批準后的材料計劃表做為日常管理的主要依據,如無特殊說明,必須堅持設備的原始生產廠購置的'原則,如有變更,要經公司主管領導批準。
三、凡轉動設備的增加、更新、移裝、改造及配件的變更、報廢等情況,必須以書面形式提前報生產中心,由生產中心主管領導審批后實施。
四、配件到貨后,由物資供應部門組織有關專業管理部門人員驗收入庫。配件的庫房保管要做到:材質明、圖號準、不銹蝕、不損壞,帳、卡、物相符。
五、備品備件的定額管理是備品備件工作的基礎,它包括消耗定額和儲備定額。儲備定額的編制要以消耗定額為依據,必須認真做好,按既能保證設備的正常生產、維修使用,滿足設備安、穩、長、滿、優運行的實際需要,又不造成超儲和積壓的原則,編制備品備件的消耗定額和儲備定額。并每年修改補充一次,新增設備的配件消耗、儲備定額也要在調整定額時補充進去。
六、備品備件庫存管理:備件庫的管理要正規化、科學化、要制訂嚴格的驗收入庫、保管、發放的規章制度以及備品備件入庫的驗收手續,入庫備件要有產品合格證,對材質要求比較嚴格的備件要有材質化驗分析單,庫存備件要定期進行抽檢和復檢、以確保備件質量。
七、對存放時間過長又無合格證的備件,需經技術鑒定后方可發放,對淘汰設備的備件、質量低劣以及年久銹蝕嚴重的備件,應及時認真處理。
八、在做好配件管理的同時,要做到配件的正確使用、正確安裝、正確維護和保養,對關鍵配件的非正常損壞根據“四不放過”的原則,查清原因,寫出分析報告,妥善處理。
九、積極采用先進的修理工藝開展配件的修復工作,配件的修復要做到經濟上合算,質量上有保證。
備件管理制度11
第一條將入庫的備件保護好、維護好,使其不丟失、不損壞。
第二條帳目清楚,日清,月結,季盤點,賬、物、卡資金相符,備件放置有序,庫容庫貌整齊、清潔。
第三條認真搞好備件收發工作,為生產服務。
第四條認真做好備件的'出入庫動態統計工作,按要求做出月、季、年度報表。
第五條根據備品備件存儲情況和消耗情況,及時向計劃員提供信息,以便及時組織訂貨,補充庫存或及時外調處理積壓物資。
人員素質標準
第六條倉庫工作人員應熱愛本職工作,事業心強,工作認真負責,身體健康,具有初中以上文化水平。
第七條有較強的技術業務知識,學習或掌握相應技術。
第八條熟練掌握各種備件維護、保養知識,正確使用防腐劑,懂得如何保養備件,恰到好處的存放備件。
第九條熟悉倉庫收發統計等方面的業務知識,熟練的登記賬卡,掌握各種計量單位,核算方法,填寫出入庫單據和做好各種統計報表。
第十條熟練使用各種消防器材,具有一定的防火、防盜專業知識。
第十一條熟悉所管備件名稱、規格、性能、價格、安裝使用部位及存放地點。
第十二條熟記所管備件各種定額標準。
備件管理制度12
第一條、目的
為了對設備備品配件(以下簡稱備件)進行規范、科學的管理,及時滿足維修需要,縮短設備維修停機時間,減輕企業庫存壓力,特制定本辦法。
第二條、適用范圍
本辦法適用于中電電氣股份有限公司設備備件管理的全過程。
第三條、術語
備件是指設備運行中容易損壞的備用零部件。
舊件是指維修設備時更換下來的設備零部件。
第四條、職責
動力設備部為生產設備的歸口管理部門,負責備件采購計劃的審批;備件、舊件修復、報廢的鑒定;備件的技術管理。
采購中心采購部負責備件的采購,倉儲部負責備件的倉庫管理。
財務中心負責備件的資金審批;對各子公司領用備件進行核算。
子公司負責備件需求計劃的申報、審核。
第五條、細則
1.備件的需求、請購計劃、審批
1.1子公司設備維修工負責申報備件需求。
1.2子公司設備管理員負責申報備件計劃,生產部經理審核。
1.3動力設備部設備工程師負責申報通用設備、大(項)修設備,改造設備、補充庫存的備件采購計劃。
1.4動力設備部經理負責審批所有備件計劃。
2.備件采購及評審
2.1備件由物資采購中心采購部負責采購。
2.2采購部應按照備件采購申請單所提供廠家、型號、數量、時間進行采購。
2.3采購部在采購過程中出現問題應及時與采購申請人聯系解決。
2.4每年由生產部門、設備部門會同采購部門對備件供應商進行評審,淘汰不合格的供應商。
3.外協加工和自制備件
3.1外協加工備件由物資采購中心負責,子公司報出外協加工計劃,動力設備部審批。
3.2自制備件由動力設備部工程師出具方案,子公司負責制造。
3.3原則上子公司有能力加工的不予外協,首先在股份公司內協調。
4.備件倉庫管理
4.1備件應入專門的倉庫進行保管。
4.2倉庫應設專人按備件ABC分類法進行管理。
4.3備件入庫前需檢驗,倉庫保管員負責檢驗數量,備件申請人或其指定的維修人員負責檢驗質量,合格后方能入庫。
4.4備件入庫后倉庫保管員應按備件儲存要求進行存放和保養。對于一些包裝不完整的備件和加工件應進行涂油防銹處理。
4.5備件入庫后倉庫保管員當天應辦好入庫、登帳、掛卡工作。
4.6備件領用要由維修工填寫領料單,生產經理簽字并加蓋內部財務結算章后領取。
4.7備件領取后維修完畢剩余備件,應辦理退庫手續。
4.8備件倉庫保管員應每天核對每種備件庫存量和最低儲量,當低于最低儲量時要及時將結果匯報給動力設備部。
4.9每月5日前倉庫保管員應將上月備件出入庫動態表、庫存數量、占用資金報表報動力設備部備案。
4.10動力設備部根據采集的數據每半年更新一次設備備件庫存標準上限和下限。
5.舊件、備件的處理
5.1倉庫備件處理
5.1.1設備調撥(處理)出中電電氣集團股份有限公司時,該設備專用備件應隨設備調撥(處理)。
5.1.2設備已報廢,集團內沒有同類型設備;設備已改造,剩余備件無法利用;此兩種情況下剩余備件應盡量由物資采購中心調劑,回收資金。
5.1.3由于制造質量和保管不善造成備件無法使用,且無修復價值(動力設備部組織相關技術人員鑒定),報動力設備部經理批準后入廢品庫。但同時必須根據報廢原因分析制定相應防范措施,并對相關責任人進行考核。
5.2舊件的處理
5.2.1更換下來的舊件要先入舊件庫,由倉庫管理員做好記錄,登帳、掛標識卡。
5.2.2動力設備部每月對舊件進行鑒定,有修復價值的由入庫單位進行修復,沒有修復價值的'入廢品庫。
5.2.3對修復且使用后達到效果的,由車間填報評價表,報動力設備部,根據使用效果,按所節約費用的一定比例獎勵修復完成人員。
5.2.4對有修復價值而不修復的,則對相關維修人員進行考核。
6.備件的共享
6.1子公司和動力設備部均可使用備件倉庫里的所有備件,但應慎用計劃修理備件。
6.2計劃修理備件為專用備件,當重點設備搶修需用時,應填寫工作聯系單,報動力設備部批準,以便動力設備部根據采購周期及時調整修理計劃。
6.3重點設備搶修時,當本地倉庫沒有備件而異地倉庫有備件可用時,可由使用單位報物資采購中心及時進行調配。
6.4共享時的資金預算和結算
6.4.1備件資金預算由采購部負責。
6.4.2財務部門應優先安排備件的采購資金,以保證設備及時修復,生產順利進行。
6.4.3結算時由財務中心根據倉庫保管員登帳的各公司領料單進行結算。
7.備件的技術管理
7.1備件技術管理由動力設備部負責。
7.1.1備件的測繪,圖紙的收集、整理、核對等工作。
7.1.2備件統計圖表、儲備定額等技術資料的編制和修改完善。
8.備件管理流程
8.1設備備件管理流程(附件1)
9.考核
9.1對違反規定程序或未按規定時間提交相關報表的每次考核50元。
9.2違反制度造成經濟損失的,根據情況按損失額的一定比例進行考核。
第六條、附則
1.本辦法由動力設備部負責解釋和修訂。
2.本辦法自頒布之日起開始實施,原備件管理流程和制度同時作廢。
備件管理制度13
備品備件材料管理制度是對企業內部備品備件的采購、存儲、使用、維護和報廢等一系列管理活動的規定,旨在確保生產運營的`連續性和效率。
內容概述:
1. 備品備件分類與編碼:建立統一的分類標準和編碼系統,便于識別和管理。
2. 需求預測與采購計劃:制定科學的預測方法,合理安排采購計劃,避免庫存積壓或短缺。
3. 存儲管理:規定存儲條件,定期盤點,防止損失和損壞。
4. 發放與領用:明確領用流程,控制消耗,確保公平公正。
5. 維修與保養:設定保養周期,保證備件性能,減少設備故障。
6. 庫存周轉與報廢處理:優化庫存周轉率,對過期或損壞備件進行有效處理。
7. 成本控制與預算管理:監控備件成本,合理制定預算,提高經濟效益。
備件管理制度14
1、由技術管理人員負責車間備品備件等計劃的提報管理工作。
2、備品備件等采購計劃上報的程序。
2。1班組根據生產的實際情況,每月20日前編織月度備品備件、材料、辦公用品計劃。
2。2班組將本月度計劃交至分管技術員處校核,
2。3技術員校核后的計劃,交至車間分管領導處審核,審核后的計劃交至車間綜合管理員匯總。
2。4車間綜合管理員匯總簽字后的計劃經車間主任審批后上報。車間領導審批時限為一天。
2。5車間綜合管理員負責計劃上報手續辦理工作,并于每月25日前辦理完畢。
3各班組應本著安全生產、認真負責、節約資金的原則及時提報責任范圍內電氣物資計劃。
4班組應認真填報‘月度采購計劃申請單’,應按要求認真填報,采購計劃應具有可執行性,杜絕有綱無目的'計劃(所需物品應注明型號、規格、數量、用途等必要的技術數據,如型號規格仍不能說明問題,應由分管技術員編制采購技術規格書)。
5計劃上報過程中遇到特殊情況必須向分管車間副主任和車間主任說明原因。特殊急需材料必須于當日完成計劃上報工作并及時向分管車間副主任和車間主任匯報。
備件管理制度15
1、總則
規范采購流程,科學合理地采購備件,優化庫存備件儲存結構,提高備件的有效利用率,保證備品備件供貨及時,不影響設備維護工作。
備品、備件庫房由項目部集中管理,以備件的屬性、特點和用途統籌規劃、合理布局。管理的主要任務是做好其接運、檢查和驗收;對庫存進行保管保養;搞好庫區規劃,充分發揮庫房和設備的利用率;實行儲備資金下庫,搞好庫存結構分析;建立與健全倉庫管理基礎工作,達到數據化、檔案化及計算機管理;搞好安全衛生工作,確保備品、備件和人身安全。
加強備品、備件管理,準確提供庫存物資信息,及時保證運行、維護、檢修所需,加速物資周轉,提高運行維護質量有著重要作用。
備品備件的質量和性能要求與原設備一致,一般情況下,必須選擇與原設備同品牌同型號的備品備件,由于設備停產,升級等原因導致無法獲得原型號的備品備件,項目部需及時向業主部門提出代用或升級方案,按業主部門審批后的代用方案實施。
接受業主部門對備品備件儲備情況的和倉儲情況進行檢查,并按業主部門的要求改進和完善備品備件的儲備和倉儲管理工作。每月向業主部門報送備品備件庫存明細和備品備件出庫流水單。
業主部門有權對項目部庫存的備品備件進行全局范圍的統籌調撥。
2、目的
為加強備品、備件集中統一管理,做好儲備工作,以保證設備的正常維修和檢修計劃順利進行,特制訂本備品、備件管理制度。本制度明確了備品備件從申報、采購、入庫、保管到發放領用的制度及管理職責,對備品備件的申報、采購、收、發、存進行控制。
3、適用范圍
本規定適用于項目部維護、檢測、試驗設備備品備件及工裝易損件的管理活動。
4、術語及定義
設備備件:為了設備維護保養工作的順利進行,在設備出現故障時縮短故障的修復時間而備用的配件。
待修件:不能正常工作但能通過修復再使用的配件。
報廢件:不能工作且無法修復或維修費用接近甚至高于購買該件的成本的配件。
工裝易損件:在工裝使用周期內,需要多次更換的零件或部件。
5、備品備件的采購選擇供應商
在做采購計劃后,選擇合格的供應商進行詢價,議價,由項目負責人審核;
凡經常性使用,且使用量較大宗的材料,項目部應事先選定廠商,議定長期供應價格,呈準后通知采購部門依需要提出請購。價格調查
已核定之物料,項目部必須經常分析或收集資料,作為降低成本之依據;
項目部各有關部門,均有義務協助提供價格信息,以利比價參考;
已核定之物料采購單價如需上漲或降低,應附上書面之原因說明;
采購數量或頻率有明顯增加時,應要求供應商適當降低單價;項目部應隨時掌握市場價的浮動數據,以利于更好的把握市場。詢價、比價和議價
根據采購物料的品種、規格、標準、數量、和交付期的不同,采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象;
采購人員根據過去采購的情況,市場變化情況,以及項目成本預算等情況,確定采購目標價格;
在得到供應商的報價信息后,采購人員對供應商的報價條件進行品種、規格、數量、質量要求等方面進行核對,以保證供應商可以提供的物料符合項目實際的采購要求,并對供應商所報的價格、交付期、售后服務等方面進行分析比較,以便選擇條件最優的供應商;
供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時,采購人員應,送申報部門確認;
專用材料或用品,項目部應會同使用部門共同詢價與議價;
對于廠商的報價資料經整理后,經辦人員應深入分析后,以電話等聯絡方式向廠商議價。在規定的權限范圍內,采購人員應與供應商進行磋商,以使雙方最終在全部條款上達成一致;
對重大的物資采購,無論是技術、商務談判,要保證參加人數不少于兩人。有關價格、選型及其他技術、商務談判,要求有兩人以上參加。簽訂采購單
在采購作業所需的全部條款與供應商達成一致后,采購人員需填寫正式的采購單,合同需要列明至少下列條款:
⑴供應商資料:包括名稱、地址、聯系人、聯系方式;采購物料的詳細描述,包括品名、型號、規格等,如有超出標的的特殊要求需特別注明;
⑵訂單所采購的數量/重量;單位包裝數量/重量;包裝件數;
⑶價格:單價,合計價、合同總額,定金或預付款;
⑷交付期:分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量;
⑸付款方式;
⑹所需的質量證明資料(檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等);
⑺質量保證條款:發生質量問題時進行退換或其他處理方法。訂貨合同
長期定貨和大額進貨,原則上均應通過簽訂買賣合同的辦法進行。應與承售商定買賣合同書一式四份,第一份正本存采購部門,第二份正本存承售商,第三份副本存請購單位,第四份副本及暫付款申請書的第二聯送會計部門供整理定金或付款用。緊急訂貨
項目部接到運維班組以電話聯絡的.緊急采購部件,應立即進行詢價、議價,接到請購單后,按采購程序明確專人迅速辦理。進度控制及事務聯系
項目部將采購過程分為請購、詢價、訂貨、交貨四個階段來控制采購作業進度;
采購人員為能按照進度完成作業,應填制“進度異常反應單”,并注明“異常原因”及“預定完成日期”,經呈主管核示后轉送項目部,依請項目部
意見擬定對策處理。采購作業方式
除一般采購作業方式外,項目部可依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:
⑴集中計劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計劃辦理采購較為有利者,可核定材料項目,通知各申報部門依計劃提出申報,采購部門定期集中辦理采購;
⑵長期報價采購:凡經常使用且使用較大宗的材料,項目部應事先選定廠商,議定長期供應價格,呈準后通知各申報部門依需要提出申報。
6、驗收入庫
入庫前應依據設備《采購計劃審批表》和《發貨單》認真清點所要入庫的備品備件的數量,并檢查好備品備件的規格、型號、質量(合格證),做到數量、規格、品種準確無誤,質量完好,配套齊全,并在送貨單上簽字,如發現不符時,應做好紀錄,等待相關技術人員驗收相符后再入庫。
保管員在備品備件進庫時,根據采購計劃審批表的審核憑證,現場交接接收,必須按所購物品條款內容、物品質量標準,對備品備件庫的備件進行檢查驗收,并做好入庫登記,即《備品備件入庫單》。
保管員要嚴格檢查備品備件的合格證,質量的定性,是否符合運維所需的備品備件的技術要求。
物品驗收合格后,應及時入庫擺放于指定位置。做到帳、卡、物相符合。
易燃、易爆,易生銹、易腐蝕的備品備件要單獨存放,并定期檢查。精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞,倒置,要做到妥善保存。
做好防火、防盜、防銹、防凍、防塵工作。倉庫經常開窗通風,保持庫房內整潔。
7、出庫程序
備件出庫應填寫出庫審批單,并由項目負責人簽字審批。保管人員要做好記錄,領用人簽字。
物件出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則,做到保管條件差的先出,包裝簡易的先出,易變質的先出。
本著“厲行節約,杜絕浪費”的原則發放物品,做到專物專用。
對于相關部位專用備品備件的領用必須要有項目負責人、技術負責人簽字后方可領取。
領用人不得進入庫房,防止出現差錯,根據領料單,由庫管員進入庫房查詢領用的相關備品備件。
庫管員要做好出庫登記,并定期向部門主管做出入庫報告。
8、退庫
領出備品備件后出現用料變更或剩余時,允許退庫。退庫時要辦理退庫手續,退庫需說明原因,并注明規格型號、數量和工號。退料需經領用部門領導簽字。
退庫物料須進行必要的質檢或經測試合格后,性能、外觀均不影響使用、表面不得有油污、所有資料齊全方可退庫。
庫管員憑退庫單及質檢合格證將退庫物料重新登記上帳
9、存放
備品備件儲存要統一規劃、合理布局、分類保管、編號定位,備品備件儲存要做到“四號定位”(庫號、架號、層或排號、位號四者統一編號)、“五五擺放”(各種備品備件按品種、規格、形狀和貯存要求,一五一十地擺放)、“三清”(數量清、材質清、規格清)、“二齊”(庫容整齊,物資擺放整齊),按備品備件保管技術要求進行通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝。
備品備件要考慮先進先出,收發貨快速及時方便,并留有最低庫存,達到最低庫存時,應及時采購。
對于庫房內的備品備件,未經上級主管領導審核批準,一律不準擅自借出。
實行庫存備品備件臺帳制度,庫管員每日憑出入庫打印單編報房庫日報表,并將所有庫存物資信息錄入電腦系統,形成電子倉庫庫存備品備件臺帳。庫存備品備件臺帳必須在備品備件出入庫后24小時內按規定項目填寫,做到日清月結,憑單入帳不跨日,不準無據調帳。
庫存備品備件應于每半年和每年年終時盤點,發現損壞、貶值、報廢、盤多、盤少應分析原因,明確責任,并形成報表遞交主管領導,經主管領導審批后進行帳面調整。
庫房要嚴格執行保衛制度,禁止非本庫人員擅自出入庫,建立和健全出入庫登記制度。
庫房嚴禁煙火和攜入易燃易爆物品,明火作業須經主管領導審核批準,需開具動火證方可進行明火作業。
經常檢查電燈、電線、電閘、消防等設施器具,發現故障及時維修排除,不得擅自挪動或挪用消防器具。做好各種防患工作,確保備品備件的安全保管。預防內容包括:防火、防盜、防銹、防腐、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。庫管員應對庫存備品備件進行定期(每月)檢查,并作好檢查記錄。對變質、霉爛、損壞的物資,應及時隔離等待處理。
在庫房倒運備品備件時,要根據備品備件特性及大小、輕重不同使用搬運工具,以避免碰撞損壞。
10、庫區的安全及紀律
庫房工作人員要加強安全意識,增強工作責任感,庫房要有必要的安全設施、滅火設備,安全通道必須保持暢通,水電線路必須無漏電漏水或裸露,以利防火、防盜等。
每天一次檢查庫房內外的防火設施,發現問題立即整改并向主管報告。合理安排庫內堆位,預留足夠的出入通道及安全距離,安全高度。督促裝卸工按指定堆位整齊疊位。發現傾斜要立即糾正。嚴禁在貨堆上行走、坐臥,嚴禁在貨堆旁的通道坐、臥。
庫房工作人員不得擅自離崗。庫房無人時必須上鎖,無關人員不得進入庫區。
任何人不得私自挪用、試用、調換和外借庫存物料。
11、庫管員職責與權限
庫房主管人員要熟悉、掌握物料管理的有關政策及規定。
組織制定庫房物料收、發、保管等方面的規章制度和工作細則,并認真檢查落實。
掌握庫存物料情況,組織倉庫人員做好物料的收、發、保管工作。
負責庫房的規劃,提高庫房利用率。
負責抓好庫房的安全及管理工作,落實防潮、防火、防盜等措施。發現問題及時匯報,并積極采取有效措施。組織庫房的庫存盤點、帳物核對。
上崗后第一時間應對倉庫的門,窗及各庫區存放的物資進行巡查,發現異常立即報告。
每天下班前對各庫區的門,窗等進行檢查,確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。
每天打開一次各庫區的門,窗一小時,讓空氣對流,更換庫內空氣。每天打掃庫內地面衛生。地臺板要擺放整齊。周末應打掃庫內全面衛生工作。
每天一次檢查倉庫區內、外的防火設施,發現問題要立即整改并向主管報。
熟悉所管物料的名稱、規格、型號、數量、保管要求和特殊或高精密備件的保管方法。
負責入庫備件的驗收,對驗收合格的簽收《發貨單》并開具入庫單,對入庫備件建立明細帳卡。入庫備件以入庫憑證為依據,做到數量準確、入庫及時、帳物相符。
備品備件出入庫時,庫管員應依據,進庫單、出庫單核準出入物品的名稱、批號、數量,準確地收發貨,收發完畢后,應立即填寫掛在貨架上的貨卡并立即入帳。
對入庫備件分類堆放,做到分類清楚、堆放整齊。
負責按《領料單》發放備件,并作好出庫物料的帳卡登記。出庫備件帳卡要清楚、無差錯。
負責庫內備件的保管,不得出現丟失、損壞現象。
負責庫房的安全,堅持檢查制度,發現問題及時報告,并積極采取有效措施。掌握滅火器材的正確使用方法。
堅決拒絕手續不齊的物品進出。對于貨物的正常出入,庫管員要按要求填寫各類單據,特別是出庫單,無出庫單的堅決不準帶備品備件出倉庫。按要求做好庫存盤點、帳物核對及庫存量的統計。極提出有利于庫房管理的建議及改進意見。
運行維護班組是備品備件的歸口管理部門,負責備品備件清單的制作及優化更新。
運行維護班組負責對申報備件及報廢件的確認;負責優化備件品牌及替代件;對庫房的備件使用情況監督檢查;負責到庫房現場查詢設備備件儲備情況。
庫房管理員負責組織保全員修復待修件。
項目部根據庫房、現場的《半月備品備件請購項目清單》采購備件。
12、工作程序
制定備品備件安全庫存關鍵設備備件清單
項目部根據設備說明書《設備檢修保養指導書》、《設備臺帳》制定《備品備件清單》,發放給庫房備品備件保管員。
《備品備件清單》應包括類別、名稱、規格型號、更換周期、最大和最小庫存、適用設備、獲得途經、代用件、采購周期等內容,《備品備件清單》
應根據實際使用情況進行優化補充,不斷持續改進。
新增設備的設備維修班更新《備品備件清單》
新設備隨機附帶備件入庫,記手工帳。
在保修期內的設備原則上也應建立備品備件,以保證設備可動率,設備廠家賠付的備件可用于補足庫存。
設備備件的采購申報
在備品備件庫建有庫存的,每月末庫房根據期末庫存《設備備品備件清單》,執行零采程序;未到期末即達到最小庫存的填寫《急件請購單》迅速補足。
更換周期較長不留備件的,保管員負責在充分考慮提前期的情況下按月填報采購。
突發故障損壞的備件由保管員填《急件請購單》交項目部快速采購。
待修件、報廢件管理
替換下來的零部件,由保管員及項目負責人在一周內作出處置意見。
對于待修件,保管員負責進行修復,維修后的零件經技術負責人檢驗合格后記入手工帳,庫房應以修復件優先出庫為原則。
凡符合下列條件之一者做報廢處理:
(1)備件嚴重損毀無法修復的;
(2)使用時間較長,外形嚴重損壞,修理后達不到技術指標的;
(3)更新換代,技術落后,效率低,經濟效益差的;
由于設備改造、清理、報廢等原因造成不再使用的備件,每月25號前項目部填寫《廢棄物處置單》,報項目部負責人審核處理。
庫房對待修件、報廢件必須定置管理,做好標識,建立清單。統計分析與持續改進
每月末運行維護班組對備件存貯更換情況進行統計,尋求改進機會。改進機會包括庫存減少增加,備件質量,采購成本,采購周期等。
運行維護班組將改進措施更新到《備品備件清單》。
運行維護班組將備件管理情況納入設備月報。
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