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            采購管理制度

            時間:2025-04-04 10:39:56 制度 我要投稿

            【熱門】采購管理制度15篇

              在不斷進步的時代,需要使用制度的場合越來越多,制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。到底應如何擬定制度呢?下面是小編為大家整理的采購管理制度,歡迎大家分享。

            【熱門】采購管理制度15篇

            采購管理制度1

              一、制定目的及范圍

              為進一步加強公司制度管理,健全企業采購制度,提高采購效率,明確崗位職責,降低采購成本,減少不必要的開支,保證采購工作的正常化、規范化,特制定本制度。

              本制度涉及的采購類別包括:項目采購(材料采購、工程采購)、年度采購、零星采購、應急采購。

              本制度涉及的采購物品包括:單價萬元以下的工程設備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發事件中需要采購的物品。

              本制度中有權申購的部門包括:工程部、研發部、咨詢部、市場部、辦公室、財務部。

              二、采購原則

              1、采購公司經營中一項重要的工作,各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

              2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮質量、價格因素,擇優選取。

              3、各類物資均應向正規商家采購,原則上要求所有采購物資均應開具發票。

              4、物資采購由需求部門負責采購、詢價及后期談判。

              5、各部門應有專人負責采購事務,申購人與采購人不得為同一人。

              三、采購流程

              1一般采購流程1.1采購申請

              1.1.1采購之前,申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存,以免重復采購。

              1.1.2采購之前,申購人依據所需物資的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算,按采購原則進行采購。

              1.1.3緊急采購時,由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項,以便各部門加快流轉,及時處理。

              1.1.4若撤銷采購,應立即通知采購人,以免造成浪費。 1.2申購:工程項目采購提交工程預算并經公司負責人批準后由申購人填寫“采購物資流轉單”,其他采購經本部門負責人批準后,由申購人填寫“采購物資流轉單”。 1.3詢價

              1.3.1各部門負責采購的人員分別詢價,提供三家以上供應商及價格,財務部提供歷史價格加以比對。

              1.3.2采購人詢價時應注意審查供應商的主體資格(經營狀態、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等),要求供應商提供聯系方式以便相關負責人核價。確定供應商后,應要求供應商提供證明主體資格的材料(企業提供營業執照副本復印件、個人提供身份證復印件)。同時,采購人應在“采購物資流轉單”上注明所采購物資的商品名稱、規格、型號等基本信息。

              1.4核價:采購人或相關負責人參考歷史價格對擬采購物資進行核價,填寫“采購物資流轉單”中的“核價結果、核價意見”。

              1.5審批:采購人將“采購物資流轉單”經逐級審批,報公司各級負責人審批后,方能進行采購。

              1.6采購實施與驗收入庫

              1.6.1“采購物資流轉單”經各級負責人審批簽字且經財務部備案后,由采購人辦理借支采購金額或通知財務辦進貨款手續。

              1.6.2采購人按照核準的“采購物資流轉單”向供應商訂貨,并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資,應同時按公司合同審批程序進行流轉。

              1.6.3所有采購物資到貨后,由采購人、申購人、入庫人協同,按照預定的采購質量標準及數量進行驗收,并辦理入庫手續。如因需立即使用不能及時入庫,應先由申購人、采購人驗收,在緊急情況解除后,及時辦理入庫手續。如采購物資質量、數量不符合要求,應及時保存證據,與供應商協調退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后,應出具證明驗收合格的單據,交予財務部備案。

              1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行,采購人應在貨到后1個月內辦理報銷手續,因超過報銷時間財務部門不受理報銷的,責任由采購人承擔。

              1.6.5采購物資不論金額大小,一律由采購人簽字,財務部負責人審核,報公司總負責人核準簽字后方可報銷。 1.6.6采購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉單、收款收據等單據交予財務部方可結款或開具支票。

              2特殊采購流程

              2.1集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中購買的,各部門應在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉單”交至辦公室,由辦公室在月底統一購買。

              2.2零星采購零星采購是指偶然發生的、所采購物資低于元的采購(如因公司接待、聚會需要進行的采購,場地調查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等),具有臨時性、偶發性、金額低的特點。

              2.2.1各部門人員需要進行零星采購的,應首先以電話的方式征求本部門負責人,征得負責人同意后,堅持“必需、質量、價格”的原則進行采購。

              2.2.2采購人應選擇可靠的供應商進行采購,采購時應購買注有品名、商標、制造廠商、保質期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發票,應供應商原因不能開具發票的,應要求開具收款收據。

              2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后,應填寫“物資采購流轉單”,按照一般采購程序完成流轉后,將“物資采購流轉單”、發票或收款收據交予財務,由財務進行報銷,財務應在所有材料提交后日內將采購人墊付金額退還采購人。 2.2.4零星采購采購人應對所采購物資的質量負責,若所采購物資發生質量問題,由采購人與供應商協商退換貨事宜。

              2.2.5因場地調查、施工等工程需要而進行的零星采購,應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發生的零星采購,需要入庫的,應在采購完成后補辦入庫手續,由倉庫管理人員開具入庫單,將入庫單交予財務部方可報銷。

              2.3應急采購應急采購是指公司因應急處置需要,而臨時進行的采購。應急采購由公司應急處置小組進行。

              2.3.1在接到應急處置任務后,應急處置小組負責人發現需要緊急購買材料、設備的,應先向倉庫管理人員詢問,確定沒有所需材料、設備后,向上一級負責人匯報,得到上一級負責人同意后方可進行采購。

              2.3.2應急采購無需進行三方詢價,應以最便捷的方式進行采購,兼顧價格和質量。

              2.3.3應急采購結束后,應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉單”,按照一般采購流程進行流轉。剩余物資要補辦入庫手續,取得入庫單。若應急采購無法開具發票或收款收據的,應急處置小組負責人應作書面說明,列明應急采購物資來源、價格等信息,報上一級負責人審批、簽字。

              2.3.4應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后,應在日內將“采購物資流轉單”、入庫單、發票、收款收據(說明)交予財務部審核,財務部在所有材料提交后日內將墊付金額退還墊資人。

              2.4年度采購年度采購是指因部門生產需要,需定期進行的采購。

              2.4.1需進行年度采購的部門,應編制年度需求預算,逐級申報審批后,交予財務部審核、備案。

              2.4.2年度需求預算批準后,各部門采購人應從優秀供應商名錄中選取三家進行詢價,要求供應商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的',按照相關程序進行招標。

              2.4.3采購人詢價后,填寫“年度采購物資流轉單”,逐級審批后,交予財務部備案。

              2.4.4“年度采購物資流轉單”獲批準后,采購人應與選定的供應商訂立合同,確定價格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務部按合同的約定支付價款。

              2.4.5年度采購進行過程中,采購人應注意市場價格的變化,若供應商供貨價格明顯高于市場價格,應及時與其協商,協商不成的,終止履行合同。

              2.4.6應年度采購需要訂立的合同,應為不固定總價合同,按季度或按年度進行結算。

              四、備案

              1采購結束后,采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、發票或收款收據等材料復印兩份,原件交予財務部審核、付款,一份復印件留存本部門,一份復印件連同供應商主體證明材料、聯系方式交予公司法務保管。

              2法務人員接受采購相關材料時應要求采購人填寫材料接受清單,按照采購所屬項目進行歸檔,以便日后查詢。

              五、采購紀律

              1采購人職責

              1.1建立供應商資料與價格記錄檔案。

              1.2做好市場行情的經常性調查。

              1.3詢價、比價、議價及訂購作業。

              1.4所購物資的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

              1.5做好平時的采購記錄及對賬工作。

              2采購人行為規范

              2.1采購人員應嚴格按照本制度進行采購作業,采購完成后及時進行備案并確保備案材料真實、齊全。

              2.2若采購人員違反本制度進行采購作業或沒有及時備案導致采購資料丟失或損毀的,第一次由分管負責人進行批評教育,若再發生類似事件,按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。

              2.3采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的,給予辭退。給公司造成損失的,應賠償公司損失,情節嚴重涉及違法犯罪的,提交司法機關處理。

            采購管理制度2

              為進一步加強食堂采購管理,節約資金,降本增效,提高職工伙食待遇,特制訂本制度。

              1、辦公室應提前制訂好每周菜單,采購人員按當日菜單和就餐人員數量進行市場采購。

              2、采購員應多方詢價,嚴把原材料價格、質量、數量關,確保質優價廉,并保存好原始進料單。每日采購物資必須由辦公室安排專人進行復核和驗收,復核人員根據原始進料單復核數量,并做好當日采購記錄。

              3、當日采購成本、購菜價格要實時發布,接受職工監視。

              4、采購員與辦公室每月初對上月采購資金逐日對賬、匯總,資金總額不得超過規定的人員標準。

              5、采購員每月填寫《食堂就餐報銷憑證》,并附賬目匯總表,由明,分管領導考核后報主要領導審批。

              6、建有食堂的委屬事業單位參照以上相關規定執行。

              7、本制度至公布之日起施行。

            采購管理制度3

              為確保大學生飲食衛生安全,嚴防食物中毒事件的發生,根據省教育廳對學校飲食物資實行集中采購的要求,經后勤集團研究決定,對本部食堂的米、面、油、食用鹽實行集中采購配送。為規范管理此項工作,特制定本制度:

              一、米、面、油實行招標、議標、集中采購,由后勤集團物資采購班、飲食服務中心負責完成。飲食服務中心設專職保管員驗收、發貨。肉、禽、副食類食品和干鮮料由飲食中心定點索證保質選購,質量由質檢員檢查、抽查,證件交飲食中心備案,并做詳細記錄。

              二、招標、議標由主管經理、事務部采購班、飲食中心、財務部集體研究決定。采購物資必須由四人組成:

              其中專職采購員一人、付款一人、飲食服務中心一人、食堂代表一人。

              三、飲食中心匯總各灶需求,及時上報采購計劃,采購班必須確保食堂的物資供應。

              四、采購物品的流動資金,由采購班向集團財務部借支,當月帳在次月2日前結算。若出現差錯,由借款經手人負責;運輸工具由采購班負責調配。

              五、按省疾控中心規定實行索證采購,進貨時索取產地、生產經營許可證、衛生許可證、肉禽蛋類檢疫證、發票及經銷商營業執照復印件。

              六、嚴把進貨質量關,堅決杜絕假冒偽劣產品、食品,對所進物品做到“二杜絕”:杜絕三無產品;杜絕霉爛、變質、過期產品。若出現質量問題,由采購人員負責退貨、退款,造成損失的由采購人員負責。采購運輸工具、資金由采購班班長負責。

              七、保證計量器具的絕對準確,發現不合格產品和短斤少兩,按《消費者權益保護法》的有關規定,追究其責任。

              八、飲食服務中心成本核算員、庫房保管員負責核查各灶米、面油用量,杜絕各灶自行采購。

              九、對清真餐廳的肉、禽類嚴格按民族事務管理部門的要求由飲食中心定點,食堂承包人索證進貨。如發現違反規定的行為給予1000元的罰金,責成承包人及時糾正,造成后果者,責任自負。

              十、嚴把肉禽類食品質量關。肉禽食品必須有檢疫部門的檢疫印章,杜絕采購未經檢疫部門檢疫的'肉、禽類食品。

              十一、努力提高采購環節的服務質量,按計劃及時采購、及時供貨,保管員做到帳、物相符,按月結算財務帳款。

              十二、遵循市場價格規律,采購物品必須貨、價比三家,采購質優、價廉的物品。

              十三、采購班和飲食服務中心必須及時公示飲食物資的市場價格,每月向主管經理和總經理匯報一次。

              十四、獎罰:

              1、米、面、油,各灶不得擅自采購進貨,若檢查發現,違反一次處以購進貨物總額的2倍罰金,并要求限期糾正。

              2、對肉類、副食品由集團采購班定點,各灶索證進貨,若檢查發現,違反一次處以購進貨物總額2倍的罰金,并要求限期糾正。

              3、清真餐廳的肉類、副食品類必須嚴格按穆斯林民族習俗要求進貨。購進物品必須有清真標識,違反此項規定者,停業整頓,并視情節給予處罰,造成后果者,責任自負。

              4、對執行“食堂物資集中采購管理制度”好的餐廳,年終進行考核,表彰獎勵。

            采購管理制度4

              1 目的

              加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制,確保工程物資質優價廉,滿足工程設計和施工需要。

              2 適用范圍

              本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

              3 工作職責

              3.1 各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。

              3.2 項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發放、使用等管理工作。

              4 物資管理要求

              4.1 按照批準的物資采購計劃和文件,按質量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關法律法規,執行本公司《采購控制流程》的有關規定。

              4.2 材料采購實行分級管理,物資種類分為:

              4.2.1 重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;

              4.2.2 主要物資:砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;

              4.2.3 輔助物資:其他建筑材料、周轉材料等。

              4.3 材料采購計劃編制

              4.3.1 工程項目各工序需統一使用材料清單。

              4.3.2 工程項目進度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。

              4.3.3 項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況,統一策劃,分別編制材料采購計劃。

              4.3.4 重要材料采購計劃須經項目經理和項目第一責任人進行審核批準后實施,主要材料及其它材料采購計劃由項目經理批準,施工項目材料部門負責組織實施。

              4.3.5 物資采購后要準確、及時驗收,做到合理保管,妥善看護,減少保管損耗,使物資安全存放。

              5 材料采購合同

              5.1 材料采購的供方一般應在單位頒發的合格、優質分承包方名單中確定,并由合同成本部檢查監督。

              5.2 各種材料采購合同,由項目部負責簽訂,合同成本部檢查監督。

              5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規,盡量采用國家標準合同文本。

              5.4 對違反合同,不能按質按量按時供貨的供應商,項目部應及時上報合同成本部,由項目部提出處理意見,并報公司主管領導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名,此供應商在一年內不得使用。

              6 材料的驗證

              6.1 根據采購合同和生產要求,必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證,發現問題及時提出改進要求,確保供方按質、按量、按時供貨,這種驗證也可在采購邀標文件中約定。

              6.2 如工程合同中規定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作,但不能代替材料部門的`現場驗證。

              6.3 材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責,質量員和材料員驗證,其它材料的進貨驗證,應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。

              6.4 材料進貨驗證必須按合同條款進行,根據供貨商提供的有關規格、數量、質量等證明文件,清點查驗進庫(工地)材料,材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

              6.5 需作現場復試檢驗的材料,由項目部及時送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產品為綠色標牌,不合格產品為紅牌,待檢產品為黃牌)。

              6.6 在進貨檢驗中發現不合格材料,應及時按規定作出不合格品的處理工作,嚴禁使用于工程中,做及時清退出場,做好退貨處理工作。

              7 本制度從公布之日起施行。

            采購管理制度5

              一總則

              為加強選購工作的管理,提高選購工作的效率,制定本制度。全部的選購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

              二選購部人員職責及管理制度

              1.熱愛本職工作,勤于學習新技術,了解新產品,注重市場信息的堆積。

              2.廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節省,考究職業道德。

              3.負責公司生產所需材料的選購工作。

              4.負責供給商的開發、管理及維護工作。

              5.堅定執行各項選購工作制度及公司各項規則制度。

              6.大項材料必需做招標工作,其他材料詢價必需三家供給商以上參加。

              7.樂觀了解材料的短缺、發貨、驗收等實際狀況,早知道,早處理。

              8.準時幫助財務部對比欠款數額或者合同要求支配對供給商舉行付款。

              9.做到每周一小結,每月一總結,每年一審核。

              10.完成領導交辦的其他工作。

              三選購工作流程

              選購部作為一個職能部門,在項目的詳細實施中擔負了不行推卸的重要責任,選購工作的好壞,直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、有用、完美的選購工作流程是提高選購效率,較低成本最有效的辦法。在項目實施的過程中,選購部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才干順當的完成選購工作,每個部門之間的聯系需要一個標準來規劃,來提升工作效率,削減工作失誤,為項目的順當實施做出各自的貢獻。

              1.在項目的初始運作階段,選購部按照項目部、投標部的詳細要求,協作舉行投標的材料報價,以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的,更要避開發生投標價低于實際選購價的狀況浮現。

              2.項目正式運作后,選購部應當在第一時光開頭舉行所需材料的選購預備工作。生產方案部門依據工程合同和對照庫存后的實際需求,對選購部下達《材料申購單》(附表1 )此單由申請人填寫,生產或者項目負責人簽字后生效,一試三份,一份申請人留存,一份發往選購部,一份發往工廠或者生產基地。

              3.選購部接到《材料申購單》后,按照所需材料的規格,質量要求,數量,生產地址等實際狀況,向公司已經確定的合格供給商中的3家— 5家發出《材料詢價單》(附表2 )。供給商按照要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供給商付款的依據之一,需妥當保存。選購部按照幾家供給商的對照討論后確定其中的一家或者幾家舉行供貨。向其發出《材料訂購單》(附表3 ),同時向收貨的工廠或者生產基地發送傳真件通知其預備收貨。

              4.供給商按照《材料訂購單》支配生產運送,各項詳細要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證實書。

              5.工廠和生產基地在所需材料到場后,應由專人負責材料的質量、數量檢查,檢查中必需將供給商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對比,質量和數量都精確無誤后才干舉行收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表4 ),相關責任人簽字后回傳選購部。

              6.工廠或者生產基地完成生產任務后,準時通知選購部,由選購部按照貨物狀況和送貨地址等支配物流公司舉行運送。建議物流公司相對固定,便于統一定價,統一結算,節省運送成本。

              7.項目完成后,選購部按照與供給商簽訂的合同條款支配付款。付款時,選購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》,同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》,如有需要,選購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供給商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部按照實際狀況支配付款額度。

              8.供給商應于付款前開具出相符的增值稅發票或者一般發票,財務部在收到發票后即向供給商付款。

              四選購部進展規劃

              原材料選購在任何一個公司都是打算生產、銷售的關鍵環節,早在幾年前,資深的管理專家就提出了:選購成本降低5%企業利潤提升10%的戰略觀點。但是時至今天,又有多少個公司能真正的做到這點呢?

              降低選購成本不是一個短期的目標,也不是短期內就可以達成的目標,而是一個公司必需要規劃、重視的長遠進展策略,是需要長久的工作閱歷的堆積和公司整體的選購流程,選購制度的規范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作,來完成這一共同目標。

              我們選購部的初步方案如下,其中的時光和工作目標按照實際狀況會作出相應調節,但是保證前進的大方向永久不變

              (一)在3個月內完成選購體系的建立,包括選購制度,工作流程,供給商管理等制度。舉行供給商資歷的初步審核,每種材料確定出5 — 10家候選供給商。開頭逐步實施選購工作流程。

              (二)在6個月內完美選購體系,修正詳細工作中浮現的問題。進一步完美供給商系統的開發和維護。讓選購工作流程走入正軌,高效,精確的運行。

              (三)在1年內建立高效的選購團隊,杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不準時、報驗不準時等工作失誤,不浮現一起因為選購工作失誤造成的'公司損失,建立完美的選購管理體系,能初步感觸到選購工作流程高效、精確帶來的方便,能看到選購成本降低帶來的實際效果。

              (四)在2年內建立起相對固定的選購團隊和供給商隊伍。能切實看到因為選購成本降低而帶來的公司利潤上漲。

              (五)大膽設想:5 — 10年后,公司以自主設計,自主研發牽頭,以符合科技長進的產品、技術為主打,以完美的組織結構,人員搭配為根基,以高效、先進的管理體系為依托,建立一個集研發、設計、生產、安裝、調試、售后服務為主線,涉及鋼結構工程設計、施工,通信工程設計、施工,物流,工業品貿易等跨行業的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供給商,為公司的進展提供最大限度地支持。

              目前起草的《選購部管理制度和工作流程》與《供給商管理方法》只是依據本來在工程項目公司及生產廠家的選購工作中所堆積的閱歷做的一個現行的臨時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發覺問題,修改失誤,爭取在幾個月內修改出一套完整的,適合公司詳細狀況的選購系統體系。希翼公司領導,各個部門同事在詳細實施中,多提珍貴看法,指出我們工作中的不足,促進我們選購部工作的長進,真正達到降低選購成本,推進公司進展的目標

            采購管理制度6

              第一章 原 則

              第一條為進一步規范學校的采購行為,加強學校的物資采購管理,根據我校的實際情況,特制訂本物資采購管理辦法。

              第二條本著對學校負責、降低采購成本的目的,加強對物資采購的管理工作,使采購過程中的決策、價格監督、質量檢驗等工作進一步規范化、制度化。

              第三條采購原則

              1. 采購過程實行“三比”(即比質比價比服務)的采購原則。

              2. 采購實行“三審一檢”(即采購計劃審核、價格審核、合同及票據審核和質量檢測)的控制原則。

              第二章采購的計劃管理

              第四條學校各部門所需的物資用品,單價或批量采購預算在萬元以上五萬元以下需填報詳細的物資采購計劃,附采購申請報告,報送縣級主管部門。主管部門根據所掌握的情況進行分類分口把關,核實匯總后,再根據庫存情況確定、編制采購計劃,經主管部門決定后由校長審批執行。

              第五條學校各部門購買儀器、設備等金額較大的物資,必須由黨政聯席會議和相關部門負責人通過會議或其它形式實行集體決策,增加透明度。

              第六條嚴把進貨渠道關,本著科學有效、公正公開、比質比價、監督制約的`原則。在比貨、比價、比信譽、比售后服務的基礎上實行定點采購。

              第三章采購過程管理

              第七條后勤處要廣泛收集所采購物資的質量、價格等市場信息,掌握主要采購物資的信息變化情況,進行比質、比價采購。對單項或批量采購預算達到萬元以上的物資采購,具備招標條件的,一律實行招標采購。

              第八條對需要招標采購的物資,由后勤處編制招標文件,由學校領導安排成立招標工作組,根據采購物資的特點,臨時組建相關專業人員進行評標,評標人員采取不固定的方式進行組合。

              第九條物資采購按照“先考察,再比較,后確定”的程序進行,對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產品。從質量、價格、售后服務等方面進行認真比較,充分論證,確定所購物品。

              第十條后勤處對每次招標文件及投標單位的資料進行整理歸檔,做好資料保存,凡參與招標人員對招標有關事項嚴格保密,工作人員不得將投標單位的報價及招標情況私自泄漏。更不得有損害學校利益的情況發生。

              第十一條學校采購物資,在與供貨商談判價格時,必須有兩人或兩人以上參加談判定價,價格質量監督組參與,最終購買價由校長決定。

              第十二條采購人員將物資采購回來,由價格質量監督組成員憑發票審查實際采購價格和質量,驗證簽字后,校領導方可簽字報銷。

              第十三條價格質量監督組定期向學校黨政聯席會議匯報監督實施情況,并提出有關意見或建議。

            采購管理制度7

              第一章總則

              第一條為了確保公司采購產品質量的最優,以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息,特制度本制度。

              第二條本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商,零售商除外。

              第二章具體的管理制度

              第一條供應商的資質

              采購人員在選擇供應商時,必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件,且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。

              1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號;

              2、xxx20xx版證書;

              3、產品認證資料,如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。

              4、我方需要其他的資料。

              第二條供應商的基本信息

              1、企業的全稱及相應的簡介,詳細的辦公地址 2、公司的固定聯系方式:固話和傳真等 3、公司的網址

              第三條采購部門在認真的核實了供應商的信息后,需填寫《產品采購單》的基本資料部分,并提交相關部門存檔。 第四條采購合同及品質保證協議

              1、采購合同:采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后,簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容:一是,雙方的全名、法人代表、聯系方式(電話、傳真)等信息;二是,所采購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等;三是,質量協議,違約責任等。

              2、品質保證協議:采購部門在確定供應商之后,需與其簽署品質保證協議,以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協議需包括以下內容:一是,承諾產品符合本行業的質量標準,不以次充好;二是,若不能履行采購合同的條款,則需承擔的違約責任。

              第三章附則

              本制度自公布之日起開始生效。

              供應商檔案管理是公司采購管理的重要內容,而不能把它僅僅理解為是供應商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應商檔案管理系統和供應商管理制度,有利于更好的了解供應商之制程能力、品管功能,更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質之產品的能力,是建立長期供需合作關系決策的重要依據。 第一條供應商檔案管理對象:

              1、從時間序列來劃分:老供應商、新供應商、未來供應商。新供應商和未來供應商為重點管理對象。

              2、從交易過程來劃分:包括曾經有過交易業務的供應商、正在進行交易的供應商和即將進行交易的供應商。對于第一類供應商,不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理;對于第二類的供應商,需逐步充實和完善其檔案管理內容;對于第三類供應商,檔案管理的重點是全面搜集和整理資料,為即將展開的交易業務準備資料。

              3、從供應商性質來劃分:特殊公司(與本公司有特殊業務等)、普通公司等。這類供應商因其性質、供應特點、供應方式、供應量等不同,對其實施的檔案管理的特點也不盡相同。

              4、從供應數量和市場地位來劃分:包括主力供應商(供貨時間長、供應量大等),一般供應商。不言而喻,供應商檔案管理的重點應放在主力供應商上。

              第二條供應商管理內容

              1、供應商基礎資料,即公司所掌握的供應商最基本的原始資料,是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料,是供應商檔案管理的起點和基礎。供應商基礎資料主要包括公司名稱、地址、電話、傳真、e—mail、網址、負責人、聯系人;公司概況、設備狀況、人力資源狀況、主要產品及原材料等。

              2、供應商特征:供應能力、發展潛力、企業規模和知名度等。

              3、業務狀況:主要包括目前及以往的銷售實績、經營管理者和業務人員的`素質、與其他競爭公司的關系、與本公司的業務聯系及合作態度等。

              4、交易活動現狀:主要包括供應商的交貨狀況、存在的問題、保持的優勢、未來的對策;企業信譽與形象、信用狀況、財務狀況等。

              第三條供應商檔案管理方法

              1、建立供應商檔案卡。作為供應商檔案管理的基礎工作,是建立供應商檔案卡(又稱供應商管理卡、供應商資料卡等)。采用卡的形式,主要是為了填寫、保管和查閱方便。

              供應商檔案卡主要記載各供應商的基礎資料,這種資料的取得,主要有三種形式:

              ①提供供應商資料卡,由供應商填寫。

              ②由采購員通過平常的業務活動或其他各種渠道了解、收集供應商的相關資料。

              ③通過本公司和供應商已發生的采購情況(包括產品性能、產品質量、售后服務等實際情況)。

              然后根據這三種渠道反饋的信息,對供應商的相關資料進行整理、核實匯總,填入供應商檔案卡。

              2、通過采購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的主要做法是:編制供應商信息周報,由匯總整理,周會時上報總經理,據此建立綜合的供應商檔案。

              第四條供應商檔案管理應注意問題

              1、供應商檔案管理應保持動態性。供應商檔案管理不同于一般的檔案管理。如果一經建立,即置之不顧,就失去了其意義。需要根據供應商情況的變化,不斷地加以調整,消除過舊資料;及時補充新資料,不斷地供應商的變化,進行跟蹤記錄。

              2、供應商檔案管理的重點不僅應放在現有供應商上,而且還應更多地關注意向供應商,為公司選擇新應商,開拓新市場提供資料。

              3、供應商檔案管理應“用重于管”,提高檔案的質量和效率。不能將供應商檔案束之高閣,應以靈活的方式及時全面地提供給業務人員和有關人員。同時,應利用供應商檔案,作更多的分析,使死檔案變成活資料。

              4、借閱供應商檔案時,必須辦理借閱手續。請借閱人員注明借閱期限。

            采購管理制度8

              第一章總則

              第一條

              為保證農村飲水安全工程建設質量,規范農村飲水安全工程材料設備采購秩序,杜絕偽劣產品進入農村飲水安全工程建設環節,根據國家有關法律法規的規定和水利部辦公廳《關于加強農業節水灌溉和農村供水產品認證工作的通知》要求,結合我省的實際,制定本制度。

              第二條

              本制度所述材料設備主要指影響工程質量與成本的管道、水泵、水表、水處理設備、自動化控制設備等,其它材料設備可參照執行。

              第三條

              所有由國家補助資金建設或擬申請國家補助資金建設的工程都要執行本辦法。

              第二章材料設備采購原則

              第四條

              材料設備質量滿足工程建設要求。

              第五條

              工程材料設備價格相對合理。

              第六條

              材料設備采購程序規范。

              第三章材料設備經銷單位管理

              第七條

              在全省范圍內,對從事農村飲水安全工程材料設備經銷的廠商實行信用備案制度。

              第八條

              省水利廳根據廠商提供的有關資料,組織專家進行認真的評審,對產品質量優良、企業信用度高、服務質量好的廠商發放信用證書。材料設備質量投保的優先發放,同時對信用證書進行統一管理。

              第九條

              廠商辦理信用備案應提供下列資料:

              1、營業執照(副本)

              2、企業資質等級證書(副本)

              3、國家有關產品質量檢測報告

              4、近三年工作業績

              5、售后服務證明材料

              6、通過水利部門組織的農村供水產品質量認證證書

              7、注冊資金證明材料

              8、其它相關資料

              第十條

              材料設備廠商在農村飲水工程建設領域從事商業活動,必須附帶信用證書樣本。凡沒有信用證書的廠商不允許在全省范圍內從事農村飲水安全工程材料設備的'經銷活動。

              第十一條

              信用證書實行年檢制度。對產品存在質量問題、售后服務不到位、有違規操作行為的廠商將取消其信用資格。未持有經年檢的信用證書的廠商,不允許在全省農村飲水安全工程建設范圍內進行商業活動。

              第十二條

              對違反法律法規和有關規定的廠商,要記入其不良紀錄并按規定予以清出;情節嚴重者,給予相應行政處罰。

              第十三條

              工程建設單位擅自使用沒有信用證書的廠商供應的材料設備,要嚴肅查處,通報全省,如出現質量問題追究有關人員的相應責任。

              第十四條

              各級水行政主管部門要加強對信用備案工作的監督管理,切實加大查處力度,確保信用備案制度的順利實施。

              第四章材料設備采購程序

              第十五條

              縣級水行政主管部門根據年度建設計劃和單項工程設計,對工程所需的材料設備,根據數量、規格、使用時間等做出采購計劃。

              第十六條

              較大規模集中供水工程的材料設備采購,符合《山西省水利工程建設項目招標投標管理辦法》(晉水政發[20xx]39號)招投標規定的,由項目建設單位組織在獲得省水利廳發放的信用證書的廠商范圍內進行招標。通過考察綜合評選,采用價格合理、質量保證的材料和設備。

              第十七條

              較小規模的集中供水工程和其它單村提、引、蓄供水工程的材料設備,由市級水行政主管部門統一組織,召開供需見面會擇優選定;或由縣級水行政主管部門組織,參照當地政府采購的有關規定,進行集中采購,要通過詳細的考察了解,選擇合適的產品。

              第十八條

              確定材料設備采購供貨方后,應簽訂詳細的供貨合同,內容包括供貨方式及時間、產品的規格、價格及數量、質量、產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間、性能以及售后服務、違約責任等。

              第十九條

              工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續,材料、設備領用辦理出入庫手續,辦理后及時把材料、設備出入庫手續送交財務部,保證賬物相符、賬賬相符。

              第二十條

              供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據,以便結算入賬。

              第五章材料設備采購監督

              第二十一條

              各級水行政主管部門負責本轄區內農村飲水安全工程材料設備采購的監管工作。所有材料設備采購活動都要由市級水行政主管部門審核并派人參與監督;較大規模集中供水工程的材料設備招投標活動都要報省級水行政主管部門核準備案。

              第二十二條

              各級水行政部門要加強對參與工程材料設備采購的人員的監管。任何與材料設備采購有關的人員,無論任何原因,都不允許接受供應商的禮金、禮品或參加帶有娛樂性質的活動。

              第六章附則

              第二十三條

              本辦法由山西省水利廳負責解釋、修訂和補充。

              第二十四條

              本制度自印發之日起施行。

            采購管理制度9

              第一章總則

              第一條為推動政府采購代理機構規范化、專業化發展,營造競爭有序的政府采購市場環境,根據《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例、《財政部關于印發〈政府采購代理機構管理暫行辦法〉的通知》(財庫〔20xx〕2號)、《湖北省政府采購代理機構記分管理辦法(試行)》(鄂財采規〔20xx〕3號)等規定,結合我市實際,制定本辦法。

              第二條本辦法所稱政府采購代理機構(以下稱代理機構),是指經省級以上財政部門認定資格(包括湖北省內注冊的代理機構和省外注冊省內執業的代理機構),并在荊門市財政局登記備案,在本行政區域內受采購人委托從事政府采購代理業務的社會中介機構。

              第三條本辦法所稱代理機構專職從業人員(以下稱專職人員),是指與代理機構簽訂勞動合同,由代理機構依法繳納社會保險費的專職人員,不包括財務、行政等非業務人員,不包括退休、外聘、兼職人員。

              代理機構應當規范政府采購代理業務管理,提高采購需求咨詢論證和調查、編制采購文件、擬訂合同文本和優化采購程序的專業化服務水平,加強專職人員培訓,不斷提高其職業素養與專業技能。

              第四條市財政局負責組織開展代理本級政府采購項目的代理機構的記分管理。代理機構涉及違法違規行為依法應給予行政處罰的,市財政局按照《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例等法律法規進行處理、處罰。

              第二章代理機構管理

              第五條代理機構在我市代理政府采購業務應當具備以下條件:

              (一)具有獨立承擔民事責任的能力;

              (二)建立完善的政府采購內部監督管理制度;

              (三)擁有不少于5名熟悉政府采購法律法規、具備編制采購文件和組織采購活動等相應能力的專職人員;

              (四)具備獨立辦公場所和代理政府采購業務所必需的辦公條件;

              (五)在自有場所組織評審工作的,應當具備必要的評審場地、錄音錄像等監控設備設施。

              第六條符合從業條件的代理機構在“中國政府采購網”(www.ccgp.gov.cn)完成在線登記,再在“中國湖北政府采購網”(www.ccgp-hubei.gov.cn)中按流程進行注冊,注冊成功后即可啟用發布政府采購信息及抽取政府采購評審專家的賬號及密碼。代理機構登記、注冊時需填報以下信息:

              (一)代理機構名稱、統一社會信用代碼、辦公場所地址、聯系電話等機構信息;

              (二)法定代表人及專職人員有效身份證明等個人信息、所在代理機構近1個月內為專職人員繳納社會保險費相關證明;

              (三)內部監督管理制度,包括:工作崗位責任制度、工作人員執業守則、員工培訓管理制度、工作流程控制制度、工作人員定期輪崗制度、采購文件編制審核制度、采購檔案管理制度、廉潔制度等;

              (四)在自有場所組織評審工作的,應當提供評審場所地址、評審室照片、實時監控設備設施等情況;

              (五)省級財政部門要求提供的其他材料。

              代理機構對登記、注冊信息的真實性負責。

              第七條代理機構發生登記信息變更的,應當在信息變更之日起10個工作日內在“中國政府采購網”和“中國湖北政府采購網”更新登記和注冊信息。

              第八條采購人應當根據項目特點、代理機構專業領域和記分考核結果等,從“中國湖北政府采購網”政府采購代理機構名錄中自主擇優選擇代理機構。采購人應完善內控制度和代理機構進退機制,定期進行動態調整,接受各方監督。

              任何單位和個人不得以搖號、抽簽、遴選等方式干預采購人自行選擇代理機構。

              第九條代理機構受采購人委托辦理采購事宜,應當與采購人簽訂委托代理協議,明確采購代理范圍、權限、期限、檔案保存、代理費用收取方式及標準、協議解除及終止、違約責任等具體事項,約定雙方權利義務。

              第十條代理機構應當嚴格按照委托代理協議的約定依法依規開展政府采購代理業務,相關開標及評審活動應當全程錄音錄像,錄音錄像應當清晰可辨,音像資料按照檔案管理要求妥善保存。

              第十一條工商注冊地在湖北省行政區域內的代理機構注銷時,應當向相關采購人移交檔案,不得擅自銷毀,并及時向省財政廳提交書面申請,辦理名錄注銷手續。同時報市財政局備案并說明注銷理由,對因逃避檢查、隱瞞違法行為等惡意注銷的,市財政局將依法從嚴處理。

              第三章記分考核

              第十二條記分考核是對代理機構內部管理、業務操作等情況進行量化比較的管理措施。市財政局對代理機構記分管理采取日常監管、專項檢查相結合的辦法進行,并根據實際情況不定期組織業務培訓、考試(競賽)等,代理機構應當積極參加,相關情況納入記分考核范圍。

              市財政局記分時,應當以書面形式向代理機構開具記分通知書(詳見附件1),并將記分情況在“中國湖北政府采購網”進行公告。

              第十三條記分考核的記分周期為本辦法實施之日起的每個自然年,每周期記分滿分為12分。

              第十四條代理機構違法違規行為的記分分值,依據其違法違規行為的輕重程度,分別記3分、6分和12分。對重復出現違法違規行為的,按次數累計記分。

              第十五條代理機構有本辦法規定以外違法違規行為的,如被檢舉、舉報查實的,市財政局可參照本辦法同類性質情形記分。

              第十六條一個記分周期滿后,記分分值累加不足12分的,該周期內的記分分值予以消除,不轉入下一記分周期。

              第十七條市財政局對一個記分周期內記滿12分的代理機構進行約談并下達整改通知書(詳見附件2),整改時間為90天;連續兩個記分周期均記滿12分的,第二次整改時間為180天;連續三個記分周期均記滿12分的,第三次整改時間為360天。

              市財政局定期將整改代理機構名單及記分排名在市財政局官網對外進行公示,同時將整改期內的代理機構列為重點監管對象。采購人委托整改期內的代理機構代理政府采購業務的,需事先向市財政局作出書面說明。

              第十八條代理機構在省內存在分公司的,視為同一家代理機構。代理機構被多個財政部門記分的,由每個記分周期內最終記至12分的財政部門開具整改通知書。

              第十九條代理機構對記分情況或者整改決定有異議的,可自收到記分通知書之日或整改通知書之日起7個工作日內向開具該通知書的財政部門提出書面說明。

              第二十條代理機構應在收到整改通知書后7個工作日內制訂整改計劃,并報作出決定的財政部門備案。代理機構應嚴格按整改計劃組織整改。整改內容包括但不限于:組織專職人員培訓、完善內部規章、規范操作流程等,提升專職人員業務素質和公司整體管理水平。

              第二十一條整改期滿并完成整改的代理機構應將整改情況書面報作出決定的財政部門備案存檔,實行代理機構“一戶一案一檔”管理。

              第四章記分情形及分值

              第二十二條代理機構及其工作人員有下列行為之一的,一次記3分:

              (一)在采購前期準備過程中存在下列情形之一的:

              1.未與采購人簽訂委托代理協議或委托代理協議內容不合規的;

              2.代理采購進口產品未按規定執行的;

              3.代理未按要求進行意向公開的采購項目的`;

              4.未及時實施采購,造成采購延誤的。

              (二)在編制采購文件時存在下列情形之一的:

              1.違規收取采購文件費用的;

              2.未在采購文件規定的時間內提供采購文件的;

              3.在提供采購文件時設定獲取條件或提前審查供應商資格條件的;

              4.發出的采購文件內容不全或錯誤,前后條款自相矛盾、存在歧義的;

              5.采購文件中未體現有關政府采購政策功能的,如未按要求預留中小企業采購份額、未落實中小企業評審優惠政策、未明確“政采貸”相關政策等;

              6.供應商已依照規定提交各類聲明函、承諾函,仍要求其再提供有關部門出具的相關證明文件的;

              7.采用綜合評分法時評審標準中的分值設置未與評審因素的量化指標相對應的;

              8.以不合理的條件對供應商實行差別待遇或歧視待遇。

              (三)在發布采購信息過程中存在下列情形之一的:

              1.未按照規定要求和時限發布政府采購信息或者發布的信息內容不完整、錯誤,或者就同一采購項目發布兩次及以上內容相同的采購信息的;

              2.未按規定時間發布中標(成交)結果或發布中標(成交)結果時未同時公告采購文件的;

              3.未在發布中標(成交)公告的同時發出中標(成交)通知書的;

              4.擅自變更地點,未及時公告更正信息或未書面告知的;

              5.依法需要終止采購活動,未發布項目終止公告并說明原因的;

              6.對已發出的采購文件進行必要的澄清或者修改時,未在原公告發布媒體上發布更正公告,未及時告知所有已獲取采購文件的潛在供應商的;

              7.采購文件提供、澄清、修改、延長投標(響應)截止日期或者調整開標(響應)日期等未按規定時間執行的。

              (四)在組織采購活動過程中存在下列情形之一的:

              1.未按采購文件規定的時間準時組織開展采購活動的;

              2.采購活動開始前有關準備工作不充分,影響正常評審的;

              3.在評審工作開始前,沒有將評審委員會成員手機等通訊工具或者相關電子設備統一保管,或者出現評審委員會成員拒不上交,但未拒絕其參加評審工作的;

              4.未核實評審委員會成員身份、告知回避要求或未宣布評審工作紀律和程序的;

              5.未按規定對采購文件中涉及廢標、無效投標、無效報價等有關重要內容予以宣讀,未提請評審委員會成員認真核對采購文件資格、評分標準有關條款的;

              6.在開標、評標過程中,未確保評標委員會成員與開標、唱標現場分離的;

              7.在評審過程中,給評審專家閱讀采購文件和投標(響應)文件時間不夠充足,或者無正當理由催促評審專家盡快結束評審的;

              8.未對采購文件中設置不合理的評分標準、采購需求提出改正的建議,導致多數專家不能理解不能繼續評審的;

              9.在組織開標、評審過程中,存在傾向性的解釋或說明;

              10.組織樣品評審和樣品保管不符合有關規定的;

              11.采用最低評標價法的項目,出現非最低價成交情況時,未提醒評委對低價未成交理由作出說明,并予以詳細記錄的;

              12.未對評審結果進行核對,未要求評標委員會復核或者書面說明理由,出現客觀分評分不一致、分項評分超出評分標準范圍、分值匯總計算錯誤或畸高、畸低的重大差異評分的;

              13.政府采購活動相關記錄內容不完整、不準確的;

              14.未按規定組織重新評審的。

              (五)在履約驗收及評價過程中存在下列情形之一的:

              1.根據采購人委托未在規定的時間內及時組織采購人與中標或者成交供應商簽訂政府采購合同,或未及時協助采購人對采購項目進行驗收的;

              2.對評審專家履職評價不實或惡意評價,經評審專家申訴有效的。

              (六)在檔案管理和內控制度建設中存在下列情形之一的:

              1.未制訂、執行政府采購檔案管理制度,或者政府采購歸檔資料不完整、不及時的;

              2.同一采購項目的歸檔文件與發出的采購文件、網上公告信息內容不一致的;

              3.代理機構內部管理制度不健全的,或不按管理制度執行的;

              4.代理機構未組織專職人員定期學習和培訓的;

              5.代理機構在市財政局組織的業務考試中合格人數不足5人的;

              6.代理機構無故不參加市財政局組織的業務培訓、考試(競賽)等的。

              第二十三條代理機構及其工作人員有下列行為之一的,一次記6分:

              (一)在采購前期準備過程中存在下列情形之一的:

              1.擅自代理未經備案采購實施計劃的政府采購項目的;

              2.擅自代理應由集中采購機構執行的政府采購項目的;

              3.明知采購人違規設置備選庫、名錄庫、資格庫作為參加政府采購活動的資格條件,仍然代理此類政府采購項目的;

              4.未依照政府采購法及其條例規定的方式實施采購的;

              5.未依照規定執行全流程電子化采購的。

              (二)在組織采購活動過程中存在下列情形之一的:

              1.指派非專職從業人員單獨開展政府采購業務的;

              3.未依法從政府采購評審專家庫中抽取評審專家的;

              2.未按規定對開標、評審活動進行全程錄音錄像,錄音錄像不清晰可辨的;

              4.采購活動現場組織混亂,與評審無關的人員進入評審現場、評審過程中出現評審專家成員及現場工作人員查看或者使用手機等通訊工具、隨意進出現場的;

              5.非法干預采購評審活動,或者通過對樣品進行檢測、對供應商進行考察等方式改變評審結果的;

              6.引導或協助采購人違規操作的;

              7.在評審過程中和評審工作結束后,發現或應當發現評審委員會成員和其他無關人員記錄、復制或者帶走任何評審資料,未加以制止的;

              8.違規收取投標保證金和履約保證金的;

              9.代理機構組織重新評審、質疑答復導致結果改變未按規定將有關情況書面報市財政局備案的。

              (三)在處理詢問、質疑過程中存在下列情形之一的:

              1.拒收法定期限內適格供應商提出的詢問、質疑的;

              2.未按規定對供應商的詢問、質疑作出答復的;

              3.詢問、質疑答復未針對詢問、質疑的事項,導致投訴成立或一年內收到三次及以上投訴的;

              4.詢問、質疑答復違背客觀事實,或者在處理過程中違反有關保密規定的;

              5.未按規定向市財政局報告質疑處理情況資料的;

              6.在處理詢問、質疑過程中存在其他違法違規行為。

              (四)在配合財政部門工作過程中存在下列情形之一的:

              1.在收到市財政局送達的投訴書副本后,未按照規定向市財政局報送情況說明,未提交相關證據、依據和其他有關材料的;

              2.瞞報、虛報、亂報或未及時提供市財政局要求的有關信息的;

              3.在市財政局組織的各類檢查中,不配合相關工作的;

              4.經檢查發現代理機構不具備本辦法第五條相關條件的;

              第二十四條代理機構及其工作人員有下列行為之一的,一次記12分:

              (一)涉嫌偽造資料的:

              1.代理機構登記注冊信息時提供虛假、偽造材料的;

              2.在有關部門依法實施的監督檢查中提供虛假情況的;

              3.違反規定隱匿、銷毀應當保存的采購文件或者偽造、變造采購文件的。

              (二)涉嫌圍標串標的:

              1.代理機構從業人員惡意詆毀、排擠其他代理機構,或唆使供應商惡意投訴的;

              2.與采購人、供應商、評審專家惡意串通的;

              3.在采購過程中接受賄賂或者獲取其他不正當利益的;

              4.泄露已獲取采購文件的潛在供應商的名稱、數量、標底及評審專家等信息的,或者其他可能影響公平競爭的有關招標投標情況的。

              (三)涉嫌違規代理的:

              1.代理機構在所代理的采購項目中投標或代理投標,或為所代理的采購項目的投標人參加本項目提供投標咨詢的;

              2.以不正當手段獲取政府采購代理業務的;

              3.一年內受到三次及以上投訴并成立的。

              (四)有其他違規行為的:

              1.原代理機構因逃避檢查、隱瞞違法行為等惡意注銷,另行成立新代理機構,經相關部門查實的;

              2.對于需整改的內容,在整改期內不予整改的。

              第五章附則

              第二十五條本辦法由市財政局負責解釋。

              第二十六條本辦法自20xx年10月1日起試行。

            采購管理制度10

              1目的

              為確保對影響采購質量的關鍵環節實施控制,保證采購產品的質量、性能、交付和服務等各方面,符合顧客、法律法規、職業健康安全和環境的要求,并滿足公司工程建設和管理的需要,特制定本程序。

              2適用范圍

              適用于公司在工程建設和生產準備過程中的所有產品或服務的采購控制。

              3職責

              3.1采購管理實行業務管理原則和法律歸口管理的原則。

              3.2總經理負責領導公司的采購管理,副總經理協助總經理負責領導公司的采購管理。

              3.3物資部、綜合管理部以及計劃部是采購管理主要部門。

              4管理內容與要求

              4.1.1物資部負責與設備、材料等有關的采購管理工作,包括:

              設備、原輔材料;

              生產性低值易耗品;

              非標設備加工承攬;

              貨物倉儲保管;

              貨物運輸;

              貨物保險;

              行政管理所涉及的形成固定資產的低值易耗品。

              4.1.2綜合管理部負責與行政管理、基礎設施建設有關的采購管理工作,包括:

              人員聘用;

              培訓;

              法律咨詢;

              審計事務;

              廣告、宣傳;

              后勤管理;

              綠化維護;

              行政管理涉及的不形成固定資產的非生產性低值易耗品。

              4.1.3計劃部負責與工程建設有關的勞務采購的采購管理工作,包括:

              建設工程(包括勘測設計、建筑安裝工程等);

              工程監理;

              技術引進;

              工程設備安裝調試;

              技術咨詢、評估監測及科學試驗;

              財產保險;

              財產租賃;

              其他與工程建設有關的采購。

              4.2采購的申請

              4.2.1工程項目(勞務)采購的申請

              由工程項目涉及業務管理部門填寫《工程項目(勞務)采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交計劃部,計劃部提出審核意見,報公司領導批準后備案并進行采購管理工作。

              4.2.2物資采購申請

              4.2.2.1工程用物資的采購申請

              由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,各專業(包括汽機、鍋爐、發電機、熱工以及土建專業)負責人對申請審核后,由物資使用部門主管提出初審意見,計劃部根據經批準采購申請的工程實際需要提出審核意見,報公司領導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進行物資采購管理工作。

              4.2.2.2生產性低值易耗品的采購申請

              由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,計劃部根據工程預算以及年度預算提出審核意見,報公司領導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進行物資采購管理工作。

              4.2.2.3行政管理涉及的貨物采購申請

              由使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領導批準后由物資部或綜合管理部進行貨物采購管理工作。物資部負責形成公司固定資產低值易耗品以及生產性低值易耗品的采購;綜合管理部負責不形成固定資產非生產性低值易耗品的采購。

              4.2.3培訓采購申請

              由需求部門提出填寫《培訓申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領導批準后,由綜合管理部組織采購。

              4.2.4其他采購申請

              由需求部門填寫《簽報》提出申請,部門主管提出初審意見,提交相關采購主要管理部門,主要管理部門提出審核意見并會簽后報公司領導批準,由采購主要管理部門組織采購。

              4.3潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立

              4.3.1各管理部門應建立各職能范圍內的合格供方名錄,潛在的合格供方的選擇應根據以下信息確定:

              供方提供的產品已在公司使用的,使用部門反饋的信息;

              供方提供產品在同容量電廠的使用情況;

              供方資質證明、質量、安全、環保業績以及遵循法律法規要求的符合情況;

              公司專業技術人員的推薦;

              承辦部門在市場上了解、收資的信息。

              4.3.2確定潛在的合格供方后,由各管理部門負責組織各職能范圍內的潛在合格供方進行調查,進行資質審查。

              4.3.3潛在合格供方的資質審查內容應包括:

              主體資格:具有經年檢的企業法人營業執照或營業執照;

              經營范圍:欲簽合同標的應復核當事人經營范圍,設計專營許可的,應具有相應的許可、等級及資質證書等;

              代理權限:由代理人代簽合同的,應出具真實、有效的法定代表人(主管)身份證明、授權委托書、代理人身份證明等;

              履約能力:具有支付能力、生產能力、運輸能力、技術能力。必要時應要求其出具資產負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關文件;

              履約信用:重合同、守信用,無違約事實,現時未涉及重大經濟糾紛或重大犯罪案件。

              4.3.4潛在合格供方的資質審查經相關部門會簽后,并報分管副總經理批準后,納入合格供方名錄。

              4.3.5相關職能部門應每年定期對合格供方名錄進行復評。

              4.4勞務、物資及服務的采購管理

              4.4.1申請經公司領導批準后,物資部、綜合管理部及計劃部負責各自職能范圍內的采購管理。

              4.4.2采購的標的金額按以下管理內容進行管理:

              4.4.3預算金額在人民幣伍拾萬元以下的'采購,管理部門應在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方,報公司領導或授權人確定供方后實施采購。

              4.4.4預算金額在人民幣伍拾萬元以上(含伍拾萬元)的采購,管理部門應選擇3家以上合格供方,作為潛在投標方,報招標領導小組確定投標方,在招標領導小組的領導下,由招標工作小組按《招標管理實施細則》進行招標,確定供方后實施采購。

              4.5招標管理

              4.5.1公司依法成立公司招標領導小組、招標工作小組。

              4.5.2公司招標領導小組是公司招標的最高決策機構,決定公司招標的方針、政策、重大工程及物資的招標方案。

              4.5.3招標工作小組由物資、工程兩個招標工作小組組成,負責招標的各項具體組織工作。

              4.5.4招標管理工作具體按《招標管理實施細則》執行。

              4.6合同管理

              4.6.1確定供方后,金額在1萬元以內的,由采購管理部門自行采購;金額在1萬元(含1萬元)以上的,由采購管理部門起草合同,按合同管理流程進行合同管理,具體按《合同管理辦法》執行。

              4.7采購產品的驗證

              4.7.1勞務采購的驗證

              產品交付前,按《工程驗收管理規定》進行驗收,并根據相關供方的施工工期、施工能力、安全、環境和服務進行勞務和服務采購的驗證,驗證結果可作為合格供方復評的輸入。

              4.7.2物資采購的驗證

              產品交付時,物資部按《設備、物資材料質檢管理辦法》進行驗證,產品交付并投入使用一定時期后,由物資部可向產品使用部門發問卷調查,進行產品驗證,問卷調查可作為合格供方復評的輸入。

              4.7.3服務采購的驗證

              綜合管理部根據服務采購的協議或合同要求,對提供服務相關供方的服務態度、工作績效及需求部門反饋的信息,實施驗證,驗證結果可作為合格供方復評的輸入。

              4.8對供方采購勞務、服務及物資的管理

              4.8.1公司對相關供方擬選擇的設備、材料供應商有否決權。相關供方所采購的材料、設備及特種材料,必須由公司審定。相關供方應提供所有物資供應分供方名錄以及相應的資質資料報物資部備案

              4.8.2公司對勞務供方擬選擇的勞務分供方有否決權,重大分包合同招標應邀請公司參加,勞務供方應提供所有勞務分供方名錄以及相應的資質資料報計劃部備案。

              5相關文件

              《培訓控制程序》

              《合同管理辦法》

              《工程招標管理實施細則》

              《物資招標管理實施細則》

              《設備、物資材料質檢管理辦法》

              《工程驗收管理規定》

              6相關記錄

              《工程項目(勞務)采購申請表》

              《物資采購申請表》

              7附錄

              附錄a流程圖

              附錄b《工程項目(勞務)采購申請表》

              附錄c《物資采購申請表》

              附錄a

              (資料性附錄)

              流程圖

              a.1合格供方名錄建立流程圖

              a.2

              使用部門采購申請

              采購管理控制流程圖

              附錄b

              (規范性附錄)

              工程項目(勞務)采購申請表

              附錄c

              (規范性附錄)

            采購管理制度11

              1、根據《中華人民共和國食品衛生法》和《國務院關于加強食品等產品安全監督管理的特別規定》,做好食品采購索證和驗收衛生管理工作。

              2、把好食品采購關,采購的食品應符合國家有關衛生標準和規定的有關要求,不得采購《中華人民共和國食品衛生法》第九條規定禁止生產經營的食品。采購的食品及其原料應當無毒、無害,符合應當有的營養要求,具有相應的色、香、味等感官性狀。

              3、采購食品及其原料應當按照國家有關規定索證。采購時應索取發票等購貨憑據,并做好采購記錄,便于溯源;向食品生產單位、批發市場等批量采購食品的,或向供貨商直接批發采購的食品還應索取食品衛生許可證、檢驗(檢疫)合格證明或者化驗單。

              4、食品定點采購,蔬菜等食品防止受到農藥等有毒有害物質污染,肉類采購放心品牌并索取檢疫證明,確保食品原料新鮮衛生。各類定型包裝食品盡可能選用知名度高的大型企業的產品,保證安全衛生。

              5、不采購質量不新鮮、腐敗變質、發霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假摻雜、超過保持期限及其他不符合食品衛生標準和衛生要求的食品。

              6、采購的定型包裝食品和食品添加劑,必須在包裝標識上按照規定標出品名、產地、廠名、生產日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成份、保質期限、食用或者使用方法等。食品包裝標識必須清楚,容易辨識。在國內市場銷售的`食品必須有中文標識。

              7、采購食品添加劑必須選購國家允許使用、定點廠生產的食用級食品添加劑。

              8、采購的食品容器、包裝材斜、食品用工具、沒備、用于清洗食品和食品用工具、設備的洗滌劑、消毒劑必須符合相應的衛生標準,對人體安全、無害。

              9、建立食品索證、進貨驗收臺帳并進行記錄,指定專(兼)職人員負責食品索證、驗收以及臺帳記錄保管等工作。

              10、負責食品索證、驗收和臺帳記錄的人員應掌握餐飲業常用食品衛生法規規定和食品衛生基本知識及感官鑒別常識。

              11、在采購食品時,應到證照齊全的生產經營單位或市場采購,采購時應現場查驗供貨單位的資質。

              12、在采購食品時應按下列要求進行現場查驗和索證:

              (1)從食品生產企業或批發市場批量采購食品時,應按照生產批次向供貨商索取符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告復印件并經供貨商簽字或蓋章。非批量采購食品時,應索取購物憑證。

              從固定供貨基地或供貨商采購食品的,應索取并留存供貨基地或供貨商的資質證明,簽訂采購供貨合同,并按相關規定進行索證。

              對于統一采購、統一配送的連鎖餐飲企業,可由連鎖區域總部統一索取并保存各類相關證件及檢驗報告,在需要時向其下屬連鎖店提供復印件或傳真件。

              (2)采購食用農產品應索取銷售單位或市場出具的購物憑證。

              (3)采購生豬肉的,應查驗確認為定點屠宰企業屠宰的產品并查驗其檢疫檢驗合格證明,并索取購物憑證。

              (4)采購食品添加劑時,應查驗該產品是否獲得省級衛生行政部門的食品衛生許可及產品檢驗合格證明,并索取購物憑證。

              13、食品在入庫或使用前應有專人驗收,查驗產品包裝、標識及一般衛生狀況是否符合相關規定的索證要求和其他相關要求,核查所購產品與索取的有效憑證是否一致,并建立臺帳如實記錄食品名稱、規格、數量、供貨商及其聯系方式、進貨時間等內容。

              14、妥善保管索證的相關資料和驗收記錄,不得涂改、偽造,其保存期限不少于兩年。

            采購管理制度12

              供應商檔案建立及管理操作程序

              一、目的可以更加有效的對供應商實行管理,提高工作效率。

              二、內容

              1、檔案基礎知識

              檔案:機關、組織和個人在社會中形成的,作為歷史記錄保存起來以備查考的文字、圖像、聲音及其它各種方式載體的文件。

              2、供應商檔案建立的必要性

              其必要性主要體現在對質量保證方面,能夠更好、更全面、更快捷地認識供應商概況,縱向追蹤供應商質量變化,易于橫向對比同類供應商的優劣。

              3、供應商檔案的建立

              3.1、采購部負責確定供應商檔案的內容:營業執照、生產許可證、衛生許可證、印刷許可證和稅務登記證等。

              3.2、對供應商進行分類與編號,分類的方法一般可按商品來劃分,常用的編碼一般為四位數,前一位為商品類別碼,后三位為廠商類別碼。

              3.3、建立分門別類的供應商基本資料檔案。

              3.4、檔案建立的具體要求:

              (1)供應商基本情況:供應商代碼、供應商名稱、供應商地址、開戶銀行、開戶賬號、稅號、組織機構代碼證、聯系人、電話、傳真和手機等。

              (2)資料類:營業執照/執照到期日期、生產許可證/許可證到期日期、質量體系證書/證書到期日期、QS認證/QS認證到期日期/、產品標識/行業檢測報告及有效期、企業簡介、配套主機情況、供應商基本情況調查表等。

              (3)合同類:供應商質量保證承諾書、合同及合同編號等。

              (4)產品類:物料編碼/產品名稱/含量規格/價格/企業行業標準/產品執行標準等。

              (5)流程類:樣品小批鑒定表/供應商評價記錄。

              (6)一般文件:往來傳真等。

              4、建立檔案的.注意事項:

              4.1、具有詳細的聯系地址,EMAIL,網址。

              4.2、合理的供應商名稱,要求是供應商注冊或是登記所使用的名稱,不能簡單稱呼。

              4.3、供應商名稱必須是全稱,如公司名稱,不能只叫“農科”,正確合法的叫法應該是“晉中市農業科技開有限公司”。

              4.4、詳細的聯系人資料,聯系人須用全名,不能只寫某某兄等日常生活性稱呼。

              4.5、供應商的電話除包含其公司的前臺電話外,還須有其業務聯系人的常用電話和商用傳真等。

              4.6、聯系電話應盡可能收錄該供應商業務主管級以上的聯系資料,以便處理重大問題時聯系用。

              4.7、檔案應含有供應商的經營范圍,應該具體詳細供應商的產品類型,檔次,銷售渠道等。

              4.8、檔案應盡可能備注供應商相關的歷史資料,含稅狀況等。

              5、供應商檔案管理要求

              5.1、對有經常業務往來或偶發次數較多的供應商,應及時將資料記錄到相關的軟件或資料中,記錄的要求按供應商詳細資料表,為方便采購業務的操作,供應商的簡稱要求是供應商全稱的簡單稱呼。

              5.2、供應商合作各項要求都符合公司發展要求的,且通過審核的供應商,應備注“資料已審核”字樣。

              5.3、對于已開發過的供應商和可潛在開發的供應商分別以文檔的形式保存于電腦,方便需要時用或進行開發以備用。

              5.4、若供應商的聯系方式,地址發生變更,采購員應該及時將相關資料更新保存。

              5.5、對符合公司發要求的已審核供應商,應該及時錄入合格供應商資料表。

              5.6、對于終止合作的供應商資料根據實際情況判定是否可再次起用,并做相關的備注說明。

              5.7、檔案的機密性

              (1)供應商檔案資料嚴禁非采購部門人員未經采購部經理許可的情況下翻閱。

              (2)存于電腦上的供應商資料文檔應當設置相應安全碼。

              (3)采購人員應該做好相關資料的機密性,不能將供應商相關信息隨意透露給其他部門,更不可將相關信息透露給供應他供應商或是公司客戶。

              5.8、檔案定存放及整理頻率

              (1)紙質類檔案應按照規定的位置存放,電子類檔案應當標題明確(如標明供應商名稱或供應原材料名稱),以確保可快速檢索到。

              (2)至少1個月1次對其進行整理。

              過期資料的打包一年進行一次。

            采購管理制度13

              1)常用工具應由倉庫管理人員管理,根據物業的'耗用規律和使用情況,在保證數量又不造成積壓的原則下,制定最低備用量。對其他維修器材,由各班組根據需要填寫'物資采購申請單',報工程部審批采購。該表由工程部填寫,原則上以一臺設備一張,附屬設備、備件費用應包括在預計費用中。

              2)設備采購程序見圖6.10。

              3)采購員采購后,交倉庫保管員驗收并輸入庫登記手續。設備入庫驗收單見表6.11。班組員工需領料時,應填寫領用單,完成報修后,填寫材料耗量單。班組長對領用量和耗用量進行核銷,主管應加強檢查。

              4)對進口備件及工具等高額的物品應采用以舊換新的制度。

              5)材料使用后要在工作單上填寫清楚,并經主管確認。多余材料必須退回庫房。

            采購管理制度14

              1、目的確保合同的執行力。

              2、企管部在供應部提交市場調研報告之日起一周內,組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部的有關人員對供應部提交的市場調研報告進行評審。

              3、與會人員根據供應部提供生產商(供應商)的信息對生產商(供應商)進行客觀的.評價,按無記名方式對生產商(供應商)按百分之五十的比例入選投票,得票超過與會人數的一半以上者確定為入選生產商(供應商)。

              4、供應部對入選生產商(供應商)在確定之日起二天內以電子郵方式寄出標書,要求生產商(供應商)在發出標書之日起一周內寄出標書(以當地郵擢為準),超期按棄權處理。

              5、供應部要對生產商(供應商)提交的標書保密性負責,嚴禁在開標會前私啟生產商(供應商)提交的標書。

              6、企管部按時組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部進行現場評標。

              評標程序為:

              1、檢查標書的完整性;

              2、開啟標書;

              3、宣讀標書;

              4、匯總計算平圴值;

              5、按低于平圴值總標數的百分之五十計算定位數;

              6、按低于平圴值第一開始往低值向下推移到定位數,確定中標標的。

              7、填寫中標書,與會人員簽名確認。

            采購管理制度15

              1、采購人員必須熟悉食堂使用的各種食品和原料的品種及相關衛生標準、衛生管理措施等法律法規。掌握必要的食品感官檢驗方法。

              2、購買食物時應遵循確定食物用量的原則。

              3、購買食品原料和成品必須是顏色、香氣、味道、正常形狀,購買肉類、水產品應注意其新鮮度。

              4、采購人員不得采購腐敗變質、霉變等不符合衛生標準要求的產品,如死亡、中毒、死因不明、有異味的家禽、家畜、動物、水生動物等產品。不購買《食品衛生法》第九條規定的禁止生產經營的食品;不準購買無證食品攤販或不明食品。

              5、采購人員在采購時應從供應商處獲得發票等采購憑證,并做好采購記錄,便于追溯;從食品生產單位批量購買食品、批發市場,食品衛生許可證、檢驗(檢疫)證等。尤其是熟肉制品、豆制品、沙拉和其他直接進口食品。

              6、購買定型包裝食品和食品添加劑。食品商標(或說明書)應具有名稱、廠名、廠址、生產日期、批號或代碼、規格、配方或主要成分、保質期(貨架期)、食用或使用方法等中文標識內容。

              7、采購酒、罐頭食品、飲料、乳制品、調味品和其他食品,要求供應商提供該批次的檢驗證書或檢驗單。

              8、蔬菜等大宗農副產品和魚類等鮮活產品應保證通過正規渠道采購,最好是定點采購,確保無農藥等有毒有害化學品污染,并進行檢驗或取得檢驗證書。

              9、購買的食品容器、包裝材料和食品工具、設備必須符合衛生標準和衛生管理措施,并有檢驗證書。

              10、為清潔食品和食品工具購買的洗滌劑、設備、消毒劑必須符合相關國家衛生標準和要求。

              11、進口食品、食品添加劑、食品容器、采購的包裝材料和食品工具設備必須符合相應的國家衛生標準和衛生管理辦法的規定。必須有口岸食品衛生監督檢驗機構出具的.檢驗證書,外文包裝必須用中文標注。

              12、運輸食品的工具,如車輛和容器,應專用并保持清潔。嚴禁與其他非食品混合、冷凍食品的運輸應有必要的保溫設備。運輸過程中應防雨、防塵、防蠅、防曬等污染。

              13、采購的食品在入庫前應進行檢查和驗收。入庫時應進行登記。應做好記錄并建立賬簿。

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