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            采購部崗位職責

            時間:2022-07-19 10:38:26 崗位職責 我要投稿

            采購部崗位職責

              公司中生產中負責生產物資采購的部門。以下是小編整理的關于采購部各崗位職責,歡迎閱讀。

            采購部崗位職責

              【 采購員崗位職責】

              一、負責編制采購合同,進行物資采購。

              1、根據采購計劃單和詢價單,起草采購合同,傳真給供方,進行合同審批。

              2、供方蓋章確認回傳后,根據采購管理辦法進行合同審批。

              3、采購合同審批完畢,方可正式蓋采購合同章后傳真給供方,并電話通知供方查收。

              【注意】

              1、合同審批程序按照《物資采購管理辦法》要求執行。

              2、在與供方溝通中若發現交貨期不能滿足我方要求的,一定要與供方確定最快的交期,并上報延誤給部門主管。

              3、合同訂出后,在交到貨前采購員必須進行合同貨物催交,在催交過程中發現的異常要第一時間上報部門主管。

              二、物資到貨后,報檢入庫。

              1、物資到貨后,采購員確認到貨物資,將其采購合同轉換成報檢單,然后打印,一式三份。采購員簽名,將報檢單及有關技術協議分發給原材料檢驗員檢驗,若緊急需在報檢單上注明“緊急”字樣。

              2、檢驗員檢驗完成簽字,一聯檢驗員留存,二聯燈具倉庫留存對賬,三聯交由當事采購員,采購員將報檢單和合同附在一起將合格物品交由倉庫入庫,不合格物品給供應商進行退換。

              3、倉管對合格物資辦理入庫手續后,報檢單、合同及入庫單交由采購員簽字確認,倉庫最后將手續辦理齊全的黃聯入庫單、報檢單與采購合同返還給采購員,采購員登記臺帳后將合同和報檢單附一起存在采購合同檔案中,入庫單按供方整理存放。

              三、負責采購發票的催交。

              1、票貨同行的,在物資入庫后,采購員立即核對入庫單和發票是否一致(供方名稱、單價、總價、稅率、數量、規格型號)。

              2、款到發貨的,要求在貨到十天內發票要上交到財務;貨到月付的,要求貨到二十天內欠票金額不能大于欠款金額;對于不能夠及時到的發票,要及時打電話催用戶開發票,確保發票的及時到位。

              3、收到發票的三日內采購經辦人完成發票的審驗工作,核對一致的發票確認簽收;采購經辦人將已審驗合格的發票附入庫單一起在個人發票登記本上登記,并在KIS系統“采購發票”模塊中將本次發票和入庫單核消之后交財務部,由財務部成本核算會計簽收。

              4、采購經辦人對及時全額收回所采購物資的發票負全責,若發生發票缺失、毀損,采購經辦人應負責賠償。

              四、負責對采購的不合格物資進行退換。

              1、市內采購的物資在進行入庫檢驗時發現的不合格品(未辦理入庫),直接通知供方,由供方拉回退換或返修。

              2、對于在報檢環節反饋的不合格物資,由采購員核實后反饋給供應商進行更換和退換手續的辦理。

              五、負責采購臺帳的登記。

              采購員每周集中在臺帳登記表上記錄本周內入庫的元器件明細(供方名稱、入庫金額、入庫單號)、付款金額、訂出合同的錄入、到貨情況。

              六、整理供方資料,編制價格月報。

              1、適時填報《物資采購現行價格表(補充)》和《常用器件新供方明細表(補充)》,經部門主管、經理,經營副總和總經理審核批準后下發給相關部門。

              2、每月依據上月《物資采購現行價格表》和本月下發的《物資采購現行價格表(補充)》編制、更新《物資采購現行價格表》,全面反映公司所用原材料的最新價格。經供應服務部審核、報總經理批準后,抄送相關部門。

              七、填寫供方辦款申請報批。

              1、本地辦款一月一次,為每月25日。由采購經辦人整理匯總每月付款供方和金額,上報部門經理審核確認,再交由總經理確認辦款廠家和金額,逐級簽字確認后,交財務部出納安排付款。

              2、外地辦款分貨到月付供方和款到發貨的,貨到月付供方每月25日辦款,款到發貨逐級簽字確認,總經理批準后,交財務部安排付款。所有需辦款的供方由采購員書面申請,核對總欠款和總欠票后,由供應服務部經理復核,報總經理批準后交由財務部出納辦款。

              八、填寫《萬洲集團供方費用代扣單》。

              九、完成上級領導交辦的其它工作任務。

              【采購部副部長崗位職責

              1、根據國家有關法律法規和公司經營的需求,建立、健全公司采購管理制度和工作流程,確保公司的采購供應運作符合國家法律法規規定和公司管理制度和流程;

              2、根據公司經營規劃制訂采購經營規劃,實現采購質量提高、采購成本持續降低、采購體系的完善;

              3、根據現有庫存量及項目要求,審批和實施年度、月度采購計劃及預算,保障生產計劃及新品開發的順利實施;

              4、組織對產品零部件、原輔材料、裝備物資等物料供應商的質量、價格、交貨期、服務進行綜合評價,建立完善供應商體系,對供應商質量進行管理;

              5、指導、監督部門員工落實各項工作。

              【采購部經理崗位職責】

              1、主持采購部的全面工作,采購部經理崗位職責。

              2、領導采購部門按部門的工作職能做好工作。

              3、根據項目營銷計劃和施工計劃制訂采購計劃,并督導實施。

              4、制定本部門的物資管理相關制度,使之規范化。

              5、制定物資采購原則,并督導實施。

              6、做好采購的預測工作,根據資金運作情況,材料堆放程度,合理進行預先采購。

              7、定期組織員工進行采購業務知識的學習,精通采購業務和技巧,培養采購人員廉潔奉公的情操。

              8、帶頭遵守采購制度,杜絕不良行為的產生。

              9、控制好物資批量進購,避開由于市場不穩定所帶來的風險。

              10、監控項目物流的狀況,控制不合理的物資采購和消費。

              11、進行采購收據的規范指導和審批工作,協助財會進行工程的審核及成本的控制。

              12、完成上級交辦的其他任務。

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