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            采購管理制度

            時間:2021-05-31 18:01:36 制度 我要投稿

            最新采購管理制度

              在學習、工作、生活中,大家逐漸認識到制度的重要性,制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧,以下是小編精心整理的最新采購管理制度,希望對大家有所幫助。

            最新采購管理制度

              采購管理制度1

              第一章 總 則

              為了進一步加強公司制度管理,健全企業采購管理制度,監督和控制不必要的開支,保證采購工作的正常化、規范化,特制定此制度。

              第二章 采購原則

              1、采購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

              2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮“質量、價格”的競爭,擇優選取。

              3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由財務部和行政后勤人員負責采購。

              4、急用、小金額采購可以口頭向部門負責人、董事會領導匯報后先行購買,購回物品經行政人員驗收后再到財務部報銷。

              5.采購時應盡量要求供應商開具發票,采購金額達500元以上(含500元)一律需出具發票。

              第三章 采購程序

              一、采購申請

              1、采購前,采購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫“采購申請單”。

              2、緊急采購時,可在“采購申請單”上注明“緊急采購”字樣,以便及時處理。

              3、若撤銷采購,應立即通知財務部或行政后勤人員,以免造成不必要的損失。

              二、采購流程

              1、采購經辦人在“采購申請單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。

              2、各采購經辦人在采購之前必須把“采購申請單”交到財務部進行審核,報總經理審批后,方能進行采購。

              第四章 采購經辦人職責和行為規范

              一、采購經辦人職責

              1、建立供應商資料與價格記錄。

              2、詢價、比價、議價及定購作業。

              3、所購物品的品質、數量異常的處理及交貨進度的控制。

              4、做好每次的采購記錄及對帳工作。

              二、采購經辦人行為規范

              1、采購經辦人應本著質優價廉的基本原則,經過多方詢價、議價、比價后填寫“采購申請單”。

              2、采購經辦人應盡職盡責,不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則做出不適當行為者,給予辭退,情節嚴重者提交公安機關處理。

              第五章 附 則

              一、各部門需要采購時,須按上述審批手續和流程采購執行。

              二、本制度經董事會和總經理審批核準后實施。

              采購管理制度2

              一、目的:

              為加強采購計劃管理,規范采購工作,保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應,降低采購成本,特制定本制度。

              二、適用范圍

              本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購(以下統稱為采購物品)。

              三、職責權限

              1、總經理負責采購管理制度的審批;

              2、副總、財務總監負責采購管理制度的審核;

              3、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資),非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。

              四、采購原則

              1、詢價比價原則

              物品采購必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

              2、一致性原則:

              采購人員定購的`物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核后,差值不得超過請購量的5—10%。

              3、低價搜索原則:

              采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態及最低價格,實現最優化采購。

              4、廉潔原則:

              (1)自覺維護企業利益,努力提高采購物品質量,降低采購成本。

              (2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

              (3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。

              (4)加強學習,廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

              (5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

              5、招標采購原則:

              凡大宗或經常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由企管、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調整采購價格。

              6、審計監督原則:

              采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

              五、采購流程

              1、采購申請:

              物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要,由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術指標的,須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程,由各相關部門審批,經總經理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環節對采購申請提出議異者,應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。

              2、詢價比價議價:

              (1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。

              (2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。

              (3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

              3、樣品提供和確認:

              (1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

              (2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

              4、供應商選擇:

              (1)具有合法經營主體者。

              (2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

              (3)信譽良好者。

              (4)客戶認可的供應商。 采購人員須建立供應商信息臺帳。

              5、合同簽定:

              (1)供應商經送樣審查合格后,由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。

              (2)交易發生爭執時,依據合同的核定條款進行處理。

              6、進度跟催

              (1)為確保準時交貨,采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。

              (2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會需求部門。

              7、驗收入庫:

              采購物品(物資)到公司后,屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收,辦公用品等常用品經庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的,由驗收部門通知人力資源與后勤部,2日內辦理換(退)貨手續。

              8、對帳付款:

              采購物品(物資)辦理入庫后,由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

              六、考核:

              凡違反本制度的人員,依照公司相關管理制度進行處罰。

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