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            企業出納崗位職責

            時間:2020-12-11 11:43:50 崗位職責 我要投稿

            企業出納崗位職責模板

              引導語:出納是一家企業里面不可或缺的崗位,那么有關企業出納崗位職責有哪些呢?接下來是小編為你帶來收集整理的文章,歡迎閱讀!

            企業出納崗位職責模板

              企業出納崗位職責一

              1、負責辦理現金收付工作和銀行結算業務;

              2、負責日常登記帳目和支付報銷單據;

              3、負責保管庫存現金和各種票據;

              4、負責清繳各種費用;

              5、負責編制電子版銀行、現金日記帳表;

              6、負責按計劃支付或開出期票;

              7、負責辦理與客戶之間的現金收款工作;

              8、向領導匯報資金的使用情況;

              9、負責錄入費用、銀行收付及部分轉帳憑證;

              10、負責安排好費用報銷,及時反映費用報銷問題;

              11、與配套科及營銷科聯系好收付業務;

              12、根據現金使用情況有計劃的報銷一切應報之單據;

              13、裝訂每月憑證;

              14、負責對本崗位涉及的敏感問題保密;

              15、完成上級臨時交辦的事務。

              企業出納崗位職責二

              1.公司財務部庫存現金控制在核定限額內,不得超限額存放現金。

              2.嚴格執行現金盤點制度,做到日清日結,保證現金的安全。現金遇有短款,應及時查明原因,報告本公司主管領導,并要追究責任者的責任。

              3.不準用“白條”入帳。

              4.不準私人挪用、占用和借用公款現金。

              5.到公司以外金融機構提取或送存現金(限額1萬元以上)時,需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

              6.現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

              7.現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和其他有價證券;私人財物不得存放入內。

              8.現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導的檢查監督。

              9.現金的的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可

              企業出納崗位職責三

              (一)、現金和銀行

              1、根據審核無誤的現金收付憑證,登記現金日記賬及銀行日記賬,編制資金收支周報表。

              嚴格按照國家有關現金管理制度的規定,必須經過會計審核、總經理簽批,方可辦理款項支出。付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過2000元,如有超出,需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金,更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余,應查明原因,根據情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。

              2、辦理銀行結算,規范使用支票。

              嚴格按照銀行結算制度規定,填寫支票進帳單并送銀行,不可延期送票。辦理匯款,注意帳號的填寫,嚴禁發生匯款錯誤的事件。簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期,并經總經理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期,規定限額和報銷期限,并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。

              3、認真登日記賬,保證日清月結。

              根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬,并結出余額。現金的.賬面余額要及時與庫存現金核對;銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表,使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于末達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

              4、每月5日之前收取支票回單、月末對帳單,并填寫收支明細,做好后交給會計。

              (二)、發票和收據

              1、發票與收據必須按編號順序使用,領用空白發票和收據必須進行登記。

              2、設置發票登記簿,明確專人保管,專人填開,并設置專門存放發票的場所。

              3、購買發票后,按順序用鉛筆在發票封面右上角標明編號,并同時在領購手冊上注明,以便備查。

              4、開發票必須用鉛筆注明展位號碼,收款是現金還是支票。

              5、不符合規定的發票,不得作為財務報銷憑證,財務有權拒收。

              6、嚴格按照規定時限、順序,逐欄、全部聯次一次性如實開具發票,按號碼順序填開,填寫項目齊全,內容真實,字跡清楚,全部聯次一次復寫、打印、內容完全一致,并在發票聯或抵扣聯加蓋單位財務印章或發票專用章。作廢票注明作廢,全聯保存。

              7、每本發票填開完后應在封面填好起訖號碼、實際填票起止日期、作廢份數。

              8、按照稅務機關的規定存放和保管發票,不得擅自損毀。已經開具的發票存根聯和發票登記簿,應當保存五年。保存期滿,報經稅務機關查驗后銷毀。

              9、發票專管員應當妥善保管發票,不得丟失。發票丟失,應于丟失當日書面報告主管稅務機關,并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。

              (三)、記帳和報表

              1、應設置現金日記賬、銀行存款日記賬,根據審核后的原始憑證填制記賬

              憑證,逐日逐筆登記,做到內容齊全、數字準確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求,日清月結,賬款相符,并結出余額。登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。

              2、每日盤存現金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金情況。

              3、每星期要填報資金收入及支出的明細表。

              (四)、印鑒

              印章必須妥善保管,嚴格按照規定使用,簽發支票所使用的各種印章不得全部交出納一人保管,財務專用章由會計保管,法人章由出納保管。

              (五)、費用統計

              每月分類統計現金、支票費用并制表交給會計審核,再交由總經理(面交或郵件)。

              (六)、其它

              1、交納公司物業管理費、水電費、電話費。

              2、每月工資的核算。

              3、辦公室和領導交辦的其他工作。

              4、對所接觸的公司文件及數據保密。

              5、對改進部門工作有批評和建議權。

              6、學習、了解、掌握財經法規和制度,提高自己的政策水平。維護財經紀律,執行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

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