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            采購部管理制度

            時間:2022-08-06 13:59:37 制度 我要投稿

            采購部管理制度范本

              在學習、工作、生活中,需要使用制度的場合越來越多,制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則,也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。我們該怎么擬定制度呢?以下是小編幫大家整理的采購部管理制度范本,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

            采購部管理制度范本

              一、請購及其規定

              1. 請購的定義

              請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料,并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

              2. 請購單的要素

              完整的請購單應包括以下要素:

              請購的部門; 請購物品所屬項目; 請購的用途; 請購的物品名; 請購的物品數量;

              請購的物品規格; 請購物品的樣品、圖紙或技術資料等; 請購的物品的要求時間;

              請購如有特殊需要請備注; 請購單填寫人; 請購部門主管; 請購單審核人; 采購副總審核;

              財務審核人; 公司總經理。

              3. 請購單及其提報規定

              ⑴ 請購單應按照要素填寫完整、清晰,由公司領導審核批準后報采購部門;

              ⑵ 固定資產申購按照附表一(固定資產購置申請表)的格式進行填寫提報;

              ⑶ 其他材料設備及工程項目申購按照附表二(物資采購申請表)的格式填寫提報;

              ⑷ 日常零星采購按照公司印制的按照附表三(物資采購審批單)的格式填寫提報;

              ⑸ 請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份;

              ⑹ 涉及到請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交,為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交;

              ⑺ 遇公司生產、生活急需的物資,公司領導不在的情況,可以電話或其他形式請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認手續后補。

              ⑻ 如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品,請購部門必須作出書面說明。

              ⑼請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

              4. 公司物資請購單的提報部門

              ⑴ 公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報;

              ⑵ 公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報;

              ⑶ 公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

              二. 請購單的接收及分發規定

              1. 請購的接收要點

              ⑴ 采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經過公司領導審批;

              ⑵ 接收請購單時應遵循無計劃不采購,名稱規格等不完整清晰不采購,圖紙及技術資料不全不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;

              ⑶ 通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存;

              ⑷ 對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

              2. 請購單的分發規定

              ⑴ 對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

              ⑵ 對于緊急請購項目應優先處理;

              ⑶ 無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門;

              ⑷ 重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

              3. 采購周期的規定

              ⑴ 單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區采購的物資及產品的采購周期不應超過5天;

              ⑵ 單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購,采購周期不應超過15天;

              ⑶ 請購部門應按照以上規定的時間提前提報請購單采購部如未能按時完成采購任務時應向領導說明原因;

              ⑷ 遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略。

              三. 詢價及其規定

              1. 詢價前應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱,了解圖紙及其技術要求,遇到問題應及時的與請購部門溝通;

              2. 屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購;

              3. 對于緊急請購項目應優先處理;

              4. 所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價,原則能不通過其代理或各種中介結構詢價;

              5. 對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;

              6. 詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價;

              7. 在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

              四. 比價、議價

              1. 對廠商的供應能力,交貨時間及產品或服務質量進行確認;

              2. 對于合格供應商的價格水平進行市場分析,是否其他廠商的價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;

              3. 收到供應單位第一次報價后應向公司領導匯報情況,設定議價目標或理想中標價格。

              4. 重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力,資質進行驗證和審查,如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等;

              5. 參考目標價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。

              五. 比價、議價結果匯總

              1. 比價、議價匯總前應匯報公司相關領導,征得同意后方可匯總;

              2. 比價、議價結果匯總應按照附表六(比價/招標匯總表)的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由,按照一定順序逐一審核;

              3. 如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

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