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            銀行內部審計外包的操縱與控制

            時間:2024-10-10 05:00:45 審計畢業論文 我要投稿
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            銀行內部審計外包的操縱與控制

            提要:銀行實行內部審計業務外包策略,不僅能節約內部審計本錢,而且還可以進步內部審計工作的質量和效率,但也會產生一定的風險。文中就銀行在操縱內部審計業務外包時,如何把握好風險評估、外包商選擇、外包合同審查和事后監視控制等主要環節進行了探討。

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