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            財務內審崗位職責

            時間:2022-12-02 08:18:38 崗位職責 我要投稿

            財務內審崗位職責

              在快速變化和不斷變革的今天,我們每個人都可能會接觸到崗位職責,一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。什么樣的崗位職責才是有效的呢?以下是小編精心整理的財務內審崗位職責,希望對大家有所幫助。

            財務內審崗位職責

            財務內審崗位職責1

              崗位職責:

              1、建立健全內審規章制度、內審流程及工作方案;

              2、對本單位財務收支和采購等經濟活動實施的獨立審查和評價,保證財務報告真實可靠,審計結果向ceo報告。

              3、通過審計評價和改善風險管理、控制和公司治理流程的有效性,幫助企業實現經營目標。

              4、通過系統、規范的手段來評估風險健全內部控制,改善經營管理,提高經濟效益。

              崗位要求:

              1、財務、會計等相關專業,大專及以上學歷,對會計科目能夠準確掌握并能熟練應用;

              2、4年以上出納工作經驗,具有會計從業資格證;會銀行調節表

              3、具有較好的獨立工作能力,有良好的`執行力并熱愛財務工作;

              4、工作細致,責任心感強,好學上進,具有較強的溝通與協調能力,以及高度的團隊合作精神;

            財務內審崗位職責2

              一、崗位職責:

              1、組織制定財務方面的管理制度及有關規定,并監督執行;

              2、負責編制及組織實施財務預算報告,月、季、年度財務報告;

              3、負責公司全面的資金調配和稅收的籌劃;

              4、組織領導編制公司財務計劃、審查財務計劃;

              5、組織考核、分析公司經營成果并定期或不定期向公司領導匯報并提出可行的建議和措施;

              6、負責公司及下屬各分、子公司的財務管控。

              二、任職資格:

              1、財會類相關專業,大學本科及以上學歷,會計師職稱或注冊會計師資格;

              2、 5年以上財務管理相關工作經驗,3年以上同類崗位工作經驗;

              3、熟悉國家財經法律、法規、方針、政策和制度,熟練的財務軟件、辦公軟件操作能力;

              4、有較好的溝通能力,計劃執行能力、組織協調能力,工作細致踏實認真,有較強的'抗壓能力和獨立工作能力;

              5、有良好的職業道德,保守企業秘密。

            財務內審崗位職責3

              一、崗位職責:

              1、組織制定財務方面的管理制度及有關規定,并監督執行;

              2、負責編制及組織實施財務預算報告,月、季、年度財務報告;

              3、負責公司全面的資金調配和稅收的籌劃;

              4、組織領導編制公司財務計劃、審查財務計劃;

              5、組織考核、分析公司經營成果并定期或不定期向公司領導匯報并提出可行的'建議和措施;

              6、負責公司及下屬各分、子公司的財務管控。

              二、任職資格:

              1、財會類相關專業,大學本科及以上學歷,會計師職稱或注冊會計師資格;

              2、 5年以上財務管理相關工作經驗,3年以上同類崗位工作經驗;

              3、熟悉國家財經法律、法規、方針、政策和制度,熟練的財務軟件、辦公軟件操作能力;

              4、有較好的溝通能力,計劃執行能力、組織協調能力,工作細致踏實認真,有較強的抗壓能力和獨立工作能力;

              5、有良好的職業道德,保守企業秘密。

            財務內審崗位職責4

              職責描述:

              1.負責公司內控審計管理工作,梳理公司內控流程,整合管理制度,搭建管理系統,指導公司及其孫、子公司內控內審工作;

              2.負責擬定并完善公司內部審計工作,進行風險評估和跟蹤,設計風險管理組織體系,對重要風險設計風險應對方案;

              3.執行公司內部各項專項、定向審計工作,包括但不限于內部經濟責任審計、離任審計、項目審計等。

              任職要求:

              1.具有一定的企業內部審計經驗,有上市公司或會計師事務所工作經驗優先;

              2.具有一定的數據挖掘和數據分析能力,熟練操作財務軟件及辦公軟件;

              3.具備良好溝通與協調能力、邏輯思維能力以及較強的.執行力;

              4.對內審工作職能和工作具有深入理解并熱愛審計工作;

              5.財務、審計等經濟學類專業,有審計師資格證書優先。

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